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内部会计控制规范货币资金
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 别跟我虚伪我懒得敷衍 发表的提问:
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
您好,内部控制审计,属于审计
271楼
2023-04-10 14:31:10
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别跟我虚伪我懒得敷衍:回复宸宸老师 内部控制审计属于审计,内部控制审核属于其他鉴证业务对吗
2023-04-10 14:59:50
宸宸老师:回复别跟我虚伪我懒得敷衍您好,是的 审核就属于其他鉴证业务
2023-04-10 15:10:18
别跟我虚伪我懒得敷衍:回复宸宸老师 好的,谢谢
2023-04-10 15:22:35
宸宸老师:回复别跟我虚伪我懒得敷衍不客气的,祝您学习愉快
2023-04-10 15:45:05
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 坚强的花卷 发表的提问:
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
一、报销流程:报销人粘贴报销单据——部门经理审核——会计人员审核——财务经理审核——达到一定的金额,董事长审核——出纳报销 二、担保事项必须经公司股东会同意 三、房屋抵押、质押必须经公司股东会同意
272楼
2023-04-10 14:52:47
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坚强的花卷:回复江老师 老师请问有没有一些生活中的例子?类似于公交车上的投币箱用两把钥匙这样的
2023-04-10 15:18:47
江老师:回复坚强的花卷一、报销付款,或支付供应商货款时 出纳(操作员)在银行系统中做付款单据——经理(审核人员)审核确认后才能付款——系统确认付款
2023-04-10 15:44:22
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 一路向前 发表的提问:
1,编制现在流量表时,现金流量表如何与资产负债表关系验证 2,现金流量表统计的是货币资金的内容,货币资金包括哪些 3,我们公司购买银行理财产品时这样做的,借:其他货币资金,贷:银行存款。到期赎回时做相反的科目,这个怎么指定流量项目
1、,资产负债表的货币资金年末减年初等于现金流量表 现金及现金等价物净增加额
273楼
2023-04-10 15:06:17
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QQ老师:回复一路向前2、货币资金是指存在于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其他货币资金。货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金,按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。   其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。
2023-04-10 15:40:32
QQ老师:回复一路向前3、按你的账务处理计入与经营有关的其他支出和收入就可以,
2023-04-10 15:57:02
一路向前:回复QQ老师 我们公司购买银行理财产品时这样做的,借:其他货币资金,贷:银行存款。到期赎回时做相反的科目,这个怎么指定流量项目,是不是就不用指定流量了,因为是货币资金内部的变动
2023-04-10 16:14:06
QQ老师:回复一路向前你好!最好指定与经营有关的其他现金收入与支出
2023-04-10 16:38:24
Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 粒粒 发表的提问:
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
那一般就是指你审计的这一年
274楼
2023-04-10 15:31:35
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粒粒:回复Lyle 意思拟信赖内控期间是1月1日—12月31日,那控制测试期间也尽量在1月1日—12月31日内,而不是10月31日—次年的3月1日?
2023-04-10 15:48:38
Lyle:回复粒粒是的 你要信赖这段时间的 当然要测试这段时间的
2023-04-10 16:05:40
粒粒:回复Lyle 不是都做了财务报表审计了,为啥还冒出来个内部控制审计,内部控制审计主要是干啥的啊
2023-04-10 16:23:33
Lyle:回复粒粒你有没有看过上市条件 我们要求财务报表审计和内部控制审计都是无保留意见
2023-04-10 16:48:37
粒粒:回复Lyle 那内部控制审计主要是干点啥的丫
2023-04-10 17:05:16
Lyle:回复粒粒就是看你内部控制做的怎么样啊 比如大额开支要好几个人签字,你做到了没有
2023-04-10 17:33:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户kca33z 发表的提问:
4、甲公司是一家金银珠宝首饰加工企业,公司聘请某会计师事务所对其存货内部控制的有效性进行评估。甲会计师事务所在对存货进行评估时,发现以下情况: (1)由于公司存货中有很多黄金珠宝原材料,因此公司特别规定、对于这类原材料的保管由库房保管人员W专门负责、调用审批由公司负责生产的副总经理负责、转移则由首饰加工部门的组长P负责。 (2)公司每三个月定期对贵重存货盘点- -次、编制盘点表。会计部门与库房在核结存数量,事后向管理层在报告差异情况及形成原因,经提准后进行相应处理。 要求:根据资料,从内部控制角度分析、判断并指出以上内部控制中存在哪些缺陷;针对缺 陷提出改进建议。
