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下列会计科目年末应无余额的有
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 爱琴海 发表的提问:
如果其他应付款科目年末有余额会有什么涉税风险吗?
你好,这个是你们借其他单位的吗?
91楼
2022-12-18 07:59:59
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爱琴海:回复郭老师 是个人的,是开工资法人给垫款
2022-12-18 08:29:19
郭老师:回复爱琴海你好,这个没有关系的,可以有余额。
2022-12-18 08:39:45
爱琴海:回复郭老师 如果是借其他单位会有什么风险吗?需要怎么处理?
2022-12-18 09:01:35
郭老师:回复爱琴海其他单位的也没有问题,可以的。
2022-12-18 09:30:45
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ ࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 发表的提问:
老师,科目余额表里,本年利润期末没有余额,那么本年累计那一列的数据不是应该和本期发生额一样吗?为什么不一样呢
本年利润年末是结转到利润分配的 本来就无余额
92楼
2022-12-19 05:45:52
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࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐:回复马老师 那本期发生额不是应该和累计金额一样吗
2022-12-19 06:11:32
马老师:回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐你们的本期指的是什么时候的 你科目余额表里的起止时间是什么时候
2022-12-19 06:27:40
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐:回复马老师 就是当月啊
2022-12-19 06:43:34
马老师:回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐当月的话本期就是这个月的和累计数是从一月截止到目前的
2022-12-19 07:03:34
马老师:回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐除了一月份相等,以后都不想等
2022-12-19 07:32:10
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Time with you 发表的提问:
科目余额表上面的固定资产期初余额是和期末余额都是填的原值是吗?然后折旧就按累计折旧期末余额天上去 那这样跟资产负责表期末余额不相等呢 只有把科目余额表上面的固定资产按照净值来填才会相等 实际科目余额表的固定资产列和累计折旧列是怎么来填呢?
您好固定资产的就是所有固定资产的原值,累计折旧的是期初累计折旧余额价本期计提对折旧额就等于期末的累计折旧余额
93楼
2022-12-19 05:52:39
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 暴躁的曲奇 发表的提问:
学堂用户ci82es(提问者):5.下列科目的期末余额,不应在资产负债表“存货"项目中列示的是( )
您好 请问您的选项在哪里
94楼
2022-12-19 05:58:49
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 坚定的夏天 发表的提问:
期末一般有借方余额的会计科目是
资产类的科目。。。
95楼
2022-12-19 06:08:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.67w
引用 @ z 发表的提问:
2021年12月31日甲公司“固定资产”科目期末借方余额为1500万元,“累计折旧”科目期末贷方余额 为560万元,“固定资产减值准备”科目期末贷方余额为100万元,“固定资产清理”科目期末借方余额为50万元。2021年12月31日甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏应填列的金额为()万元。
你好,学员,2021年12月31日甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏应填列的金额为=1500-560-100%2B50=890
96楼
2022-12-20 04:34:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
月末余额在贷方的会计科目,实际中可以有借方余额吗?如其他应付款?
你好,其他应付款通常是在贷方余额,如果是借方余额,需要调整到其他应收款才是的
97楼
2022-12-20 04:56:08
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海之蓝:回复邹老师 如应交税费进项税额不只能在贷方吗?
