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会计的工资待遇现在怎么样
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 伊一 发表的提问:
之前多计提的工资,现在要转出怎么做会计分录
你好, 借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬负数
226楼
2023-03-13 15:16:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 欢呼的灰狼 发表的提问:
医院以前财政拨款购买的固定资产,以前借待冲基金贷累计折旧,现在怎么做会计分录
什么时候买的固定资产
227楼
2023-03-13 15:35:15
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 一笑解千愁 发表的提问:
公司12年成立,现在还没正式开采,计提的工资分录:借:长期待摊费用-工资,贷:应付工资,工资只做一个人的,一直也没付,这样对吗
公司12年成立,现在还没正式开采,计提的工资分录:借:长期待摊费用-工资,贷:应付职工薪酬,工资只做一个人的,一直也没付,这样先挂在账上。付款时再 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(或库存现金)
228楼
2023-03-13 16:02:58
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一笑解千愁:回复李爱文老师 @李爱文老师:到时候费用转出来时,就借:管理费用,贷长期待摊费,是吗
2023-03-13 16:24:03
李爱文老师:回复一笑解千愁正式营业时(就是取得收入时),借:管理费用,贷:长期待摊费
2023-03-13 16:51:12
一笑解千愁:回复李爱文老师 @李爱文老师:好的谢谢
2023-03-13 17:04:21
李爱文老师:回复一笑解千愁共同学习共同进步,有不懂的再咨询
2023-03-13 17:22:09
xiao罗老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ 画面、定格在年华的沧海 发表的提问:
会计分录怎么做?遇到这种类型的,怎么分析做会计分录?
A 借:盈余公积 贷:未分配利润 B 借:营业外收入(会引起未分配利润增加) 贷:应付账款 C 借:未分配利润 贷:股本 D 借:资本公积 贷:股本
229楼
2023-03-14 15:26:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,收到失业待遇金怎么做账
你好; 这个是  借银行存款贷营业外收 入 
230楼
2023-03-14 15:46:29
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
这个工资计提会计分录怎么样做呢?发放工资又怎么样做分录?
您好 借:管理费用 4758%2B4618=9376 贷:应付职工薪酬 9376 借:应付职工薪酬 9376 贷:其他应付款-个人社保费 257*2=514 贷:银行存款 9376-514=8862
231楼
2023-03-14 15:59:59
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彩:回复bamboo老师 要先计提分录是怎么样做呢?
2023-03-14 16:12:37
bamboo老师:回复第一笔分录就是计提啊
2023-03-14 16:36:28
彩:回复bamboo老师 应扣项,里面扣的网费,电费怎么样做分录呢?
2023-03-14 16:50:23
bamboo老师:回复是扣单位帮个人垫付的吗
2023-03-14 17:18:33
彩:回复bamboo老师 不是,是员工用了公司的电费,网络费,公司要扣员工自已的工资。
2023-03-14 17:45:34
bamboo老师:回复那您缴纳费用的时候分录怎么写的?
2023-03-14 18:07:18
彩:回复bamboo老师 当月先计提当月电费,借:管理费用一电费,贷:其他应付款-计提电费,下月银行付款:借:其他应付款-计提电费,贷:银行存款
2023-03-14 18:17:42
彩:回复bamboo老师 工资扣员工的电费,是不是冲管理费用-电费呢?
2023-03-14 18:45:18
bamboo老师:回复发放工资的时候扣除 借:应付职工薪酬  贷:其他应付款-个人社保费  贷:管理费用 个人承担的电费 网费 贷:银行存款 
2023-03-14 19:03:50
彩:回复bamboo老师 里面应扣的罚款呢?分录是怎么样的
2023-03-14 19:18:12
bamboo老师:回复罚款通知下来的时候有没有写分录?
2023-03-14 19:30:50
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Jai Ho 发表的提问:
那个利润表公式乱了,怎么办,我现在也遇到这样的问题,您可以帮我下吗
你好 是什么公式?财务系统还是电子表格
232楼
2023-03-15 14:47:43
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Jai Ho:回复老江老师 我不小心点了引入,后来就这样了
2023-03-15 15:01:05
老江老师:回复Jai Ho原来的模板有备份吗 实在不行,一个个改科目代码吧,利润表,也不难
2023-03-15 15:26:39
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 玉豆 发表的提问:
公司为管理层员工报销的回家车费计入什么科目,不是所有的员工都享有此待遇的
同学你好,计入管理费用一福利费;
233楼
2023-03-15 15:09:16
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一路向东 发表的提问:
现在待摊费用和预提费用已经在报表中取消,遇到待摊和预提这种情况应该如何处理合适,觉得应该按照实际费用发生时候直接计入费用,说会报表失真,那应该怎么处理合适呢,计入其他应收款或者其他应付款吗,还是怎么处理,
您好!一般待摊的现在计入预付账款。 预提的部分计入其他应付或者应付账款。
234楼
2023-03-15 15:21:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Kathy 发表的提问:
老师,我现在是遇到银行会计里面的题,老师,我不太懂你的意思,因为我现在是做的是银行会计的作业的
你好,如果是站在银行的角度 客户来取现 应当是 借;吸收存款 贷;银行存款
235楼
2023-03-15 15:51:02
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
1. 工会应当定期对固定资产进行清查盘点,每年至少全面盘点一次。盘盈的固定资产按照其历史成本价值入账,并相应增加固定基金。( ) 错误 正确 2. 收入是指工会根据《工会法》以及有关政策规定开展业务活动所取得的非偿还性资金。( ) 错误 正确 3. 企业、事业单位、机关工会委员会的专职工作人员的工资、奖励、补贴,由所在单位支付。社会保险和其他福利待遇等,享受本单位职工同等待遇。( ) 错误 正确
1、x 2、对 3、对
236楼
2023-03-15 15:56:59
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师你好,职工待遇相关会计处理中分离为职工代垫费用,预算会计要另作调账处理中的借支出贷支出,有具体的举例解释吗
你好,根据你们的管理要求,没有一致的案列,我看你的题目,你可以参考老师的思路,你去梳理一下!
