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预付账款应付账款会计分录
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ ? 发表的提问:
应付账款和预付账款的分录
您好,你说他俩重分类的分录吗
31楼
2022-12-20 18:41:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
麻烦老师看下这个案例,最下面是不是应该是应付账款-心海公司 13400,因为已经收到对方发的货了啊,还有第二个分录,贷预付账款23400,我不太理解是什么意思,可以帮忙解释一下么?谢谢老师
麻烦老师 看下,谢谢老师
32楼
2022-12-20 19:04:21
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bamboo老师:回复同舟之情同学 你好 请问案例在哪里
2022-12-20 19:18:22
同舟之情:回复bamboo老师 老师 这个
2022-12-20 19:39:46
bamboo老师:回复同舟之情应付账款跟预付账款大体性质相同 一个是先付款 一个是后付款 第二个分录,贷预付账款23400 是少用了应付账款科目 跟实务处理性质一样 只是少用了一个科目而已
2022-12-20 20:04:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Yve 发表的提问:
什么情况下会有以下分录 借预付账款 贷应付账款
你好,同一个公司,你挂了两个科目,这两个科目对冲。
33楼
2022-12-20 19:23:59
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Yve:回复郭老师 什么意思 能展开说说嘛
2022-12-20 19:42:03
郭老师:回复Yve比如你之前和a公司有往来应付账款,A借方有余额,a预付账款贷方有余额,这两个科目对冲一下。
2022-12-20 19:52:10
Yve:回复郭老师 好的谢谢
2022-12-20 20:11:24
郭老师:回复Yve不用客气,工作愉快。
2022-12-20 20:36:19
空空老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师
0.00
解题: 0w
引用 @ 随心向往随心潇洒 发表的提问:
老师,请问下这笔分录是应付账款还是预付账款,前期是预付的百胜电子账款,这是付的尾款,我觉得应该写应付账款?不知道对不对,请老师指教一下,谢谢
同学您好。 前期付款挂预付,后面来票冲预付,差额在应付,付款尾款冲应付。 如果付清了,预付应付都是0
34楼
2022-12-21 18:30:18
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随心向往随心潇洒:回复空空老师 老师,我没懂
2022-12-21 18:45:44
随心向往随心潇洒:回复空空老师 老师,打扰哈您,我理解的意思是这样,因为货没到,第一笔分录是预付的1万钱,现在货到了支付的尾款还是借:预付账款  贷:银行存款,但是增值税发票没到,等到了做借:应付账款那笔分录,相当于冲减了
2022-12-21 19:10:45
随心向往随心潇洒:回复空空老师 老师,我晓得怎么做了,麻烦您了
2022-12-21 19:23:27
空空老师:回复随心向往随心潇洒同学,您好。 善于思考如你,祝你学习进步。
2022-12-21 19:42:41
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 爱美是女人的专利 发表的提问:
老师,我想问一下,报表的应付账款为负数,我调账分录为,借:应付账款,贷:预付账款,做出来应付变多了,预付账款也变成了负数?
嗯,你好同学,按说你这个应付账款啊,它是负数的话,就说明他的余额在借方,所以说呢,你要把这个应付账款放在贷方,然后借预付账款贷应付账款
35楼
2022-12-21 18:54:05
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爱美是女人的专利:回复李霞老师 反过来做是吗
2022-12-21 19:06:27
李霞老师:回复爱美是女人的专利对的,你按我说的凭证做。
2022-12-21 19:19:54
爱美是女人的专利:回复李霞老师 可是为什么应付账款会有这么多负数?什么原因引起
2022-12-21 19:42:16
李霞老师:回复爱美是女人的专利应该是本来你应该挂预付账款嘞,但是呢,为了省事儿都挂成应付账款了,所以他还会产生负数。
2022-12-21 20:02:27
爱美是女人的专利:回复李霞老师 哦,怎么知道哪样的进项单才挂预付账款?是收了货本月未付款的吗?
2022-12-21 20:20:06
李霞老师:回复爱美是女人的专利嗯,你好,简单来说,预付就是你先把钱给人家,后期人家才来给你开发票。嗯,你比如说这个月我把钱先给厂家了,我借预付账款贷,银行存款,等到下个月的时候来了发票,我再去冲预付账款。
2022-12-21 20:47:55
爱美是女人的专利:回复李霞老师 那如果说,我现在不调账,一直挂在应付账款,那等到客户开票给我了挂应付账款不也对冲了现在的负数吗?
2022-12-21 21:16:08
李霞老师:回复爱美是女人的专利你好,嗯我就这样跟您说哈,你你还是说那个问题啊,你要挂了应付账款的话,后期也能对冲,但是现在问题是它就会是形成一个负数。
2022-12-21 21:38:26
爱美是女人的专利:回复李霞老师 嗯嗯,老师,明白了,那挂到预付到到时候收到发票要对冲,要怎么做分录呢?
