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固定资产到期清理会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 冒泡的鱼 发表的提问:
公司汽车报废收到现金500元,汽车原值21300累计折旧202350,会计分录如下,看我错在哪?报废车辆借固定资产清理106500累计折旧202350贷固定资产21300;收到现金借现金500贷固定资产清理500;结转清理收入借固定资产清理500贷营业外收入-处置固定资产收益500。我还差哪步没有把固定资产结转没有余额,收入太少,没有缴税,500还用交吗
你好,你要把固定资产清理的差额转到营业外支出,不是指结转收入那一笔
151楼
2023-02-15 16:49:54
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冒泡的鱼:回复小云老师 处理固定资产的500元报废收入还用缴税吗
2023-02-15 17:20:29
小云老师:回复冒泡的鱼你好,需要交增值税的。
2023-02-15 17:37:23
冒泡的鱼:回复小云老师 小规模纳税人也要交吗,交多少
2023-02-15 17:55:01
小云老师:回复冒泡的鱼是的,一样要交,现在是1%
2023-02-15 18:11:59
冒泡的鱼:回复小云老师 只要有报废收入,就要缴税吗
2023-02-15 18:31:48
冒泡的鱼:回复小云老师 可以语音吗
2023-02-15 18:56:00
冒泡的鱼:回复小云老师 因为企业不正规,好久没收入了额
2023-02-15 19:23:12
小云老师:回复冒泡的鱼没有语音的,是的,有收入就要交税,如果你季度不超过30万可以免增值税,但是也要先计提
2023-02-15 19:47:04
冒泡的鱼:回复小云老师 我还要去税务局备案吗
2023-02-15 20:02:28
小云老师:回复冒泡的鱼不需要去税务局备案
2023-02-15 20:21:54
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 叶岳麟 发表的提问:
固定资产期末余额-累计折旧-固定资产减值准备期末余额+固定资产清理期末余额 固定资产清理如果是负数呢?也加上吗?
清理在借方,累计折旧在贷方,减值准备的增加在贷方
152楼
2023-02-15 16:57:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ CHEN 发表的提问:
老师,您好,刚接手的公司,固定资产好久没做计提折旧了,就剩余一千多了,原值是四万多,我想补几个月的折旧,然后做固定资产清理,如果这些东西还在用,我需要做固定资产清理嘛,需要的话我的会计分录要怎么做呢
你好   可以的。 那你就先补折旧 。 和这个是折旧跨年了吗  
153楼
2023-02-15 17:05:56
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CHEN:回复meizi老师 我也在查多久没计提折旧了,有点乱,我补完之后清理的分录要怎么做呢,就是一些电脑打印机之类的,应该还在用
2023-02-15 17:29:52
meizi老师:回复CHEN 你好   那你就做 :借管理费用-折旧费 贷累计折旧。 清理 借 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产。 变卖:借银行存款贷固定资产清理   应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去  
2023-02-15 17:42:23
CHEN:回复meizi老师 不变卖接着用呢
2023-02-15 18:04:03
meizi老师:回复CHEN 那就 补计提分录就行了。 后面清理分录不做  
2023-02-15 18:33:01
CHEN:回复meizi老师 那剩下的残值就留着吗?
2023-02-15 18:55:21
meizi老师:回复CHEN是的挂在账上。  等着你变卖或者报废的时候在处理分录 
2023-02-15 19:11:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 小娟 发表的提问:
老师,固定资产清理分录怎么做
你好 固定资产转为清理,借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 发生清理支出,借;固定资产清理 ,贷;银行存款等科目 取得清理收入 ,借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费 结转清理净损益,借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
154楼
2023-02-15 17:21:35
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 白露 发表的提问:
请问固定资产清理的分录怎么做呀
借固定资产清理 贷资产处置损益 或者在贷方
155楼
2023-02-15 17:32:59
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白露:回复暖暖老师 出售是借固定资产清理 累计折旧(已计提的折旧)贷固定资产账面原值 借银行存款贷固定资产清理 然后这个固定资产最后是转入哪里呀
2023-02-15 17:53:17
暖暖老师:回复白露固定资产平了已经
2023-02-15 18:13:07
白露:回复暖暖老师 是固定资产清理 后面怎么做
2023-02-15 18:28:29
暖暖老师:回复白露结转到资产处置损益也平了
2023-02-15 18:49:08
白露:回复暖暖老师 是差额直接结转到本年利润了吗
2023-02-15 19:10:33
暖暖老师:回复白露资产处置损益结转到本年利润
2023-02-15 19:36:07
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 蔚赤蓝心 发表的提问:
老师,请问固定资产清理的分录能发一下吧
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 资产处置损益(差额,可在借方)
156楼
2023-02-19 18:30:09
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蔚赤蓝心:回复许老师 老师,不用确认收入吗?
