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租金转借款会计分录怎么做
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 学徒 发表的提问:
公司向个人借周转金 现金收款 怎么做会计分录
你好。借:现金/银行存款 贷:其他应付款
1楼
2022-12-13 10:50:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 弓长木卯芬 发表的提问:
老师。我司借其他公司往来款做周转金。会计分录怎么做
你好,借;银行存款等科目,贷;其他应付款
2楼
2022-12-13 12:00:30
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弓长木卯芬:回复邹老师 之前的同事一直做成借银行存款,贷其他应收款。可行吗?
2022-12-13 12:16:50
邹老师:回复弓长木卯芬你好,先借款,应当通过其他应付款核算才是的
2022-12-13 12:31:12
弓长木卯芬:回复邹老师 那。后期付钱出去还给对方。分录怎么做呢。
2022-12-13 12:59:27
邹老师:回复弓长木卯芬你好,借;其他应付款,贷;银行存款
2022-12-13 13:29:02
弓长木卯芬:回复邹老师 那如果。我是先借钱出去。。是不是应该做借银行存款,贷其他应收款
2022-12-13 13:51:39
邹老师:回复弓长木卯芬你好,先借钱出去,现在收回是这样做分录
2022-12-13 14:01:44
弓长木卯芬:回复邹老师 那老师。如果是我司先借钱出去。收回后。其他公司又进行第二次借钱。分录做成借其他应收款。贷银行存款。对吗
2022-12-13 14:18:34
邹老师:回复弓长木卯芬你好,是的,是这样处理的
2022-12-13 14:47:51
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
3楼
2022-12-13 13:04:29
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晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-12-13 13:45:53
勇老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,高级会计师,经济师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 平淡的狗 发表的提问:
你好,生产周转借款当天借当天还,应该怎么做会计分录,以及利息怎么做会计分录
借短期借款 贷银行存款 借财务费用 贷银行存款 借银行存款 贷短期借款
4楼
2022-12-13 14:19:53
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问:
企业跟融资租赁公司借款,贷款,会计分录怎么做?
你好,同学。 借 固定资产 未确认融资费用 贷 长期应付款
5楼
2022-12-13 15:46:08
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
员工借款,微信转账怎么做会计分录?
直接视同现金付款就行,转账人将现金拿回来就行了
6楼
2022-12-13 17:05:52
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
物业公司退还股东的借款被用来抵租金,应该怎么样做会计分录?
您好,物业公司退还股东的借款被用来抵租金,会计分录, 借:其他应付款-XXX 贷:主营业务收入-租赁费 应交税费-应交增值税-销项
7楼
2022-12-13 18:02:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 独者 发表的提问:
公户转款网银怎么做会计分录借方科目是库存现金吗
你好 公户转款给网银 是什么情况 转给谁的网银?
8楼
2022-12-13 19:18:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 彩色的彩虹 发表的提问:
摊销仓库租金会计分录怎么写?门面转让和门面转租出去会计分录怎么写?
你好 摊销仓库租金会计分录,借:管理费用,贷:长期待摊费用 门面转让的分录是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录) 门面转租 取得的租金收入,借:银行存款等科目,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税   发生的租金支出,借:其他业务成本,贷:Y银行存款等科目 
9楼
2022-12-13 20:35:11
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彩色的彩虹:回复邹老师 1.待摊销科目不是不再使用了吗?不是贷:预付帐款吗?
2022-12-13 21:05:36
彩色的彩虹:回复邹老师 店面转让这个分录错了吗?
2022-12-13 21:33:27
彩色的彩虹:回复邹老师 门面转租出去分录=借:应收帐款    贷:其他业务收入      借:其他业务成本      贷:其他应收款-租赁费      这个分录怎么分析
2022-12-13 21:59:12
邹老师:回复彩色的彩虹你好 我使用的是长期待摊费用科目,而不是待摊费用科目。 店面转让(有所有权才可以转让),应当按固定资产处置处理才是啊   门面转租出去,做其他业务收入处理,同时结转相应的成本 
2022-12-13 22:21:28
彩色的彩虹:回复邹老师 门面出租我的分录跟你的不一样,可以分析一下吗?
