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内部会计控制存在问题原因
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
如内部控制应根据外部环境变化,单位经济活动的调整和管理要求,不断修订和完善。这体现了内部控制的什么原则 a适应性 b全面性 c重要性 d制衡性 请问选择哪个
你好,因为外部环境变化,内控也随之变化,体现了适应性原则。
106楼
2023-01-29 17:15:18
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ an111 发表的提问:
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
你好,同学。 都是可以选择的
107楼
2023-01-29 17:20:59
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ ?Take care 发表的提问:
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
您好,是的。 如果预期被审计单位内部控制有效的,就“必须”对内部控制进行控制测试。 如果不信赖,就可以做实质性程序,不做控制测试
108楼
2023-01-30 16:25:45
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 大李子 发表的提问:
为什么不选d啊,内部控制都存在大缺陷了,再重新择日盘点有用?
您好,因为题目中说了,在审计前,企业已经进行了盘点,也就是说审计人员没有参与到盘点活动中,所以是有必要对存货进行再次盘点的。 希望我 的回答能消除您的疑问,如果没有,欢迎继续提问。
109楼
2023-01-30 16:41:08
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大李子:回复微微老师 那 存货内部控制有缺陷的被审计单位,再盘点一次也还有用?
2023-01-30 16:57:59
微微老师:回复大李子您好,有审计人员在场的盘点结果才是被认可的,也是必不可少的一个审计流程。
2023-01-30 17:12:49
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 罗达 发表的提问:
关于小微企业的具体案例。是在财务管理方面的比如说是财务权限。内部控制有问题的
财务权限。内部控制是管理会计方面的内容,并且还得有统计的理论基础,最好是去有关学校系统的学
110楼
2023-01-30 16:53:56
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崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
记账凭证是由会计部门编制的因而是自制原始凭证
记账凭证是由会计部门编制的因而是自制原始凭证
111楼
2023-01-30 17:20:58
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崔老师:回复爱笑的流沙不正确
2023-01-30 17:39:03
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
会计制度备案出现有效起止时间段有交集是什么原因?
是不是填写的时间有误?
112楼
2023-01-31 16:12:24
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
你好!对于银行存款通常需要全部实施函证,除非该银行存款对财务报表不重要且与之相关的重大错报风险很低。选项C,除非存在下列两种情形之一,应当对应收账款实施函证:(1)有充分证据表明应收账款对财务报表不重要;(2)注册会计师认为函证很可能无效 结合这个理解他不函证不是因为内部控制设计良好并有效运行
113楼
2023-01-31 16:23:41
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无情的楼房 发表的提问:
D 公司是从事电缆制造,在2016—2019年公司的销售收入大幅增长,但是利润增长缓慢。公司的采购业务存在以下情况,首先,公司规定20万元以上的原材料采购必须由总经理批准,但是生产部经理多次批准20万元以上的采购;其次,公司的供应商选择一般由采购员直接选定;最后,验收工作由采购人员负责,验收完毕后交与仓储部。 问题:1、结合材料分析各公司存在的内部控制缺陷 2、提出相应的控制措施完善存在的内部控制缺陷
1,审批流程货物繁琐,效率低下 2,所有权利集中一人,舞弊机会多 3,采购供应商没有比较机制 考虑审核流程简化 权利分散下方 建立供应商投标机制
114楼
2023-01-31 16:31:01
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 潇洒的橘子 发表的提问:
怎么计算合理库存量和产品定价问题,一般控制在多少比率?
你好,看流动比率和速动比率的差值不大于1.,一般存货/流动负债=0.5-0.8左右合理,定价看市场结构你企业属于那种市场结构
115楼
2023-01-31 16:53:06
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潇洒的橘子:回复小洪老师 商业性质,做淘宝、抖音平台卖产品,美妆、保健品类
2023-01-31 17:26:28
潇洒的橘子:回复小洪老师 老师,我能问你以上图片的问题吗?结转成本时做了贷方工程施工—合同成本,现在报表存货那里出现了负数,目前是预付的装修款还没开进来发票,我应该怎么调整。
2023-01-31 17:55:56
小洪老师:回复潇洒的橘子你好存货为负数这是不正常,应该去填充库存,最好以资产或者或者债务贷形式去补充
2023-01-31 18:09:01
小洪老师:回复潇洒的橘子预付账款增加,存货反而为负这个就需要你去催款了
2023-01-31 18:35:55
潇洒的橘子:回复小洪老师 我们不是建筑公司,是租展馆给别人用,但前期我公司要把基础装修好,然后收装修费用,目前工程装修费我们预付了58万,我们向客户收了装修款40万,那我这个月报税体现了40万的主营业务收入,那我成本该怎么做,因装修公司未开发票给我公司,不做成本企业所得税就要交好多了。
2023-01-31 18:47:05
潇洒的橘子:回复小洪老师 工程一点进度都没有做,收了客户的预收装修费,客户就要开票所以账上体现了40万的收入,也搞不清楚以后工程发票开进来入固定资产好还是直接做成本
2023-01-31 18:59:30
小洪老师:回复潇洒的橘子这个问题有点复杂我明天回复你吧
2023-01-31 19:27:01
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 强健的紫菜 发表的提问:
红旗公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。其中,有关内部环境问题形成如下董事会决议。 内部环境是建立和实施内部控制的基础。为此,会议决定采取以下措施优化企业的内部环境: 1.严格规范公司治理结构,各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准; 2.调整内部机构设置和权责分配,做到所有不相容岗位或职务都要严格分离、相互制约、相互监督。 【分析要求】根据企业内部控制的基本理论,分析、判断红旗公司董事会决议中有哪些不当之处,并简要说明理由。
(1)各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准的观点不恰当。 理由:各类业务事项应按照规定的权限和程序进行审核批准。 或:重大业务事项才需要提交董事会审核批准。 (2)所有不相容岗位或职务严格分离的观点不恰当。 理由:不符合适应性原则和成本效益原则的要求。 或:受公司规模、业务特点等因素影响,无法对不相容岗位或职务实现有效分离的,可不予分离。
116楼
2023-01-31 17:17:59
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艾昵老师
职称:初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 上岸 发表的提问:
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
同学你好,这个就是薪酬体系的设置是否合理,员工工资核算是否正确等内部风险的控制
117楼
2023-02-01 16:59:52
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上岸:回复艾昵老师 薪酬体系不合理,员工工资不明确 内部风险很大
2023-02-01 17:40:32
艾昵老师:回复上岸嗯嗯,是的,这样风险肯定大
2023-02-01 17:53:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
内部控制与控制测试之间是什么关系
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
118楼
2023-02-01 17:07:43
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小七爱学习 发表的提问:
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
上市公司最好都是出具无保留意见的审计报告
119楼
2023-02-01 17:14:59
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小七爱学习:回复辜老师 他这个表格应该出错了吧?
2023-02-01 17:29:46
辜老师:回复小七爱学习没错啊,审计报告就是无保留意见 内控报告是个结论,就是无保留结论的报告
2023-02-01 17:54:33
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
函证样本量的多少与很多方面有关,不止于内部控制的有效性相关,比如函证方式,以前期间的函证结果等
120楼
2023-02-05 18:11:20
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hiking~:回复朴老师 那内部控制有效的话,不是可以减少函证数量吗?
2023-02-05 18:43:34
朴老师:回复hiking~可以,但是也与别的有关
2023-02-05 18:57:48

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