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收到银行的利息的会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蓝精灵 发表的提问:
收到银行0.92的利息收入怎么做分录
借银行 借财务费用负数
151楼
2023-02-12 17:23:24
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曹老师在线
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 粗心的白昼 发表的提问:
接到银行通知,结算银行存款利息282元,写会计分录,是怎么写的?怎么分析
同学:您好。银行存款利息,记借方,冲减财务费用 借:银行存款282 借:财务费用-282
152楼
2023-02-12 17:51:17
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
银行结息的会计分录是借:银行存款,贷:营业外收入?还是借:银行存款,贷:财务费用-利息收入?
你好,结息 借:银行存款 借:财务费用-利息收入(红字) 因为财务软件做账时,支出类科目在贷方的,结转利润不能自动转的,所以一般都记在红字借方。如果是手工帐的,可以记在贷方的。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
153楼
2023-02-12 18:10:26
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神奇小飞侠:回复徐阿富老师 单位定期存款支取,本来240000元,利息140元,借:银行存款-00xx 240140,贷:银行存款-11xx 240000,营业外收入140元?会计分录这样做么?
2023-02-12 18:32:42
徐阿富老师:回复神奇小飞侠你好,这个营业外收入应该做投资收益更妥当。
2023-02-12 18:58:33
神奇小飞侠:回复徐阿富老师 金蝶KIS做账,两个借方没有贷方?
2023-02-12 19:20:24
徐阿富老师:回复神奇小飞侠你好,是借方红字,费用不能做贷方去,不然结转损益赚不了,资产负债表会不平的。
2023-02-12 19:34:13
神奇小飞侠:回复徐阿富老师 嗯嗯,一般不是都一借一贷,没有贷方可以是么?
2023-02-12 19:51:05
徐阿富老师:回复神奇小飞侠可以的,借方红字就是贷方
2023-02-12 20:05:34
神奇小飞侠:回复徐阿富老师 那么凭证打印出来是怎么样的呢
2023-02-12 20:17:12
徐阿富老师:回复神奇小飞侠打印出来有负数的,不用担心,我说的肯定对,哈哈。为我五星评价,谢谢。
2023-02-12 20:30:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ hehe 发表的提问:
手续费的会计分录 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 利息 的会计分录 借:银行存款 贷:财务费用-利息 对不对??
你好,第二个需要写利息收入 分录就是这样 的
154楼
2023-02-12 18:38:47
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 雪白的羊 发表的提问:
非银行间的贷款利息收入缴纳增值税会计分录?
非银行间的民间借贷利息也要交增值税。收到利息时借:银行 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税。计提附加税借:税金及附加 贷:应交税费。缴纳税款:借:应交税费 贷:银行。
155楼
2023-02-12 18:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 发表的提问:
收到银行结息会计分录怎么做啊
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
156楼
2023-02-13 16:25:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Vruian 发表的提问:
我单位收到一张银行承兑汇票20万元,拿到银行贴现,收到银行存款197000 利息3000 如何入账,会计分录怎么写
你好,借;银行存款197000 ,财务费用3000,贷;应收票据 20万
157楼
2023-02-13 16:30:34
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 温暖的蚂蚁 发表的提问:
老师,请问收到银行季度利息,应该怎么做会计分录好一些?是:借 银行存款 100 贷 财务费用-利息收入 100 还是: 借 银行存款 100 借 财务费用-利息收入 -100
一般我们是借财务费用, 贷应收利息, 借应收利息 贷银行存款。
158楼
2023-02-13 16:56:58
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温暖的蚂蚁:回复李霞老师 还要计提吗
2023-02-13 17:14:24
李霞老师:回复温暖的蚂蚁嗯,要提提的,这是一个标准的凭证,是要计提的。
2023-02-13 17:38:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Mena. 发表的提问:
银行存款收到的利息怎样做会计分录,然后公户做了理财产品后收到的利息怎样做会计分录,麻烦写详细一些,这两个是否否需要交纳企业所得税呢?
你好!借银行存款 贷财务费用。 是要交所得税的
159楼
2023-02-14 16:47:20
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Mena.:回复宋生老师 我问了两个情况的会计分录,请老师分别回答好吗
2023-02-14 16:59:41
宋生老师:回复Mena.你好!2个都是这样啊。你都是收到利息啊。 1,借银行存款 贷财务费用。2借银行存款 贷财务费用
2023-02-14 17:12:54
Mena.:回复宋生老师 理财发生时,怎样做会计分录?理财收回时,怎样做会计分录?
