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预付账款应付账款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Cradle 发表的提问:
公司往来是不是最好用应付账款表示啊,如果预付了一笔钱,我用应付账款怎么做分录啊
你好,可以是应付,预付 借;应付账款 贷;银行存款
106楼
2023-01-29 18:08:59
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Cradle:回复邹老师 那比如这次预付500,下次结算的时候合计应付2000,怎么做分录呢
2023-01-29 18:24:12
邹老师:回复Cradle借;预付账款 贷;银行存款 500 借;相关科目 贷;预付账款 2000 借;预付账款 贷;银行存款 1500
2023-01-29 18:42:32
Cradle:回复邹老师 我只用应付账款做分录的情况下
2023-01-29 19:07:54
邹老师:回复Cradle你好,那把预付换成应付就是了
2023-01-29 19:26:31
Cradle:回复邹老师 那预付的时候借:应付账款 500,贷:银行存款:500,结算的时候,借:应付 1500贷:银行:1500吗
2023-01-29 19:45:13
邹老师:回复Cradle你好,用应付账款科目可以这样处理
2023-01-29 20:11:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Ai and 静待花开 发表的提问:
提前支付会计费可以挂预付账款吗?
你好 是的 可以先走预付账款 要给你发票的
107楼
2023-01-30 17:20:18
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Ai and 静待花开:回复meizi老师 没有发票
2023-01-30 17:36:11
meizi老师:回复Ai and 静待花开你好 没发票也得做费用的 总不能一直挂往来 。 借管理费用 -财务费贷预付账款
2023-01-30 17:58:03
Ai and 静待花开:回复meizi老师 我的意思是这个挂预付账款可以吗?每月会冲的,就是想说挂其他应付还是职工薪酬还是什么比较好点。
2023-01-30 18:25:27
meizi老师:回复Ai and 静待花开你好 挂预付账款就行了。 可以的 你可以先挂这个
2023-01-30 18:45:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ YongGui 发表的提问:
请问,应付账款-货款1000元,我们本期支付了1500元,其中1000元是支付货款,500元是定金,请问,老师,会计分录怎么写。
你好 借;应付账款 1000,其他应收款 500,贷;银行存款 1500
108楼
2023-01-30 17:41:59
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YongGui:回复邹老师 好的,老师,定金与押金的差别在哪里
2023-01-30 18:10:50
邹老师:回复YongGui你好,定金与押金会计科目是没有区别的,都是其他应收款 如果是订金,那就是通过预付账款核算的
2023-01-30 18:38:15
YongGui:回复邹老师 哦,明白了,老师
2023-01-30 18:55:05
邹老师:回复YongGui祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-30 19:18:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
处理预付账款会计录
你好,是之前预付了货款,现在取得相应发票的意思吗
109楼
2023-01-30 18:08:58
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四毛呀:回复邹老师 咨询一下,我们公司是家装的,然后外面找了工人帮我干活,这个工人的费用除了去税务局代开劳务发票还有其他方法可以解决我付了工人的钱但是没有发票的问题吗? 我们是一般纳税人的,以工资发放的话不是还要同步为他叫社保吗?
2023-01-30 18:23:48
四毛呀:回复邹老师 麻烦老师回复下 谢谢了
2023-01-30 18:38:37
邹老师:回复四毛呀你好,如果是工资,需要申报,并交纳社保 如果不是工资,就需要对方提供发票入账才是的
2023-01-30 18:55:41
四毛呀:回复邹老师 实习生和季节工呢也需要交社保的吗?
2023-01-30 19:21:18
邹老师:回复四毛呀你好,实习生不需要缴纳 季节性职工只要是雇佣关系,就需要缴纳的
2023-01-30 19:32:34
四毛呀:回复邹老师 工人的工资还有其他方法解决的吗?
2023-01-30 20:01:40
邹老师:回复四毛呀你好,工人工资只能是据实申报,然后用工资表入账啊
2023-01-30 20:15:34
四毛呀:回复邹老师 老师你再帮我看看有没有其他的方法了
2023-01-30 20:41:00
邹老师:回复四毛呀你好,一个就是按工资申报,需要缴纳社保 二就是让对方提供劳务费发票,只有这两种方式的
2023-01-30 21:06:47
四毛呀:回复邹老师 劳务费的话 我这边是不是个税系统申报劳务呀
2023-01-30 21:19:17
邹老师:回复四毛呀你好,对方提供了劳务费发票,你这边就只需要根据发票核算,不需要做劳务申报的
2023-01-30 21:48:56
四毛呀:回复邹老师  那我公司出面为工人去税务机关代开劳务发票,也不用劳务申报的吗?
2023-01-30 22:11:27
邹老师:回复四毛呀你好,是的,代开了劳务费发票,税局就会扣缴相应税款,就不需要再申报的
2023-01-30 22:33:04
四毛呀:回复邹老师 一般是几个点
2023-01-30 22:53:02
邹老师:回复四毛呀你好,个人所得税还是综合税负率
2023-01-30 23:04:21
四毛呀:回复邹老师 去代开扣的总费用
2023-01-30 23:24:49
邹老师:回复四毛呀你好,扣除是税款占发票金额在5%左右
2023-01-30 23:40:07
四毛呀:回复邹老师 个税也包括了吗?