2022-12-13 22:40:35
彩色的彩虹:回复邹老师 摊销仓库租金的分录     借:管理费用    贷:预付帐款有错吗?还有你的分录是贷:长期待摊费用是怎么来的
2022-12-13 23:01:59
邹老师:回复彩色的彩虹门面转租 取得的租金收入,借:银行存款等科目,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税   发生的租金支出,借:其他业务成本,贷:Y银行存款等科目  是针对这个回复有什么疑问吗 摊销仓库租金,说明之前已经支付租金了,支付租金的时候借方是长期待摊费用而不是预付账款,所以摊销的时候贷方是长期待摊费用而不是预付账款。
2022-12-13 23:13:17
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 馨曦 发表的提问:
多收投资款转作还暂借款会计分录怎么做
借银行存款 贷其他应付款
10楼
2022-12-13 21:42:33
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馨曦:回复方老师 机械租赁费开出发票是会计分录即月底怎么结转
2022-12-13 22:01:03
馨曦:回复方老师 2005年12月购买的固定设备原值是100万元,预计使用10年,2006年12月,该设备账面价值90万元,如果继续使用9年该设备给企业带来的现金流入现值为91万元,但如果用此设备进行债务清偿,其公允价值为95万元,请问2006年12月如何确认该设备的价值,能客观准确的反映企业的财务状况
2022-12-13 22:30:35
方老师:回复馨曦你开给别人的租赁费还是别人开给你的? 按90确认该设备的价值。
2022-12-13 22:52:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 6班 Ponyo 发表的提问:
付房租定金和尾款怎么做会计分录
借预付贷银行 还没有到租赁期的话尾款借预付贷银行
11楼
2022-12-13 23:07:48
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6班 Ponyo:回复郭老师 到租期了
2022-12-13 23:33:14
郭老师:回复6班 Ponyo借预付贷银行 按月分摊借管理费用贷预付
2022-12-13 23:53:25
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小院 发表的提问:
公司向私人借入的款项怎么做会计分录?公司借出去的借款怎么做会计分录?
借 银行存款 贷 其他应付款 借 其他应收款 贷 银行存款
12楼
2022-12-14 00:24:49
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
房屋租金收入 作为主营业务收入 可以分摊到每个月吗 ?会计分录 未收到租金时 借应收账款 贷 主营业务收入 应交增值税收到租金 : 借银行存款 贷应收账款 会计分录这么做对吗?
您好,可以分摊到每个月的。 您后面的分录是对的,但是直接一次性确认收入的做法哦
13楼
2022-12-14 01:40:48
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萍:回复宸宸老师 安全年总的租金收入分摊到各月怎么做分录
2022-12-14 02:03:46
萍:回复宸宸老师 按全年总的租金收入分摊到各月怎么做分录
2022-12-14 02:29:26
宸宸老师:回复您好,您是预收了全年的租金吗
2022-12-14 02:48:28
萍:回复宸宸老师 还没收到 有几个租金在不同月份交 能平均做到每个月应收账款吗  怎么做会计分录
2022-12-14 03:17:53
宸宸老师:回复您好,这种情况不能平均。 除非是预收了几个月的租金,这种情况下可以分摊
2022-12-14 03:37:57
萍:回复宸宸老师 比如 租赁方年底交6万 房租。 我能不能每个月 借应收账款5000  贷:主营业务收入4761.9  应交增值税238.1。等收到租金时 借:应行存款 贷营收账款
2022-12-14 03:48:58
宸宸老师:回复可以,但是这种你就需要每个月开一次发票了。
2022-12-14 03:59:10
伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 凉白开 发表的提问:
关于专项应付款有什么政策吗?4月分收到商务局拨款,支付土地租金,土地租金已经转了,怎么做会计分录吗?
收到拨款借:银行存款,贷:专项应付款 支付费用时借:专项应付款贷:银行存款
14楼
2022-12-14 02:57:43
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凉白开:回复伍老师 老师,这个是拨付的土地租金,计提了应付土地租金的,按照你的这个分录,我怎么做会计分录吗?
2022-12-14 03:28:43
伍老师:回复凉白开你好,那你原来是 怎么计提的呢,把应付冲了就可以了
2022-12-14 03:52:20
凉白开:回复伍老师 老师,16年计提了土地租金,计入了成本,17年1月支付了此笔款,17年4月得到扶持资金,现在怎么做分录吗?请问这笔款免税吗?
2022-12-14 04:13:30
伍老师:回复凉白开以前计入了成本现在帐务处理:借:银行存款 贷:营业外收入
2022-12-14 04:26:19
凉白开:回复伍老师 这个收入免税吗
2022-12-14 04:41:53
伍老师:回复凉白开你好.这个收入是叫不征税收入
2022-12-14 05:04:57
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问:
我们公司跟融资租赁有限公司借款,贷款,会计分录怎么做?
借:银行存款 未确认融资费用 贷:长期应付款——应付融资租赁款
15楼
2022-12-14 04:15:50
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轻描淡写:回复朴老师 不是租赁款,是拿设备抵押做的借款
2022-12-14 04:41:50
朴老师:回复轻描淡写科目你写成借款就可以了
2022-12-14 05:00:48
轻描淡写:回复朴老师 长期借款吗?
2022-12-14 05:17:07
朴老师:回复轻描淡写嗯,融资借款就可以了
2022-12-14 05:32:18
轻描淡写:回复朴老师 有融资借款这个科目吗?
2022-12-14 05:51:47
朴老师:回复轻描淡写贷:长期应付款——融资借款
2022-12-14 06:18:50
轻描淡写:回复朴老师 放在长期借款可以吗?
2022-12-14 06:44:42
朴老师:回复轻描淡写你这不就是借款的吗
2022-12-14 07:11:54
轻描淡写:回复朴老师 是借款啊,分期还款的,拿设备抵扣贷款的
2022-12-14 07:38:28
朴老师:回复轻描淡写所以做成长期借款
2022-12-14 07:56:30

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