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银行存款缴纳税款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 学堂用户x3eb67 发表的提问:
甲公司向银行借入9个月到期的借款200000元,存入银行存款账户。这个怎么写会计分录
你好 借:银行存款200000,贷:短期借款200000
226楼
2023-03-22 16:03:43
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款30000元,偿还到期的银行临时借款如何编制会计分录
借:短期借款 贷:银行存款
227楼
2023-03-22 16:29:25
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 怡然的微笑 发表的提问:
用银行存款归还已到期的两年期借款本息共计120000元,会计分录
你好 借:长期借款-本金 财务费用(利息部分) 贷:银行存款120000
228楼
2023-03-22 16:38:46
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洋洋老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.22w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,我现在在一个电商平台做会计,我想问一下这种情况如何做帐?他们是会员充值,当收到会员充值时,我的会计分录是借:银行存款,贷:预收帐款-会员充值,充值的同时会给对等级别的商品,另外还送积分,积分还分好几种,创业积分还能提现,现在发给会员的商品我不知道如何走帐,我只走了采购,还在库存呢,积分也没管,请问老师商品我如何走帐?
你好同学,送的商品冲预收账款,积分计入递延收益
229楼
2023-03-22 16:59:24
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 坚强的小懒虫 发表的提问:
s股份有限公司经批准为奖励本公司职工收购本公司股份,按股票面值400000.银行存款实际支付1200000.以股份奖励金额为800000.职工交款400000存入银行。库存股注销。编制会计分录1.支付收购款2.奖励职工,注销库存股
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
230楼
2023-03-22 17:17:59
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冉老师:回复坚强的小懒虫你好 回购股票 借:库存股1200000 贷:银行存款1200000 奖励员工 借:银行存款400000 资本公积--股本溢价400000 贷:库存股800000 注销 借:股本133333 资本公积--股本溢价266667 贷:库存股400000
2023-03-22 18:06:36
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ 双峰锅炉 发表的提问:
公司今年一月份发员工1万5千元的年终奖,用银行存款支付,到现在一直没有报个税,打算报税报到3月份,应该怎么写会计分录?一月份发钱的时候怎么写分录,三月份报税的时候又怎么写?
一、写会计分录是一样的,就是与工资一样的写分录。 这个分录都是一样的。
231楼
2023-03-27 16:25:25
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双峰锅炉 :回复江老师 我还是想不明白,我这个奖金1月份已经在公司账户上转账给员工了,怎么能跟工资一样那?
2023-03-27 16:46:53
双峰锅炉 :回复江老师 工资都当月发了,然后当月报个税的
2023-03-27 17:11:11
江老师:回复双峰锅炉 一、工资是按工资薪金进行申报个税,对于年终奖,按一次性奖金进行申报个税。 这个是两个不同的申报
2023-03-27 17:36:54
双峰锅炉 :回复江老师 能说的具体些吗?我是会计小白,真心看不懂
2023-03-27 18:03:20
双峰锅炉 :回复江老师 我一月份已经转账给员工了,我改怎么写分录?
2023-03-27 18:28:53
双峰锅炉 :回复江老师 1月份发了奖金,3月份申报可以吗?
2023-03-27 18:40:32
江老师:回复双峰锅炉 一、计提年终奖时 借:管理费用——工资 按员工的性质入费用,管理人员的工资计入管理费用,销售人员的工资计入销售费用,车间工人的工资计入生产成本——直接人工,车间管理人员的工资计入制造费用——工资。 贷:应付职工薪酬——工资 二、发放年终奖时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 三、正常1月份发放了奖金,是在2月份进行申报,由于当时没有申报,因此只能在3月份或后期进行补申报处理。
2023-03-27 18:55:58
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ Eliauk 发表的提问:
向一厂购入甲材料200千克单价129.2元货款以银行存款支付税率百分之十七会计分录咋写
你好, 借:库存商品200*129.2 , 应交税费-应交增值税(进项)200*129.2*17% 贷:银行存款款
232楼
2023-03-27 16:43:18
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 年轻的盼望 发表的提问:
用银行存款支付上月应交未交的税费8900元会计分录
你好,学员, 借应交税费未交增值税 贷银行存款
233楼
2023-03-27 16:53:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ ????“懵”想家•段小楠???? 发表的提问:
小规模纳税人,银行1月份扣款印花税,会计分录是:借,管理费用-印花税 贷,银行存款 还是借营业税金及附加-印花税 贷,银行存款
你好 借营业税金及附加-印花税 贷,银行存款
234楼
2023-03-27 17:19:03
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????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 好的 谢谢老师 , 然后老师我再请问下 印花税的话是季报吧 ?我们是小规模建筑劳务公司
2023-03-27 17:41:46
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,印花税申报期限是由你当地税局审批确定的
2023-03-27 18:08:56
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 好的 老师 老师如果上年度多结转了劳务成本,今年应该怎么调整处理 ,我们是小规模建筑劳务公司,但是所得税没有缴纳的 ,因为是亏损
2023-03-27 18:33:10
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好 借;劳务成本 贷;以前年度损益调整 做这个调整分录
2023-03-27 18:45:04
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 就做这一笔分录就可以吗 那利润表利润总额怎么办,是在今年年度体现吗 差额是230,
2023-03-27 19:14:06
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,还需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润 借;以前年度损益调整 贷;利润分配——未分配利润 是在今年发现的时候做调整
2023-03-27 19:31:51
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 老师 因为这笔劳务费要发放的,劳务费的95%作为劳务成本是要给挂靠在我们这的包工头的,我们收取5%服务费 但是当时按95.5%来算了,然后当时又没结算所以挂着其他应付款这个科目,那这样的话其他应付款这个科目还是依旧是原来的金额,那我要怎么调整
2023-03-27 19:46:38
