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计提和发放工资的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 亦凡 发表的提问:
11月发放11和12月的工资,那么工资计提和发放的会计分录是什么呢?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
31楼
2022-12-20 19:32:59
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亦凡:回复邹老师 11月发放了2个月的工资,这样不是11月费用增大了,12月没有工资费用?
2022-12-20 19:55:24
邹老师:回复亦凡你好,发放是不影响费用的 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 计提才影响的
2022-12-20 20:18:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ aⅰ 发表的提问:
老师,计提工资和发放工资的会计分录分别怎么做啊?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
32楼
2022-12-21 18:47:15
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aⅰ:回复邹老师 谢谢!那代员工代缴的医、社保和个税通过什么科目做分录啊?
2022-12-21 19:05:35
邹老师:回复aⅰ你好,医保,社保通过其他应收款核算 个人所得税通过应付职工薪酬,应交税费核算
2022-12-21 19:34:52
aⅰ:回复邹老师 谢谢!医社保可以通过其他应付款核算吗?
2022-12-21 19:48:43
邹老师:回复aⅰ也有企业是通过其他应付款,比如先收到款项,然后再替个人支付的
2022-12-21 20:11:22
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
计提工资和社保,发放的会计分录怎么做
您好,请参考, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
33楼
2022-12-21 19:10:32
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 大步向前 发表的提问:
计提工资,和发放时怎么做会计分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
34楼
2022-12-21 19:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 漂萍 发表的提问:
计提和发放工资的会计分录,有五险一金
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
35楼
2022-12-22 18:26:03
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伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 谢叙 发表的提问:
老师,工资计提和发放的会计分录怎么写?
计提工资时:借:管理费用贷:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
36楼
2022-12-22 18:44:30
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谢叙:回复伍老师 发放时为什么不能是借:管理费用-应付职工薪酬呢?
2022-12-22 18:58:46
伍老师:回复谢叙会计上是规定通过应付职工薪酬 这个会计科目的
2022-12-22 19:16:14
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 矮小的小兔子 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录。包括五险一金的。
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
37楼
2022-12-22 19:00:31
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问老师计提工资,发放工资和计提社保发放社保会计分录分别是怎么样的?请老师发一个正规的分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
38楼
2022-12-22 19:26:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,工资计提和发放的会计分录怎么写?
您好,借管理费用、制造费用、生产成本--工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款或其他应付款--社保、公积金 应交税费--应交个人所得税银行存款
39楼
2022-12-23 18:22:34
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张文华:回复文老师 不用计提吗?
2022-12-23 18:46:40
文老师:回复张文华第一个是计提的,第二个是发放的
2022-12-23 19:06:18
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
老师公司计提人员工资,和发放工资的会计分录是?
你好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
40楼
2022-12-23 18:31:07
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暖暖:回复紫藤老师 老师公司是做工程的基本发票开的都是工程服务费,他的销售收入分录就是借,应收账款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额
2022-12-23 18:51:18
紫藤老师:回复暖暖借,应收账款,贷 工程结算,应交增值税销项税额
2022-12-23 19:15:31
暖暖:回复紫藤老师 那他对应的成本我应该怎么做分录?有的是工程服务,有的是机械租赁费
2022-12-23 19:32:28
紫藤老师:回复暖暖借工程施工 贷银行存款
2022-12-23 20:00:06
暖暖:回复紫藤老师 最后收入和成本月底在结转?
2022-12-23 20:10:22
紫藤老师:回复暖暖你的,对的,你的理解是对的  
2022-12-23 20:35:35
暖暖:回复紫藤老师 工程结算没有这个科目,我要添加在哪个科目的下面?
2022-12-23 21:05:34
紫藤老师:回复暖暖你好,属于成本类的一级科目的
2022-12-23 21:26:23
暖暖:回复紫藤老师 包括工程施工这个科目同问
2022-12-23 21:39:24
紫藤老师:回复暖暖属于成本类的一级科目的
2022-12-23 22:01:35
暖暖:回复紫藤老师 最后收入结转的分录和成本结转分录是?
2022-12-23 22:30:19
紫藤老师:回复暖暖(1)每月根据确认的产值确认收入,结转成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。 (2)年末根据工程部核实的项目进行收入和成本的调整(调减用负数),开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。 (3)工程完工后,应根据决算文件,扣除以前年度确认的收入和成本,来确认当期收入和成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。
2022-12-23 22:41:22
暖暖:回复紫藤老师 老师我们的这土方工程,都是当月结算次月付款上下游都是这样的,他的分录没有这么复杂吧?
2022-12-23 22:57:18
紫藤老师:回复暖暖也是按照建筑行业的去做的
2022-12-23 23:11:08
暖暖:回复紫藤老师 借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷应付账款。
2022-12-23 23:28:55
紫藤老师:回复暖暖工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入    借:主营业务成本 工程施工——合同毛利
2022-12-23 23:47:39
暖暖:回复紫藤老师 这样可以吗?
2022-12-24 00:14:38
紫藤老师:回复暖暖就是这样 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入    借:主营业务成本 工程施工——合同毛利
2022-12-24 00:30:26
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
计提工资和发放工资产生个税的会计分录怎么做
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
41楼
2022-12-23 18:46:17
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 芳子 发表的提问:
计提工资和工资发放、社保税金缴纳会计分录
您好!1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
42楼
2022-12-23 19:11:25
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 素言 发表的提问:
工资计提和发放的时候分别的会计分录怎么写
您好,工资计提 借 管理费用 等 -工资 贷 应付职工薪酬-工资 工资发放 借应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款 或其他应付款 -社保公积金
43楼
2022-12-23 19:26:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 添婼然有^O^綪 发表的提问:
发放绩效工资和临时工的工资,也要计提吗?和基本工资发放是一样做会计分录吗?
你好,是的也要计提,借管理费用-佣金,贷应付职工薪酬,管理费用明细有点差别,其他一样
44楼
2022-12-24 18:29:27
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 茉莉花语 发表的提问:
计提和发放工资、社保和个税的会计分录怎么写?
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
45楼
2022-12-24 18:57:03
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