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销售产品收到货款会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽 发表的提问:
1.公司11月1日销售A产品给M公司,货款为50000,但收到货款为20000,其余款未付,公司给的账期为40天,2.但11月10日销售B产品货款为60000,收到货款为40000,其余的货款没有收,那么这些账务是怎么做的呢
借:应收账款50000贷:主营业务收入50000,借:银行存款20000贷:应收账款20000;借:银行存款40000,应收账款20000贷:主营业务收入60000
166楼
2023-02-21 17:07:30
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A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽:回复袁老师 老师:可以当天做在同一个会计凭证上面吗?例如:1.借:应收账款30000,银行存款20000,贷:主营业务收入50000,2.我想问一下第二比业务收到我贷款40000不要冲销上次的应收账款吗?这样做对吗,借:应收账款50000,银行存款40000,贷:应收账款 30000,贷:主营业务收入60000,不好意思,我问得比较麻烦,谢谢老师回答。
2023-02-21 17:35:43
袁老师:回复A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽可以的
2023-02-21 18:04:15
A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽:回复袁老师 2.我想问一下第二比业务收到我贷款40000不要冲销上次的应收账款吗?这样做对吗,借:应收账款50000,银行存款40000,贷:应收账款 30000,贷:主营业务收入60000,不好意思,我问得比较麻烦,谢谢老师回答。
2023-02-21 18:16:29
袁老师:回复A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽如果是一个单位,就冲吧,不是不能
2023-02-21 18:42:54
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 2086324840 发表的提问:
单位销售食品,已经发出去了,客户收到坏了,退款。怎么做会计分录,会计分录
如果你销售出去的时候已经确认收入的话,那就要冲减收入了,贷:主营业务收入 负数 应交税费—应交增值税—销项税 负数 贷:银行存款 ,借:库存商品 借:主营业务成本 负数
167楼
2023-02-21 17:15:24
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2086324840:回复辜老师 你好,我还没有确认收入,只是现在货没有了、
2023-02-21 17:30:58
辜老师:回复2086324840你当时发出货物的时候,账面是怎么处理的?
2023-02-21 17:40:59
2086324840:回复辜老师 淘宝上买货,发出去,月末才才做账。但是中旬的时候有仅退款的金额发生了
2023-02-21 18:00:23
辜老师:回复2086324840那你只能吧你的发出的货物做损失,借:管理费用 贷:库存商品
2023-02-21 18:23:21
2086324840:回复辜老师 需要做成本吗
2023-02-21 18:38:52
辜老师:回复2086324840你收入不能确认,就不需要确认成本
2023-02-21 18:57:36
2086324840:回复辜老师 嗯,就是发生金额20000万,直接借费用20000 贷库存商品20000吗
2023-02-21 19:27:23
辜老师:回复2086324840是的,就是这样账务处理
2023-02-21 19:47:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
我们销售货物,今天销售出库,款未收到,这个怎么做会计分录,下个月给对方开除发票,这个分录又怎么做,收到对方的货款,这个分录怎么写?
你好 今天销售出库,款未收到 借;发出商品 贷;库存商品 下个月给对方开出发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;发出商品 收到对方的货款 借;银行存款 贷;应收账款
168楼
2023-02-21 17:29:59
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王茫茫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 平常的小土豆 发表的提问:
4、华联实业股份有限公司于3月5日向乙公司赊销一批产品,合同约定的销售价格为20 000元,增值税销项税额为2 600元。华联公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定,产品赊销期限为30天,现金折扣条件为2/10,1/20,N/30,计算现金折扣时不包括增值税。华联公司采用总价法进行会计处理。 要求:作出华联实业股份有限公司相应的会计处理。 (1)赊销产品,确认收入时的会计分录; (2)收回货款。 ①假定华联公司于3月10日收到货款,计算现金折扣金额的并编制收到货款时的会计分录;(3分) ②假定华联公司于3月20日收到货款,计算现金折扣的金额并编制收到货款时的会计分录; ③假定华联公司于3月30日收到货款,编制收到货款时的会计分录。
老师正在计算,请稍等
169楼
2023-02-22 16:14:33
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王茫茫老师:回复平常的小土豆借:应收账款 22600 贷:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税-销项税额 2600 1. 借:银行存款 22200 财务费用 400 贷:应收账款 22600 2. 借:银行存款 22400 财务费用 200 贷:应收账款 22600 3. 借:银行存款 22600 贷:应收账款 22600
2023-02-22 16:38:13
平常的小土豆:回复王茫茫老师 5、2017年8月31日,华联实业股份有限公司购入写字楼,实际支付购买价款4 800万元(假定不考虑相关税费)。该写字楼预计使用寿命为20年,预计净残值为零,采用直线法计提折旧。2017年9月1日,华联公司将该外购的写字楼以经营租赁方式出租给B公司使用,租赁合同约定,写字楼租赁期为5年,年租金为276万元(假定不考虑相关税费),B公司须于每年8月31日之前预付下一租赁年度的租金。华联公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。2019年12月31日,写字楼出现减值迹象,经减值测试,确定其可收回金额为3 600万元。要求:作出华联股份有限公司的相关会计处理。 (1) 2017年8月31日,编制
