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拨付外汇营运资金会计分录
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 格格吉祥 发表的提问:
老师好,请问总公司给分公司拨了一笔运营款,后期无需返还给总公司,那么总公司和分公司的会计分录应该怎么做?谢谢老师
你好 总公司 借 长期股权投资 贷 银行存款 分公司 借 银行存款 贷 实收资本
271楼
2023-03-27 15:13:42
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
原先申请拨款的项目做成固定资产 现在款下拨下来那专项款来支付做成固定资产的项目那会计分录要 要怎么操作
您好,借:银行存款 贷:递延收益 然后在固定资产折旧计提期间分期冲减相关成本费用
272楼
2023-03-27 15:19:31
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师你好!老年公寓收到民政局拨款的养老机构运营补贴,收款会计分录怎么做?支出这笔款时怎么核算?谢谢[愉快]
同学你好 是上级拨款 的吗
273楼
2023-03-27 15:39:18
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 必胜 发表的提问:
政府拨款用于孵化企业的运营经费,可以不计入营业外收入吗,这笔经费实际是用于明年运营的,交所得税太高了
你好 你用于以后的费用 计入递延收益处理 。 等后面使用在分摊递延收益到营业外收入或者其他收益去
274楼
2023-03-27 15:52:16
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必胜:回复meizi老师 计入递延收益是不开发票 开收据的情况吗 如果开了发票就只有计入营业收入了是吧
2023-03-27 16:22:05
meizi老师:回复必胜你好 你们政府要求你们开票吗 计入递延收益的话 你就以后年度发生 把递延收益转营业外收入 缴纳企业所得税
2023-03-27 16:41:13
必胜:回复meizi老师 如果开票了 也可以计入递延收益吗
2023-03-27 16:56:45
meizi老师:回复必胜你好 是的 按你们实际用途来 弥补以后年份的费用 用递延收益科目
2023-03-27 17:22:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 小草 发表的提问:
到银行购买现金支票、转账支票而扣除费用怎么写会计分录,另外电汇收取的费用怎么写会计分录
购买支票的费用 借;管理费用——支票工本费 贷;库存现金等科目 电汇收费 借;财务费用——手续费 贷;银行才能看等科目
275楼
2023-03-27 16:05:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ katlyn 发表的提问:
融资租入固定资产的会计分录怎么写,用于生产经营使用,分期付款,每月支付本金和利息的
借:固定资产 未确认融资费用 贷:银行存款 长期应付款 借:长期应付款 贷:银行存款 借:财务费用 贷:未确认融资费用
276楼
2023-03-28 14:24:05
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katlyn:回复陈诗晗老师 未确认融资费用,在什么情况下记录,属于什么类型的会计科目
2023-03-28 14:50:48
陈诗晗老师:回复katlyn属于资产类科目 你也可以不使用这个科目 根据你实际情况处理
2023-03-28 15:06:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 清清 发表的提问:
政府拨付的专项资金用于支付项目规定的扶贫经费怎么做分录
你好,你单位是一般企业还是?
277楼
2023-03-28 14:37:26
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清清:回复邹老师 农业公司
2023-03-28 14:49:03
邹老师:回复清清你好,通过营业外收入核算的
2023-03-28 15:06:04
清清:回复邹老师 借:营业外收入 贷:递延收益 是这样吗
2023-03-28 15:20:58
邹老师:回复清清你好,借;银行存款 贷;营业外收入
2023-03-28 15:34:11
清清:回复邹老师 之前钱到的的时候已经入账了 借:银行存款 贷:递延收益 , 现在要支付其中的扶贫经费
2023-03-28 16:02:04
邹老师:回复清清你好,这个是先收到然后支付给相关单位或个人?
2023-03-28 16:29:01
清清:回复邹老师 支付给村里扶贫队
2023-03-28 16:51:11
邹老师:回复清清你好,那你收到应当计入其他应付款才是的
2023-03-28 17:13:45
清清:回复邹老师 这个项目总的拨付100万 有20万是用于扶贫经费 10万用于村基础建设,其他的就是用作劳务费,设备费,材料费。那我到账时就全部进递延收益了
2023-03-28 17:31:37
邹老师:回复清清你好,这20万是代收代付?
