咨询
会计分录借贷书写金额格式
分享
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 大意的枫叶 发表的提问:
事业单位原账其他应付款中资金,在建立新账后财务会计做相反分录冲减,那预算会计分录怎么做,例如代扣某些款项。财务会计借其他应付款贷银行存款,预算会计分录怎么写呢借事业支出贷资金结存吗
你好! 对的。
241楼
2023-03-15 15:51:49
全部回复
大意的枫叶:回复蒋飞老师 谢谢老师~
2023-03-15 16:20:31
蒋飞老师:回复大意的枫叶好的, 不客气。
2023-03-15 16:41:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
我水利建设基金贷方余额要冲减,怎么调,会计分录怎么写?
你好,你当时计提的分录是?
242楼
2023-03-15 15:59:59
全部回复
申屠虹旭:回复邹老师 计提时,借:主营业务税金及附加 贷:其他应交款 ,现在在贷方余额
2023-03-15 16:18:46
邹老师:回复申屠虹旭借;其他应交款 贷;主营业务税金及附加 做这个分录冲销
2023-03-15 16:30:26
申屠虹旭:回复邹老师 后面本年利润还需要调的吗?
2023-03-15 16:42:41
邹老师:回复申屠虹旭需要调整的
2023-03-15 17:07:39
申屠虹旭:回复邹老师 怎么调呢?
2023-03-15 17:32:23
邹老师:回复申屠虹旭借;主营业务税金及附加 贷;本年利润
2023-03-15 18:01:06
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ ? Xdy 发表的提问:
应收账款借方红字金额,应收票据贷方红字金额,可以这样子做会计分录吗?
不对,说错了。
243楼
2023-03-16 15:20:22
全部回复
方亮老师:回复? Xdy可以这样编制分录。
2023-03-16 15:43:06
? Xdy:回复方亮老师 老师,应付账款借方红字金额,应收票据贷方红字金额,可以这样子做会计分录吗?
2023-03-16 15:57:23
方亮老师:回复? Xdy详细的描述一下您的问题。
2023-03-16 16:09:59
? Xdy:回复方亮老师 刚刚的问题问错了,是应付账款借方红字金额,应收票据贷方红字金额,可以这样子做会计分录吗?
2023-03-16 16:26:49
方亮老师:回复? Xdy如果是这笔分录编制错误了,可以采用这种方式冲销的。
2023-03-16 16:44:06
? Xdy:回复方亮老师 事情是这样的,我们用的是金蝶K3系统,把客户付给我们的应收票据付给供应商,供应商收到后不要,又退回给我们。然后为了总账和应付系统本期对得上,没有差额,可以这样子做会计分录吗
2023-03-16 17:02:04
方亮老师:回复? Xdy可以这样子做会计分录。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2023-03-16 17:26:04
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 光明 发表的提问:
发出商品如何书写会计分录?
借发出商品,贷库存商品
244楼
2023-03-16 15:28:40
全部回复
光明:回复庄老师 借:银行存款 贷:预收账款
2023-03-16 15:44:13
光明:回复庄老师 贷:库存商品 借:预收账款
2023-03-16 16:04:41
光明:回复庄老师 还是 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费销项
2023-03-16 16:28:30
庄老师:回复光明你好,发出商品时不一定收到钱,
2023-03-16 16:55:58
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 甜甜 发表的提问:
行政事业单位购买办公桌椅可以这样做会计分录吧借:固定基金;贷:现金。然后再做会计分录借:固定资产;贷:固定基金
你好,金额超过2000的话可以这么做
245楼
2023-03-16 15:56:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 光明 发表的提问:
灯具维修怎么书写会计分录
你好 借;管理费用 贷;库存现金等科目
246楼
2023-03-19 17:29:17
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 光明 发表的提问:
购买电脑怎么书写会计分录
你好,借固定资产(或管理费用)贷银行存款。如果开进来的是专票,还有进项税额
247楼
2023-03-19 17:44:11
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 回忆 发表的提问:
老师好,销项税额5000,进项税额2000,加计递减 2000*10%=200,加计递减的分录 借?贷? 最后 借 转出未交增值税 ? 贷 未交增值税 ? 金额 谢谢 写下
你好,进项加计扣除,其属于应纳税额的抵减额,按政策规定需要分计提和抵减两个环节,在《关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》国家税务总局公告2019年第15号附件申报表附表四中分别填列。 会计处理也需要分两个环节处理,建议增设“应交税金——应交增值税——进项加计抵减额”及“应交税金——应交增值税——待抵减进项加计额”两个明细科目用于10%进项加计扣除的核算,建议分录如下。 1、计算当期可抵扣进项加计抵减额 (1)发生当期依据可抵扣进项计提可加计抵减额 借:固定资产、原材料、费用等科目  应交税金—应交增值税—进项税金  应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 贷:银行存款 (2)当期发生不可抵减进项税额期末转出进项 借:成本、费用科目 贷:应交税金—应交增值税—进项税金转出  应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 2、当期进项加计额抵减应纳税额时 借:应交税金—应交增值税—进项加计抵减额  贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 3、优惠到期如还有进项加计额抵减额结余的 贷:应交税金—应交增值税—待递减进项加计额  借:主营业务成本
248楼
2023-03-19 17:55:48
全部回复
庄老师:回复回忆实务中实际这样处理更直接,借应交税费--未交增值税3000,贷银行存款2800,其他收益200
2023-03-19 18:27:57
回忆:回复庄老师 也就是 加计递减不用计提分录,交税的时候 体现其他收益就行
2023-03-19 18:44:34
庄老师:回复回忆你好,按上面的比较正规,按下面的更直接简单,
2023-03-19 19:05:59
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
在增值税发票选择确认平台录入海关缴款书成品油,录入油品润滑油,请问购进数量是按照海关缴款书进口增值税票上面的数量录入吗?请问税款金额按照公式计算数额与海关缴款书的税款金额不一样,是按公式计算数额填吗?完税价格是按海关缴款书上的金额填吗?
