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营业税改征增值税会计处理
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ M 发表的提问:
1.营改增哪些成本费用可以进行抵扣增值税2.年终奖是如何计算缴纳个人所得税的3.建筑业营改增选择简易征收是哪几种情况
您好,1、除了用于福利,招待,非正常损失,以及免税项目的,都可以抵扣。 2、年终奖个税案例说明 (1)、张三2016年1月份工资4000元,2015年度的年终奖金12000元,当月需缴纳的各项社会保险费400元,那么张三1月应缴纳多少个人所得税? 工资应纳税所得额 = 4000 - 400 - 3500 = 100元。 工资应纳个税 = 100 × 3% - 0 = 3元。 年终奖金12000元,除以12后,每月平均1200元,对照上述年终奖税率表得到,税率3%,速算扣除数为0,则应纳个税为: 年终奖金应纳税额 = 12000 × 3% - 0= 360元。 (2)、李四2016年1月份工资4000元,2015年度的年终奖金36000元,当月需缴纳的各项社会保险费700元,那么李四1月应缴纳多少个人所得税? 工资应纳税所得额 = 4000 - 700 - 3500 = -200元,小于0。 3、建筑业营改增选择简易征收情况 (1).一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 (2).一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 (3).一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 年终奖应纳税所得额 = 36000 - 200 = 35800元。 平均每月收入 = 35800 / 12 = 2983,适用税率10%,速算扣除数105。 年终奖应纳税额 = 35800 × 10% - 105 = 3475元。
286楼
2023-04-17 15:36:43
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 简单的灯泡 发表的提问:
劳务派遣公司,收入全额计入主营业务收入吗?还是差额计入主营业务收入?我看营改增之后缴的增值税是差额征税,是否做账就是差额才计入收入。那营改增之前也是一样的做法?
你好,差额征税的做账以差额确认,以前营业税一样做法,只是现在交增值税,确认收入时就要确认税
287楼
2023-04-17 15:54:00
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简单的灯泡:回复吴月柳 那我收到款 借银行存款 贷方其他应付款 主营业务收入 是吗 不用计提工资吗
2023-04-17 16:24:01
吴月柳:回复简单的灯泡借:银行存款 贷:主营业务收入,应交税费 ~应交增值税(销项) 计提工资,借:主营业务成本 应交税费~应交增值税(营改增抵减销项税额) 贷:应付职工薪酬
2023-04-17 16:52:51
简单的灯泡:回复吴月柳 你这样做不是就全部都是收入?劳务派遣不是走往来科目啊?收到代发工资,不是应该借银行存款 贷其他应付款 工资吗?只有收到派遣费才应该计入主营业务收入吧?
2023-04-17 17:07:30
吴月柳:回复简单的灯泡因为要计提工资,所以工资算是成本扣除掉收入的。
2023-04-17 17:30:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Rachel 发表的提问:
公司是一般纳税人,简易征收,收到了增值税专票怎么做会计处理?
认证之后进项税额转出
288楼
2023-04-18 14:49:43
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Rachel:回复maize老师 老师,那会计分录怎么写呢?
2023-04-18 15:14:46
maize老师:回复Rachel借xx贷进项税额转出,你发票上面不含税做那里这个xx就做哪里。
2023-04-18 15:43:48
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 知足常乐 发表的提问:
营改增之后,增值税如何处理,我有些不清楚,结合我公司的业务,我写了一些例子,看一下,这样处理正确吗?
处理正确的啊
289楼
2023-04-18 15:11:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 玉渐 发表的提问:
营改增增值税,月末一次性计提,如何做会计分录
你好,增值税通过一贷一借反应发生与缴纳,不需要计提的
290楼
2023-04-18 15:22:19
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 大将军BYJZT  发表的提问:
营改增之后,还可以申请核定征收土地增值税吗?
您好,可以的。
291楼
2023-04-18 15:34:25
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大将军BYJZT :回复王雁鸣老师 哦!太谢谢老师了!那选择什么样的理由更充分呢?
2023-04-18 15:56:40
王雁鸣老师:回复大将军BYJZT 您好,不客气,成本核算不清楚。
2023-04-18 16:13:55
大将军BYJZT :回复王雁鸣老师 你好老师,可是有增值税进项税票子盯着呢?能不能在施工前或清算前申请呢?
