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我国上市公司内部控制会计
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 爱雪 发表的提问:
会计信息采集中工作单位经济类型要选什么,我公司是股份有限公司 ,单位类型选择有这些:1行政单位 2事业单位 3上市公司-国有控股 4非上市公司(企业)国有公司(企业) 4 非上市公司(企业)-非国有公司(企业) 5农村经济组织 6民间非营利组织 7其他组织 请问要选择哪个阿
非上市公司(企业)-非国有公司(企业) 或者非上市公司(企业)国有公司(企业) 取决于公司是否是国有
106楼
2023-01-30 17:22:40
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爱雪:回复文文老师 不是国有啊
2023-01-30 17:47:21
爱雪:回复文文老师 是小规模的有限公司,经济类型选哪个呢
2023-01-30 18:00:15
文文老师:回复爱雪是股份有限公司还是有限公司??
2023-01-30 18:17:52
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ Ybyt 发表的提问:
我们是房产中介公司,被别的公司控股准备上市,用甲骨文财务软件,与国内的软件系统不一样,看着好难!这个软件好用吗?
同学你好 这个可以找售后培训你
107楼
2023-01-30 17:28:31
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 李涵 发表的提问:
会计信息采集中工作单位经济类型要选什么,我公司是有限公司 ,单位类型选择有这些:1行政单位 2事业单位 3上市公司-国有控股 4非上市公司(企业)国有公司(企业) 4 非上市公司(企业)-非国有公司(企业) 5农村经济组织 6民间非营利组织 7其他组织 请问要选择哪个阿
非上市公司(企业)-非国有公司(企业)
108楼
2023-01-30 17:50:58
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 震动的自行车 发表的提问:
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
你好,你可以在上市公司的审计报告中看到,坏账率超过10%的,他们的应收账款内部控制就是有问题的
109楼
2023-01-31 16:20:19
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 顺心的唇膏 发表的提问:
请教:外国公司减持国内上市公司的股票,都要缴纳哪些税费?
你好,给你个资料,你自己看一下https://wenku.baidu.com/view/34c40e5cc4da50e2524de518964bcf84b9d52d85.html
110楼
2023-01-31 16:40:56
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 曾经的钢笔 发表的提问:
会计信息采集中工作单位经济类型要选什么,我公司是有限责任公司(自然人独资) ,单位类型选择有这些:1行政单位 2事业单位 3上市公司-国有控股 4非上市公司(企业)国有公司(企业) 4 非上市公司(企业)-非国有公司(企业) 5农村经济组织 6民间非营利组织 7其他组织 请问要选择哪个阿
你好 选择的是第4个
111楼
2023-01-31 17:06:13
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陈橙老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 呆萌的啤酒 发表的提问:
1、A上市公司 2017年12月31日的股本为10000万元(国值为1元),莫本公积(股本道价 )为3000万元,里余公积为4000万元,设股京大会批准,A上市公司以现金国期方式国期本公司较票2000万股并注铜,假定: (1)A上市公司按等股2元国期较票. (2)A上市公司按等较3元国购较票. (3)A上市公司按每股0.9元回购较票. 要求:分别在以上三种博况下编制A公司的会计分录
您好,你发这个问题乱码了,麻烦重新发起提问
112楼
2023-01-31 17:24:57
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曹帅老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.22w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
同学您好:1、了解内部控制可以采取的审计程序包括:询问、观察、检查、穿行测试; 2、重新执行用于控制测试; 3、穿性测试运用于了解内部控制中,指注册会计师追踪交易在财务报告信息系统中处理过程。
113楼
2023-01-31 17:47:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 哭泣的白猫 发表的提问:
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
你好,这个是违反独立性啊。ABC会计师事务所只能选择出具其中一种报告
114楼
2023-02-01 16:58:49
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
115楼
2023-02-01 17:23:43
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
116楼
2023-02-01 17:31:52
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张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ David 发表的提问:
我们公司与国内A集团签订了独家协议,为其在中国市场的产品提供专用w阀门。 本专用W 阀门是由我们法国公司的研发部门负责研发,我们公司的技术部门协助完成产品的最终定型,然后由我们公司制造并销售给A集团。 请根据我公司上面的实际情况,制定一套有效的税收筹划解决方案。
可以利用高新技术企业和研发费加计扣除的政策节税。
117楼
2023-02-01 17:44:59
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David:回复张乐老师 能详细点吗?
2023-02-01 18:30:17
张乐老师:回复David你们公司委托法国公司的研发,法国公司收你们公司研发服务费,或者直接把你们法国公司的人员放在你们公司名下。这样公司就有研发费用了,研发费用可以扣除扣除。比如发生100万研发费用,除了100万可以在税前扣除以外,还可以再额外扣除75万的费用。 另外如果研发费用达到收入的一定比例,公司可以申请成为高新技术企业,成功后企业所得税率是15%,比正常的25%税率少10%。
2023-02-01 18:50:14
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
118楼
2023-02-05 17:54:23
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 曾铭 发表的提问:
根据财会[2017]22号 财政部关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知:一、在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行; 执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。 老师,请帮我解说下,我不太懂呀
同学好,新的收入准则的执行上不同的企业有不同的执行时间,对境外上市和境内上市的企业执行早于非上市企业
119楼
2023-02-05 18:22:48
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曾铭:回复英老师 好的,谢谢
2023-02-05 19:03:28
英老师:回复曾铭不客气,谢谢同学,请给予5星好评,加油!!
2023-02-05 19:26:02
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 不可复制的阳光 发表的提问:
在小公司已经做到主办会计了,现在要去上市集团公司从出纳岗位开始,然后做的好的话可以转会计岗位,要去嘛
你好,有机会转岗还是去的好,
120楼
2023-02-05 18:41:55
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不可复制的阳光:回复玲老师 不过一开始是出纳
2023-02-05 18:58:59
玲老师:回复不可复制的阳光要从长远看有没有利,有利就去,
2023-02-05 19:24:57

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