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分期收款发出商品会计处理
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ HH 发表的提问:
采用分期收款方式销售商品 合同约定收款日期为纳税义务发生时间 请问销售商品时如何进行账务处理?
你的发票如果分期开,可以根据发票金额确认收入。卖出11.6万的货,分期收款,简化处理 借:应收账款或长期应收款 贷:主营业务收入10 应交税费~应交增值税~销项税额1.6 收款 借:银行存款 贷:应收或其他应收
31楼
2022-12-20 17:44:06
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HH:回复venus老师 商品只是卖出去了 还没收到钱 这时就要确定销项税额吗?
2022-12-20 18:14:05
venus老师:回复HH没有收到钱可以做应收账款,开发票,分期收款,再分期确认收入
2022-12-20 18:38:12
HH:回复venus老师 既然没收到钱 就没法确定收入 借方做应收账款 那贷方怎么做账啊?
2022-12-20 18:50:42
venus老师:回复HH分期收款是有合同的,你们肯定约定什么时候付款,先付多少钱 分期收款销售会计分录: 发出分期收款商品时: 借;分期收款发出商品 贷:库存商品 按期收到分期应收货款时: 借:库存现金 贷:主营业务收入 同时,结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:分期收款发出商品
2022-12-20 19:11:10
HH:回复venus老师 这里的主营业务收入和主营业务成本是按实际收到的货款金额来计算的吧?
2022-12-20 19:22:50
venus老师:回复HH对的同学,你的理解是正确的
2022-12-20 19:51:38
HH:回复venus老师 如果没有合同或合同没约定收款时间 销售了商品 没收到钱 就按销售总额确定收入和成本?
2022-12-20 20:10:10
venus老师:回复HH必须收到金额才能确认收入,如果你没有合同,也显示不出是分期收款方式 
2022-12-20 20:27:31
HH:回复venus老师 这上面说分期收款  没有合同是按发出货物的时间确定纳税义务  那也就是确定了收入   不是吗?
2022-12-20 20:38:21
venus老师:回复HH以合同约定的日期,没有合同约定就以货物发出
2022-12-20 21:04:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 寂寞的超短裙 发表的提问:
老师,你好。请教一个问题。失按发票进项税额转出的会计分录怎么处理,前期还做了库存商品分录又该怎么处理
你好!借库存商品 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
32楼
2022-12-20 17:59:44
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黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 机智的便当 发表的提问:
销售出去的商品未结账的退回一部分商品会计怎么处理?还有销售出去商品结算了的未开票退回一部分商品怎么进行处理
你好,销售出去的商品未结账的退回一部分商品会计怎么处理,按退回的商品金额冲减已销售时的入账应收帐款,主营业务,销项税。库存商品,主营成本。销售出去商品结算了的未开票退回一部分商品,冲减现金或者银行,库存
33楼
2022-12-20 18:17:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 白沙的云 发表的提问:
员工借款买材料,会计分录,后期收回发票会计处理
内账: 借款时:借其他应收款-XX员工 贷库存现金 收到发票时:借原材料 贷其他应付款-XX员工
34楼
2022-12-21 18:02:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 温暖 发表的提问:
老师。商品发出给代销商时,但是不能确定最后销售多少金额,那会计处理是不是先计入到 发出商品? 发出商品在哪个科目下呢?
你好,是的,先计入发出商品 发出商品就是一级科目,而不是在哪个科目下面的二级科目
35楼
2022-12-21 18:08:37
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温暖:回复邹老师 可是咱们快账软件没有这个一级科目呀 。我以为是在库存商品下的二级。
2022-12-21 18:28:56
邹老师:回复温暖你好,没有你可以在资产科目新增这个科目
2022-12-21 18:40:06
温暖:回复邹老师 问快账老师说不能新增一级科目,那如何处理比较妥当
2022-12-21 18:54:18
邹老师:回复温暖你好,那你可以在库存商品下面设置二级 库存商品——发出商品——某某商品
2022-12-21 19:08:11
温暖:回复邹老师 好的 谢谢
2022-12-21 19:25:05
邹老师:回复温暖不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-21 19:48:23
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 激昂的纸鹤 发表的提问:
1.销售商品,商品已发出,既没开发票,也没收到货款; 2.销售商品,开了发票,未收到货款; 3.销售商品,收了货款,未开发票; 这三种情况,分别怎么做财务处理?
