咨询
如何根据总账编制会计报表
分享
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
根据这个表按25%计算所得税编制利润表?
你好,编制的利润表见附件。
166楼
2023-02-21 16:53:15
全部回复
彪壮的绿茶:回复阎老师 拿这个图做了利润表
2023-02-21 17:39:18
阎老师:回复彪壮的绿茶按照项目对应填上就可以了
2023-02-21 17:53:45
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 六色鲁比克 发表的提问:
出纳出具的出纳报告表,库存现金报告表根据日记账相关数据编写,但银行存款根据对账单还是根据日记账编写?
根据日记账,你的日记账应该是和银行账户张实相符吧?
167楼
2023-02-21 17:08:47
全部回复
六色鲁比克:回复马老师 如果存在未达账项怎么办呢
2023-02-21 17:30:49
马老师:回复六色鲁比克报表备注清楚 未达账项 现在网络时代没有未达账项了吧
2023-02-21 17:49:04
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 2333333 发表的提问:
根据银行存款日记账和现金日记账来写科目汇总表怎么写啊根据银行存款日记账和现金日记账编制一个科目汇总表和一份利润表
您好,先根据银行存款日记账,和现金日记账,编写丁字账,再根据丁字账以及科目前期余额,编写科目汇总表,再根据科目汇总表编制利润表。一般情况下,只根据这两本账是不能编制出完整的利润表的。
168楼
2023-02-21 17:26:59
全部回复
2333333:回复王雁鸣老师 但之前的出纳就只登记了银行和库存现金的流水账 有些收据都没有
2023-02-21 17:46:40
2333333:回复王雁鸣老师 是做内账,应该可以编制的吧,我今天分类出来了,但金额不平,反正银行和库存剩下的余额就是利润
2023-02-21 17:57:03
王雁鸣老师:回复2333333您好,只是流水账的话,根本不能编制出科目汇总表和利润表来的。或者您根据流水账编制会计凭证,再根据凭证编写丁字账,再根据丁字账以及科目前期余额,编写科目汇总表,再根据科目汇总表编制利润表。
2023-02-21 18:21:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 上善若水。 发表的提问:
现金流量表需要根据什么报表来编制
现金流量表是根据现金和银行存款的收支明细来编制的
169楼
2023-02-22 16:06:21
全部回复
上善若水。:回复辜老师 好的
2023-02-22 16:27:25
辜老师:回复上善若水。好的,客气,帮到你就好
2023-02-22 16:51:58
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ Lilee 发表的提问:
如何编制会计分录 填制记账凭证
你这是具体什么业务?你拍的图片太模糊了
170楼
2023-02-22 16:34:11
全部回复
Lilee:回复朴老师 成本会计
2023-02-22 17:24:18
朴老师:回复Lilee一。成本核算的基本账户有:“生产成本”、“制造费用”。 1、发生直接材料、直接人工等生产费用,直接借记“生产成本”科目。 2、发生制造费用,借记“制造费用”科目;分配制造费用时,借记“生产成本”科目,贷记“制造费用”科目,期末无余额。 3、月末,结转已完工并验收入库的产成品、半成品及已提供的劳务,借记“库存商品”科目,贷记“生产成本”科目;“生产成本”的余额在借方,反映尚未完工的产品成本。 二、工业结转成本的会计分录: 1、结转制造费用,期末计算成本之前将制造费用余额全部转入生产成本,分录为 借:生产成本 贷:制造费用 2、结转完工产品成本,将完工产品负担的生产成本转出,分录为 借:库存商品 贷:生产成本 3、结转销售成本,将销售出去的产品的库存成本结转,分录为 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-02-22 17:41:16
风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
请教一下老师。如何根据科目余额表编制资产负债表,利润表,现金流量表,这几张报表的勾稽关系是怎样的
资产负债表中资产方合计与负债及所有者权益合计应该相等 资产负债表期末未分配利润+期末盈余公积-期初未分配利润-期初盈余公积=利润表中本期净利润(不考虑分红) 现金流量表期初期末现金及现金等价物余额应与资产负债表货币资金期初期末余额相等(不考虑其他货币资金)
171楼
2023-02-22 16:50:50
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Athena诗之灵韵 发表的提问:
编制报销单记账凭证时,会计科目到底是根据报销部门还是报销的业务?
你好,根据报销的经济业务判断
172楼
2023-02-22 17:20:01
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
根据业务编制会计分录
出纳员开出现金支票一张,金额2 000元,提取现金以补充库存现金。 采购员王立出差预借差旅费1 000元。 为职工报销医药费600元。 核定企业后勤部门定额备用金1 500元,拨付现金。 采购员王立出差归来,报销差旅费950元,余款退回现金。 月末后勤部门报销办公费等共计1 400元,支付现金补足定额。 2、要求:根据以上业务编制会计分录。
173楼
2023-02-22 17:32:59
全部回复
晓海老师:回复爱笑的流沙1、借:现金 2000 贷:银行存款 2000 2、借:其他应收款— 王立1000 贷:现金 1000 3、借:应付福利费 600 贷:现金 600 4、借:其他应收款—后勤 1500 贷:现金 1500 5、借:销售费用—差旅费 950 现金 50 贷:其他应收款— 王立1000 6、借:管理费用 1400 贷:现金 1400
2023-02-22 17:43:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 夕颜若雪 发表的提问:
新建账套如何根据科目汇总表录期初余额?
