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销售产品收到货款会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 王樟英 发表的提问:
A公司向B公司销售了一批货,A公司已发货但是未收到B公司的货款,A公司该如何做分录?
a开 了发票吗?
151楼
2023-02-13 17:44:58
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王樟英:回复郭老师 开了发票
2023-02-13 18:08:56
郭老师:回复王樟英确认收入 借应收贷主营业务收入应交税费
2023-02-13 18:27:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
小规模纳税人出口免增值税 会计分录是借:应收收款 贷:产品销售收入——出口货物收入 ,对吗?
您好 借 应收账款 贷 主营业务收入-出口货物收入
152楼
2023-02-14 17:36:49
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小鱼儿:回复bamboo老师 那我们出口产品没有进项发票,可以找税务局代开对吗? 采根据发票上价税合计数: 借:原材料 贷:应付帐款 ,对吗?
2023-02-14 18:05:54
bamboo老师:回复小鱼儿是的 可以这样处理
2023-02-14 18:19:14
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 清爽的白羊 发表的提问:
老师好,合作社收到成员受托销售的农产品,属于免税产品吗,销售时会计分录,和结转成本的会计分录如何写,望回,谢谢
借银行存款 贷受托代销商款
153楼
2023-02-14 18:00:59
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暖暖老师:回复清爽的白羊借受托代销商品 贷受托代销商款
2023-02-14 18:48:48
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.9w
引用 @ 学堂用户pvuuzk 发表的提问:
销售给晟宇公司B产品商品50件,不含税销售单价2150元,税率%13,并开具增值税专用发票,未收到货款,同时结转成本。会计分录怎么写?
借:应收账款121475       贷:主营业务收入107500      应交税费-增值税-销项13975
154楼
2023-02-14 18:23:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小公举i 发表的提问:
销售产品的货款35000.存入银行。这个分录怎么做?
你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
155楼
2023-02-15 17:21:06
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小公举i:回复玲老师 老师。这个题他没有涉及税。这个确认收入就得确认税费么。
2023-02-15 17:40:55
玲老师:回复小公举i你好 是的,确认收入贷方要体现应交 税费
2023-02-15 17:55:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
15日,销售一部王林向宏碁公司销售a产品60000货款暂欠分录是
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
156楼
2023-02-15 17:37:51
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 张彤宇 发表的提问:
公司是做电地暖销售和安装工作的,前段时间客户以房子低货款,收到房子时怎么做分录,后期将房子卖出去怎么做分录
需要对方开具销售房产的发票,并签订房子抵货款的协议。你们作为购房子处理,并付应付账款抵应收账款
157楼
2023-02-15 17:56:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ staid 发表的提问:
销售甲产品900件,销售单价为750元,乙产品1000件,销售单价为600元,增值税税率为17%,货款和税款均已办妥托收手续,并取得回单联。求销售过程的会计分录
借 银行存款 贷 主营业务收入甲/乙 应交税费
158楼
2023-02-19 18:45:06
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staid:回复紫藤老师 应交税费要一起写吗?还是分开写
2023-02-19 19:13:23
紫藤老师:回复staid应交税费可以一起写
2023-02-19 19:32:18
staid:回复紫藤老师 销售甲产品300件,销售单价720元,货款和税款均已办妥托收手续,并取得回单联。求销售过程会计分录
2023-02-19 19:59:03
staid:回复紫藤老师 想问一下这两题的借方是应收账款还是银行存款
2023-02-19 20:19:34
紫藤老师:回复staid你可以计入应收账款
2023-02-19 20:38:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 无奈的自行车 发表的提问:
销售产品但货款未收到,资产和费用是否会增加
你好,销售产品但货款未收到这样做分录 借;应收账款 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 是资产增加,收入增加,负债增加 不会导致费用增加的
159楼
2023-02-19 19:01:13
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售商品,只是收到一半的货款,应怎么分录
借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
160楼
2023-02-19 19:29:49
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张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 木叶萧萧 发表的提问:
销售商品发票已开 未收到货款 分录如何写
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
161楼
2023-02-19 19:36:00
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木叶萧萧:回复张蓉老师 销项吧<br><br>
2023-02-19 19:58:35
张蓉老师:回复木叶萧萧您好,不好意思打错了,是的,贷:应交税费-应交增值税-销项税额。
2023-02-19 20:27:58
木叶萧萧:回复张蓉老师 结转成本分录需要写吗 还是系统自动结转的?
2023-02-19 20:49:34
张蓉老师:回复木叶萧萧您好,如果用的是ERP可以系统自动结转,如果用的普通财务软件只有总账模块,是需要手工输入凭证的。
2023-02-19 21:15:37
木叶萧萧:回复张蓉老师 KIS迷你版呢
2023-02-19 21:30:36
张蓉老师:回复木叶萧萧您好,那就需要手工输入凭证。借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-02-19 21:57:59
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 虚幻的天空 发表的提问:
1 本月销售A产品,售价100万元,成本80万元;销售B产品售价80万元,成本50万元;增值税税率13%。A产品货款均未收到,B产品货款收到相关票据 2 12月1日,银行账户收到供应商预付款项10万元;12月10号,发出乙材料作价12万元,购入价款8万元,增值税税率为13%。 做这两题的会计分录
同学您好, 1、借:应收账款   113        贷:主营业务收入—A产品   100               应交税费—应交增值税(销项税额)    13   (100*13%) 借:应收票据   90.4        贷:主营业务收入—B产品   80               应交税费—应交增值税(销项税额)    10.4   (80*13%) 借:主营业务成本   130    贷:库存商品—A产品   80                        —B产品   50 2、12月1日, 借:银行存款   10    贷:预收账款  10 12月10日, 借:预收账款   10        银行存款   3.56    贷:其他业务收入   12           应交税费—应交增值税(销项税额)   1.56  (12*13%) 借:其他业务成本   8    贷:原材料   8
162楼
2023-02-20 16:21:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 飘逸的网络 发表的提问:
销售一批商品,售价5万元,增值税0.85万元,该产品成本为2.7元,价款尚未收到,做会计分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
163楼
2023-02-20 16:38:59
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飘逸的网络:回复邹老师 开出银行承兑汇票应该计入哪个会计科目
2023-02-20 17:06:09
邹老师:回复飘逸的网络人家开给你计入应收票据,你 开给别人计入应付票据
2023-02-20 17:19:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 屿啵 发表的提问:
销售货物已支付运费,但暂时没有收到发票会计分录; 销售货物时,未支付款项,也未收款项,但收进项专票,开销项专票,会计分录如何处理啊,怎么报税呢。
你好  这个运费是你公司来承担吗 ?  运输公司开票给你们了 还是开票给的客户 
164楼
2023-02-20 17:06:30
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屿啵:回复meizi老师 我们公司承担的,说之后开票的,但是暂时未开票
2023-02-20 17:42:39
meizi老师:回复屿啵你好   那你就暂估入账 借销售费用-运输费 贷其他应付款 这样挂着 。然后开  借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
2023-02-20 18:00:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 暴躁的羊 发表的提问:
销售甲产品300件,单价300元,增值税税率13%,收到款项存入银行。会计分录
你好 借:银行存款  300*300*1.13 , 贷:主营业务收入  300*300 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)300*300*0.13
165楼
2023-02-20 17:35:59
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