1,内部控制存在人员缺陷,这里调度负责都是属于出库,应该有同一的负责人负责审批处理 2,对于贵重物品,应该每月盘点
275楼
2023-04-10 15:47:58
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 淡定的篮球 发表的提问:
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是( )。战略控制管理控制作业控制主导性控制
主导性控制不属于按照其控制层次分类
276楼
2023-04-11 14:43:09
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
http://www.docin.com/p-77179700.html 看看这里对你有帮助
277楼
2023-04-11 15:02:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 务实的火车 发表的提问:
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
销售成本控制,主要是你在销售环节的每一个涉及的成本方面的一些控制措施,对内对外都有。那么销售成本内部控制主要是对内对外的不考虑。
278楼
2023-04-11 15:30:10
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 俏皮的帆布鞋 发表的提问:
PayPal是其他货币资金么
你好,PayPal是其他货币资金
279楼
2023-04-11 15:45:00
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俏皮的帆布鞋:回复紫藤老师 也跟银行存款一样有对账单么
2023-04-11 15:59:35
紫藤老师:回复俏皮的帆布鞋就像**一样,有收付记录
2023-04-11 16:12:33
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ ???? 发表的提问:
其他货币资金指的是什么
其他货币资金指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。
280楼
2023-04-12 14:47:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 愤怒的小甜瓜 发表的提问:
为什么用其他货币资金
你好,能提供一下具体的题目图片吗 
281楼
2023-04-12 15:11:15
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 健壮的白昼 发表的提问:
内部控制要素间的关系
企业背部控制要素是构成内部控制模式的各个方面,一般将内部控制分为内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监控五个要素,具体联系如下: 1、风险评估 每个企业都面临来自内部和外部的不同风险,这些风险都必须加以评估。评估风险的先决条件,是制定目标。风险评估就是分析和辨认实现所定目标可能发生的风险。具体包括:目标、风险、环境变化后的管理等等。 2、控制活动 企业管理阶层辩识风险,继之应针对这种风险发出必要的指令。控制活动,是确保管理阶层的指令得以执行的政策及程序,如核准、授权、验证、调节、复核营业绩效、保障资产安全及职务分工等。 控制活动在企业内的各个阶层和职能之间都会出现,这主要包括:高层经理人员对企业绩效进行分析、直接部门管理、对信息处理的控制 、实体控制、绩效指标的比较、分工。 3、信息与沟通 企业在其经营过程中,需按某种形式辨识、取得确切的信息,并进行沟通,以使员工能够履行其责任。信息系统不仅处理企业内部所产生的信息,同时也处理与外部的事项、活动及环境等有关的信息。 企业所有员工必须从最高管理阶层清楚地获取承担控制责任的信息,而且必须有向上级部门沟通重要信息的方法,并对外界顾客、供应商、政府主管机关和股东等做有效的沟通。主要包括:信息系统、沟通 4、内部监控 内部控制系统需要被监控。监控是由适当的人员,在适当及时的基础下,评估控制的设计和运作情况的过程。监控活动由持续监控、个别评估所组成,其可确保企业内部控制能持续有效的运作。具体包括:持续的监控活动、个别评估、报告缺陷。 5、内部环境 内部环境提供企业纪律与架构,塑造企业文化,并影响企业员工的控制意识,是所有其它内部控制组成要素的基础。控制环境的因素具体包括:诚信的原则和道德价值观、评定员工的能力、董事会和审计委员会、管理哲学和经营风格、组织结构、责任的分配与授权、人力资源政策及实务。 五要素之间的关系是相辅相成的。
282楼
2023-04-12 15:35:51
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 南境星辰 发表的提问:
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
283楼
2023-04-12 15:41:59
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 天真的手套 发表的提问:
内部控制的目标有哪些
1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保单位经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保单位各项业务活动的健康运行。 3、堵塞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护单位财产的安全完整。 4、规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
284楼
2023-04-13 14:55:21
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
老师,货币资金旬报表运算原理是什么
根据公司现金和银行存款的资金收支和流动汇总列支吧
285楼
2023-04-13 15:22:17
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