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交付的租金怎么做会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
我们租的房子,交房产税,这个会计分录怎么做?
借:税金及附加贷:应交税费,借:应交税费贷:银行存款
196楼
2023-03-02 15:52:17
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xut况味天遥:回复袁老师 我们租的房子缴税,为何不是房东缴税?
2023-03-02 16:13:49
袁老师:回复xut况味天遥房东交,如果他不交你们交
2023-03-02 16:36:15
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问:
房租一年18000,17年三月份交一年的,六月份开始做账的,押金3000,怎么做会计分录
您好!你之前有做过什么分录
197楼
2023-03-02 16:16:15
全部回复
????檬宝麻麻????:回复宋生老师 没有,六月份开始申请一般纳税人的
2023-03-02 16:47:56
宋生老师:回复????檬宝麻麻????你好!借其他应收款-押金 预付账款 贷银行存款 然后借管理费用-租金 贷预付账款。
2023-03-02 17:11:41
????檬宝麻麻????:回复宋生老师 是6月份做借预付账款18000<br>贷银行存款18000,然后7月份开始摊销吗
2023-03-02 17:33:43
????檬宝麻麻????:回复宋生老师 7月份摊销金额是18000➗12吗
2023-03-02 17:46:37
????檬宝麻麻????:回复宋生老师 老师,怎么说
2023-03-02 18:11:15
????檬宝麻麻????:回复宋生老师 人呢,你在不在啊
2023-03-02 18:39:46
宋生老师:回复????檬宝麻麻????你好!是的,你交一年的,就是用18000/12
2023-03-02 19:00:01
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师我们是民非组织,7月先预交了10万租金,这个月把剩余的3万租金也交了,一次性计入不分摊怎么做会计分录啊?
你好   借预付,贷银行 借;业务活动成本   贷;预付  银行 
198楼
2023-03-02 16:39:47
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 整齐的白羊 发表的提问:
物业公司收到租户的租金怎么做会计分录啊老师
你好,借 银行存款 贷 应收账款 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
199楼
2023-03-02 16:56:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ amir~ 发表的提问:
付房租租金会计分录???
你好,预付的话,借预付账款 贷银行存款,然后按月摊销,借管理费用等 贷预付账款
200楼
2023-03-05 18:02:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 妙妙 发表的提问:
交的押金要怎么做会计分录?
你好,借;其他应收款 贷;银行存款等科目
201楼
2023-03-05 18:18:14
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妙妙:回复邹老师 好的,谢谢
2023-03-05 18:39:18
邹老师:回复妙妙不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-05 19:02:27
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 桂晨晞妈咪 发表的提问:
给员工交房租的租金入到什么会计分录
给员工交房租的租金入福利费
202楼
2023-03-05 18:27:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
我想请问待摊费用怎么做会计分录。例:房租付三押一,共计交了一万元。
借预付账款 其他应收款-押金 贷银行存款 摊销时 借管理费用 贷预付账款
203楼
2023-03-06 15:43:31
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会丫头:回复暖暖老师 我问过有的人是这么分录:
2023-03-06 16:10:22
暖暖老师:回复会丫头待摊费用已经取消了
2023-03-06 16:33:29
会丫头:回复暖暖老师 那摊销时,怎么分录。原始凭证怎么制作。
2023-03-06 16:56:13
暖暖老师:回复会丫头借预付账款 其他应收款-押金 贷银行存款 摊销时 借管理费用 贷预付账款
2023-03-06 17:21:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
老师:公司收的房租怎么做分录啊,税也是我们公司交的,分录怎么做,租的租金还要交什么税吗
你好!你们公司主要就是收这个租金的是吗
204楼
2023-03-06 16:12:08
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唐:回复宋生老师 公司是新公司没业务,买了一个房子给租出去了,目前收入就是租金
2023-03-06 16:28:06
宋生老师:回复你好!你收到的房租,借银行存款 ,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借税金及附加 贷应交税费-应交城建税,教育费附加等。
2023-03-06 16:56:35
唐:回复宋生老师 应该是营业外收入
2023-03-06 17:25:16
宋生老师:回复你好!你可以计入其他业务收入。
2023-03-06 17:49:17
唐:回复宋生老师 好的
2023-03-06 18:04:41
宋生老师:回复你好!欢迎下次再来探讨
2023-03-06 18:21:30
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 张张张朵 发表的提问:
老师,请问预交1年租金和预交2年租金的会计分录一定要用不同的会计分录吗?
