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固定资产清理费用会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 无私的热狗 发表的提问:
老师好,一般纳税人固定资产清理如何做会计分录,谢谢
你好 固定资产转为清理,借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 发生清理支出,借;固定资产清理,贷;银行存款等科目 取得清理收入,借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费 结转清理净损益,借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
181楼
2023-02-23 17:02:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
企业注销,有10万元固定资产,怎么清理,会计分录是什么
你好,是报废了,还是对外销售了? 
182楼
2023-02-23 17:14:35
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岁禾:回复邹老师 营业外收入,就是清理掉就行
2023-02-23 17:32:42
邹老师:回复岁禾你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理
2023-02-23 17:44:51
岁禾:回复邹老师 直接借营业外支出,贷固定资产,不行吗
2023-02-23 17:59:14
邹老师:回复岁禾你好,不可以直接计入营业外支出处理的 
2023-02-23 18:15:58
岁禾:回复邹老师 其他应付款60万,可以计入营业外支出吗
2023-02-23 18:40:50
邹老师:回复岁禾你好,是其他应付款的款项不需要支付了吗? 
2023-02-23 19:05:09
岁禾:回复邹老师 不需要,都是乱账,平了注销就行
2023-02-23 19:22:49
邹老师:回复岁禾你好 是其他应付款的款项不需要支付了,账务处理是 借:其他应付款,贷:营业外收入
2023-02-23 19:47:34
岁禾:回复邹老师 实收资本10万用作处理吗?还有未分配利润-7万
2023-02-23 20:15:25
邹老师:回复岁禾你好,实收资本需要分配给股东 
2023-02-23 20:35:01
岁禾:回复邹老师 会计科目是什么
2023-02-23 20:57:25
岁禾:回复邹老师 其他应付款就是欠股东的钱
2023-02-23 21:18:16
邹老师:回复岁禾你好,实收资本需要分配给股东 ,账务处理是 借:实收资本,贷:银行存款等科目 
2023-02-23 21:39:56
岁禾:回复邹老师 银行存款不够...
2023-02-23 21:54:13
邹老师:回复岁禾你好,那就把剩余不够的部分,作为股东承担的亏损处理 
2023-02-23 22:11:57
岁禾:回复邹老师 现在报表所有科目都平了,就剩个其他应付款-法人 70万,这个直接挂着行吗,还是必须营业外收入,要是营业外收入,得交多少税款啊
2023-02-23 22:25:37
邹老师:回复岁禾你好,其他应付款-法人 70万,如果无法偿还,是需要转为营业外收入核算的 
2023-02-23 22:39:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
清理固定资产时,取得的残废料收入怎么做会计分录了?
借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费
183楼
2023-02-23 17:35:59
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小幸运:回复邹老师 如果这些残废料是卖给废旧店,没有取得发票,也要做销项税吗?实际工作中没有取得发票的情况下是不是不用做销项税啊?
2023-02-23 17:57:29
邹老师:回复小幸运你好,这个发票是你们开具的,需要确认销项税额的
2023-02-23 18:09:59
小幸运:回复邹老师 哦,对了,取得收入不应该是废旧店开的,蒙了。。。如果我司没开具发票,就不用做销项税了吧?
