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建安企业年底结算收入会计分录
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
红茶不加糖
发表的提问:
我们是一家一般纳税人企业,在2017年筹建,截止2019年6月底以前发的费用都计入了在建工程里边的待摊支出和安装工程安装设备,请问我现在要结转成本,如何结转呢?
你好 你筹建期发生的费用应该是计入管理费用-开办费 需要安装的设备才计入在建工程里面核算完工转借固定资产贷在建工程
121楼
2022-12-25 06:00:00
全部回复
红茶不加糖:
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meizi老师
老师,您好!请问我们这个现在结转成本应该怎样处理呢?
2022-12-25 06:22:10
红茶不加糖:
回复
meizi老师
我应该把这一块结转到什么科目呢?因为我们前期的费用是予以资本化的
2022-12-25 06:41:00
meizi老师:
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红茶不加糖
你好你们具体是发生的什么费用
2022-12-25 06:59:30
红茶不加糖:
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meizi老师
2022-12-25 07:11:17
红茶不加糖:
回复
meizi老师
老师我发给您的图片就是我们发生的在建工程里边的
2022-12-25 07:27:32
红茶不加糖:
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meizi老师
请你帮我看看应该怎样结转
2022-12-25 07:51:24
meizi老师:
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红茶不加糖
你好 你完工了就结转到固定资产 你们这个是固定资产安装期间发生的支出吗
2022-12-25 08:08:10
红茶不加糖:
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meizi老师
这个是前期发生的所有费用
2022-12-25 08:21:22
红茶不加糖:
回复
meizi老师
也包含了固定资产
2022-12-25 08:40:49
meizi老师:
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红茶不加糖
你好 那这个不应全部走在建工程的 要安装的固定资产才走在建工程完工转固定资产 。其他费用你可以走管理费用-开办费或者长期待摊费用来分摊的 你要去改你的账才行的
2022-12-25 08:51:01
红茶不加糖:
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meizi老师
那我在这个月把这些调整到管理费用可以吗?
2022-12-25 09:03:30
meizi老师:
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红茶不加糖
你好 是的 可以的 一次性计入当期损益就行
2022-12-25 09:19:55
红茶不加糖:
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meizi老师
好的/:ok ,谢谢老师
2022-12-25 09:38:40
meizi老师:
回复
红茶不加糖
嗯不客气 满意请给予评价
2022-12-25 09:57:00
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齐红老师
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职称:注册会计师,税务师
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