2023-04-18 16:43:51
王雁鸣老师:回复大将军BYJZT 您好,哦,确实是,可以试试在施工前申请吧,清算前申请有点晚啊。只能到时候试试了。
2023-04-18 17:13:21
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 月亮 发表的提问:
工程监理公司,属于现代服务业,是营改增的一般纳税人,营改增之后企业所得税一直还是地税的核定征收,今年税局所得税征收方式要变成查账征收,没有接触过查账征收的账目,现在我要注意些什么?
你好,平时做账吗,以前的
292楼
2023-04-18 15:48:00
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月亮:回复王晶老师 以前做账的
2023-04-18 16:17:26
王晶老师:回复月亮那就接着做就行,现在所得税是根据你的利润来计提缴纳的
2023-04-18 16:27:54
月亮:回复王晶老师 只是对查账征收很陌生,我们是向项目部收取管理费,返还项目部的款项都是由项目部找各种发票报销,现在查帐征收,这样报销还能行吗?我应该怎样做?
2023-04-18 16:49:07
王晶老师:回复月亮还是可以的,有发票就行
2023-04-18 17:06:38
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
营业税改征增值税后一般纳税人所购税控设备的费用是否由纳税人负担?
你好,是纳税人负担,但是国家给予了这个费用可以全额减免增值税应纳税额 的优惠。
293楼
2023-04-19 15:01:58
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ seven 发表的提问:
营改增后 物业公司的增值税怎么计算?
你好!看看这里对你有帮助 http://www.chinaacc.com/kuaijishiwu/gssw/ni1606247486.shtml
294楼
2023-04-19 15:08:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 老迟到的戒指 发表的提问:
营改增后,原材料改作在建工程中使用,进项增值税也可以抵扣,可是前面已经抵扣了,后面会计分录怎么做,增值税怎么处理,因为看到原材料入在建工程,进项税分两年抵扣
你好,购买的材料是一次性抵扣的,后面工程领用了就 借;在建工程 贷;原材料 就是了
295楼
2023-04-19 15:38:01
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 小米99 发表的提问:
5.1营改增前,劳务公司营业税下的差额征税,营改增后,是否能够继续享受此政策
享受税收优惠政策是按文件规定执行的,只要没有新文件取消就应该继续享受
296楼
2023-04-19 15:47:59
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小米99:回复田老师 回答的太笼统,按道理说,是应该继续享受的,但是在新的文件中列举的行业中,有旅游业、经济代理业可以享受,没有列举劳务公司这一块,那到底是享受还是不享受呢
2023-04-19 16:09:54
田老师:回复小米99这个打个电话去税局问一下就行了,因为各个地方的税收优惠政策有所不同
2023-04-19 16:37:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行营改增后金融机构往来收入也征增值税吗
按目前对政策的理解,是的
297楼
2023-04-20 15:12:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
营改增后按简易征收的可以开增值税税专用发票吗
一般是不可以的
298楼
2023-04-20 15:21:09
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 威武的石头 发表的提问:
老师 小规模增值税申报附表是营改增企业都要填 还是只有差额征税企业才要填
同学你好 差额纳税的才要填写
299楼
2023-04-20 15:32:19
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 冰檸檬? 发表的提问:
房地产开发企业,旧项目,营改增之前卖出去交了营业税,没有发发票,现在开了5%的增值税发票出去 要怎么写分录?交增值税时这部分交了营业税的要怎么处理?
你好,没有开发票的按照简易征收的税率补开就可以
300楼
2023-04-20 15:44:58
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冰檸檬?:回复赵海龙老师 交了营业税的现在发票开了,但没有开不征税的,开了5%的增值税 在申报表里如果直接申报就等于重复交税了,我想知道这种情况怎么写分录做账
2023-04-20 16:12:21
赵海龙老师:回复冰檸檬?老项目不存在不征税的吧
2023-04-20 16:28:05
冰檸檬?:回复赵海龙老师 交了营业税
2023-04-20 16:48:42
赵海龙老师:回复冰檸檬?营业税交过了没有开发票 现在营改增之后又开票了是这个意思吧 这样就不需要在开票了啊 如果开了就红冲了就可以
2023-04-20 17:07:57
冰檸檬?:回复赵海龙老师 我现在就是不知道怎么做分录
2023-04-20 17:30:55
赵海龙老师:回复冰檸檬?如果是红冲的话直接把原来的分录负数做一笔
2023-04-20 17:47:17

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