你好!你要根据科目余额表来做期初数啊。
174楼
2023-02-23 16:47:10
全部回复
夕颜若雪:回复宋生老师 老师,像现金按哪个数据录?是9月的期末余额做10月的期初数码?
2023-02-23 17:07:23
宋生老师:回复夕颜若雪你好!是的。按9月末的数据
2023-02-23 17:26:25
夕颜若雪:回复宋生老师 借方本年累计,贷方本年累计,我按汇总表数据录入后,余额又不对?
2023-02-23 17:44:43
宋生老师:回复夕颜若雪您好!你只需要按余额来计入
2023-02-23 18:07:03
夕颜若雪:回复宋生老师 借方本年累计,贷方本年累计,是不是分别填3897322,3870882.24?
2023-02-23 18:26:28
宋生老师:回复夕颜若雪您好!只需要填余额填入期初数。
2023-02-23 18:38:46
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 现实的大门 发表的提问:
根据上述资料编制相关会计分录
借原材料100 应交税费应交增值税销项税额13 贷应付票据113
175楼
2023-02-23 17:16:04
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 坚定的硬币 发表的提问:
根据上述经济业务编制会计分录
1借原材料202300 应交税费进项税额32200 贷银行存款234500
176楼
2023-02-23 17:23:59
全部回复
暖暖老师:回复坚定的硬币2借原材料86000 应交税费进项税额13760 贷应付票据99760
2023-02-23 17:56:30
暖暖老师:回复坚定的硬币3借在途物资105000 应交税费进项税额16000 贷银行存款121000
2023-02-23 18:16:41
暖暖老师:回复坚定的硬币4借原材料100500 贷在途物资100500
2023-02-23 18:31:18
暖暖老师:回复坚定的硬币5借原材料暂估80000 贷应付账款暂估80000
2023-02-23 18:56:27
暖暖老师:回复坚定的硬币6借原材料暂估-80000 贷应付账款暂估-80000
2023-02-23 19:16:23
暖暖老师:回复坚定的硬币借原材料80000 应交税费进项税额12800 贷银行存款92800
2023-02-23 19:36:27
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
在会计实操内,凭证已全部填好,现在要做报表,两报表是根据科目余额表来填吗还是根据总账来填?
根据科目余额表填
177楼
2023-02-27 16:42:33
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 淡淡的板凳 发表的提问:
根据资料编制会计分录
你好, 12年 借:信用减值损失 10000 贷:坏账准备 10000 13年 借:坏账准备 30000 贷:应收账款 30000 借:信用减值损失 40000 贷:坏账准备 40000 时间不够了,您再和我说句话
178楼
2023-02-27 17:01:11
全部回复
淡淡的板凳:回复立红老师 好的好的
2023-02-27 17:31:08
淡淡的板凳:回复立红老师 老师,什么时候用资产减值损失 什么时候用信用减值损失
2023-02-27 17:44:04
立红老师:回复淡淡的板凳你好, 14年 借:应收账款 2000 贷:坏账准备 2000 同时 借:银行存款 2000 贷:应收账寺 2000 借:坏账准备 4500 贷:信用减值损失 2500
2023-02-27 18:11:56
佩瑶老师
职称:注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ HE 发表的提问:
请根据此编制会计分录
你好 1 借:库存现金 1000     贷:银行存款 1000 2 借:生产成本 10000      贷:原材料 10000 3. 借:原材料 20000      贷:银行存款 20000 4. 借:银行存款 3000     贷 应收账款 3000 5 借:银行存款 200000      贷:实收资本 200000 6 借:固定资产 100000     贷:银行存款 100000 7 借:短期借款 20000      贷:银行存款 20000 8 借:应付账款 10000      贷:银行存款 10000
179楼
2023-02-27 17:26:59
全部回复
黑眼圈老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ HE 发表的提问:
要求:根据上列产品生产的经济业务编制会计分录。2、编制产品生产成本计算表。
提示:同学你的题目并没有上传成功,老师无法解答。建议重新发起提问,擅长的老师会为您解答的。
180楼
2023-02-28 16:10:49
全部回复
HE:回复黑眼圈老师 一)资料:某工厂20××年8月份,发生以下经济业务: 1、生产车间从仓库领用各种原材料进行产品生产。用于生产A类产品的甲材料150千克,单价10.50元/千克,乙材料100千克,单价16.50元/千克;用于生产B类产品的甲材料120千克,单价10.50元/千克,乙材料80千克,单价16.50元/千克。 2、结算本月份应付职工工资,按用途归集如下:A产品生产工人工资 5 000元B产品生产工人工资 4 000元车间职工工资 2 000元管理部门职工工资 3 000元 3、计提本月份固定资产折旧,其中车间使用的固定资产折旧600元,管理部门使用固定资产折旧300元。 4、车间报销办公费及其他零星开支750元,以现金支付。 5、车间管理人员出差报销差旅费237元,原预支300元,余额归还现金。 6、将制造费用总额转入“生产成本”账户,并按生产工人工资的比例摊配计入A,B两种产品成本中去。 7、结算本月份A,B两种产品的生产成本。本月投入A产品100件,B产品80件,均已全部制造完成,并已验收入库,按其实际成本入账。要求:根据上列产品生产的经济业务编制会计分录。2、编制产品生产成本计算表。
2023-02-28 16:48:38
黑眼圈老师:回复HE同学老师不擅长解答这个问题,您重新发起提问,擅长的老师会解答的。
2023-02-28 17:12:23

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×