2023-02-23 18:35:56
邹老师:回复小幸运你好,严格来说是需要确认销项税额的
2023-02-23 19:00:42
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 用友客服13359266826 发表的提问:
请问新政府会计制度下固定资产清理凭证分录是什么
报废时:借:固定基金 贷:固定资产 批复作为原始凭证 取得变价收入: 借:现金 贷:应缴财政专户款 上缴财政部门时: 借:应缴财政专户款 贷:现金
184楼
2023-02-27 16:38:02
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师固定资产清理相关分录怎么做
固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
185楼
2023-02-27 16:52:15
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 舒服的导师 发表的提问:
第80题,为什么第一个分录是贷固定资产清理,
出售时,固定资产转固定资产清理,这是第一步
186楼
2023-02-27 17:09:57
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舒服的导师:回复陈诗晗老师 最后一个分录为什么是那样的呢
2023-02-27 17:40:06
陈诗晗老师:回复舒服的导师我看不到你最后一个,最后分录是固定资产清理余额转资产处置损益
2023-02-27 18:03:06
舒服的导师:回复陈诗晗老师 是,为什么要30-5-22
2023-02-27 18:15:09
舒服的导师:回复陈诗晗老师 无形资产研发阶段发生的支出为什么不计入入账价值
2023-02-27 18:37:02
陈诗晗老师:回复舒服的导师这是你最后转的钱啊
2023-02-27 19:03:56
舒服的导师:回复陈诗晗老师 什么意思啊
2023-02-27 19:25:57
陈诗晗老师:回复舒服的导师就是你最后出售这个设备赚取的利润
2023-02-27 19:55:23
舒服的导师:回复陈诗晗老师 为什么呢
2023-02-27 20:15:32
舒服的导师:回复陈诗晗老师 无形资产研发阶段发生的支出和最后赚取的利润有什么关系吗
2023-02-27 20:28:46
陈诗晗老师:回复舒服的导师你无形资产总的价值22万,发生清理费用5万,你出售30万 难道不是你转了3万?
2023-02-27 20:40:41
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 安东尼过! 发表的提问:
老师 分录中大题最后一问 借:固定资产清理 915 是倒挤出来的么?
学员你好,固定资产清理是固定资产的账面价值结转的,固定资产余额5000万,计提折旧减值230
187楼
2023-02-27 17:38:59
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安东尼过!:回复悠然老师01 好的  明白了 谢谢老师
2023-02-27 18:01:29
悠然老师01:回复安东尼过!计提减值230,折旧2013-2014为2970,2015为885,账面价值=5000-2970-885-230=915
2023-02-27 18:12:00
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 时尚的万宝路 发表的提问:
请问做固定资产清理分录怎么做
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
188楼
2023-02-28 16:21:36
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时尚的万宝路:回复朴老师 冲减管理费用的分录怎么做呢
2023-02-28 16:38:12
朴老师:回复时尚的万宝路借银行贷管理费用或者 借:管理费用(红字) 贷:银行存款(红字)
2023-02-28 17:06:13
时尚的万宝路:回复朴老师 之前有一笔业务记的借管理费用办公费200贷银行200但是现在对方给我们交接他们的帐,他们把这个东西要拿走,那我们做营业外收入应该怎么做
2023-02-28 17:32:02
朴老师:回复时尚的万宝路给你钱?借银行贷营业外收入
2023-02-28 17:52:05
时尚的万宝路:回复朴老师 对,给我钱,但是钱还没给,做的话做其他应收款是吗?那之前做的那笔分录不用处理吗
2023-02-28 18:14:16
时尚的万宝路:回复朴老师 不用红冲之前做的分录吗
2023-02-28 18:25:41
朴老师:回复时尚的万宝路不用,什么时候收到钱什么时候再做营业外收入就行
2023-02-28 18:43:48
时尚的万宝路:回复朴老师 那现在要做的就是借其他应收款贷营业外收入吗?之前做的管理费用办公费不用管?
2023-02-28 18:57:43
朴老师:回复时尚的万宝路不要,等你收到这个钱的时候再做,没收到先不做
2023-02-28 19:13:34
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
固定资产清理分录怎么写
一、转固定资产清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 二、收到固定资产清理款 借:银行存款 贷:固定资产清理 三、结转利得或损失 借:固定资产清理 贷:营业外收入 或者是 借:营业外支出 贷:固定资产清理
189楼
2023-02-28 16:27:04
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 斯莹 发表的提问:
要把那个推车资产卖掉,已经这就完了。售价2000元,怎么记账啊?借:固定资产清理80.55 累计折旧1530.37,贷:固定资产1610.92 借:固定资产清理1919.45,贷营业外收入1919.45,借:银行存款2000 贷:固定资产清理1724.14 应交税费-销项275.86。固定资产清理分录是这样写吗?
