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固定资产清理费用会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 文子 发表的提问:
老师,接受固定资产投资(固定资产原值100万,已计提折旧20万),合同协议约定的价值不公允(合同协议约定90万,公允价值100万),投资方和被投资方的会计分录正确吗? 投资方的会计分录如下: 借:固定资产清理 80 累计折旧 20 贷:固定资产 100 借:长期股权投资 113 贷:固定资产清理 100 应交税费——应交增值税(销项税额) 13 借:固定资产清理 20 贷:资产处置损益 20 被投资方的会计分录如下: 借:固定资产 100 应交税费——应交增值税(进项税额) 13 贷:实收资本 90 资本公积——资本溢价 23
你好,你的会计分录是正确的
166楼
2023-02-19 19:45:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 文子 发表的提问:
老师,接受固定资产投资(固定资产原值100万,已计提折旧20万),合同协议约定的价值不公允(合同协议约定90万,公允价值100万),投资方和被投资方的会计分录正确吗? 投资方的会计分录如下: 借:固定资产清理 80 累计折旧 20 贷:固定资产 100 借:长期股权投资 113 贷:固定资产清理 100 应交税费——应交增值税(销项税额) 13 借:固定资产清理 20 贷:资产处置损益 20 被投资方的会计分录如下: 借:固定资产 100 应交税费——应交增值税(进项税额) 13 贷:实收资本 90 资本公积——资本溢价 23
你好,你的会计分录是正确的
167楼
2023-02-20 16:51:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 1368477142 发表的提问:
固定资产清理会计分路怎么做
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
168楼
2023-02-20 17:02:06
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1368477142:回复邹老师 小规模纳税人是这样做分路吗
2023-02-20 17:30:52
邹老师:回复1368477142你好,是的,小规模,一般纳税人都是这样做分录
2023-02-20 17:52:38
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 黄小橘 发表的提问:
老是您好!请问一下公司使用过的固定资产投资别的公司分录是: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 ,借:长期股权投资 贷:固定资产清理,这样做吗?是要通过固定资产清理科目核算吗?
你好,是的,通过固定资产清理核算。
169楼
2023-02-20 17:11:34
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黄小橘:回复宋艳萍老师 我上面写的分录这样处理是对的吧?
2023-02-20 17:37:07
宋艳萍老师:回复黄小橘你的分录是正确的
2023-02-20 17:54:52
黄小橘:回复宋艳萍老师 如果我固定资产的价值发生了盈亏,是用营业外收支来处理吗?
2023-02-20 18:16:59
宋艳萍老师:回复黄小橘盘盈盘亏固定资产是用营业外收支
2023-02-20 18:35:54
黄小橘:回复宋艳萍老师 好的,谢谢!
2023-02-20 18:53:39
宋艳萍老师:回复黄小橘不客气,祝工作顺利,满意请给五星好评谢谢啦
2023-02-20 19:11:53
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 追寻的乌龟 发表的提问:
老师,上例的固定资产低于固定资产清理价出售,分录这样做对吗?第一步借:固定资产清理46833.,借:累计折旧3167,贷:固定资产50000;第二步(固定资产以38000元出售)借:银行存款38000,贷:固定资产清理38000;第三步借:固定资产损益8834,贷:固定资产清理。8833
同学你好 嗯 损益计入营业外
170楼
2023-02-20 17:23:11
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 巴黎盛开的雨季 发表的提问:
请问一台固定资产报废了,当废铁也卖不了,直接丢弃的分录是借 固定资产清理,累计折旧,贷 固定资产。借 营业外支出,贷 固定资产清理。是这样做分录吗
同学你好,分录是对的;
171楼
2023-02-20 17:44:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 星星 发表的提问:
借固定资产清理,贷应交税费。这条分录不懂。请老师举个例子?? 比如某公司处理固定资产,得到清理收入时——借银行存款,贷固定资产清理,贷应交税费—应交增值税—销项税额。 此时,应交税费没有计入固定资产清理。
你好!就像正常的销售一样,只是把主营业务收入科目改成固定资产清理科目了
172楼
2023-02-21 17:23:26
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蒋飞老师:回复星星是的,固定资产清理科目是不含税金额(主营业务收入也是不含税金额)
2023-02-21 17:49:38
星星:回复蒋飞老师
2023-02-21 18:12:43
星星:回复蒋飞老师 所以相关税费是不计入固定资产清理的对吗?老师
2023-02-21 18:25:02
蒋飞老师:回复星星增值税不记入,附加税需要记入的
2023-02-21 18:50:03
星星:回复蒋飞老师 能举个例子吗老师,我零基础,没经验
2023-02-21 19:06:51
蒋飞老师:回复星星比如交纳的城建税,教育费附加,印花税是可以记入固定资产清理科目的 支付时做分录: 借:固定资产清理 贷:银行存款
2023-02-21 19:36:08
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 小白 发表的提问:
公司因为高速公路修路需要动用我们的固定资产,分为两部分,一部分赔偿。另外一部分买我们的固定资产。赔偿部分不需要开票。这边会计分录是: 借:银行存款 贷:营业外收入-拆迁赔偿 另外一部分卖固定资产需要开票的,会计分录: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-销项税额 然后结转固定资产卡片减少,会计分录: 借:固定资产清理(净值)----包含赔偿部分的固定资产和卖出去需要开票的固定资产 累计折旧 贷:固定资产(原值)----包含赔偿部分的固定资产和卖出去需要开票的固定资产 最后一步结转固定资产清理科目,或者结转到营业外收入或者支出科目。整个步骤是这样的么?
