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企业单位基建会计账务处理
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半缘君老师
职称:财税达人
4.95
解题: 0.04w
引用 @ 如意的御姐 发表的提问:
你好 新政府会计施行后 事业单位的基建账已并入单位大账,想问下,之前未列支的基建支出,在现在如何补做。谢谢
财政部新修订发布的《事业单位会计制度》,要求事业单位对于基建投资,在按照基建会计核算规定单独建账、单独核算的同时,将基建账相关数据至少按月并入单位会计“大账”。这对提高事业单位会计信息的完整性,为事业单位全面加强资产负债管理、防范和降低财务风险发挥了会计信息的支撑作用。   新制度对“根据基建账中相关科目的发生额按月并账”的具体账务处理未作规定,在《新旧事业单位会计制度有关衔接问题的处理规定》中,也只对2012年12月31日基建账中相关科目余额并账业务作了具体说明。   例如:X单位(已实行国库集中支付)实验综合楼工程项目,是发改部门集中安排的建设项目。2013年1月份,发生了以下会计业务:   1.根据X施工企业工程价款结算单、税务发票等资料,应支付工程进度款100万元,单位通过财政直接支付90万元,欠付工程款10万元。   2.收到X社会团体捐赠30万元,指定用于购置实验设备,结余资金留单位使用;单位购置该设备28万元(不需要安装,入库后交付使用),结余资金2万元。   3.收到上级主管那部门拨付补助资金20万元(未纳入同级财政预算),用于实验楼建设。   4.用上级补助资金支付监理公司监理费5万元。   5.通过财政直接支付预付X公司电梯设备款20万元。   基建账务处理   1.借:建筑安装工程投资—建筑工程投资—实验综合楼 100      贷:基建拨款—本年预算拨款 90        应付工程款—X施工企业 10   2.(1)借:银行存款 30        贷:基建拨款—本年其他基建拨款—捐赠 30   (2)借:设备投资—不需安装设备投资 28       贷:银行存款 28   借:交付使用资产—固定资产 28     贷:设备投资—不需安装设备投资 28   3.借:银行存款 20      贷:基建拨款—本年其他基建拨款—上级补助 20   4.借:待摊投资—监理费 5      贷:银行存款 5   5.借:预付工程款—X公司 20      贷:基建拨款—本年预算拨款 20   根据本月发生额并“大账”   1.计算基建账有关科目本月发生额。   “建筑安装工程投资+设备投资+待摊投资+预付工程款”本月发生额=100+0+5+20=125 “交付使用资产-固定资产”本月发生额=28“银行存款”本月发生额=30-28+20-5=17“基建拨款-本年预算拨款”本月发生额=90+20=110“基建拨款-本年其他拨款-捐赠”本月发生额=30“基建拨款-本年其他拨款-上级补助”本月发生额=20“应付工程款-X施工企业”本月发生额=102.并“大账”账务处理。   借:在建工程—基建工程 125     固定资产—专用设备 28      贷:非流动资产基金—在建工程 125        非流动资产基金—固定资产 28   同时:   借:事业支出—项目支出—财政补助支出—支出功能—实验综合楼—基本建设支出—房屋建筑物构建 120     事业支出—项目支出—非财政补助专项支出—支出功能—实验综合楼—基本建设支出—房屋建筑物构建 5     其他支出—项目支出—非财政补助专项支出—支出功能—实验综合楼—基本建设支出—专用设备购置  28     银行存款 17     贷:财政补助收入—项目支出—支出功能—实验综合楼 110       上级补助收入—非财政补助专项资金—支出功能—实验综合楼 20       其他收入—非财政补助专项资金—支出功能—实验综合楼 30       应付账款—X施工企业 10   2.大账期末结转 按新制度规定处理。
106楼
2023-01-29 17:29:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 体贴的小兔子 发表的提问:
自收自支事业单位,现在上级部门同意用累计结余来提前偿还银行贷款本金,涉及到的财务会计和预算会计的账务处理怎么做啊,主要是不会累计盈余和累积结余的处理,麻烦帮解答一下
你好,借 非基建累计盈余 贷 短期借款
107楼
2023-01-30 16:11:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 柔弱的板凳 发表的提问:
企业单位其他应付款的账务处理?
你好,是发生还是支付?
108楼
2023-01-30 16:25:07
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柔弱的板凳:回复邹老师 事业单位其他应付款的账务处理
2023-01-30 16:43:10
柔弱的板凳:回复邹老师 代收款
2023-01-30 16:57:30
柔弱的板凳:回复邹老师 代收款,借,银行存款 贷其他应付款
2023-01-30 17:24:40
柔弱的板凳:回复邹老师 支付代收款时,借其他应付款贷现金
2023-01-30 17:35:13
柔弱的板凳:回复邹老师 最终要把其他应付款结转到事业支出?就弄不明白啦
2023-01-30 18:01:25
邹老师:回复柔弱的板凳你好,代收代付是不影响事业支出的
2023-01-30 18:16:31
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
企业单位遗属补助费的账务处理
你好 借:管理费用-职工遗属生活费 贷:应付职工薪酬——职工福利费 借应付职工薪酬贷银行存款
109楼
2023-01-30 16:46:52
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
事业单位基础设施交付使用,成本是55000,怎么账务处理?