2023-02-19 18:49:00
许老师:回复蔚赤蓝心这个不存在收入的问题呀。资产处置损益,这个,核算的就是固定资产处置的净损益哦
2023-02-19 19:14:05
蔚赤蓝心:回复许老师 老师,这个固定资产净值是2万元,卖的价格也是2万元,小规模纳税人,1%的增值税,能把详细的分录发给我吗?我不会做了
2023-02-19 19:37:09
许老师:回复蔚赤蓝心借:固定资产清理 20000 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 20000 资产处置损益 198.02 贷:固定资产清理 20000 应交税费 198.02 注意价税分离哈
2023-02-19 20:03:53
蔚赤蓝心:回复许老师 老师,这个资产处置损益是不是营业外支出科目啊?
2023-02-19 20:28:15
许老师:回复蔚赤蓝心不是的哦。现在会计制度变了 这个 用资产处置损益 代替了
2023-02-19 20:41:20
蔚赤蓝心:回复许老师 我的帐套里面没有这个科目呢
2023-02-19 20:57:50
许老师:回复蔚赤蓝心这个的话,可以增加一级科目的 要是不想,就还用营业外支出吧
2023-02-19 21:12:01
蔚赤蓝心:回复许老师 谢谢老师
2023-02-19 21:30:29
许老师:回复蔚赤蓝心不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-02-19 21:57:38
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 可乐加番茄 发表的提问:
固定资产清理分录怎么做
 借:固定资产清理    累计折旧    贷:固定资产   借:固定资产清理    贷:银行存款   借:银行存款    贷:固定资产清理    应交税费——应交增值税(销项税额)   借:营业外支出――处置固定资产净损失    贷:固定资产清理
157楼
2023-02-19 18:44:57
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
固定资产清理的分录如何做呢
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
158楼
2023-02-19 19:12:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 薄荷凝望 发表的提问:
固定资产原值100000元,清理固定资产,假如收入10000元,已计提累计折旧90000元,怎么做分录,按道理固定资产清理最后余额是0的
你好 借:固定资产清理10000 , 累计折旧 90000 , 贷:固定资产100000 借:银行存款   ,贷:固定资产清理 10000, 应交税费—应交增值税  
159楼
2023-02-20 16:09:06
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师固定资产清理相关分录怎么做
固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
160楼
2023-02-20 16:36:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 舒服的导师 发表的提问:
第80题,为什么第一个分录是贷固定资产清理,
出售时,固定资产转固定资产清理,这是第一步
161楼
2023-02-20 16:42:11
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舒服的导师:回复陈诗晗老师 最后一个分录为什么是那样的呢
2023-02-20 17:11:55
陈诗晗老师:回复舒服的导师我看不到你最后一个,最后分录是固定资产清理余额转资产处置损益
2023-02-20 17:23:37
舒服的导师:回复陈诗晗老师 是,为什么要30-5-22
2023-02-20 17:53:07
舒服的导师:回复陈诗晗老师 无形资产研发阶段发生的支出为什么不计入入账价值
2023-02-20 18:11:06
陈诗晗老师:回复舒服的导师这是你最后转的钱啊
2023-02-20 18:33:35
舒服的导师:回复陈诗晗老师 什么意思啊
2023-02-20 19:01:54
陈诗晗老师:回复舒服的导师就是你最后出售这个设备赚取的利润
2023-02-20 19:15:46
舒服的导师:回复陈诗晗老师 为什么呢
2023-02-20 19:35:42
舒服的导师:回复陈诗晗老师 无形资产研发阶段发生的支出和最后赚取的利润有什么关系吗
2023-02-20 20:04:59
陈诗晗老师:回复舒服的导师你无形资产总的价值22万,发生清理费用5万,你出售30万 难道不是你转了3万?