237楼
2023-03-16 15:03:58
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潘潘老师:回复小鱼儿1.公司为员工代垫职工费用,是小帮员工代付, 2.预算会计调整实际发生的职工费用,包含借支的费用 3.你可以看看职工的费用有多少,借支的费用走多少,最终会计会调整为应付职工薪酬!
2023-03-16 15:39:44
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 思雨sy 发表的提问:
如今会计在私企的发展,怎样工资才会越来越高?
你好,可以考中级会计师,或者注会
238楼
2023-03-16 15:18:39
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思雨sy:回复紫藤老师 工作几年建议跳槽
2023-03-16 15:33:45
紫藤老师:回复思雨sy你觉得有业务熟练了,学习新的时候
2023-03-16 15:58:37
思雨sy:回复紫藤老师 会计现在还是越老越吃香吗
2023-03-16 16:18:31
紫藤老师:回复思雨sy你好,对的,你的理解是正确的  
2023-03-16 16:30:50
思雨sy:回复紫藤老师 我现在真的好迷茫啊,毕业不知道怎么选择
2023-03-16 16:55:51
思雨sy:回复紫藤老师 老师能给个建议吗
2023-03-16 17:25:11
紫藤老师:回复思雨sy可以选择做简单的行业的
2023-03-16 17:54:05
思雨sy:回复紫藤老师 在三线城市,会计工资是不是很难提升,一般会计是怎么赚钱的
2023-03-16 18:13:41
紫藤老师:回复思雨sy在三线城市可以考注会,去大城市
2023-03-16 18:37:45
思雨sy:回复紫藤老师 考了注会在三线城市用不到吗?主要以后家都安在三线城市
2023-03-16 19:07:31
紫藤老师:回复思雨sy考了注会在三线城市用到的
2023-03-16 19:26:04
思雨sy:回复紫藤老师 老师我今年24岁,30岁之前的会计普遍是哪个层次的会计
2023-03-16 19:36:06
紫藤老师:回复思雨sy今年24岁,30岁之前的会计可以做到财务经理
2023-03-16 19:58:17
思雨sy:回复紫藤老师 能做到财务经理需要去哪种公司
2023-03-16 20:26:56
紫藤老师:回复思雨sy一般大公司的就可以
2023-03-16 20:38:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小小明媚 发表的提问:
单位无形资产-商标,之前一直在摊销,现发生了商标注册费,我应该怎么做会计处理,之前的会计走的是:借无形资产-商标,贷现金,这样可以吗?不是要通过管理费用-商标权入到累计待摊吗?
这个注册费金额很大吗
239楼
2023-03-16 15:38:20
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小小明媚:回复宋生老师 3000元
2023-03-16 15:51:03
宋生老师:回复小小明媚你好!建议你直接计入管理费用算了
2023-03-16 16:01:38
小小明媚:回复宋生老师 好的,谢谢老师,老师如果金额较大我该直接计入无形资产商标吗
2023-03-16 16:28:27
宋生老师:回复小小明媚您好!你应该增加无形资产的价值,然后摊销
2023-03-16 16:42:25
小小明媚:回复宋生老师 谢谢老师
2023-03-16 16:57:28
宋生老师:回复小小明媚你好!不用客气的了。
2023-03-16 17:21:55
dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ 小野山茶 发表的提问:
老师,想咨询下去年会计做了应付职工薪酬在借方。忘记少计提了工资,现在账务要怎样处理?执行的是会计准则,谢谢。
学员您好,少提了工资现在做补提就好了
240楼
2023-03-16 15:53:59
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小野山茶:回复dizzy老师 那我就直接做费用,贷应付职工薪酬吗
2023-03-16 16:07:29
小野山茶:回复dizzy老师 汇算清缴要调整吗
2023-03-16 16:24:58
dizzy老师:回复小野山茶借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
2023-03-16 16:39:36
小野山茶:回复dizzy老师 那不用结转到利润吗
2023-03-16 17:08:10
dizzy老师:回复小野山茶你也可以直接借方做本年利润,因为你是去年少计提的嘛,要这样处理的
2023-03-16 17:30:29
小野山茶:回复dizzy老师 做到本年利润吗?
2023-03-16 17:59:59
小野山茶:回复dizzy老师 那汇算清缴不用调了吗
2023-03-16 18:18:27
dizzy老师:回复小野山茶可以做到本年利润借方,就不用调汇算清缴了
2023-03-16 18:43:05
小野山茶:回复dizzy老师 好的,谢谢老师。
2023-03-16 19:07:35
dizzy老师:回复小野山茶不客气,每个努力的小天使都会有收获的
2023-03-16 19:25:22

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