借 固定资产 贷 在建工程
110楼
2023-01-30 17:04:59
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梦里不知身是客:回复紫藤老师 为什么不是公共基础设施 在建工程呀,他不是基础设施吗?
2023-01-30 17:33:13
紫藤老师:回复梦里不知身是客借 固定资产 贷 在建工程-公共基础设施
2023-01-30 17:43:54
梦里不知身是客:回复紫藤老师 不是应该是 借公共基础设施 贷 在建工程吗?
2023-01-30 17:56:03
紫藤老师:回复梦里不知身是客借公共基础设施 贷 在建工程 借 固定资产 贷 在建工程
2023-01-30 18:19:14
梦里不知身是客:回复紫藤老师 两个分lu?
2023-01-30 18:35:10
紫藤老师:回复梦里不知身是客是的,建议是2个分录
2023-01-30 18:45:35
紫藤老师:回复梦里不知身是客这个是完工以后要做的,借 固定资产 贷 在建工程
2023-01-30 19:02:25
梦里不知身是客:回复紫藤老师 借公共基础设施 贷 在建工程 借 固定资产 贷 公共基础设施 那也应该是这样呀
2023-01-30 19:27:18
紫藤老师:回复梦里不知身是客可以,最后合起来的分录就是 贷 在建工程 借 固定资产
2023-01-30 19:53:53
梦里不知身是客:回复紫藤老师 反了吧
2023-01-30 20:18:58
紫藤老师:回复梦里不知身是客借 固定资产贷 在建工程
2023-01-30 20:34:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 甜蜜的海燕 发表的提问:
我是事业单位的会计,现在事业单位实行了平行记账,我现在的预算会计这边资金结存-货币资金是负数 怎么处理平行账务处理?
通常情况下不可能是负数的,那么你资金结存这个总账科目是不是负数?
111楼
2023-01-30 17:29:58
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ .........羽 发表的提问:
请问老师,我是事业单位会计,每次单位购买的办公用品等物资,做账务处理的时候直接走支出,没进库存物资,也没设库存物资科目,但是本月仓库进行物资盘点,给我张盘点表,要做到账实相对,我该怎么做分录?
你好同学 没事的,你点一下这些都是已经核销的,你保证金额就可以现在调不了的
112楼
2023-01-31 17:12:06
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.........羽 :回复何江何老师 老师,调不了,那以后怎样和仓库核对呢?
2023-01-31 17:39:41
何江何老师:回复.........羽 同学这样就有些烦了。 你看能不能手工做一个表。
2023-01-31 17:51:38
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 奇秋雨 发表的提问:
老师,我们是一个中介公司,联系了一个卖家将他自己的建筑企业资质卖给另外一个公司,这个业务应该怎么进行会计处理
你好,学员,你说的是哪个公司的 账务处理
113楼
2023-01-31 17:20:04
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 草水之愚 发表的提问:
被挂靠建安企业会计业务处理
你好,学员,可以看学堂的真账实操课程,建筑业的,很详细的
114楼
2023-01-31 17:26:59
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 动人的棉花糖 发表的提问:
老师您好,请问事业单位的加计抵减该怎样进行账务处理。
借:应交税费—增值税加计抵减额   借:主营业务成本/管理费用等 (红字)
115楼
2023-02-01 16:11:21
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 魏无羡 发表的提问:
老师您好,请问事业单位的加计抵减该怎样进行账务处理。
借:应交税费 应交增值税 加计抵减税额 贷 事业支出
116楼
2023-02-01 16:23:07
全部回复
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 七秒记忆 发表的提问:
单位收到实业金如何处理 会计业务
实业金是不是失业金。
117楼
2023-02-01 16:36:59
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七秒记忆:回复克江老师 失业金
2023-02-01 17:06:45
克江老师:回复七秒记忆你好,失业金挂其他应付款。
2023-02-01 17:20:41
七秒记忆:回复克江老师 不是单位已经收到了
2023-02-01 17:31:36
克江老师:回复七秒记忆失业金,要不要付给其他人?
2023-02-01 17:51:03
默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 高小逗 发表的提问:
去燃气公司面试您上次告诉我看些公共事业单位的账务处理,这公共事业单位是不是就是参照咱们会计这样事业单位的账务处理就行呀?
你好,事业单位有事业单位的处理规则,大体上是一致的
118楼
2023-02-01 16:54:05
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高小逗:回复默雨老师 能具体点吗?参照咱们学堂的哪类实操做账呀?
2023-02-01 17:18:04
默雨老师:回复高小逗https://www.acc5.com/course/course_1005.html 你可以看下这些课程哦
2023-02-01 17:39:35
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 高大的羊 发表的提问:
发电企业购置基建设备未到货该怎么做会计处理?
你好,发票来了没有呢
119楼
2023-02-01 17:23:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
建筑业会计账务处理
根据实际发生的经济业务进行账务处理就是了
120楼
2023-02-05 18:12:39
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