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一般纳税人购买税控盘会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人,购买的税控盘,这个月不交税的情况下,怎么写分录啊,
你好,借管理费用 贷银行存款 然后借应交税费--应交增值税-减免税额 借管理费用(红字)
76楼
2022-12-11 08:23:59
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末:回复徐阿富老师 第二笔分录不是什么时候抵税时候再做吗?
2022-12-11 08:50:49
徐阿富老师:回复你好,是的,抵扣时可以转到转出未交增值税
2022-12-11 09:19:53
末:回复徐阿富老师 当月抵扣时,借:转出应交未交增值税 贷:减免税款 是这样吗
2022-12-11 09:40:07
徐阿富老师:回复你好,对的,没错是这样的
2022-12-11 09:51:44
苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ D、 发表的提问:
一般纳税人,税控维修服务费和税控盘的费用会计分录有疑惑
一、金税盘技术维护费的会计处理 支付时,仍应按原来的会计处理进行核算。 借:管理费用 贷:银行存款(或现金) 二、 购买时税控系统时的会计处理。即先按含税金额,费用正常计入-费用或相关的资产科目 由于该文明确了按价税合计直接抵减应纳增值税额,且其进项税不得再进行抵扣,则纳税人(不用区分一般纳税人还是小规模纳税人)的会计处理为: 借:固定资产(或管理费用) 贷:银行存款(或现金) 三、月底的会计处理 由于是直接抵减的增值税应纳税额(含简易征收办法的应纳税额),故该部分抵减的税额视同于已经缴纳的税额,则会计分录为: 借:应增税金——未交增值税 或者 借:应交税费-增值税-减免税款 贷:营业外收入
77楼
2022-12-12 06:30:11
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 海的声音鱼 发表的提问:
一般纳税人购买金税盘的会计分录怎么做?支持款是480元
你好!购买时 借 管理费用 贷 银行存款 抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税款)贷 管理费用
78楼
2022-12-12 06:49:33
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
第一次购买税控盘,会计分录怎么做?
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
79楼
2022-12-12 07:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 叶紫 发表的提问:
购买税控盘如何做会计分录,税控盘抵扣了又如何做分录?
借管理费用贷现金 借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
80楼
2022-12-13 06:52:06
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 体贴的嚓茶 发表的提问:
你好我是一般纳税人企业。购回税控盘,及抵免税款会计分录怎么做,谢谢
您好,借应交税费应交税费应交(减免税款)贷其他收益
81楼
2022-12-13 07:06:03
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 罗淑华 发表的提问:
请问购买税控盘和抵减税控盘怎么做会计分录
借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
82楼
2022-12-13 07:14:58
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罗淑华:回复张艳老师 这样做了但是账不平。
2022-12-13 07:28:17
张艳老师:回复罗淑华为什么不平呢?哪里出现差额了。
2022-12-13 07:57:11
罗淑华:回复张艳老师 应交税费增值税(减免税)还是有余额
2022-12-13 08:27:01
张艳老师:回复罗淑华等月末或年末做增值税结转分录,该科目余额就会冲平了。
2022-12-13 08:54:01
默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 听雨 发表的提问:
小规模纳税人购买税控盘的会计分录怎么做?抵扣时的分录又怎么做?
1、购买时: 借:管理费用 贷:银行存款等 2、按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
83楼
2022-12-14 05:58:27
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听雨:回复默雨老师 抵减时应交税费--应交增值税,三级科目是什么?进项税还是减免税款
2022-12-14 06:11:48
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 可惜不是我 发表的提问:
一般纳税人购买税控盘480,并且抵减了480怎么做录
一、购买时 借:管理费用——办公费 480 贷:库存现金480 二、抵扣时 借:应交税费——应交增值税(减免税费)480 借:管理费用——办公费 -480
84楼
2022-12-14 06:05:16
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ anna 发表的提问:
:小规模纳税人购买税控盘的会计分录怎么做的?要体现税金吗
您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
85楼
2022-12-14 06:27:36
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 金智慧捷 发表的提问:
购买税控盘记账分录。抵减税会计分录
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
86楼
2022-12-14 06:56:46
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ^_^非 发表的提问:
购买税控盘怎么做账,一般纳税人
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
87楼
2022-12-14 07:11:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 世界 发表的提问:
一般纳税人,买税控盘款分录怎么做,已经抵扣
借应交税费—应交增值税—减免税款贷管理费用
88楼
2022-12-15 06:56:24
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世界:回复方老师 买入的分录要做吗
2022-12-15 07:26:51
方老师:回复世界做的,买入时借管理费用贷银行存款
2022-12-15 07:45:47
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问:
一般纳税人购买金税盘的分录怎么做?然后到下月抵扣金科盘的会计分录怎么做
1、购买金税盘时 借:管理费用 贷:银行存款 2、全额抵减增值税时: 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
89楼
2022-12-15 07:21:59
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紫藤老师:回复娴┏ (^ω^)=☞下月抵扣金科盘 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2022-12-15 07:44:01
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.89w
引用 @ 花木兰 发表的提问:
老师,一般纳税人购买的税控盘,买回时、待抵扣中、和抵扣时 的分录分别是什么?
金税盘和报税盘的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280
90楼
2022-12-15 07:45:42
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花木兰:回复朴老师 服务费280的意思是,以后每年的服务费都能抵减增值税吗?
2022-12-15 08:07:31
花木兰:回复朴老师 老师,现在公司还没有产生收入,所以在未抵扣前要做这个分录吗?还是实际抵扣时做这个分录?借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2022-12-15 08:35:49
花木兰:回复朴老师 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 这个分录可以这样做吗?都是借方
2022-12-15 08:59:02
朴老师:回复花木兰是的,280是服务费的金额,每年都可以抵扣,可以这样做的哦
2022-12-15 09:17:58
花木兰:回复朴老师 现在公司还没有产生收入,所以在未抵扣前要做这个分录吗?还是实际抵扣时做这个分录?借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字)
2022-12-15 09:32:41
朴老师:回复花木兰实际抵扣的时候做的
2022-12-15 09:45:28
花木兰:回复朴老师 那未抵扣前,只增加了费用和减少了资产是吗
2022-12-15 10:13:50
花木兰:回复朴老师 老师,在未抵扣前会在增值税申报表体现待抵扣的这笔金额,如果账面上抵扣前不体现这个减免税款金额的 那报表和账面就符合了?
2022-12-15 10:30:08
朴老师:回复花木兰是的,就是这样操作的
2022-12-15 10:57:59
花木兰:回复朴老师 您能详细点吗 我问的后面问题麻烦你回答,如果回答不了麻烦给我换个老师 别回的慢又敷衍我了
2022-12-15 11:21:50
朴老师:回复花木兰如果税控盘的想扣增值税,先填写附表减免明细表,然后再填写主表23行,不抵扣就填写在减免明细表的本期发生额和余额
2022-12-15 11:33:35

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