2022-12-21 22:08:11
爱美是女人的专利:回复李霞老师 是借:主营业务成本成本         应交税费应交进项税额     贷:预付账款
2022-12-21 22:33:42
爱美是女人的专利:回复李霞老师 是这样做分录吗
2022-12-21 22:58:29
李霞老师:回复爱美是女人的专利啊对,大体就是这个意思,同学做得很好。
2022-12-21 23:19:37
刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 发表的提问:
老师,为什么这里一个分录里既有预付账款又有应付账款呢?不是说不能同时出现在一个分录里的吗,这家单位前期有预付在贷方
你好,其实预付贷方就是应付,本质上是一样的,没区别。然后没有说法说不能出现在同一个分录,是可以的。应该是前期有预付在借方吧?之前预付的时候,借:预付 贷:银行存款 现在到货了,借:库存商品 贷:预付,没问题的分录。
36楼
2022-12-21 18:59:51
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甜:回复刘诗 那如果是应收和预收,也可以在同一分录里吗?上面题目里可以直接贷方:预付账款187200 可以吗?
2022-12-21 19:15:23
刘诗:回复可以哈,没谁说不行,而且你这是之前先确认预付的。可以贷预付187200,不过一般不这么做,因为你报表列示的时候,还得调整到应付账款,还不如直接写应付账款。
2022-12-21 19:38:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 疯狂的诺言 发表的提问:
这笔分录为什么记成预付账款 而不是应付账款呢
你好,是不是之前已经有预付一笔款项了
37楼
2022-12-21 19:23:59
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疯狂的诺言:回复邹老师 如果没有的话就是计入应付账款吗
2022-12-21 19:41:00
邹老师:回复疯狂的诺言如果没有,先支付没有取得发票也是预付账款
2022-12-21 20:08:19
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
货款已付,货物已发货,发票喂收到,做会计分录,为什么是预付账款,不是应付账款
可以计入应付账款 借方
38楼
2022-12-22 18:06:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 简单 发表的提问:
有几个客户同时设置了预付和应付账款科目,现在想把预付账款里的金额调整到应付账款里去,这样也方便以后查账一些,会计分录要怎么调整?
你好!如果你预付账款有借方余额,借应付账款 贷预付账款就可以了。
39楼
2022-12-22 18:25:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 豆芽 发表的提问:
公司注销,平往来账,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,应交税费,怎么写会计分录?摘要怎么写?
同学你好,摘要写公司注销结转不能收回的款项,借:营业外支出,贷:应收账款,预付账款。 摘要写公司注销结转不再支付的款项或者税费,借:预收账款,应付账款,应交税费,贷:营业外收入。
40楼
2022-12-22 18:35:46
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豆芽:回复王雁鸣老师 公司注销,未分配利润是负的还用管吗?
2022-12-22 19:13:05
王雁鸣老师:回复豆芽同学你好,也要管的,不再归还的应付款项,要转入营业外收入,冲亏损的。
2022-12-22 19:37:36
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 晶晶 发表的提问:
预交电费会计分录,预交时计入预付账款还是计入其他应付款
你好,计入预付账款
41楼
2022-12-22 19:00:19
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 神勇的服饰 发表的提问:
我想请问:(一)借:银行100 贷:其他应付款100 (二)借:其他应付款100 贷:应付账款100 (三)借:在建100 贷:预付账款100 问:(二)怎么过度到→(三)? 问:(三)会计分录是不是错误的?
你好 二和三的应付和预付在一个方向是没法过渡的。
42楼
2022-12-22 19:20:59
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神勇的服饰:回复答疑苏老师 是的,我也是这么认为的 想请问(二)过度到在建会计分录如何做? 借:在建工程 贷记 ???
2022-12-22 19:49:14
答疑苏老师:回复神勇的服饰你好 贷记的话 只能记其他应付款,而同学的其他应付款已经是平了的,所以本身就没法做。
2022-12-22 20:04:40
神勇的服饰:回复答疑苏老师 贷记其他应付款也不对 哎~~脑瓜疼
2022-12-22 20:34:20
答疑苏老师:回复神勇的服饰你好 是的 本身分录就不对。
2022-12-22 20:54:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Kelly 发表的提问:
一共金额8400元,预付款4200,剩下的收到货应付账款4200元,实际付款4000元,这个分录怎么写?
借;预付账款4200 贷;银行存款 借;预付账款4000 贷;银行存款 借;预付账款 贷;营业外收入200
43楼
2022-12-23 18:31:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 阿力亚 发表的提问:
预付账款、其他应付款准备坏账处理如何写会计分录
借信用减值损失贷坏账准备, 借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
44楼
2022-12-23 18:37:26
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阿力亚:回复郭老师 其他应付款不应该变成收入吗
2022-12-23 19:00:34
郭老师:回复阿力亚你好,在贷方还是有待借方的,如果是在贷方有余额的话,他也不是坏账准备,它是转销其他应付款,借其他应付款,贷营业外收入。
2022-12-23 19:21:45
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Hjh 发表的提问:
请问老师 公司从一般户预付款80万,分录借应付账款一大玉公司80,贷银行存故一123 80万元,大玉公司退款时把款退到一般户,没退到123账户,分录怎么做
你好  你们账户 没有分明细银行来 做账的吗?  每个银行都应该做账的。 你既然是一般户支付的 怎么贷方走的是银行存款    -123? 
45楼
2022-12-23 19:06:26
全部回复
Hjh:回复meizi老师 分明细做账从一般户123账号付出款,退款时退入基本户8568账号
2022-12-23 19:33:50
meizi老师:回复Hjh 你好  那你就做 “借 应付账款 -大玉公司     贷 银行存款 - 一般户 123        ;  退款 :借银行存款-基本户  8568  贷 应付账款-大玉公司  这样挂就行了。  ”
2022-12-23 19:57:17

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