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帖子
注册会计师审计产生的直接原因
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小菲老师
职称:
中级会计师,税务师
4.97
解题:
9.33w
引用 @
????
发表的提问:
老师,注册会计师使用抽样方法得出无效结论的原因,为什么不包括确定的重要性水平过低?重要性水平过低,那么它的抽样就没有意义了呀,也就是无效了
同学,你好 重要性水平可以低,越低检查的范围就越大
1楼
2022-11-14 08:30:53
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
李琳
发表的提问:
检查风险的产生原因包括注册会计师错误的解读了审计结论,如何理解。
检查风险指的是即便你实施了审计程序,那么有一些错误你也是没办法发现的,那么这里就包含了注册会计师错误地解读了审计结论,这个也是属于风险之一。
2楼
2022-11-14 09:48:13
全部回复
汪晨老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.2w
引用 @
神勇的舞蹈
发表的提问:
只有注册会计师审计才能叫独立审计。对吗?为什么?
你好,只有注册会计师有签字权的。
3楼
2022-11-14 10:49:01
全部回复
神勇的舞蹈:
回复
汪晨老师
只有注册会计师审计才能叫独立审计。对吗?为什么?具体解释一下
2022-11-14 11:17:36
汪晨老师:
回复
神勇的舞蹈
你好,简单的理解只有注册会计师有签字权的。
2022-11-14 11:37:54
羊老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
0.25w
引用 @
蓉蓉酱冲鸭
发表的提问:
老师,我问一下,注册会计师审计听完一遍课,然后怎么复习,我把某奥后面的习题都做了,可还是找不到感觉呀,
同学你好 建议重新再听一遍 会有很大收获,审计就是要多听 多记
4楼
2022-11-14 12:00:30
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
随风
发表的提问:
注册会计师,主要是针对审计吗?在企业上班,是不是选择CMA,更好一点?
你好,个为认为,年青人去做审计的多,国内企业也还是认注会的,如果你有时间还是考注会好,含金量高
5楼
2022-11-14 12:56:27
全部回复
小刘老师
职称:
,注册会计师
4.98
解题:
0.04w
引用 @
酥梨子
发表的提问:
选项C:如果实施实质性程序发现被审计单位没有识别的重大错报,通常表明内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当就这些缺陷与适当层次管理层和治理层进行沟通. 请问上述是否正确!
你好!应该是正确的。
6楼
2022-11-14 14:10:44
全部回复
酥梨子:
回复
小刘老师
发现没有重大错报,为什么说内控制度有重大缺陷?我理解不了。麻烦给详细说明下吧,非常感谢!
2022-11-14 14:38:00
小刘老师:
回复
酥梨子
你好!是发现“被审计单位没有识别的重大错报”就是说它自己没有识别出,让审计的给发现了,你说它的内控是不是有问题?
2022-11-14 15:00:31
酥梨子:
回复
小刘老师
非常感谢
2022-11-14 15:11:07
小刘老师:
回复
酥梨子
不客气!祝你学习愉快!
2022-11-14 15:35:52
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
Dwinding
发表的提问:
a里面审计的用户是指哪个群体?难道不是注册会计师这个群体吗? d里面说至少包含,也没有说仅仅包含呀 为啥a对d错
你的理解是没有问题的。 D这里的表述是有一点歧义。
7楼
2022-11-14 15:04:49
全部回复
晓宇老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
0.89w
引用 @
受伤的中心
发表的提问:
注册会计师出具保留意见的审计意见段的标题是( )。 A、审计意见 B、保留意见 C、非无保留意见 D、注册会计师审计意见
您好,同学,该题正确答案应该是B选项。
8楼
2022-11-14 16:01:18
全部回复
龙枫老师
职称:
注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题:
1.55w
引用 @
白茶沐兰竹
发表的提问:
A选项,不需要经注册会计师审计就能提供?
你好,是可以的呢啊
9楼
2022-11-14 17:02:59
全部回复
白茶沐兰竹:
回复
龙枫老师
答案是错的,为什么错?a为什么错?
2022-11-14 17:25:14
龙枫老师:
回复
白茶沐兰竹
一般不是对外公布是可以未经审计的,但如果有特别要求或者向公众公布是需要审计签字才行
2022-11-14 17:44:10
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
柠檬
发表的提问:
老师好,请问考过注册会计师可以从事哪些职位?听说审计要经常出差,可以不出差吗?
可以从事审计,也可以做会计的 审计是要出差的,因为他是对的别的单位审计
10楼
2022-11-14 18:31:29
全部回复
柠檬:
回复
辜老师
还可以从事其他什么行业?
2022-11-14 18:47:52
辜老师:
回复
柠檬
可以到会计师事务所做审计,也可以从事公司内部审计,也可以转行做财务,都是可以的
2022-11-14 19:10:53
柠檬:
回复
辜老师
做财务还有必要考注会吗
2022-11-14 19:23:33
辜老师:
回复
柠檬
如果其他证书都考完了,可以尝试考注会
2022-11-14 19:46:41
王敏老师
职称:
注册税务师,中级会计师
4.90
解题:
0.04w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
注册会计师可以与企业沟通审计意见吗
可以沟通。
11楼
2022-11-14 19:59:10
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
感性的鲜花
发表的提问:
注册会计师在审计中曾遇到联众公司的存货可能被严重高估,但客户不允许注册会计师扩大审计范围
你好,同学。 那这就是限制获取审计证据,考虑其影响发表非标准审计意见报告
12楼
2022-11-14 21:00:26
全部回复
思顿乔老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.62w
引用 @
ellenwzz
发表的提问:
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
注册会计师在做控制测试时,才需要确定其是否得到一贯执行。 谢谢!
13楼
2022-11-14 22:04:43
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
顽石
发表的提问:
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
不需要的。 你这了解内控是第一环节的了解处理。不需要去专门考虑会计估计 相关的 后面进行具体会计估计 处理时再进行处理
14楼
2022-11-14 23:22:24
全部回复
武老师
职称:
注册会计师
4.93
解题:
0.73w
引用 @
ww
发表的提问:
注册会计师>审计。袁野老师周四晚即6月20日的讲义还没有上传?请加快,谢谢!
你看看现在有了吗,同学,给你反映一下
15楼
2022-11-15 00:22:59
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