没有要求一定要用不同的会计分录,适用自己公司的实际情况就好
205楼
2023-03-06 16:38:58
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张张张朵:回复文文老师 老师,您能说一下预付一年租金和预付两年租金分别的会计分录吗?
2023-03-06 17:02:02
文文老师:回复张张张朵借:预付账款 贷:银行存款 都可以用该分录
2023-03-06 17:13:55
张张张朵:回复文文老师 老师,预付2年的可以用长期待摊费用吗?
2023-03-06 17:43:35
文文老师:回复张张张朵预付2年的可以用长期待摊费用。
2023-03-06 17:57:02
张张张朵:回复文文老师 老师,就是两年的可以用预付账款或者长期待摊费用都行?一年的只能用预付账款?
2023-03-06 18:11:04
文文老师:回复张张张朵是的,你的理解是对的。
2023-03-06 18:40:14
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 机灵的航空 发表的提问:
公司9月付了10-12月的房租,发票当月开了,怎么做会计分录,次月要分摊费用怎么做会计分录。
同学你好 借费用科目 贷往来科目
206楼
2023-03-07 15:39:45
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机灵的航空:回复朴老师 借:管理费用,贷:银行存款,是嘛
2023-03-07 16:06:49
机灵的航空:回复朴老师 10,11月摊销怎么摊
2023-03-07 16:18:41
朴老师:回复机灵的航空同学你好 借管理费用 贷其他应收款
2023-03-07 16:44:32
机灵的航空:回复朴老师 为什么是贷其他应收款,老师
2023-03-07 17:04:00
朴老师:回复机灵的航空同学你好 因为上月付款的这个挂往来一部分了
2023-03-07 17:15:44
机灵的航空:回复朴老师 你的意思是9月付款的时候是三个月房租如果是300 借:其他应收款300 贷:银行存款300 10月摊销的话 借:管理费用100 贷:其他应收款100 是这样吗?
2023-03-07 17:35:19
朴老师:回复机灵的航空同学你好 对的 是 这样
2023-03-07 17:46:48
机灵的航空:回复朴老师 那如果说9月付了300,发票10月份300全部到了, 借:预付账款300 贷:银行存款300 10发票到了怎么还要摊销这个怎么做,还是跟上面一样做吗,收到发票要不要先把预付冲掉
2023-03-07 18:01:26
朴老师:回复机灵的航空同学你好 这个要的哦
2023-03-07 18:15:39
机灵的航空:回复朴老师 那怎么分录怎么做
2023-03-07 18:25:39
朴老师:回复机灵的航空同学你好 借管理费用 借预付账款 贷银行存款 后面两个月每月做 借管理费用 贷预付账款
2023-03-07 18:50:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 瞳孔的倒影 发表的提问:
混凝土行业/出租泵车收到的租金怎么做会计分录?
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
207楼
2023-03-07 16:09:15
全部回复
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 小鱼鱼 发表的提问:
融资租入固定资产,预付租金,承租人会计分录怎么写呢?
啊,同学,你好,预付租金的时候就是 借 长期待摊费用 贷 银行存款。
208楼
2023-03-07 16:26:59
全部回复
小鱼鱼:回复沈家本老师 融资租赁,也是这么做的吗
2023-03-07 16:58:07
沈家本老师:回复小鱼鱼是的,也是这样操作的
2023-03-07 17:20:33
小鱼鱼:回复沈家本老师 有个老师说是冲减长期应付款的金额。
2023-03-07 17:36:17
沈家本老师:回复小鱼鱼同学你好,如果你执行小企业会计准则,长期应付款也是可以的,完整的分录如下 1. 租赁开始日时 借:固定资产—融资租入固定资产 未确认融资费用 (差额) 贷:长期应付款—应付融资租赁款 (最低租赁付款额) 银行存款 2. 支付租金 借:长期应付款—应付融资租赁款 贷:银行存款 3. 分摊未确认融资费用时 借:财务费用 贷:未确认融资费用
2023-03-07 17:54:32
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
老师,您好!请问付了3年租金,发票未收到,还要每月摊租金,怎么做会计分录,谢谢
你好!真实业务有合同可以按月摊销,但是汇算清缴前未取得发票要做利润调增处理
209楼
2023-03-08 16:03:46
全部回复
小王老师
职称:,中级会计师
4.82
解题: 0.03w
引用 @ 晓钛杨 发表的提问:
公司付房租收到发票,怎么做会计分录
是一段时间的呢?还是当期的
210楼
2023-03-08 16:18:10
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