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会计信息化内部控制的问题
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
控制测试偏差率越低,控制测试范围越大。控制执行的频率越大测试范围越大,对控制的拟信赖程度越高测试范围越大,控制测试时对审计证据的相关性与可靠性要求越高测试范围越大
61楼
2022-12-28 18:28:45
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 坚强的花卷 发表的提问:
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
一、报销流程:报销人粘贴报销单据——部门经理审核——会计人员审核——财务经理审核——达到一定的金额,董事长审核——出纳报销 二、担保事项必须经公司股东会同意 三、房屋抵押、质押必须经公司股东会同意
62楼
2022-12-28 18:41:59
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坚强的花卷:回复江老师 老师请问有没有一些生活中的例子?类似于公交车上的投币箱用两把钥匙这样的
2022-12-28 19:11:45
江老师:回复坚强的花卷一、报销付款,或支付供应商货款时 出纳(操作员)在银行系统中做付款单据——经理(审核人员)审核确认后才能付款——系统确认付款
2022-12-28 19:38:42
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 丰富的期待 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
你好,缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
63楼
2023-01-02 09:56:55
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丰富的期待:回复朴老师 噢噢噢,好的好的,谢谢
2023-01-02 10:50:27
朴老师:回复丰富的期待满意请给五星好评,谢谢
2023-01-02 11:12:33
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
你好,范围越少的,因为信赖好就不用做太多措施的啊
64楼
2023-01-02 10:20:30
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风趣的帽子:回复龙枫老师 对于控制测试来说,越是信赖内部控制,则执行控制测试的时候,为了确定内部控制运行是否有效,是否值得信赖,那么就会在更大的范围内执行审计程序。
2023-01-02 10:38:31
龙枫老师:回复风趣的帽子你好,是信赖的越多做控制测试越多的,是正确的更正的啊
2023-01-02 10:51:12
龙枫老师:回复风趣的帽子因为依赖程度比较高就要多测试的啊
2023-01-02 11:16:09
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 震动的自行车 发表的提问:
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
你好,你可以在上市公司的审计报告中看到,坏账率超过10%的,他们的应收账款内部控制就是有问题的
65楼
2023-01-02 10:49:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
是的,经营管理控制不是属于内部 控制措施,内部控制措施一定是经营中各环节的控制措施。
66楼
2023-01-02 11:06:29
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梦里不知身是客:回复陈诗晗老师 怎么感觉是一个意思呀
2023-01-02 11:36:56
陈诗晗老师:回复梦里不知身是客经营管理是宏观层面 上的,内部控制是细节上的
2023-01-02 12:03:53
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是 为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层 有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( ) 6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经 常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
4对 5错 6对 这是审计
67楼
2023-01-02 11:27:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
、下列关于信息技术系统的说法中,错误的是( )。 A、信息技术一般控制环境影响应用控制的运行 B、信息技术一般控制通常对全部或部分财务报表认定作出间接贡献 C、编辑检查可以实现应用控制审计的准确性目标 D、编辑检查不能实现应用控制的完整性目标
您好 选择D 编辑检查同时可以实现应用控制审计的完整性和准确性。
68楼
2023-01-03 17:10:53
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莫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 含糊的画板 发表的提问:
礼拜二要去航天信息科技有限公司面试税控部门,有哪些可能会问的基本问题呢
看招聘要求,准备面试
69楼
2023-01-03 17:20:53
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含糊的画板:回复莫老师 没有招聘要求。裙带关系去面试。
2023-01-03 18:06:23
含糊的画板:回复莫老师 对该岗位不熟悉
2023-01-03 18:23:05
莫老师:回复含糊的画板这种的话,可以问问介绍的那个人,透露点。不过,面试也只是一个走一个过场罢了
2023-01-03 18:45:28
含糊的画板:回复莫老师 我怕一问三不知我都不好意思,说不定裙带关系也进不去了
2023-01-03 18:59:03
含糊的画板:回复莫老师 会不会比较注重税种税率的问题呢
2023-01-03 19:09:56
莫老师:回复含糊的画板这个不好说,每个企业的面试,都是不一样的。
2023-01-03 19:32:39
莫老师:回复含糊的画板而且,也不知道你进去面试的是哪个岗位
2023-01-03 19:53:16
含糊的画板:回复莫老师 我已经在问了,一会给老师答案
2023-01-03 20:05:35
莫老师:回复含糊的画板好的呢,希望能针对性的给你意见
2023-01-03 20:32:47
含糊的画板:回复莫老师 税控部和财税产品部
2023-01-03 20:50:40
含糊的画板:回复莫老师 岗位再安排
2023-01-03 21:13:57
含糊的画板:回复莫老师 老师这个问答会不会被百度到
2023-01-03 21:43:26
含糊的画板:回复莫老师 能不能隐藏
2023-01-03 21:55:00
莫老师:回复含糊的画板能被百度到的,我也不知道怎么隐藏
2023-01-03 22:06:11
含糊的画板:回复莫老师 老师营业税初级有没有学
2023-01-03 22:23:39
莫老师:回复含糊的画板2016年5月1日,就开始全面实行营改增了
2023-01-03 22:51:32
莫老师:回复含糊的画板大公司,一般都有完整的培训课程,不用担心
2023-01-03 23:06:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心有庭树 发表的提问:
初级会计实务中内部控制如何理解?
你好;   内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险。  比如   及时去   监督 ;  控制 ; 信息的沟通;及时去做 评估风险等   
70楼
2023-01-03 17:45:19
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户iu5tp8 发表的提问:
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
你哈,学员,这个选择ACD
71楼
2023-01-03 18:04:06
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ A 琼芝???? 发表的提问:
#提问#请问一下会计信息采集是必须要填吗
你好,只要会计专业从事会计的既要采集
72楼
2023-01-03 18:29:58
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A 琼芝????:回复暖暖老师 暂且没从事要采集吗
2023-01-03 18:45:59
暖暖老师:回复A 琼芝????需要采集的,错过就不可以采集了
2023-01-03 19:03:51
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
73楼
2023-01-04 17:23:39
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
74楼
2023-01-04 17:51:57
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
75楼
2023-01-04 18:18:11
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