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单位的会计与出纳如何称呼
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.88w
引用 @ 纯情的樱桃 发表的提问:
请问用人单位安排扫卫生税务名称如何填写
其他现代服务*打扫卫生服务
196楼
2023-03-01 16:17:42
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小雨 发表的提问:
6月帮单位员工缴纳了20元的社保费,税务未开票,财务会计,预算会计分别如何做账?
您好,财务会计,借:其他应收款,贷;银行存款,预算会计不做账。
197楼
2023-03-01 16:38:59
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小雨:回复王雁鸣老师 预算会计实付了20 不是需要做账的吗
2023-03-01 17:24:34
王雁鸣老师:回复小雨您好,这个不是预算业务,不需要做预算会计分录的。
2023-03-01 17:48:31
小雨:回复王雁鸣老师 政府事业单位是需要做预算会计的呢
2023-03-01 18:05:29
王雁鸣老师:回复小雨您好,这个款是要收回,还是单位支付了,不再收回呢?一般情况下,是不用做预算会计分录的。
2023-03-01 18:32:11
小雨:回复王雁鸣老师 款已经从平台支付了,退回不再退回平台,直接退到财政账户。
2023-03-01 18:46:57
王雁鸣老师:回复小雨您好,是啊,按您的描述,按我的理解,就是应该做财务会计,借:其他应收款,贷;银行存款,预算会计不做账。您所说的平台,是指零余额账户吗?
2023-03-01 19:00:56
小雨:回复王雁鸣老师 是的 但是6月已经打出支付令 支出了这20
2023-03-01 19:21:27
王雁鸣老师:回复小雨您好,如果这样的话,建议支付时,财务会计,借:其他应收款,20,贷:零余额账户用款额度,20,预算会计,借;事业支出,20,贷:资金结存-零余额账户用款额度,20。
2023-03-01 19:40:45
小雨:回复王雁鸣老师 嗯嗯 等于这20是税务没有开票的 税务会在下个月做退费 退回到财政账户 没有票可以这样做账吗?
2023-03-01 19:56:27
王雁鸣老师:回复小雨您好,没有票可以这样做账的,退回后,再冲那个分录即可。
2023-03-01 20:09:17
小雨:回复王雁鸣老师 怎么冲呢 现在做账财务会计是 借业务活动费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷 财政拨款收入 预算会计是 借事业支出 贷财政拨款预算收入 冲的话平台支出还是发生了那20 预算会计怎么处理?
2023-03-01 20:31:33
王雁鸣老师:回复小雨您好,财务会计做一样的分录,金额负数即可。预算会计,借,资金结存,借,事业支出,负数。
2023-03-01 20:50:46
小雨:回复王雁鸣老师 这样做的话 预算会计的账和支付平台不一致,有关系吗?支付平台会多支出20,账上会少支出20,因为税务退费是直接退到财政单位指标 ,支付平台当月还是支出去了那20。
2023-03-01 21:03:41
王雁鸣老师:回复小雨您好,我的理解是有关系的,这样的话,等税务退回来,再退给财政就行了,不知道我理解的对不对。
2023-03-01 21:16:54
小雨:回复王雁鸣老师 税务退回来是直接退到财政,要重新再拨款,平台已经支出出去了,所以就会账上比实际少支出了20元,没有票可以多做20元吗?金额小。直接让那20退回财政,金额小。不然预算会计不知道怎么处理退回的账。不知道可不可以?
2023-03-01 21:33:39
王雁鸣老师:回复小雨您好,可以的,没有票可以多做20元的,直接做吧。
2023-03-01 21:51:44
小雨:回复王雁鸣老师 好的 谢谢老师
2023-03-01 22:15:11
王雁鸣老师:回复小雨您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。
2023-03-01 22:42:38
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 五瓣丁香 发表的提问:
老师您好,单位工资8400,缴纳工会筹备金168.如何计提工资和公会经费呀
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
198楼
2023-03-02 15:37:21
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朴老师:回复五瓣丁香交纳工会筹备金在管理费用中列支,可以在税前扣除。 交纳时 借:管理费用--工会筹备金 贷:银行存款或库存现金
2023-03-02 16:11:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 无辜的薯片 发表的提问:
收到联营材料款 并代付 材料发票抬头开我方单位,如何做账?后期与联营单位如何冲销?如何做账?
那你们给联营单位开票吗?应该开的吧
199楼
2023-03-02 15:47:41
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
是事业单位会计,想设个扶贫资金专项科目,在事业支出里面的经济科目能设吗?
可以设这个科目,属于专项资金进行开支。
200楼
2023-03-02 16:09:53
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ lina 发表的提问:
我们是事业单位,收到退还的加油费如何处理?财务会计和预算会计如何记账
你好! 借银行存款 贷业务活动费用 预算会计做分录: 借资金成本…货币资金 贷事业支出
201楼
2023-03-02 16:30:59
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lina:回复蒋飞老师 老师预算会计可以记事业支出?这个费用是2020年度支出的钱,2021年度退回了,让后要上交财政局,可以贷事业支出?还有上交的分录怎么做?
2023-03-02 16:58:14
蒋飞老师:回复lina如果是跨年支出退回: 借银行存款 贷累计盈余 预算会计做分录: 借资金成本…货币资金 贷应缴财政款 上缴 借应缴财政款 贷资金结存…货币资金
2023-03-02 17:11:46
lina:回复蒋飞老师 老师,预算会计没有应交财政款这个科目
2023-03-02 17:32:01
lina:回复蒋飞老师 应交财政款是财务会计的科目
2023-03-02 17:56:03
lina:回复蒋飞老师 您能再重新把两笔业务的财务会计和预算会计重新整理一下吗?
