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银行已收企业未收会计分录
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 闹闹 发表的提问:
请问9月做的银行调节表,银行已收,企业未收 到10月需要调整回来吗?
到10月需要调整回来吗? 不用
241楼
2023-03-19 17:26:01
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刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 渠渠 发表的提问:
A企业为一般纳税人商贸企业,现向C企业销售甲商品一批单价:100元、数量:100个、总计金额:10000元。A企业银行账户收到C企业支付货款10000元,发票已开给C企业10000元,货未送,如何编制i会计分录
税账就按发票做,,相当于这票货是销售给C企业的
242楼
2023-03-19 17:31:41
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 水蓝 发表的提问:
公司准备注销,清理账目,在银行存款余额调节表里有银行已付、企业未付500元,在企业账套的余额表里为XX公司的应付账款500元,如何做会计分录能让两边都平另外有企业已付,银行未付0.01元,应该怎么调账做分录能让余额表两边平起来
你好!借应付账款 贷银行存款 第二个,借财务费用 贷银行存款
243楼
2023-03-19 17:48:42
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 渠渠 发表的提问:
A企业为一般纳税人商贸企业,现向C企业销售甲商品一批单价:100元、数量:100个、总计金额:10000元。A企业银行账户收到C企业支付货款10000元,发票已开给C企业10000元,货未送,如何编制会计分录
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品
244楼
2023-03-19 18:14:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 机智的皮带 发表的提问:
资料:某企业2018年8月31日银行存款日记账的余额为168000元,银行对账单的余额为227000元,经核对发现以下未达账项: 企业收到销货款7000元,已记企业银行存款增加,银行尚未记增加; 企业委托银行代收南方公司的货款80000元,企业与银行均已登记入账; 企业付购料款60000元,已记银行存款减少,银行尚未记减少; 接到大连庆海工厂汇来购货款40000元,银行已登记增加,企业尚未入账; 银行为企业支付绿化罚款30000元,银行与企业均已登记银行存款的减少; 银行代企业支付购料款34000元,银行已登记减少,企业尚未入账; 要求:找出以上未达账项,并对未达账项进行调解。
你好 未达账项 企业收到销货款7000元,已记企业银行存款增加,银行尚未记增加; 企业付购料款60000元,已记银行存款减少,银行尚未记减少; 接到大连庆海工银行代企业支付购料款34000元,银行已登记减少,企业尚未入账; 厂汇来购货款40000元,银行已登记增加,企业尚未入账;
245楼
2023-03-20 15:35:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
老师,房地产未竣工前收到银行贷款的会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:短期借款/长期借款
246楼
2023-03-20 15:56:02
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行代扣违约罚金,公司尚未收到凭证如何做会计分录
凭银行回单做帐,借营业外支出贷银行存款
247楼
2023-03-20 16:20:59
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dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ bzmm823 发表的提问:
1.已开票 未收款 可以不确认收入吗? 2.已开票已发货 未收款 可以不确认收入吗?3.以上的会计分录应该怎么做? 4.我想晚确认收入这样可以晚交企业所得税,这个方法是否可行?
学员您好,实务上只有是开票的都要确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入
248楼
2023-03-21 14:33:03
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bzmm823:回复dizzy老师 那如果后面出现退货呢?那我的主营业务收入少了 我可以申请退税? 我是说企业所得税
2023-03-21 15:03:27
dizzy老师:回复bzmm823是可以红冲发票的
2023-03-21 15:15:12
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到国家投入货币资金2000000元,已存入银行,会计分录
借银行存款2000000 贷实收资本2000000
249楼
2023-03-21 14:56:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 红玉 发表的提问:
收到现金捐款1000元,存入银行,未开票,怎么做会计分录呢?
