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银行已收企业未收会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 清荷善水 发表的提问:
对公已支付,发票未收到 会计分录
您好!你可以借预付账款 贷银行存款。
286楼
2023-04-06 15:08:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 强健的煎饼 发表的提问:
A材料短缺50千克的原因已查明,是丁企业少发货所致,丁企业已同意退款,但款项尚未收到的会计分录
你好;    那你之前  入库是   全额做的原材料去 ; 那么你现在就做借应付账款贷原材料    
287楼
2023-04-09 16:16:51
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 无情的苗条 发表的提问:
销售商品收到银行汇票、企业销售商品收到商业汇票,他们各自怎么做会计分录呢
您好 销售商品收到银行汇票 借:其他货币资金 贷;主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 企业销售商品收到商业汇票(承兑汇票) 借:应收票据 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
288楼
2023-04-09 16:42:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 酷炫的电脑 发表的提问:
1. 某企业于 20×6 年 1 月 31 日在中国工商银行的银行存款余额为 256 000 元, 银行对账单余额为 261 100 元,经查对有以下未达账项: (1) 银行已将一笔委托收款 58 600 元收到入账,而企业尚未接到收款通知。 (2) 银行已支付购货款 9 300 元,而企业尚未接到付款通知。 (3) 企业收到其他企业的转账支票 64 800
你好,是需要编制银行存款余额调节表吗? 如果是,是不是还有遗漏的事项啊
289楼
2023-04-09 16:58:27
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酷炫的电脑:回复邹老师 ,银行尚未入账。 (4) 企业签发转账支票一张,金额为 20 600 元,持票人尚未到银行办理转账手续。 要求: (1) 根据所给资料编制“银行存款余额调节表”。 (2) 如果调节后双方的余额仍不相符,则应如何处理? (3) 该企业在 20×6 年 1 月 31 日可动用的银行存款的数额是多少?
2023-04-09 17:28:35
邹老师:回复酷炫的电脑你好 1,银行存款余额调节表见图 2,已经符合了 3,可以动用的银行存款的数额是=305300
2023-04-09 17:51:36
酷炫的电脑:回复邹老师 第五题呢
2023-04-09 18:02:49
邹老师:回复酷炫的电脑同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答。(谢谢)
2023-04-09 18:16:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 渠渠 发表的提问:
A企业为一般纳税人商贸企业,现向C企业销售甲商品一批单价:100元、数量:100个、总计金额:10000元。A企业银行账户收到C企业支付货款10000元,发票未开给C企业,货已送到C企业100个,如何编制会计分录
借;发出商品 贷;库存商品 借;银行存款 贷;预收账款
290楼
2023-04-09 17:06:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 弓箭 发表的提问:
老师您好!汽车4S店三方银行承兑汇票的入账及赎证的会计分录?三方银行承兑汇票已开具但未全部使用,未使用金额属于其他应收款还是应收票据?
同学您好, 您先看看4S真账实操课程,熟悉一下可能会好点
291楼
2023-04-10 14:31:20
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 小叶子10325279 发表的提问:
老师,你好!收到银行补偿给企业法人的银行贷款抵押登记费用的会计分录是什么?
您好,借:管理费用,贷:银行存款
292楼
2023-04-10 14:41:02
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.85w
引用 @ 沉静的皮带 发表的提问:
接受到银行通知,应收丙公司的贷款222000元已收妥,请编制会计分录
借:银行存款222000 贷:应收账款222000
293楼
2023-04-10 15:02:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ suki 发表的提问:
老师您好,我司是物流企业,是一般纳税人,开出的普票都是零税率,请问已收款,未开票和已开票未收款怎么做会计分录?
你好 已收款,未开票 借;银行存款,贷;预收账款 已开票未收款 借;应收账款,贷;主营业务收入
294楼
2023-04-11 13:49:49
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 长情的刺猬 发表的提问:
202×年12月31日,龙顺公司银行存款日记账的余额为5 400000 元,银行 转来对账单的余额为8300000 元。经逐笔核对,发现以下未达账项: ()企业送存转账文票6000 000 元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。 (2)企业开出转账支票 4 500 000 元,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账 (3)企业委托银行代收某公司购货款4 800 000 元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收 到收款通知,尚未记账。 (4)银行代企业支付电话费400000 元,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银 行付款通知,尚未记账。 根据上达资料编制银行存款余额调节表,如表 5一1所示。
银行对账单 8300000+6000000-4500000=9800000 银行日记账 5400000+4800000-400000=9800000
295楼
2023-04-11 14:08:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
原材料已入库,货款已付从银行支付,发票未到,怎么做会计分录
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估
296楼
2023-04-11 14:14:27
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张铧尹:回复邹老师 收到发票怎么做分录?借原材料负数 贷;应付账款——暂估 负数 借:原材料:贷:预付账款吗?