2022-12-20 05:13:08
海之蓝:回复邹老师 只能在借方
2022-12-20 05:40:30
邹老师:回复海之蓝你好,发生额通常是借方,期末结转之后没有余额的
2022-12-20 05:57:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大耳朵涂涂 发表的提问:
老师,本年利润科目年初年末都是无余额的是吗
是的,可以这样理解 的。
98楼
2022-12-20 05:17:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
老师,想问一下,如果公司会计科目没有预付账款的。在做资产负债表时,是按应付账款的借贷方余额分别列示出,借方资产下的预付余额,贷方列负债下的应付账款余额,还是只按应付账款余额来列示呢
你好,这个资产负债表也没有预付账款吗,那这个就按应付账款余额,填列,
99楼
2022-12-20 05:46:32
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巴豆:回复maize老师 有预付款的。自动生成的负债表就没有把预付款余额列示出来,应付款余额在贷方,所以只填了应付账款
2022-12-20 06:06:58
巴豆:回复maize老师 可能分两个方向填就清楚一点
2022-12-20 06:31:03
maize老师:回复巴豆“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余  预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备  资产负债表有话,你找售后按这个取数给你调下公式 ,你做账是可以不使用预付账款,但是有应付账款借方 余额需要调到预付账款资产负债表下面
2022-12-20 07:00:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 傻傻的龙猫 发表的提问:
资产负债表中,应收账款项目究竟是根据明细科目余额计算填列还是根据有关科目余额减去备抵科目余额后的净额填列呢?
你好,重分类的参考这个的
100楼
2022-12-20 06:06:00
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傻傻的龙猫:回复郭老师 也就是说做单选和计算题时一律按明细科目余额计算填列,如果判断说法是按减去备抵的话算正确吗?
2022-12-20 06:32:22
郭老师:回复傻傻的龙猫减去坏账完全没有问题的
2022-12-20 06:45:09
傻傻的龙猫:回复郭老师 好的谢谢,
2022-12-20 07:09:18
郭老师:回复傻傻的龙猫不用客气的,新年快乐
2022-12-20 07:30:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陈艳 发表的提问:
年末应交税费科目有余额正常吗
可以有余额,这个需要看你们实际啥情况有余额。
101楼
2022-12-21 05:03:44
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陈艳:回复maize老师 这个是我7月份开票计提了附加税,这个附加税不用交的,
2022-12-21 05:27:18
陈艳:回复maize老师 这个附加税怎么冲掉
2022-12-21 05:40:59
maize老师:回复陈艳实际你们增值税是没有缴纳吗?直接冲回就可以科目不变数字是负数。
2022-12-21 06:00:11
陈艳:回复maize老师 哦,7月份我付了280元的税控盘维护,我做了借:管理费用,贷:库存现金,8月份收到票我又做
2022-12-21 06:26:41
陈艳:回复maize老师 现在不晓得怎么做了
2022-12-21 06:37:26
maize老师:回复陈艳你没有差额可以直接把发票贴之前后面就可以。
2022-12-21 06:55:51
陈艳:回复maize老师 可是在8月份已经做了啊,账也不能改吧?
2022-12-21 07:11:17
陈艳:回复maize老师 增值税又不要交的
2022-12-21 07:27:58
maize老师:回复陈艳你直接把这个发票贴之前凭证就可以。
2022-12-21 07:55:16
陈艳:回复maize老师 老师,日期不同啊
2022-12-21 08:06:52
陈艳:回复maize老师 是不是把8月份的分录做一笔冲红啊,
2022-12-21 08:28:51
maize老师:回复陈艳不用,这个是权责发生制,按你们实际的业务日期做账就可以 ,后续发票和之前账没有差额就直接可以贴后面。
2022-12-21 08:53:28
陈艳:回复maize老师 老师,到底这张票能抵税吗?
2022-12-21 09:09:04
maize老师:回复陈艳可以抵扣金税盘金额专票第一次购买和服务费金额年年都可以抵扣增值税,
2022-12-21 09:31:31
陈艳:回复maize老师 我是小规模纳税人,应该就没的抵了吧
2022-12-21 09:42:22
陈艳:回复maize老师 老师,那这笔分录怎么冲账了?
