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租金转借款会计分录怎么做
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 羞涩的云朵 发表的提问:
免租期的租金转收入是怎么做分录呢
你好 把收入平均到租赁期各月确认收入 借应收 贷收入 销项 
286楼
2023-04-06 14:16:37
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羞涩的云朵:回复玲老师 是小规模纳税人借方为什么是应收呢不是应该是其他应付款嘛
2023-04-06 14:42:11
玲老师:回复羞涩的云朵你好 你的收入 没收到是应收账款,没收到钱不用是应付,应付是负债 
2023-04-06 15:02:32
羞涩的云朵:回复玲老师 有两种情况 一是有收入 免租期是一年 收了一年的费用 二是免租三年 没有收费用
2023-04-06 15:27:10
玲老师:回复羞涩的云朵好原理是一样好,把总的租金平均到租赁期,按月确认收入
2023-04-06 15:52:43
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 冷清秋 发表的提问:
短期借款,每月扣利息,会计分录怎么做
你好 借 财务费用 贷 银行存款
287楼
2023-04-06 14:33:35
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
应交税金借方余额转入其他流动资产,会计分录如何做,又怎么冲回
这是报表重分类,不用做账的
288楼
2023-04-06 15:02:59
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 啦啦无敌 发表的提问:
融资租赁收到的融资款项怎么做会计分录
借:银行存款 贷:长期应收款 借:未实现融资收益 贷:财务费用
289楼
2023-04-09 16:08:55
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宇飞老师:回复啦啦无敌之前业务发生时候 借:长期应收款 贷:固定资产 未实现融资收益 上面是收到款项冲长期应收款同时把未实现融资收益作为利息收入计入财务费用贷方
2023-04-09 16:51:52
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
老师,法人向公司借款会计分录怎么做
你好! 借:其他应收款 贷:银行存款
290楼
2023-04-09 16:26:32
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'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 那法人借款给公司作为发工资用能冲前面的其他应收款吗,法人借款给公司是不是借:1001/1002,贷:其他应付款
2023-04-09 16:46:14
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好! 对的。
2023-04-09 16:56:31
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 其他应付款冲其他应收款?
2023-04-09 17:09:19
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 老师,其他应付款冲其他应收款对吗
2023-04-09 17:20:59
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好! 对的。
2023-04-09 17:31:06
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ冲减分录 借:其他应付款 贷:其他应收款
2023-04-09 17:55:28
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 要应该做一笔吗,还是不用
2023-04-09 18:20:43
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ可以统一用“其他应收款”科目 1.法人借款 借:其他应收款 贷:银行存款 2.借法人款发工资 借:银行存款 贷:其他应收款
2023-04-09 18:39:54
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 那购买办公用品法人付的钱可以是,借:管理费用 贷:其他应收款吗
2023-04-09 19:02:18
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好! 可以的。(建议统一用其他应收款科目)
2023-04-09 19:12:21
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 那挂的是其他用付款,也可以借管理费用,贷:其他应付款吗
2023-04-09 19:40:59
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 如果 2.法人借款 借:其他应付款 贷:银行存款 1.借法人款发工资 借:银行存款 贷:其他应付款 这样可以吗
2023-04-09 19:51:55
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 法人借款是银行存款,借法人款发工资是库存现金呢
2023-04-09 20:06:41
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 法人借款是银行存款,借法人款发工资是库存现金呢,可以吗
2023-04-09 20:26:49
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 1.法人借款 借:其他应收款 贷:银行存款 2.借法人款发工资 借:库存现金 贷:其他应收款 可以这样吗?
2023-04-09 20:39:53
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好! 可以的
2023-04-09 21:09:37
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 摘要法人借款,加下来可以是法人还款,还是收到法人借款,还是都可以
2023-04-09 21:21:53
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好! 都可以的
2023-04-09 21:33:18
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师
2023-04-09 21:47:25
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-04-09 22:01:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Yolanda 发表的提问:
请问一下一般户怎么挂账比如收到个人转入的钱属于借款会计分录怎么做?
你好,借;银行存款,贷;其他应付款
291楼
2023-04-09 16:32:04
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Yolanda:回复邹老师 向公司借款,对方公户转过来,怎么做分录呢,也是借:银行存款 贷:其他应付款――某某公司?
2023-04-09 17:01:35
邹老师:回复Yolanda你好,是的,是这样做分录,借:银行存款 ,贷:其他应付款――某某公司
2023-04-09 17:20:20
Yolanda:回复邹老师 好的,谢谢
2023-04-09 17:47:23
邹老师:回复Yolanda不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-09 18:17:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 温暖的饼干 发表的提问:
以前付的房租费用已计做为费用 现商场退了部分租金 会计分录怎么做
借管理费用负数,贷银行存款负数。
292楼
2023-04-09 16:57:00
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ oぃSomnu┌.| 发表的提问:
老师,您好请问下购买原材料的会计分录是:借:原材料 贷:银行存款/库存现金/其他应收款,之后的结转成本分录该怎么做啊?
这个的话 使用原材料 借:生产成本 贷:原材料
293楼
2023-04-10 13:49:51
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oぃSomnu┌.|:回复许老师 之前购买的时候是那样写的吗?
2023-04-10 14:20:08
许老师:回复oぃSomnu┌.|嗯嗯 是这样写的哦
2023-04-10 14:44:58
oぃSomnu┌.|:回复许老师 结转成本的时候就是您刚说的那样对吧,还有就是请问下人工装卸费用我该怎么写分录与结转成本
2023-04-10 15:10:18
许老师:回复oぃSomnu┌.|卸装的东西 如果是原材料的话 就并入原材料成本的
2023-04-10 15:34:15
oぃSomnu┌.|:回复许老师 没明白,比如购买原材料是100,装卸费用是40,是怎么处理呢?