2023-04-11 14:29:04
邹老师:回复张铧尹根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
2023-04-11 14:52:37
张铧尹:回复邹老师 如果后面材料发票一直没收到怎么办?
2023-04-11 15:10:05
邹老师:回复张铧尹你好,只能是暂估挂账
2023-04-11 15:37:23
张铧尹:回复邹老师 一直挂着吗?
2023-04-11 15:51:59
邹老师:回复张铧尹你好,本来按规定是需要次月冲销,但是有的企业冲销了就会造成库存负数,所以只能是继续挂账
2023-04-11 16:10:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Only 发表的提问:
法人独资企业收到实收资本入账,但是钱不是通过法人打过来的,由其他人打入的,怎么做会计分录?还是直接做借:银行存款,贷:实收资本
你好,不是股东自己投入的是不能做实收资本核算的,只能是做其他应付款处理
297楼
2023-04-11 14:44:06
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行中间业务收入增值税发票会计分录?
借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
298楼
2023-04-11 15:00:00
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 可爱的叶老师 发表的提问:
用银行存款买固定资产,银行已实际支出了,挂应收账款,怎样做会计分录
学员你好,固定资产收到了吗
299楼
2023-04-12 14:36:58
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可爱的叶老师:回复悠然老师01 已经收到了
2023-04-12 14:50:18
可爱的叶老师:回复悠然老师01 老师,麻烦你帮忙解答一下,谢谢
2023-04-12 15:13:16
悠然老师01:回复可爱的叶老师付款 借*应收账款 贷*银行存款 收到固定资产 借*固定资产 应交税费 贷*应收账款
2023-04-12 15:38:29
可爱的叶老师:回复悠然老师01 那等到收到这笔应收账款呢?
2023-04-12 15:57:43
悠然老师01:回复可爱的叶老师还能收到,你的固定资产是免费得的吗
2023-04-12 16:21:55
可爱的叶老师:回复悠然老师01 借银行存款,贷应收账款?
2023-04-12 16:36:58
可爱的叶老师:回复悠然老师01 对吖,是上级部门拨款给我们买的,但钱未到账,我们先垫付的
2023-04-12 17:02:16
悠然老师01:回复可爱的叶老师你是事业单位还是国企 借*银行存款 贷*财政补助收入(行政事业单位)/其他收益企业
2023-04-12 17:23:35
可爱的叶老师:回复悠然老师01 是事业单位
2023-04-12 17:40:25
悠然老师01:回复可爱的叶老师那就是财政补助收入
2023-04-12 17:57:53
可爱的叶老师:回复悠然老师01 一整个分录下来: 付款 借*应收账款 贷*银行存款 收到固定资产 借*固定资产 应交税费 贷*应收账款,收到上级拨款收入时:借*银行存款 贷*上级补助收入?
2023-04-12 18:22:45
可爱的叶老师:回复悠然老师01 这样记分录?
2023-04-12 18:33:08
可爱的叶老师:回复悠然老师01 好像也不对,
2023-04-12 18:58:04
可爱的叶老师:回复悠然老师01 好像不连贯?
2023-04-12 19:20:13
悠然老师01:回复可爱的叶老师抵消完了就是借*固定资产 贷*上级补助收入 没有问题的
2023-04-12 19:35:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
企业用闲现值资金购买了银行理财产品,购买是的会计分录怎么写,收到利息怎么写会计分录,赎回怎么写会计分录
你好 借交易性金融资产 贷银行存款 。 取得利息 借银行存款贷投资收益 赎回:借银行存款贷交易性金融资产
300楼
2023-04-12 14:59:58
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爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那以什么依据入账呢,赎回要交税吗
2023-04-12 15:13:07
meizi老师:回复爱哭泣的向日葵你好 需要交纳税费的 用你们取得收益的回单来做附件 你有收益才缴纳税费 。 没有收益亏损了不缴纳
2023-04-12 15:39:20
爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那这个税费要怎么缴纳呢
2023-04-12 16:00:49
meizi老师:回复爱哭泣的向日葵你好 理财 收益按6%缴纳增值税 附加税 企业所得税的
2023-04-12 16:28:20
爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那是去税务局缴纳还是在月报表中填写呢
2023-04-12 16:43:52
meizi老师:回复爱哭泣的向日葵你好 你自己申报报税来体现 不用去税务局
2023-04-12 17:12:09
爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那要在哪个表里填写呢
2023-04-12 17:29:56
meizi老师:回复爱哭泣的向日葵你好 销售一般纳税人在在6%服务里面填写。
2023-04-12 17:42:50
爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那这要开发票吗
2023-04-12 17:59:19
爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那这要开发票吗
2023-04-12 18:26:03
meizi老师:回复爱哭泣的向日葵你好 你可以不用开票的
2023-04-12 18:49:46

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