2022-12-21 09:55:30
陈艳:回复maize老师 这里面有应交税费280
2022-12-21 10:17:05
maize老师:回复陈艳都可以全额抵减增值税,你做没问题啊。
2022-12-21 10:29:33
陈艳:回复maize老师 我们都不用交增值税的,收到这张发票怎么写分录了
2022-12-21 10:55:54
maize老师:回复陈艳借管理费用贷银行就可以。
2022-12-21 11:13:00
陈艳:回复maize老师 我7月份是你告诉我这样做的,8月份收到票我又这样做了这张分录,我又做到应交税费科目里去了,这个怎么冲回了
2022-12-21 11:35:28
maize老师:回复陈艳不是,你需要抵减增值税时候才做你截图那个分录,没有抵减不做。
2022-12-21 11:49:01
陈艳:回复maize老师 可是我在8月份已经做了,现在该怎么冲回了,
2022-12-21 12:00:05
maize老师:回复陈艳科目不变数字是负数冲回。
2022-12-21 12:28:51
陈艳:回复maize老师 老师请帮忙看一下,是这样的吗?
2022-12-21 12:57:39
maize老师:回复陈艳你减免税额做贷方可以。
2022-12-21 13:08:28
陈艳:回复maize老师 那就这样冲回可以了吧
2022-12-21 13:29:05
maize老师:回复陈艳是的,冲回就可以,你实际缴纳增值税再抵减的时候重新做就可以。
2022-12-21 13:50:25
陈艳:回复maize老师 我是小规模纳税人免税的
2022-12-21 14:08:27
maize老师:回复陈艳去备案免税吗?还是啥情况免?
2022-12-21 14:21:27
陈艳:回复maize老师 小规模纳税人,季度没超过9万,还需要到税务局备案吗?
2022-12-21 14:47:50
maize老师:回复陈艳不用备案,这个你后续要是开超过是可以抵扣增值税,你可以去看下文件财税2012.15号
2022-12-21 14:58:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 宵宵 发表的提问:
应收应付科目年末是不是不能有余额?
你好 是可以有余额的 
102楼
2022-12-21 05:18:41
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ lion 发表的提问:
每月做凭证 附上科目余额表 但是 系统的 科目余额表有项目如下 科目代码 科目名称 币别 期初借方余额 期初贷方余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 本年借方累计 本年贷方累计 期末借方余额 期末贷方余额 都需要呈现吗??
你好需要呈现出来的; 比如类似附件的
103楼
2022-12-21 05:39:20
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.89w
引用 @ 1184368902 发表的提问:
老师,能不能帮我看一下,这个是上年末应交税费科目明细余额 已交税金,年末有余额吗
同学你好 结转了就没有了
104楼
2022-12-21 06:06:00
全部回复
1184368902:回复朴老师 那现在还有余额,可以在1月份结转吗
2022-12-21 06:28:43
朴老师:回复1184368902同学你好 可以结转的
2022-12-21 06:41:52
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 溢楠 发表的提问:
制造费用一级科目期末无余额,但是二级科目有余额,是否允许
这个的话,不应该的呀。。。
105楼
2022-12-22 05:27:41
全部回复
溢楠:回复许老师 系统中委外从部门分配到车间并没有凭证生成过程,所以就导致了这个委外科目明细有余额
2022-12-22 05:45:43
许老师:回复溢楠这个制造费用,也是要转入生产成本的。 没有转入的话,一级科目,也应该有余额的。
2022-12-22 06:08:51
溢楠:回复许老师 还没有到这个步骤,最后会转入到生产成本
2022-12-22 06:29:01
许老师:回复溢楠这样的话 制造费用-B或C 这个要做分录的呀 这样 一级科目 也是有余额的
2022-12-22 06:48:15
溢楠:回复许老师 现在是委外科目明细都有余额
2022-12-22 07:07:44
许老师:回复溢楠这样的话,制造费用,也就没有转过来,二级查的话,也是没有余额的 等转入制造费用 一级二级,都有余额的
2022-12-22 07:35:00
溢楠:回复许老师 这个业务上的操作先不用理会,只想知道科目明细科目有余额,一级科目没有余额是都符合会计准则
2022-12-22 07:46:41
许老师:回复溢楠这个的话,是不符合的哈。
2022-12-22 08:09:44

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