2023-02-20 20:25:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 时尚的万宝路 发表的提问:
请问做固定资产清理分录怎么做
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
162楼
2023-02-20 17:11:59
全部回复
时尚的万宝路:回复朴老师 冲减管理费用的分录怎么做呢
2023-02-20 17:33:34
朴老师:回复时尚的万宝路借银行贷管理费用或者 借:管理费用(红字) 贷:银行存款(红字)
2023-02-20 17:44:22
时尚的万宝路:回复朴老师 之前有一笔业务记的借管理费用办公费200贷银行200但是现在对方给我们交接他们的帐,他们把这个东西要拿走,那我们做营业外收入应该怎么做
2023-02-20 17:58:19
朴老师:回复时尚的万宝路给你钱?借银行贷营业外收入
2023-02-20 18:20:56
时尚的万宝路:回复朴老师 对,给我钱,但是钱还没给,做的话做其他应收款是吗?那之前做的那笔分录不用处理吗
2023-02-20 18:48:14
时尚的万宝路:回复朴老师 不用红冲之前做的分录吗
2023-02-20 18:59:25
朴老师:回复时尚的万宝路不用,什么时候收到钱什么时候再做营业外收入就行
2023-02-20 19:23:44
时尚的万宝路:回复朴老师 那现在要做的就是借其他应收款贷营业外收入吗?之前做的管理费用办公费不用管?
2023-02-20 19:50:31
朴老师:回复时尚的万宝路不要,等你收到这个钱的时候再做,没收到先不做
2023-02-20 20:09:42
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 安东尼过! 发表的提问:
老师 分录中大题最后一问 借:固定资产清理 915 是倒挤出来的么?
学员你好,固定资产清理是固定资产的账面价值结转的,固定资产余额5000万,计提折旧减值230
163楼
2023-02-21 16:05:48
全部回复
安东尼过!:回复悠然老师01 好的  明白了 谢谢老师
2023-02-21 16:36:58
悠然老师01:回复安东尼过!计提减值230,折旧2013-2014为2970,2015为885,账面价值=5000-2970-885-230=915
2023-02-21 16:50:59
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
固定资产清理分录怎么写
一、转固定资产清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 二、收到固定资产清理款 借:银行存款 贷:固定资产清理 三、结转利得或损失 借:固定资产清理 贷:营业外收入 或者是 借:营业外支出 贷:固定资产清理
164楼
2023-02-21 16:23:06
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蓝叶CC 发表的提问:
请问老师,按照账面价值处理固定资产,以下分录是否正确: 1、借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产 2、借:银行存款 贷:固定资产清理
你好 不准确  固定资产处置分录: 将固定资产的账面价值转入固定资产清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 发生清理费用等支出 借:固定资产清理        应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 残料变价收入(入库)及保险公司或责任人赔偿 借:银行存款        原材料        其他应收款 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 出售或处置收入 借:银行存款 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 处置结束将固定资产清理结转成零 因出售、转让等原因产生的固定资产处置利得或损失 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 或相反会计分录 因已丧失使用功能、自然灾害发生毁损等原因而报废清理产生的利得或损失 借:固定资产清理 贷:资产处置损益  或 借:资产处置损益  贷:固定资产清理
165楼
2023-02-21 16:28:59
全部回复
蓝叶CC:回复玲老师 按账面价值处理,无减值准备,无处置费用,不考虑增值税的情况下呢?
2023-02-21 16:56:35
蓝叶CC:回复玲老师 我就想确认一下,这种情况下,还需要用到资产处置损益这个科目吗?
2023-02-21 17:12:47
玲老师:回复蓝叶CC你好  有处置损益 的时候用,没有不用
2023-02-21 17:34:03

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