2023-02-14 17:36:16
宋生老师:回复Mena.你好!一般的做法,支出的时候借其他应收款 贷银行存款 收到利息的时候借银行存款 贷财务费用 收回的时候借银行存款 贷其他应收款 这种方法相当于把钱借出去
2023-02-14 17:58:19
Mena.:回复宋生老师 @宋老师:月底需要做一个借:利息收入,贷:本年利润吗
2023-02-14 18:15:26
宋生老师:回复Mena.你好!是借财务费用 贷本年利润
2023-02-14 18:43:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 预感i 发表的提问:
企业计提银行存款利息的会计分录
借银行存款借财务费用负数。
160楼
2023-02-14 17:16:47
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预感i:回复郭老师 这个是出题不严谨吗我都搞不懂是企业向银行收利息还是银行向企业收利息
2023-02-14 17:47:27
郭老师:回复预感i你好,做题的话,借银行存款贷财务费用。
2023-02-14 17:59:40
郭老师:回复预感i银行存款利息,这个是收到的。
2023-02-14 18:22:25
预感i:回复郭老师 但是题目上说的计提,题目上的计提是收到的意思?
2023-02-14 18:33:58
郭老师:回复预感i一般情况是计提是收到的。
2023-02-14 18:49:24
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 桅子花 发表的提问:
老师收到银行利息的分录怎么做
您好,比如收到银行利息200 借:银行存款 200 借:财务费用-利息收入 -200
161楼
2023-02-14 17:24:49
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 静୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨ 发表的提问:
银行的利息应该怎么写会计分录
你好,计入借:银行 借:财务费用-利息收入 (负数)
162楼
2023-02-14 17:32:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 左转 发表的提问:
支付银行的费用怎么做分录收到银行的利息又怎么做分录呢?
支付银行的费用 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 收到银行的利息 借:银行存款 贷:财务费用-利息
163楼
2023-02-15 16:23:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 十一 发表的提问:
银行存款的利息收入会计分录是借银行存款,贷财务费用吗?为什么不直接用利息收入科目?
你好,是的,没有利息收入一级科目 的
164楼
2023-02-15 16:32:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 姐姐 发表的提问:
公司的银行存款账户收到存款利息怎么做会计分录呢,期末怎么结转?
您好!借银行存款 贷财务费用。 借财务费用 贷本年利润
165楼
2023-02-15 16:49:34
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姐姐:回复宋生老师 财务费用余额在贷方啊,本来结转不是应该借本年利润 贷财务费用么 比如说我们这个月收到存款利息是100元,具体分录要怎么做呢,谢啦
2023-02-15 17:11:31
宋生老师:回复姐姐你好!借银行存款100 贷财务费用100。 借财务费用100 贷本年利润100
2023-02-15 17:27:24
姐姐:回复宋生老师 好的,谢谢
2023-02-15 17:41:12
宋生老师:回复姐姐您好!不客气的。
2023-02-15 18:01:53
姐姐:回复宋生老师 老师,还有个问题,支付给客户的返利应该怎么做账呢,分录要怎么做,比如说我们先实收客户一万块,之后再返利一千块给到对方的业务员,这笔账应该怎么做
2023-02-15 18:21:22
宋生老师:回复姐姐您好!这样是需要对方业务员给你们开发票,然后你们根据发票来付钱 另外这涉嫌利用职务之便获取不正当利益。
2023-02-15 18:43:48
姐姐:回复宋生老师 如果这笔返利是返给对方公司呢?分录要怎么做,属于什么科目
2023-02-15 19:07:40
宋生老师:回复姐姐您好!如果是给对方,则要开红字发票冲减。 先开红字发票冲减之前蓝字发票,然后再开正确的发票。
2023-02-15 19:29:18
姐姐:回复宋生老师 还有我们公司是小规模纳税人,发票是叫别人代开的,支付给他们的费用要怎么做分录
2023-02-15 19:59:13
宋生老师:回复姐姐你好!你说的别人是税局还是别的公司。如果是别的公司那代开本身就是违法的。你账上面不能做这个
2023-02-15 20:18:51
姐姐:回复宋生老师 是别的代理记账的公司,如果不能这样做的话,那这笔支付出去的费用要怎么做呢
2023-02-15 20:31:48
宋生老师:回复姐姐您好!没有发票的不做。你要做,也行,计入销售费用或者管理费,汇算清缴的时候调整
2023-02-15 20:58:58
姐姐:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-02-15 21:15:36
宋生老师:回复姐姐你好!不客气的。
2023-02-15 21:37:12

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