同学你好 对的 是这样的
173楼
2023-02-21 17:32:27
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小白:回复朴老师 这个虽然不要开票的赔偿部分,做到营业外收入,但是固定资产清理还是正常做的吧?但是这部分结平固定资产清理科目的时候,就有可能余额就会到营业外支出科目里面,对吧?
2023-02-21 17:59:22
朴老师:回复小白同学你好 对的 是这样调整
2023-02-21 18:21:51
小白:回复朴老师 开票出售的固定资产因为走的是固定资产科目而不是主营业务收入科目,这样会导致这个月所得税申报的时候收入和增值税收入不一样,填表的时候怎么填?
2023-02-21 18:37:44
朴老师:回复小白按照调整一致的收入申报
2023-02-21 18:54:55
小白:回复朴老师 什么意思?老师能不能说清楚一些?
2023-02-21 19:23:35
朴老师:回复小白就是增值税申报的时候固定资产清理的收入填写在固定资产收入那栏
2023-02-21 19:42:26
小白:回复朴老师 增值税申报的时候有固定资产收入这一栏么?比如二手骑车销售,不也是填在13%的货物那一栏么
2023-02-21 19:55:13
朴老师:回复小白但是是资产那列申报
2023-02-21 20:17:39
小白:回复朴老师 老师能不能说清楚,有增值税申报表有资产申报这张表么?
2023-02-21 20:33:18
朴老师:回复小白你截图给我你的主表
2023-02-21 20:47:04
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 星空 发表的提问:
老师,我们固定资产折旧完成,要做清理,是不是借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产,分录是不是这样
你好 你们不处理固定资产的话 是不需要清理的
174楼
2023-02-21 17:38:59
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星空:回复答疑苏老师 如果要处理勒
2023-02-21 18:04:40
答疑苏老师:回复星空你好 处理的话 就是你的分录
2023-02-21 18:27:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ yi123 发表的提问:
如果固定资产报废了,没有产生清理费用,怎么做分录呢?
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理
175楼
2023-02-22 16:44:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 倾辰 发表的提问:
固定资产清理所发生的费用,税费应该如何记录,怎么写分录呢
借;银行存款等科目 贷;固定资产清理 应交税费-应交增值税
176楼
2023-02-22 17:12:01
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倾辰:回复邹老师 税费也是百分之17吗
2023-02-22 17:26:26
邹老师:回复倾辰你好,如果是一般纳税人,且之前购进时候抵扣的,按17%计算
2023-02-22 17:45:32
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 东南西北 发表的提问:
固定资产清理怎么做分录 ,蓝色的这个怎么做固定资产清理
同学你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
177楼
2023-02-22 17:27:18
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 十五。 发表的提问:
拍卖已经折旧完毕的车辆,分录:1.借固定资产清理清理;贷:固定资产 2.借:银行存款 贷:固定资产清理 3.借:固定资产清理 贷:资产处置收益 对吗?
你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
178楼
2023-02-22 17:35:20
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十五。:回复紫藤老师 车辆原值20万,已计提折旧20万,固定资产清理是0吗?