您好,购进数量是按照海关缴款书进口增值税票上面的数量录入。税款金额按照公式计算数额与海关缴款书的税款金额不一样,按海关缴款书的税款金额填。完税价格是按海关缴款书上的金额填。
249楼
2023-03-19 18:05:52
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 光明 发表的提问:
报销图书费走什么科目?怎么书写会计分录
你好,可以借管理费用――职工教育经费 贷银行存款
250楼
2023-03-19 18:20:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 清? 发表的提问:
老师,你好,我司购买了一批电脑赠送给员工,会计分录怎么写,借:管理费用-福利费,进项税额,贷:现金吗?
您好!这个用于员工福利就不要进项抵扣了。 1、购进时: 借:库存商品 借: 应交税费(应交增值税--进项税额) 贷:银行存款/库存现金 2、使用时: 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 贷:应交税费(应交增值税--进项税额转出) 3、期末计提职工薪酬: 借:生产成本制造费用管理费用销售费用等 贷:应付职工薪酬
251楼
2023-03-20 16:03:31
全部回复
清?:回复宋生老师 那这个要算个税的吗?
2023-03-20 16:32:38
宋生老师:回复清?你好!这个个人部分是可以扣除后算个税
2023-03-20 16:50:22
清?:回复宋生老师 请问有收到这个购电脑的发票,没有实物,怎么账务处理比较好呢?
2023-03-20 17:15:02
宋生老师:回复清?你好!2个方法,你选择一个。1当做公司有这个电脑。2,不入账。
2023-03-20 17:40:05
清?:回复宋生老师 1会账实不符,会有风险吗?
2023-03-20 18:10:00
宋生老师:回复清?你好!两个都是有风险的,看你自己选择了。
2023-03-20 18:35:03
清?:回复宋生老师 好的,谢谢
2023-03-20 18:56:18
宋生老师:回复清?你好!不用客气的了。
2023-03-20 19:08:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冷艳的水壶 发表的提问:
老师请问一下医院库存物品出库,属于职工领用,应该怎样填写会计分录,入库时借:库存商品 贷:差价 贷:成本金额。
你好 ; 借库存商品贷银行存款 ; 借 管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 ; 借 应付职工薪酬-福利费 贷库存商品
252楼
2023-03-20 16:19:50
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ A 我想静静 发表的提问:
销售部员工小王出差借款3000元,回来报销费用,花费2800元,剩余200元,借钱的会计分录:借:其他应收款贷:库存现金报销后的会计分录怎么写?
借:销售费用-差旅费2800,其他应收款200贷:其他应收款3000
253楼
2023-03-20 16:26:58
全部回复
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 范晓龙 发表的提问:
请问老师,1.结转本年利润的会计处理分录怎么写?2.会计期末企业将主营业务收入的余额转入本年利润的贷方分录怎么写?3.主营业务成本的余额额本年利润的借方分录怎么写?
1.借 本年利润 贷 利润分配-未分配利润 2.借 主营业务收入 贷 本年利润 3. 本年利润 贷 主营业务成本
254楼
2023-03-21 15:22:15
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 光明 发表的提问:
餐费是什么会计科目 如何书写会计分录
你好,看用途,什么业务产生的餐费
255楼
2023-03-21 15:35:32
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×