2023-03-28 17:43:48
清清:回复邹老师 有发生业务月底再结转到营业外收入,这样可以吗 就是关于这个扶贫经费和村基础建设的支出我觉得结转到营业外收入好像不对啊
2023-03-28 18:01:24
邹老师:回复清清你好,扶贫应当计入代收代付,通过其他应付款核算 村基础建设的支出收到计入递延收益,然后摊销计入营业外收入
2023-03-28 18:11:56
清清:回复邹老师 专项资金用途分为3个项目 1、果园建设 2、村里基础设施建设 3、扶贫帮扶队工作经费,村基础设施建设也是村里拿票过来报账 可不可以也计入代收代付啊
2023-03-28 18:24:45
邹老师:回复清清你好,村里拿票过来报账就不是代收代付的
2023-03-28 18:37:51
清清:回复邹老师 那修路报账时怎么做分录啊?计管理费用吗
2023-03-28 19:06:10
邹老师:回复清清借;长期待摊费用 贷;银行存款等科目
2023-03-28 19:22:33
清清:回复邹老师 老师 麻烦帮我看一下,按这个预算如果支付了土地承包租金能计入到经费支出里面的材料费吗?
2023-03-28 19:35:22
邹老师:回复清清你好,不属于材料费的
2023-03-28 20:01:35
清清:回复邹老师 那要计入哪一项呢
2023-03-28 20:24:47
邹老师:回复清清你好,你可以计入其他
2023-03-28 20:35:53
清清:回复邹老师 其他 是在扶贫扶贫经费里面预算的
2023-03-28 21:01:22
邹老师:回复清清你好,你提供的图片其他是计入直接费用啊 并不是扶贫经费啊
2023-03-28 21:28:16
清清:回复邹老师 上面那个表里面的课题一是建设果园的支出,
2023-03-28 21:47:54
邹老师:回复清清你好,你需要计入其他对应的相应课题 而你给的表格因为没有原材料,才计入其他的
2023-03-28 22:07:19
清清:回复邹老师 他有个课题一 二 三 课题1是建设果园 课题2是村基础建设 课题三是扶贫经费
2023-03-28 22:18:46
邹老师:回复清清你好,你土地租金是用来建造果园的还是做村基础建设建设
2023-03-28 22:34:09
清清:回复邹老师 果园建设项目支出就只有 设备费 材料费 差旅费 会议费 劳务费 专家咨询费 买树苗的支出我计入材料费里面了 但是土地租金我就不知道要放哪里
2023-03-28 22:47:00
清清:回复邹老师 土地租金是建造果园
2023-03-28 22:58:03
邹老师:回复清清你好,你可以计入其他 的课题1
2023-03-28 23:25:59
清清:回复邹老师 可是其他 没有课题1呀 其他只能计入课题三扶贫支出哇
2023-03-28 23:53:01
邹老师:回复清清你好,是因为你没有计入课题1的其他支出栏次,而是计入了其他支出的课题3了
2023-03-29 00:08:17
清清:回复邹老师 可是这个预算是科技局给的,到时候验收要按这个来吧?
2023-03-29 00:37:23
邹老师:回复清清你好,是的,需要根据资金用途据实填写的
2023-03-29 00:51:26
清清:回复邹老师 我之前这样做了分录,如果再计去 其他 里面的话那帐就不平了哇
2023-03-29 01:11:37
邹老师:回复清清你好,你分录并没有看到你租金计入了哪个明细啊
2023-03-29 01:23:55
清清:回复邹老师 我是按科技局的经费预算表做的分录,它那里就只有这些项目支出,现在有支付土地租金了,所以不知道计入哪个项目冲销了
2023-03-29 01:35:50
邹老师:回复清清你好,你可以通过专项收支-经费支出-直接费用—其他核算
2023-03-29 01:52:57
清清:回复邹老师 那我前面做的分录就要改吧?又要怎么改呢
2023-03-29 02:17:26
邹老师:回复清清你好,把你之前计入其他明细的租金金额调整到 专项收支-经费支出-直接费用—其他这个明细就是了
2023-03-29 02:41:56
清清:回复邹老师 不是,这个项目要按照那个预算表验收,预算表里面用于建设果园没有其他支出这一项
2023-03-29 03:06:56
邹老师:回复清清你好,你之前提供的预算表格最后一行就是其他支出啊
2023-03-29 03:33:37
清清:回复邹老师 那一行的其他支出要用于课题3扶贫经费的呀,扶贫经费有20万,其中7万元是其他支出
2023-03-29 03:45:42
邹老师:回复清清你好,你可以计入其他 的课题1,而不是课题3
2023-03-29 04:11:15
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 似水年华 发表的提问:
你说收到财政拨款记入哪个科目 该计专项应付款还是递延收益?以前是塑料厂,现在又申请财政资金,盖厂房,买设备等等开支,这个钱不用还
专项应付款
278楼
2023-03-28 15:07:23
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.85w
引用 @ 培涛520122 发表的提问:
老师,请问年底财政收回零余额存量资金1万元,5000授权支付,5000直接支付,年初又拨入存量资金1万元都在领余额授权支付,请问会计分录怎么做?