2023-01-30 23:55:55
邹老师:回复四毛呀你好,包括增值税,附加税,个人所得税的
2023-01-31 00:12:04
四毛呀:回复邹老师 老师你确定现在个税是直接在国税发票那边扣掉的,不用我回来再个税中申报劳务报酬吗?
2023-01-31 00:23:17
邹老师:回复四毛呀你好,是不是追问错了
2023-01-31 00:38:51
四毛呀:回复邹老师 没有的接着昨天的问的
2023-01-31 00:57:49
四毛呀:回复邹老师 老师你确定现在个税是直接在国税发票那边扣掉的,不用我回来再个税中申报劳务报酬吗? 是这样的吗?
2023-01-31 01:17:22
邹老师:回复四毛呀你好,如果是开具了劳务费用发票,税局会扣缴个人所得税,不需要再申报的
2023-01-31 01:28:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 心静 发表的提问:
老师15年的工资还未付,前任没有往来。这个月有已辞员工要工资,已付了一部分。我现在想把去年的工资冲,摆在应付账款里,怎么做会计分录呢
您好,分录如下, 借:应付职工薪酬-工资津贴 贷:其他应付款-末发工资。
110楼
2023-01-31 17:19:51
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 俪人 发表的提问:
请问老师,应付账款最后不能支付了,怎么做会计分录核销掉
您好! 不能支付的应付账款需要转营业外收入
111楼
2023-01-31 17:35:30
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 正直的溪流 发表的提问:
应付账款在支付的时候去掉零头,支付整数,譬如20050元,最后的50元对方公司就不要了,我会计分录怎么做呢
外账里面,如果确定零头不需要付了,就用现金冲账一下,借应付账款贷库存现金
112楼
2023-01-31 17:40:36
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 俪人 发表的提问:
请问老师,应付账款实际未支付怎么做会计分录
没有支付挂着就可以,借原材料 贷应付账款
113楼
2023-01-31 18:05:59
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方丽老师
职称:中级会计师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 借眼观世 发表的提问:
付出去的应付账款又退回来,怎么做会计分录 应该做两笔吗?借:应付 贷:银行 借:银行贷:应付
你好,这个退回的话是因为账号不符然后退回来呢,还是因为其他什么问题?
114楼
2023-02-01 17:17:48
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借眼观世:回复方丽老师 应该是账号不符
2023-02-01 17:39:55
方丽老师:回复借眼观世第一次错付的时候,借应付贷银行存款,银行退回来的时候借银行贷应付。
2023-02-01 18:07:57
方丽老师:回复借眼观世这样账户是平的,等正确支付一笔的时候再做你第一个账务。
2023-02-01 18:34:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
支付应付账款时零头不用付,该笔会计分录怎么做?
借;应付账款 贷;营业外收入
115楼
2023-02-01 17:40:35
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
其他应付款和预收账款的贷方尾款要打掉该如何做会计分录
付款已经付清但是尾款没有付。所以其他应付账款贷方有余额0.6元要打掉该如何做会计分录。预收账款也一样。
116楼
2023-02-01 17:59:01
全部回复
刘老师:回复爱笑的流沙你说是说这个尾数没有支付是吗,如果不用支付了转入营业外收入即可
2023-02-01 18:28:48
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 燕子 发表的提问:
学校在清算时应付账款需要转到事业基金里面吗,会计分录怎么做
如果是被撤单位,不用处理了,清算审计时会处理的。 如果是并入单位,直接记入资本公积或投资(实收资本),同时将资产转入。记入资本公积还是实收资本要看上级是怎么决定的。
117楼
2023-02-01 18:05:59
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燕子:回复靖曦老师 发生业务的时候是借事业支出,贷应付账款吗
2023-02-01 18:59:28
靖曦老师:回复燕子会计分录:借 事业支出——教科书 贷 库存现金或 银行存款
2023-02-01 19:22:28
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 顺利的百合 发表的提问:
应付账款无力支付时的销售方会计分录怎么写
你好,应付账款无力支付,对于销售方,就无法取得收入,计入营业外支出
118楼
2023-02-05 19:39:36
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 8888 发表的提问:
我的应付账款退10元,出货系统退15元如何做会计分录
借;银行存款 贷;应付账款 15
119楼
2023-02-05 19:45:53
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8888:回复邹老师 我们公司存在物料对换的情况,这个单据应该怎么走,分录也是这么写吗
2023-02-05 20:07:16
邹老师:回复8888借;原材料——换入 贷原材料——换出
2023-02-05 20:32:53
8888:回复邹老师 那这个具体要怎么写呢?老师能写清楚点吗
2023-02-05 20:50:43
邹老师:回复8888借;原材料——换入 贷原材料——换出 这个就是换货的分录 你之前退的做这个分录 借;银行存款 贷;应付账款 15
2023-02-05 21:05:44
芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ Amy 发表的提问:
我是中途接的账,前面盘往来账时,应付账款少了2万多,现在补上该怎么做会计分录啊,期初设置已经改不了了,谢谢!
借库存商品 应交税费 贷应付账款 库存商品入账了吗
120楼
2023-02-05 19:51:00
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