推车处置时原值为1610.92,累计折旧为1530.37,借:固定资产清理80.55 累计折旧1530.37,贷:固定资产1610.92 , 售价2000,借:银行存款2000 贷:固定资产清理 80.55 应交税费-销项275.86 营业外收入 1643.59
190楼
2023-02-28 16:41:36
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斯莹:回复辜老师 谢谢老师!请问开具发票就按照价税合计2000开具就可以吧
2023-02-28 17:16:56
辜老师:回复斯莹如果售价是2000,发票价税合计就是2000,
2023-02-28 17:36:52
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 精明的大神 发表的提问:
汇算清缴调整的管理费用和固定资产怎么做分录?
所得税汇算清缴时的纳税调整,是只调表不调账的。
191楼
2023-02-28 17:09:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 斯文的小笼包 发表的提问:
老师好:我要做固定资产清理,目前固定资产已经报废累计折旧未提完,没有产生收入和支出的费用。借:固定资产清理、累计折旧;贷:固定资产。但是固定资产清理贷方我怎么做让固定资产清理余额为零
您好 借:营业外支出 贷:固定资产清理
192楼
2023-02-28 17:26:59
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斯文的小笼包:回复bamboo老师 老师我的摘要怎么写呀?
2023-02-28 17:41:12
bamboo老师:回复斯文的小笼包摘要可以写处置固定资产损失转入营业外支出
2023-02-28 17:53:08
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
要把固定资产清理转为销售费用,这个分录怎么做
固定资产清理最终是要计入资产处置损益或营业外收支科目的。不计入销售费用的
193楼
2023-03-01 16:12:49
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奔奔:回复张艳老师 那固定资产可以直接入销售费用吗?怎么做分录呢?
2023-03-01 16:24:15
张艳老师:回复奔奔这个是可以的 借:销售费用 贷:银行存款
2023-03-01 16:54:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小涛 发表的提问:
公司去年清理一台固定资产,但当时财务没清理,那我现在需清理,会计分录怎么做?
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
194楼
2023-03-01 16:24:06
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小涛:回复邹老师 老师可以计入以前年度损益调整吗?
2023-03-01 16:53:12
邹老师:回复小涛你好,你可以把营业外收支改为以前年度损益调整
2023-03-01 17:19:48
小涛:回复邹老师 调整后转入未分配利润吗老师
2023-03-01 17:31:12
邹老师:回复小涛你好,需要转入到利润分配——未分配利润的
2023-03-01 17:56:24
小涛:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-01 18:10:16
邹老师:回复小涛不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-01 18:39:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 顾文宇 发表的提问:
一台照相机丢失了为什么做如下分录借 固定资产清理借 累计折旧 贷 固定资产为什么不用待处理财产损益为什么这里要用到累计折旧,累计折旧之前应该公司都有摊销啊 借 管理费用-累计折旧 贷 摊销-累计折旧 对
清理是固定资产处置转入的科目,累计折旧在贷方,冲的时候放借方
195楼
2023-03-01 16:37:48
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顾文宇:回复袁老师 完全没听明白
2023-03-01 17:07:39
顾文宇:回复袁老师 为什么不用待处理财产损益
2023-03-01 17:21:35
袁老师:回复顾文宇处置固定资产用的都是固定资产清理这个科目,没有资产了,冲销累计折旧,原来计提在贷方,冲销在借方
2023-03-01 17:45:46
顾文宇:回复袁老师 这个图片这样做进去对吗
2023-03-01 18:01:23
袁老师:回复顾文宇如果需要追查原因,可以把固定资产清理转入待处理财产损溢,这里不是知道原因了吗
2023-03-01 18:29:27
顾文宇:回复袁老师 因为之前肯定做过借 待摊费用 贷方累计折旧 这里的借 固定资产清理 借累计折旧这之前的待摊的累计折旧吗
2023-03-01 18:51:11
袁老师:回复顾文宇是的
2023-03-01 19:05:36

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