借:财政应返还额度-直接支付5000  贷:财政拨款收入 5000  借:资金结存—财政应返还额度5000 贷:财政拨款预算收入 5000 借:财政应返还额度-授权支付5000  贷:零余额用款额度 5000  借:资金结存—财政应返还额度5000 贷:资金结存— 零余额用款额度 5000 年初恢复额度 借:支出的项目科目  贷:财政应返还额度-直接支付5000  借:行政/事业支出  贷:资金结存—财政应返还额度5000 借:零余额用款额度 5000  贷:财政应返还额度-授权支付5000  借:资金结存— 零余额用款额度 5000  贷:资金结存—财政应返还额度5000
279楼
2023-03-28 15:35:59
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郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 憨憨 发表的提问:
1. 1月1日,拨付采购科备用金1000元(假设采购科采用一次备用金制度),出纳以现金支付。完成会计分录。 2. 接上题,2月6日,采购科报销办公费800元,多余现金退回。完成会计分录。 3. 6月21日,为职工垫付水费500元,用现金支付。 ①为职工垫付水费,完成会计分录。 4. ②从应付工资中扣除代垫款项,完成会计分录。 5. 7月8日,职工李敏出差回来报销差旅费1 200元(原预借1 000元) ,完成会计分录。
借 其他应收款 1000 贷 库存现金 1000 借 管理费用 800 库存现金 200 贷 其他应收款 10000 借 其他应收款 500 贷 库存现金 500 借 应付职工薪酬 500 贷 其他应收款 500 借 管理费用 1200 贷 其他应收款 1000 库存现金 200
280楼
2023-03-29 14:43:13
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憨憨:回复郑裕期 谢谢老师
2023-03-29 15:04:14
郑裕期:回复憨憨不客气 祝你学习愉快,希望能及时给老师评价。
2023-03-29 15:24:17
赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
账单整理出来,这期应付给A客户¥10000元/B客户¥20000元/C客户¥10000元/D客户¥10000元,共计¥50000元,这期应收运费A客户¥500/B客户¥1000/C客户¥500/D客户¥500元,运费共计¥2500元,汇差收益¥500元,上次预付给A客户5000,预付给B客户4000,则这期实际应付A客户10000-运费500-上期预付5000=4500,应付B客户20000-运费1000-上期预付4000=15000,应付C客户10000-500=9500元,应付D客户10000-500=9500元,会计分录怎么做?
付给客户钱就是借应付账款 贷 银行存款
281楼
2023-03-29 14:52:47
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 儒雅的犀牛 发表的提问:
某事业单位申请到财政拨入200万元的政府一般债券资金如何做会计分录?
你好,同学。 借 债务投资支出 贷 财政拨款收入
282楼
2023-03-29 15:05:56
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
请外面司机帮忙拉货的运费计入会计什么分录
你好,是进货的运费么;如果是,是计入货物成本 借,原材料等 贷,银行存款
283楼
2023-03-29 15:16:28
全部回复
秋:回复立红老师 不是啊是拉打包台的运费
2023-03-29 15:45:46
立红老师:回复你好,如果是这样,计入打包台的成本,比如打包台是做固定资产核算,计入固定资产就可以。
2023-03-29 16:10:44
秋:回复立红老师 金额比较少之前计入办公费用
2023-03-29 16:38:11
立红老师:回复你好,可以,金额不大可以计入办公费中。
2023-03-29 16:52:20
秋:回复立红老师 去广告店里复印的A3彩印也计入办公费用吗
2023-03-29 17:20:09
秋:回复立红老师 还是说开票说广告印刷品计入广告费 这个怎么区分
2023-03-29 17:48:40
立红老师:回复你好,是这样,一般规模不大企业都用管理费用核算;因为计入管理费用和计入销售费用对利润的影响是一样的。
2023-03-29 18:00:45
秋:回复立红老师 但是办公费和广告费又不一样
2023-03-29 18:25:36
立红老师:回复你好,广告费——是专用于广告宣传的。
2023-03-29 18:39:23
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
请教下:固定资产残值,进行清理。会计分录为借:固定资产清理 贷:固定资产 资产负债表中这笔金额记入营外支出。年度汇缴时,这笔营外支出要填 资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗
这个不用填,如果是填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表,需要税务审批
284楼
2023-03-29 15:26:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 杨宗伟 发表的提问:
用银行汇票支付货款会计分录为什么是其他货币资金-银行汇票 而不是应付票据呢 二者有什么区别
你好,你可以看一下这个图片,银行汇票不属于应付票据核算范围的 应付票据只核算商业承兑汇票,银行承兑汇票 银行汇票是已经把款项存入银行,用这个款项支付货款,应当通过其他货币资金——银行汇票科目核算
285楼
2023-04-02 17:38:48
全部回复

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