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,把多计提的劳务费冲销就是了 借;相关科目 贷;劳务成本
2023-03-27 20:03:02
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 老师那或者可不可以和原会计分录一样,然后金额为差额负数
2023-03-27 20:30:26
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,也可以这样做调整的
2023-03-27 20:41:49
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 老师那这样的话成本减少了 上年的利润要怎么办
2023-03-27 20:54:28
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,去年的数据不做调整,而是通过以前年度损益调整科目在今年调整的
2023-03-27 21:24:23
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 那我最终需要的分录是借;劳务成本 负数金额 贷;相关科目 负数金额 然后通过以前年度损益调整科目在今年调整的话要怎么做
2023-03-27 21:53:30
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,你需要把相关科目换成以前年度损益调整科目核算才是的
2023-03-27 22:19:21
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 但是我前面跟您解释了情况 ,上年度计提的劳务成本是要给包工头的 ,本来是分录是主营业务成本--某某工程 贷银行存款 但是没有结算,所以代方科目是其他应付款-未结算工程劳务款 , 由于去年做分录时主营业务成本金额多算了, 如果我通过以前年度损益调整科目的话 就是 1:借;劳务成本 差额负数金额 贷;以前年度损益调整差额负数金额 2: 借;以前年度损益调整 差额正数金额 贷;利润分配——未分配利润差额正数金额 那么我其他应付款科目还是原先的金额 要怎么办
2023-03-27 22:33:08
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,根据你这个描述是错误的把应当计入其他应付款的金额计入了银行存款,不影响主营业务成本啊
2023-03-27 22:56:41
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 不是的 计入其他应付款是因为当时没结算,这个月才结算的 然后主营业务成本金额错误是因为当时按照95.5%来计算了,但是其实是应该按95%来计算的 所以相对应的对方科目计入其他应付款的未结款项也错误了 如果按上述调整的话,我这月银行结算掉这个款,我的其他应付款科目就不平了
2023-03-27 23:07:59
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,你需要把0.5%的差异部分对应的主营业务成本,其他应付款冲销才是的
2023-03-27 23:21:17
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 是这样吗 借 主营业务成本 红字差额 贷 其他应付款 红字差额
2023-03-27 23:31:23
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,把主营业务成本换成以前年度损益调整科目就可以了
2023-03-27 23:59:11
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 借 以前年度损益调整 红字差额 贷 其他应付款 红字差额 老师 做这一笔分录就对了是吗 其他应付款也冲减了 然后上年的数据调整也通过以前年度损益调整冲减了
2023-03-28 00:11:20
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 对了 老师 执行小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 那我是借:利润分配-未分配利润吗
2023-03-28 00:36:28
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,是的 借 利润分配-未分配利润 红字差额 贷 其他应付款 红字差额
2023-03-28 01:00:15
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 嗯嗯好的 谢谢老师
2023-03-28 01:23:21
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-28 01:33:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 激情的铃铛 发表的提问:
你好,行政事业财务会计分录: 借:银行存款 贷:应缴财政款,这是应付的,没有实质的收入和支出,所以不需要做预算会计分录。 点解不用做预算会计分录,银行存款有增加哦
你好,预算会计一般是走支出和收入,这里是应付,不属于支出,所以不需要做预算会计
235楼
2023-03-27 17:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 幸福 ,只因有你 发表的提问:
老师,新办小规模纳税人公司,实收资本的会计分录,借:银行存款;贷:实收资本。但现在没有实际收到银行存款,这个怎么做会计分录?
你好,既然没有收到股东投资款,就不应当做这个分录的 
236楼
2023-03-28 16:27:33
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幸福 ,只因有你:回复邹老师 营业执照上投资款200万,这个在不用管吗?
2023-03-28 16:49:47
邹老师:回复幸福 ,只因有你你好,是的。 没有收到投资款之前,是不需要做实收资本分录的 
2023-03-28 17:03:25
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款缴纳上月应交的城市维护建设税和教育费及附加怎么做会计分录
借应交税费~城建税~教育附加 贷银行存款
237楼
2023-03-28 16:56:24
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
餐厅营业款存银行会计分录
借;银行存款 贷;库存现金
238楼
2023-03-28 17:11:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ v7喜 发表的提问:
老师缴纳社保会计分录!应付社会保险费!和银行存款不一样呢!是不是做错了
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
239楼
2023-03-29 17:24:57
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v7喜:回复朴老师 老师你看一下!我这个缴纳的数那个对呀?
2023-03-29 17:47:21
朴老师:回复v7喜同学你好 你们社保的金额是多少
2023-03-29 18:15:30
v7喜:回复朴老师 单位和个人一共就是1986.2
2023-03-29 18:26:31
朴老师:回复v7喜同学你好 那就 借应付职工薪酬-社保(单位部分) 借其他应付款 贷银行存款
2023-03-29 18:50:02
v7喜:回复朴老师 老师我也是这样做的呀!但是数不对!您帮忙看一下!那里不对呢!是不是计提错了呢?
2023-03-29 19:00:49
朴老师:回复v7喜同学你好 你分别看看单位部分的金额和个人部分的金额
2023-03-29 19:11:44
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 刻苦的眼神 发表的提问:
想问一下以前年度缴纳了资源税直接做的分录借应交税费贷银行存款,现在要补计提怎么做会计分录
借税金及附加贷应交税费。
240楼
2023-03-29 17:45:21
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