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大家做会计做的怎么样啊?
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 笑点低的天空 发表的提问:
请教各位专家老师,最新的残疾人保障金是按什么来计提的啊?计提怎么做分录啊?
你好 残保金 应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资 (1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金)
241楼
2023-03-20 16:15:36
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
管家婆辉煌版的会计凭证怎么做?
会计凭证_管家婆辉煌版软件 会计凭证主要是用来处理一些管家婆辉煌版业务单据里没有提供的业务,这需要有一定的会计基础知识,而且管家婆辉煌版的业务单据基本能满足的日常管理,因此不推荐大量使用会计凭证。 会计凭证同一般的财务软件里的记账凭证相似,都需要录入借贷方科目及借贷方发生额,且借贷发生额必须相等,否则不予过账。 例:收到“阳光科技”公司现金10000元,抵冲以前欠款。 进入管家婆辉煌版软件“业务录入-财务业务-会计凭证”,在科目栏选择“资产类-现金”,借方输入10000元,然后在科目栏再选择“应收款合计”,选择该项目后,系统会自动调出往来单位信息,这时再选择阳光科技公司,然后再在贷方输入10000元。 该凭证过账后,对阳光科技公司的应收账款将减少10000元,资产类的“现金”将增加10000元。 说明:使用会计凭证进行收款的,不参与回款统计。 库存商品、借进商品、借出商品、权益类科目不能用于会计凭证处理。
242楼
2023-03-20 16:37:12
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 豆爷 发表的提问:
销售货款开票金额42018元,收到支票为42000元 会计分录怎么做啊?18元人家没给…
你好,18计入营业外支出。
243楼
2023-03-20 16:42:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 艾山江 发表的提问:
老师 你好,公司用公司名下的刷卡机 给别人刷卡收到的钱 怎么做会计分录,金额大的 还有转别人,1,2 元的 不用 转 ,这样的 怎么做会计分录
不需要还钱的借其他货币资金贷营业外收入 需要还钱,借其他货币资金贷其他应付款 还钱,借其他应付款贷其他货币资金
244楼
2023-03-20 16:50:58
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艾山江:回复郭老师 谢谢 老师
2023-03-20 17:13:50
郭老师:回复艾山江不用客气 工作愉快
2023-03-20 17:30:56
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 微笑,向前行 发表的提问:
建筑公司收取管理费,并开发票,做账的流程是怎样的啊?谢谢老师找了一家建筑公司,但不会做账
根据开票确认收入,支付对方确认成本,和正常建筑公司一样,参考房屋建筑行业课程学习
245楼
2023-03-21 15:00:32
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微笑,向前行:回复袁老师 可以举个例子吗?
2023-03-21 15:31:17
袁老师:回复微笑,向前行这个比较宽泛还是听课吧;https://www.acc5.com/course/cat_9/1.html
2023-03-21 15:59:15
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ f(x) 发表的提问:
专用发票有发票联和抵扣联,发票联和抵扣联的用处分别是什么啊?会计做账的话之用发票抵扣联可以吗?我们这里外面做账会计把发票联送过来了,小白级别,请大家帮忙
你好,抵扣联用于勾选认证,是需要单独保管的,发票联是做账用的。
246楼
2023-03-21 15:29:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
请问被投资企业宣告分配股票股利的会计分录是怎么样做的啊!
你好,不涉及具体分录
247楼
2023-03-21 15:44:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ fghg564 发表的提问:
工会经费怎么计算怎么做帐啊
你好,根据工资薪金*2% 分录是 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
248楼
2023-03-21 15:55:01
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
享受优惠政策 退回之前缴纳的印花税 会计分录怎样做啊
您好,这个是借 银行存款 贷 营业外收入,这样就行
249楼
2023-03-21 16:08:59
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天青色等烟雨:回复小锁老师 六税俩费也是同样处理吗
2023-03-21 16:32:28
小锁老师:回复天青色等烟雨嗯,印花税不就是六税两费的一种吗,但是还有一个方法就是充之前计提的税金
2023-03-21 16:43:50
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ missing 发表的提问:
加计抵减的会计分录要怎么做啊,要不要计提啊
你好 交时低 借 应交税费 贷其他收益
250楼
2023-03-22 14:53:07
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 疯丫头 发表的提问:
印花税的会计分录该怎么做啊
借:管理费用 贷:应交税费-印花税 实际缴纳时借:应交税费-印花税 贷:银行存款
251楼
2023-03-22 15:19:28
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 高冷的萝莉 发表的提问:
上了3000的税怎么做会计分录啊
3000是什么税?增值税还是别的税,计税依据是什么
252楼
2023-03-22 15:47:15
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高冷的萝莉:回复方老师 我们是一般纳税人给税务局上的税
2023-03-22 16:08:32
方老师:回复高冷的萝莉那为什么要交这3000元呀,交税的依据是什么比如是按你收入交的,还是别的
2023-03-22 16:32:23
高冷的萝莉:回复方老师 我们是一般纳税人给顾客开了80万发票,别人给我们开进来的只有七十多万,是不是要上税啊
2023-03-22 16:53:52
方老师:回复高冷的萝莉是的,按销项-进项的差额交纳增值税及附加税。
2023-03-22 17:05:02
高冷的萝莉:回复方老师 那我做凭证的时候怎么做啊
2023-03-22 17:29:05
方老师:回复高冷的萝莉销售时 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额 购进时 借库存商品 应交税费-增值税-进项税额 贷银行存款
2023-03-22 17:43:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
大家好,我的进项税不够买的税票怎么做分录。我在国外。和国内有点不一样
借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
253楼
2023-03-22 16:08:59
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莉莉老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 甜甜 发表的提问:
行政单位计提工会经费的会计分录怎么做啊
您好!行政单位计提工会经费会计分录, 机关、事业单位计提工会经费会计分录: 借:经费支出、行政(事业)支出、工资支出、计提工会经费, 贷:专项基金、工会经费
254楼
2023-03-26 20:06:25
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甜甜:回复莉莉老师 这个怎么写分录啊
2023-03-26 20:23:11
莉莉老师:回复甜甜您好,同学,抱歉,昨天没看到信息哈。
2023-03-26 20:41:47
甜甜:回复莉莉老师 没事,那应该怎么写分录了
2023-03-26 20:55:42
莉莉老师:回复甜甜您好,如果是通过申请采用授权支付方式: 借:零余额账户用款额度 贷:财政补助收入
2023-03-26 21:24:45
莉莉老师:回复甜甜你好,第一个和第二个支付凭证一样的哈。
2023-03-26 21:46:34
莉莉老师:回复甜甜您好,计提的话就是我说的之前那个分录哈。
2023-03-26 22:09:25
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ K14610821512197 发表的提问:
这个会计分录怎么做啊
你好,没有上传成功哦
255楼
2023-03-26 20:14:44
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K14610821512197:回复蝴蝶老师
2023-03-26 20:44:42
K14610821512197:回复蝴蝶老师
2023-03-26 21:11:40
K14610821512197:回复蝴蝶老师 这是我写的错误分录
2023-03-26 21:26:41
蝴蝶老师:回复K14610821512197你好,购买原材料毁损以后不涉及销项税额啊,正确分录借待处理财产损溢贷原材料 借其他应收款155营业外支出45,贷待处理财产损溢
2023-03-26 21:39:02

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