借;库存现金 贷;营业外收入 借;银行存款 贷;库存现金
250楼
2023-03-21 15:10:08
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余余老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 年轻的白猫 发表的提问:
7788某企业20x7年8月31日银行存款日记账的余额为112000 元,银行对账单的余额为148000元,经核对发现以下未达账项: (1)企业将收到的销货款4000元存入银行,企业已记银行存款增加,而银行尚未记增加。(2)企业开出转账支票36000元支付购料款,企业已记银行存款减少,而银行尚未记减少。(3)收到某企业汇来的购货款20000元,银行已记增加,企业尚未记增加。(4)银行代企业支付水电费16000元,银行已记减少,企业尚未记减少。根据上述资料编制“银行存款余额调节表”。
企业帐调节:112000加上20000减去16000等于116000。银行帐调节:148000加4000减36000等于116000
251楼
2023-03-21 15:33:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业向银行取得借款期限三个月有年利率且已存入银行的会计分录咋做
借;银行存款 贷;短期借款
252楼
2023-03-21 15:38:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 王艳 发表的提问:
收到一张承兑,银行已兑现款入到开户行了,回单上只显示付款的银行,但客户未要求开票,会计分录怎么做,是否需要核算收入及税费?
您公司收到的承兑就已经到期了吗?还是已经持有了一段时间。
253楼
2023-03-22 15:12:41
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王艳:回复张艳老师 当时收到时快到期,没有入账,到期后直接去银行办的手续,直接到账了
2023-03-22 15:35:09
张艳老师:回复王艳也是需要做一笔收到应收票据的分录 借 应收票据 贷 预收账款 发出货物结算时 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 即使客户不需要开票,也是需要确认为未开票收入的。
2023-03-22 15:50:23
王艳:回复张艳老师 那我收到的两万存款应怎么做?得再有个借:银行存款的一笔分录吧?
2023-03-22 16:07:17
张艳老师:回复王艳请您说明一下这2万元的款项是什么情况,才好帮您解答?
2023-03-22 16:35:45
王艳:回复张艳老师 就是承兑到期对方转入到我们开户行的钱
2023-03-22 16:49:46
张艳老师:回复王艳您的意思是承兑汇票到期后,对方公司又给您公司打款2万元,对吗? 如果是的话,是要有一笔 借:银行存款 的分录
2023-03-22 17:07:14
王艳:回复张艳老师 是的老师,那前面的分录都做完后,这笔借:银行存款,贷方该写什么了
2023-03-22 17:25:35
张艳老师:回复王艳这个要看这2万元是用于什么业务的?您要具体说一下,才好帮您解答的
2023-03-22 17:54:08
王艳:回复张艳老师 收入,但前面不是记过了?
2023-03-22 18:11:52
张艳老师:回复王艳这就不好弄了,如果要是2万是货款收入的话。 那前面要这样做了 借 预收账款 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-03-22 18:27:13
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 要减肥的美女 发表的提问:
月末银行在企业存款账户中自动扣取手续费并入账,而企业尚未接到通知尚未入账,这种情况属于银行已收企业未收的未达账项。判断
你好,这个属于银行已付企业未付的现象
254楼
2023-03-22 15:28:52
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 会计人 发表的提问:
未达到起征点的收入该如何正确做会计分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 还是贷 主营业务收入 及应交税费一应交增值税 月未再把应交税费转营业收入,现行哪种分录可行?
你好,正确的会计处理 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 次月申报未达起征点免税时 借应交税费-应交增值税 贷营业外收入(新科目 其他收益)
255楼
2023-03-22 15:38:59
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会计人:回复方老师 如果未达起征点收入包含了专票收入,专税已扣,该如何做分录
2023-03-22 15:58:16
方老师:回复会计人专票的部分跟这个会计处理一样的。 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 再做一笔扣税的分录 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
2023-03-22 16:12:50
会计人:回复方老师 可不可以不用辅助核算科目,直接在应收款下设置明细科目 应收账款一Ⅹx单位
2023-03-22 16:27:57
方老师:回复会计人你好,可以不通过辅助核算,直接在应收账款下设某单位明细核算。
2023-03-22 16:46:10
会计人:回复方老师 未达起征点收入要不要计提附加呢
2023-03-22 17:03:56
会计人:回复方老师 那记账凭证后面就没有原始凭证了,
2023-03-22 17:15:27
方老师:回复会计人你好,要计提附加税,如果未达到起征点,申报期再把原计提的分录冲回。 你指计提的凭证没有原始凭证吗
2023-03-22 17:32:57

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