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会计信息化内部控制的问题
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 왕영 发表的提问:
如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关,这句话怎么理解?
你好,同学。 就是说,你在获取 审计证据的时候,你在审计其他的时候,可能获取 与另一方面相关的审计证据。
76楼
2023-01-04 18:26:59
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何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 强健的紫菜 发表的提问:
红旗公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。其中,有关内部环境问题形成如下董事会决议。 内部环境是建立和实施内部控制的基础。为此,会议决定采取以下措施优化企业的内部环境: 1.严格规范公司治理结构,各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准; 2.调整内部机构设置和权责分配,做到所有不相容岗位或职务都要严格分离、相互制约、相互监督。 【分析要求】根据企业内部控制的基本理论,分析、判断红旗公司董事会决议中有哪些不当之处,并简要说明理由。
(1)各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准的观点不恰当。 理由:各类业务事项应按照规定的权限和程序进行审核批准。 或:重大业务事项才需要提交董事会审核批准。 (2)所有不相容岗位或职务严格分离的观点不恰当。 理由:不符合适应性原则和成本效益原则的要求。 或:受公司规模、业务特点等因素影响,无法对不相容岗位或职务实现有效分离的,可不予分离。
77楼
2023-01-05 17:31:34
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小文老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 俊秀的过客 发表的提问:
请问老师答案B是不是有问题,应该在内部控制审计报告中说明啊?
你好,达到重大缺陷程度,才在内部控制审计报告中说明,增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段,对重大缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度进行披露,提示内部控制审计报告使用者注意相关风险。
78楼
2023-01-05 17:40:39
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。
79楼
2023-01-05 18:05:49
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
你好 D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。
80楼
2023-01-05 18:20:31
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.88w
引用 @ 学堂用户wnu7kr 发表的提问:
我写了两篇论文为高级会计考试准备的,一篇写财务管理与内部控制问题研究,一篇写企业成本控制问题研究。这两个属不属于一个研究方向啊
这两个不属于一个研究方向
81楼
2023-01-05 18:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
9.管理层对编制财务报表的责任具体包括( )。 A.变更会计政策和做相关披露 B.选择和运用恰当的会计政策 C.选择适用的会计准则和相关会计制度 D.根据企业的具体情况作出合理的会计估计 10.审计证据是指审计人员为了得出审计结论和形成审计意见而使用的信 息,包括( )。 A.内部控制信息B.构成财务报表基础的会计记录所含有的信息 C.财务报表D.其他信息
9ABCD 10,ABCD
82楼
2023-01-08 19:18:56
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 流云 发表的提问:
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
83楼
2023-01-08 19:44:17
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流云:回复王超老师 老师你举得例子好像既与财务报表无关,也与审计无关呀。 我问的是,为什么有些内部控制与财务报表有关,却与审计无关呢。审计不就是审计财务报表吗? 还有有的内部控制与审计有关,怎么又可能与财务报表无关呢?
2023-01-08 20:13:13
王超老师:回复流云你好,我再举一个例子,比如会计制度要求,财务报表的保管期限要达到20年,但是有的企业只保管10年。这个是跟财务报表有关,但是跟审计无关的
2023-01-08 20:31:44
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。
84楼
2023-01-08 19:52:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问:
现在公司开始要做内帐了,可以直接复制粘贴外帐的基础信息吗,就不用一部部初始化啥的了
你好,不涉及账务数据的是可以 的
85楼
2023-01-08 20:20:41
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123啊谁都能看见的那:回复邹老师 老师,啥叫不涉及账务数据。
2023-01-08 20:40:23
邹老师:回复123啊谁都能看见的那你好,就是不涉及期初数的部分 其他的单位信息是可以复制 的
2023-01-08 20:56:13
123啊谁都能看见的那:回复邹老师 老师,那我可不可以直接复制之后,再把外帐里面的凭证都删除然后修改一下期初数据?
2023-01-08 21:07:21
邹老师:回复123啊谁都能看见的那你好,期初数是建账的时候录入的,而不是修改的
2023-01-08 21:30:33
123啊谁都能看见的那:回复邹老师 老师,那我要是想从7月开始做内帐那要怎么办
2023-01-08 21:56:45
邹老师:回复123啊谁都能看见的那录入1月份的期初数,然后录入本年累计发生的收入,费用等科目的本年借方,贷方发生情况,然后启用帐套,再从7月份录入以后的业务是分录
2023-01-08 22:07:34
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ★﹎唯べ依℡ 发表的提问:
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
内部控制有效性的确定,在进行内控评价时 如果评价后有效,后面获取审计证据时,可以进行分析,当然对于认定层次的一些审计,也可以实质性程序。
86楼
2023-01-08 20:35:59
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燎原老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 精明的火车 发表的提问:
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1,重大资产处置等事项必须集体决策 2,销售人员不得收款 3,60万以下采购,采购业务和付款业务最好分开办理 4,出纳不能管理应收应付日记账,不能同时保管票据和密码 5,分公司不能对外担保。
87楼
2023-01-09 17:08:07
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
88楼
2023-01-09 17:18:14
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 画笔 发表的提问:
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
你好,你可以去找一些大公司,比如恒大,万达
89楼
2023-01-09 17:41:47
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画笔:回复紫藤老师 大公司数据不知道好找不
2023-01-09 18:05:44
紫藤老师:回复画笔你登录他们的网站就可以找到
2023-01-09 18:24:01
画笔:回复紫藤老师 找不到网站,我写苏宁是不是不合适啊
2023-01-09 18:35:29
紫藤老师:回复画笔你好,可以的,大公司的很多信息是公开的
2023-01-09 18:47:53
画笔:回复紫藤老师 但是我们老师让换个
2023-01-09 19:11:04
紫藤老师:回复画笔可以根据老师的指导进行。
2023-01-09 19:34:54
画笔:回复紫藤老师 但是不知道换啥
2023-01-09 19:47:54
紫藤老师:回复画笔论文的话应该有导师的,我个人建议可以选择大公司,当地的更好,可以拿到一些数据
2023-01-09 20:14:40
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
你好,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督
90楼
2023-01-09 18:08:56
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