您好,1商品控制权若转移,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。借主营业务成本,贷库存商品。 2同分录1 3,在分录1基础上,借银行存款,贷应收账款。 说明,只要控制权转移就确认收入,与开发票无关。
36楼
2022-12-21 18:17:59
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激昂的纸鹤:回复小林老师 老师,那那个购进货物未收到发票,钱也付了,是挂预付账款吗?我看有的实操是这样的
2022-12-21 18:48:04
小林老师:回复激昂的纸鹤您好,标准做法不是这样的。账免计入应付账款借方,报表重分类预付。
2022-12-21 19:00:16
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ .. 发表的提问:
销售商品预收账款490000元,发出商品后收到尾款656600元,怎么做账务处理。
借:银行存款 490000 贷:预收账款 490000 借:银行存款 656600 预收账款 490000 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
37楼
2022-12-22 17:13:56
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默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师:我们店是水果店,有水果分店,每天都向各分店发出商品,能做会计分录:借:发出商品贷:库存商品销售时,借:主营业务成本贷:发出商品。如果水果有坏的,借:管理费用一商品损失贷:发出商品有着样的会计分录吗?水果分店之间有商品的调拔怎么处理?水果店商品相互间调拔怎么办?
你好,分店独立核算吗
38楼
2022-12-22 17:24:13
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 缓慢的蚂蚁 发表的提问:
14. 计算题 某企业以人民币作为记账本位币。2X20年11月1日,该企业销售商品,货款为1000万美元,当时未收款; 根据合同规定,企业在12月20日收到 40%的货款。销货当天的即期汇率为1美元=7.4元人民币; 12月20日的即期汇率为1美元=7.5元人民币; 12月31日的即期汇率为1美元=7.8元人民币。相关税费和其他业务略。 要求:根据上述资料,进行如下会计处理: (1)计算确定该企业2X20年年末“应收账款一美元”的记账本位币余额; (2)计算确定该企业2X20年末确认的与应收账款有关的汇兑差额; (3)编制2X20年度与该业务有有关的会计分录。
同学您好 1,记账本位币余额=1000*(1-40%)=600 2,汇兑差额=(7.8-7.4)*600=240 3, 借应收账款240 贷财务费用240
39楼
2022-12-22 17:46:09
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Mi Manchi 发表的提问:
某企业以人民币作为记账本位币。2×20年11月1日,该企业销售商品,货款为1000万美元,当时未收款;根据合同规定,企业在12月20日收到40%的货款。销货当天的即期汇率为1美元=7.4元人民币;12月20日的即期汇率为1美元=7.5元人民币;12月31日的即期汇率为1美元=7.8元人民币。相关税费和其他业务略。 要求:根据上述资料,进行如下会计处理: (1)计算确定该企业2x20年年末“应收账款--美元”的记账本位币余额; (2)计算确定该企业2x20年年末确认的与应收账款有关的汇兑差额; (3)编制2χ20年度与该业务有关的会计分录。
1,600×7.8 2,400×0.1+600×0.4 3,借,银行存款400×7.5 贷,应收账款400×7.4 财务费用40 借,应收账款600×0.4 贷,财务费用24
40楼
2022-12-22 18:03:15
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 可儿1985 发表的提问:
房产中介包销开发商部分商品房的会计处理
您好,一般情况下,应该是开发商把中介包销的部分商品房,卖给中介,中介再对外销售,这样来处理。
41楼
2022-12-22 18:14:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 兴奋的超短裙 发表的提问:
关于商品流通企业预计提短期借款利息的会计处理是
你好,计提短期借款利息的会计处理是 借:财务费用,贷:应付利息 
42楼
2022-12-23 17:49:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问:
工业制造,加工好产品售出,销售后退回,请问会计分录怎么处理,应该是红字冲销应收账款和收入和税费,那这件商品入库的分录怎么处理
借库存商品借主营业务成本负数
43楼
2022-12-23 18:00:51
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 迅速的蓝天 发表的提问:
上月已收预收货款本月发出商品怎么做会计分录
你好 借:预收账款 贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税 
44楼
2022-12-23 18:11:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ ? 媛喵啊~圆!? 发表的提问:
注册会计师对ABC公司2018年度财务报表进行审计。ABC公司2018年12月18日与A公司签订销售合同,出售一批商品(成本300万元),价款600万元,发货时收取50%价款,余款分3个月从2019年1月起于每月末收取。12月23日发货时开出増值税专用发票(注明增值税额为96万元),并于当天收到税款和50%的价款。该公司主管会计认为,分期收款发出商品应按合同约定的收款日期确认收入。2018年12月28日发出商品时该公司的会计处理如下: 借:银行存款                    3960000 贷:主营业务收入                                                   3000000 应交税费——应交增值税(销项税额)                 960000 借:主营业务成本                1500000 发出商品                        1500000 贷:库存商品                                       3000000 要求:分析注册会计师能否同意该公司
你好,主观的做法不对,应该按照合同约定的日期确定收入的
45楼
2022-12-24 17:00:32
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