2023-02-22 17:58:47
紫藤老师:回复十五。车辆原值20万,已计提折旧20万,固定资产清理是0
2023-02-22 18:16:11
十五。:回复紫藤老师 拍卖车辆的时候没有清理费,只有评估费600元,还需要做清理费那步吗
2023-02-22 18:28:38
紫藤老师:回复十五。只有评估费600元,还需要做清理费那步
2023-02-22 18:53:02
十五。:回复紫藤老师 评估费用列入固定资产清理中吗
2023-02-22 19:14:11
紫藤老师:回复十五。评估费用列入固定资产清理中
2023-02-22 19:35:44
十五。:回复紫藤老师 车辆原价20万,处置后所得8万,请问资产处置收益是怎么算呢?
2023-02-22 19:58:36
紫藤老师:回复十五。你需要做了分录才知道
2023-02-22 20:11:31
十五。:回复紫藤老师 处置收入:借银行存款8万 贷:固定资产清理多少.? 应交税费x元
2023-02-22 20:27:32
紫藤老师:回复十五。  一般纳税人13%    小规模1%
2023-02-22 20:43:07
十五。:回复紫藤老师 这样对吗老师
2023-02-22 21:10:36
紫藤老师:回复十五。你好,对的,你的理解是对的
2023-02-22 21:39:42
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 胡梦瑶00 发表的提问:
清理了一些报废的固定资产,产生的损失怎么样做会计分录
你好,报废时,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理
179楼
2023-02-22 17:44:59
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胡梦瑶00:回复立红老师 不需要用到那个资产处置损益科目吗
2023-02-22 18:02:13
立红老师:回复胡梦瑶00你好,如果是出售,是计入资产处置损益。如果是报废,计入营业外收入或营业外支出
2023-02-22 18:15:10
胡梦瑶00:回复立红老师 好的,谢谢
2023-02-22 18:40:46
立红老师:回复胡梦瑶00不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-22 19:04:32
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 假宝玉 发表的提问:
老师,下边这个分录对不对? 固定资产毁损报废的时候 借:固定资产清理7000 贷:累计折旧3000 固定资产10000 借:银行存款5000 贷:固定资产清理5000 借:资产处置损益2000 贷:固定资产清理2000
你好,毁损报废的净损失是计入营业外支出,不计入资产处置损益的。
180楼
2023-02-23 16:39:04
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假宝玉:回复立红老师 好的老师
2023-02-23 17:07:06
假宝玉:回复立红老师 1,2020年5月10日,A公司发放4月员工工资,其中需要代扣代缴的个人承担的社保/公积金为:管理部门人员3000元,销售部门人员5000元,个人所得税销售部门人员需要承担:300元 。请编制A公司记账凭证 借:应付职工薪酬-管理部门员工工资30000     应付职工薪酬-销售部门员工工资50000 贷:银行存款71700     其他应收款-管理部门社保3000               -销售部门社保5000     应交税费-个人所得税-销售部门300 老师,上边这个分录,贷方的社保为什么要用“其他应收款”
2023-02-23 17:18:05
立红老师:回复假宝玉你好,这个是发工资时扣个人负担的社保费,原来交社保的时候 是计入其他应收款,现在发工资时扣下冲减其他应收款。
2023-02-23 17:30:02
假宝玉:回复立红老师 怎么冲减呢?
2023-02-23 17:42:07
假宝玉:回复立红老师 贷方有其他应收款,冲减的时候怎么冲减?您能写一下分录吗
2023-02-23 18:00:27
立红老师:回复假宝玉你好, 上交社保时 借,其他应收款一个人社保 贷,银行存款 现在发工资 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款一个人社保
2023-02-23 18:24:58
假宝玉:回复立红老师 这个其他应收款其实只是代收是吧?发工资的时候代收社保,后边再上交给社保局?
2023-02-23 18:34:58
立红老师:回复假宝玉你好,这个其他应收款其实只是代收是吧?发工资的时候代收社保,后边再上交给社保局?——是的,
2023-02-23 19:01:06
假宝玉:回复立红老师 老师,我上边问的那个资产处置损益的分录,能不能给我写一下正确分录?谢谢了
2023-02-23 19:27:10
立红老师:回复假宝玉你好, 固定资产毁损报废的时候 借:固定资产清理7000 贷:累计折旧3000 固定资产10000 借:银行存款5000 贷:固定资产清理5000 借:营业外支出2000 贷:固定资产清理2000
2023-02-23 19:42:13

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