2023-04-10 15:54:20
许老师:回复oぃSomnu┌.|借:原材料 100 贷:银行存款 100 借:原材料 40 贷:银行存款 40 包括运输费用等 都是这样处理的
2023-04-10 16:08:50
oぃSomnu┌.|:回复许老师 结转成本也就是一样的
2023-04-10 16:25:10
oぃSomnu┌.|:回复许老师 借:生产成本 贷:原材料
2023-04-10 16:45:18
许老师:回复oぃSomnu┌.|一样的哦 先是原材料合计数 一起结转的
2023-04-10 16:58:26
oぃSomnu┌.|:回复许老师 嗯,好久没做了,有点搞不清楚了,谢谢老师
2023-04-10 17:15:43
许老师:回复oぃSomnu┌.|不客气,祝工作顺利哦。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-04-10 17:40:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 雷小蜗 发表的提问:
进项税转出会计分录怎么做?我之前购进商品进项税做了借方的待抵税金,现在进项票认证了,进项税要转出,请问怎么做分录?
你好,借;库存商品,贷;应交税费——应交增值税(进项税额转出)
294楼
2023-04-10 14:09:50
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雷小蜗:回复邹老师 我之前记得分录是借管理费用,借待抵税金,贷银行存款。现在这进项税认证了,如何从待抵转到进项税转出再转到管理费用?
2023-04-10 14:38:05
雷小蜗:回复邹老师 前面说错了,不是购进商品,是收到住宿费的专票
2023-04-10 15:05:07
邹老师:回复雷小蜗你好 从待抵转到进项税,借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额) 进项税额转出,借;管理费用,贷;应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-04-10 15:19:00
雷小蜗:回复邹老师 老师,进项税转出的分录不是借进项税额转出,贷进项税额?
2023-04-10 15:43:55
邹老师:回复雷小蜗你好,不是的,费用业务的进项税额转出的分录是 借;管理费用,贷;应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-04-10 16:10:42
雷小蜗:回复邹老师 谢谢老师
2023-04-10 16:33:52
邹老师:回复雷小蜗不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-10 16:59:04
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ID 发表的提问:
厂房租金从交钱计提---摊销到月,怎么做会计分录?
预付时,借:预付账款 贷:银行存款 摊销时,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款
295楼
2023-04-10 14:18:46
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ID:回复辜老师 收到发票有进项税
2023-04-10 14:32:50
辜老师:回复ID如果你是1年以上的租金,收到发票后,借:长期待摊费用 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款 分摊时,借:管理费用—租赁费 贷:长期待摊费用
2023-04-10 15:01:49
ID:回复辜老师 咱们是交一押一,不过预付时咱们就收到发票了。我介绍这个时间上不知道怎么做分录。收到发票时,应该怎么做?下月到了,应该怎么做。
2023-04-10 15:21:27
辜老师:回复ID那你预付时,收到发票,借:预付账款 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款 然后结转到费用,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款
2023-04-10 15:39:50
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 嗯???? 发表的提问:
房租押金和租金,内帐会计做账的分录分别是什么
借其他应收款-押金 ,贷银行存款 支付租金,借预付账款-房租,贷银行 每月,借管理费用-房租,贷预付账款-房租
296楼
2023-04-10 14:37:07
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嗯????:回复森林老师 支租金时能不能一次性3个月的租金金额计入管理费用-房租,贷:银行
2023-04-10 14:59:30
森林老师:回复嗯????同学,你好,三个月的金额不大可以,金额大的最好分摊开的。这个符合权责发生制的要求。
2023-04-10 15:28:15
嗯????:回复森林老师 那万一忘记了怎么办呢
2023-04-10 15:57:25
森林老师:回复嗯????同学,你好,你就不能忘记,这个是记账的基本要求和素质 。平时拿上小本本记一下
2023-04-10 16:16:24
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 聪明的山水 发表的提问:
网商贷的会计分录怎么做 借款10万元,
借 银行存款贷其他应付款
297楼
2023-04-10 14:53:58
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聪明的山水:回复玲老师 借款一年了
2023-04-10 15:27:02
玲老师:回复聪明的山水你好,方便把问题补充完整吗
2023-04-10 15:52:11
徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ v7喜 发表的提问:
钱收到了!怎么做会计分录!借银行存款
具体业务跟老师描述下,收到的是什么款
298楼
2023-04-11 14:21:37
全部回复
v7喜:回复徐悦 仓库监控设施保证金
2023-04-11 14:41:27
徐悦:回复v7喜这个款是要退回去的对吗?
2023-04-11 14:57:23
徐悦:回复v7喜姐:银行存款 贷:其他应付款_保证金
2023-04-11 15:12:33
v7喜:回复徐悦 票给对方开完了!款也到了!怎么做账呢!准备1月份冲销
2023-04-11 15:31:38
徐悦:回复v7喜您好,老师没有明白,保证金还给对方开发票吗?
2023-04-11 15:42:42
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 一万次悲伤 发表的提问:
以存货清偿短期借款会计分录怎么做
借短期借款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。
299楼
2023-04-11 14:40:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 淡定 发表的提问:
老师公司向公司借款会计分录怎么做
你好,借入方,借;银行存款,贷;其他应付款 出借方,借;其他应收款,贷;银行存款
300楼
2023-04-11 14:53:59
全部回复
淡定:回复邹老师 老师为什么不用应收账款和应付账款呢
2023-04-11 15:21:41
邹老师:回复淡定你好,因为这个不是销售货物或购进货物,而是借款,应当通过其他应收款,其他应付款核算
2023-04-11 15:42:02

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