2023-02-22 17:02:49
平常的小土豆:回复王茫茫老师 老师第一题是编制预售租金的会计分录 是不是借预收账款啊还是合同负责
2023-02-22 17:14:05
王茫茫老师:回复平常的小土豆同学,现在两个科目都可以用到的,如果没有执行新收入准则就用预收账款,否则用合同负债
2023-02-22 17:37:21
锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 虚幻的灯泡 发表的提问:
销售产品,过几天收到的商业汇票,如何做会计分录
你好,借应收票据 贷主营业务收入 应交税费-增值税(销项税)。汇票到期收到现金,再借银行存款 贷应收票据
170楼
2023-02-22 16:29:04
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 相濡以沫 发表的提问:
我收到销售产品货款,还没有开票,请问账务要怎么处理
你好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,按未开票收入缴税的,
171楼
2023-02-22 16:55:32
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相濡以沫:回复庄老师 老师税款那里是不是就是按照收到货款乘以13%来计算的
2023-02-22 17:22:51
相濡以沫:回复庄老师 那等我们把票开出去之后的账务又要怎么处理,我开出票的时候,那个税额应该是有差距的,那个差额怎么办
2023-02-22 17:47:17
庄老师:回复相濡以沫你好,这个货款是不是不含 税的按照收到货款乘以13%来计算的,
2023-02-22 18:01:59
庄老师:回复相濡以沫票开出去之后的账务要做红字冲减,重新按新的做账
2023-02-22 18:30:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 俊秀的老鼠 发表的提问:
向某单位销售A产品800件,每件150元,货款计120000元,其中:当即收到70000元存入银行,收到商业汇票8000元,原已预收20000元,其余货款22000元暂未收到。
借银行存款70000 应收票据,商业汇票8000 预收账款42000 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
172楼
2023-02-22 17:07:08
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到上月销售产品取得的货款45000元
借:银行存款 45000 贷:应收账款 45000
173楼
2023-02-22 17:35:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 英俊的背包 发表的提问:
销售产品,收到75400元,其中,货款65000,税额8450,均已存入银行
同学你好 你的问题是什么
174楼
2023-02-23 16:33:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Jilian 发表的提问:
收到销售方开给我们的红字发票,是折扣的 ,直接转进货商品的货款,完整的会计分录怎么做
你好 借;应付账款等科目 贷;库存商品 应交税费(进项税额)
175楼
2023-02-23 16:44:06
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Jilian:回复邹老师 还用做成本分录吗
2023-02-23 17:10:44
邹老师:回复Jilian你好,你这个货物有销售出去吗
2023-02-23 17:23:10
Jilian:回复邹老师 有销售的话。是不是就按折扣后的金额转成本,没有的话就直接冲减入库成本 对吗
2023-02-23 17:41:30
邹老师:回复Jilian你好,是的,是这个意思
2023-02-23 18:00:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 自信的泥猴桃 发表的提问:
做会计分录:本月销售一批产品,取得销售价款五万元,增值税为6500元钱,已经通过银行存款收到
您好 借:银行存款 56500 贷:主营业务收入 50000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 6500
176楼
2023-02-23 17:10:33
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 发表的提问:
销售方发给代销商的产品时,销售方的财务处理,180后未收到货款时,确认销售的财务处理
借发出商品 贷库存 确认 借应收 贷收入 销项税 借成本 贷发出商品
177楼
2023-02-23 17:26:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 大意的时光 发表的提问:
本期销售产品10000货款未收到在权责大发生制下记吗
是问怎么记账,还是问是否需要记账?
178楼
2023-02-27 16:41:24
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大意的时光:回复文文老师 权责发生制下记收入吗
2023-02-27 16:57:42
文文老师:回复大意的时光记,权责发生制下记收入。
2023-02-27 17:14:01
大意的时光:回复文文老师 七月份的业务:七月份支付七月到十二月的租金6000在权责发生制下应记1000元在收付实现制下记6000元对吗
2023-02-27 17:39:49
文文老师:回复大意的时光在权责发生制下应记1000元在收付实现制下记6000元。对的。
2023-02-27 17:57:53
大意的时光:回复文文老师 本月收到预付账款,款项已存入银行,下月交货在权责发生制下和收付实现制下应该怎么记
2023-02-27 18:21:07
文文老师:回复大意的时光一题一问,请重新在公海中提问。因为老师是按答题个数结算的
2023-02-27 18:35:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 奋斗的中心 发表的提问:
销售产品80000元,货款未收到。是权责发生制还是收付实现制
你好,销售产品80000元,货款未收到 是权责发生制的收入 
179楼
2023-02-27 16:50:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 安静的小刺猬 发表的提问:
1月12日云端公司发生了三笔销售业务,产品已发出,货款尚未收到。
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
180楼
2023-02-27 17:14:53
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