2023-03-02 18:15:23
蒋飞老师:回复lina财务会计账务处理,直接做分录: 1.退回 借银行存款 贷应缴财政款 2.上缴 借应缴财政款 贷银行存款 (做上面财务会计分录即可)
2023-03-02 18:40:40
蒋飞老师:回复lina不需要做预算会计分录的
2023-03-02 19:06:15
lina:回复蒋飞老师 预算会计不用处理,收回就上交了,对吗!谢谢老师
2023-03-02 19:19:53
蒋飞老师:回复lina是的,你的理解很对。
2023-03-02 19:35:46
蒋飞老师:回复lina预算会计不用账务处理,财务会计收回就上交了
2023-03-02 19:54:26
lina:回复蒋飞老师 老师还有个问题,那财务会计的费用就不用冲了吗?
2023-03-02 20:23:03
蒋飞老师:回复lina因为退回款直接上缴了,财务会计的费用就不用冲了。
2023-03-02 20:41:43
lina:回复蒋飞老师 如果不冲减,那我单位的费用就不是实际的费用了呀
2023-03-02 20:52:52
蒋飞老师:回复lina加油费,是什么原因退回呢?
2023-03-02 21:14:34
lina:回复蒋飞老师 因为根据财政局要求,2020年底未消费完的费用要退回,不能在油卡里放太多钱
2023-03-02 21:27:11
蒋飞老师:回复lina好的,根据实际情况,可以这么处理 借零余额用款额度 贷累计盈余(未消耗,就记入库存物品)
2023-03-02 21:45:19
蒋飞老师:回复lina预算会计做分录: 借资金结存…零余额用款额度 贷财政拨款结余
2023-03-02 22:03:43
蒋飞老师:回复lina结合你们去年做的账,参考一下
2023-03-02 22:21:07
lina:回复蒋飞老师 老师,您再帮我整理一下吧,所有我需要处理的业务!这样说我我不知道该记哪笔不记哪笔啦
2023-03-02 22:43:14
蒋飞老师:回复lina你们去年这笔业务是做什么分录呢
2023-03-02 23:12:09
lina:回复蒋飞老师 去年财务会计是借管理费用,贷零余额;预算会计借事业支出,贷零余额
2023-03-02 23:38:51
蒋飞老师:回复lina好的, 1.财务会计做分录: 借零余额用款额度 贷累计盈余 2.预算会计做分录: 借资金结存…零余额用款额度 贷财政拨款结余
2023-03-03 00:06:41
蒋飞老师:回复lina做上面的分录就可以了
2023-03-03 00:18:26
lina:回复蒋飞老师 这是收回,那上缴呢?
2023-03-03 00:37:24
蒋飞老师:回复lina退款存入单位零余额账户就是上缴了
2023-03-03 00:54:26
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问:
单位如何做计提职工福利费与发放了福利费的分录?并可以看得出还剩多少福利费的结余
1、计提: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 支付: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 2、福利费按照实际支付的金额计提,所以不存在结余的问题。
202楼
2023-03-02 16:56:59
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Celia歆歆:回复方亮老师 我们单位伙食费有个硬性指标。每个月四百多一个人,但实际使用发生的也许不会有这么多。就想知道怎么样设置账务处理比较好,可以看得出结余比较方便
2023-03-02 17:15:32
方亮老师:回复Celia歆歆如果是您描述的情况结余只能做备查登记,福利费只能按照实际支付的金额计提。
2023-03-02 17:27:05
潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 悄咪咪の学 发表的提问:
事业单位行政出纳兼任工会会计可不可以?
你好,这样是不可以的!
203楼
2023-03-05 17:28:12
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ lulu0 发表的提问:
事业单位年终奖如何做会计分录?
您好, 借:事业支出——经常性支出——奖金 贷:应付职工薪酬
204楼
2023-03-05 17:50:20
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沈家本老师:回复lulu0然后, 借:应付职工薪酬 贷:财政补助收入
2023-03-05 18:18:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 黄晓虹 发表的提问:
老师,早上好,公司发给退休人员的退休金/工资,这两种称呼在会计做账上有什么区别
你好 退休金不缴纳个税 工资按正常员工来做账就行了
205楼
2023-03-05 17:59:45
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黄晓虹:回复meizi老师 退休金是一次性发放,还是可以分多次,退休金有上限金额吗?
2023-03-05 18:23:20
meizi老师:回复黄晓虹你好 看你们自己的情况来 自己约定可以一次性发放或者多次发放的
2023-03-05 18:48:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 迷人的钢笔 发表的提问:
事业单位领取备用金时(以后可凭支出发票冲抵)如何做财务会计和预算会计的分录?
借 其他应收款 贷 银行存款 借 事业支出 贷 资金结存
206楼
2023-03-05 18:20:14
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 雪白的金鱼 发表的提问:
社会工作机构只有一名会计和一名出纳,报销单的签章如何填写
您好,谁报销谁填写报销单,部门负责人签字审核,单位负责人签字审核,会计审核,出纳付款
207楼
2023-03-05 18:27:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ A0-左 发表的提问:
我们单位在职称管理网上查不到 如何开户啊
你要是注册的话要先在系统上注册成用户才可以
208楼
2023-03-06 15:19:06
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 饱满的金毛 发表的提问:
事业单位学校的出纳能不能兼任学校工会会计?
你好! 一般不可以的
209楼
2023-03-06 15:36:08
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
对税务稽查局的工作人员怎么称呼
可以叫老师。。。。。。。。。
210楼
2023-03-06 16:01:19
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