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银行存款缴纳税款会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Lcat 发表的提问:
老师,租入机械,银行存款付的钱,不是融资租赁,而是租入机械,这个会计分录怎么做
你好, 你租来干嘛用的?
241楼
2023-03-29 17:55:36
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Lcat:回复郭老师 建筑公司,用来建筑用
2023-03-29 18:38:23
Lcat:回复郭老师 做到制造费用可以吗
2023-03-29 18:51:19
郭老师:回复Lcat你用工程施工科目的吧 没有这个吗
2023-03-29 19:12:38
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 玺瓜???? 熟了 发表的提问:
会计分录问题,16日向内蒙古学养殖业购买的200张善政华楼直板到货,正值谁在用发票注明单价300次元,货款六万,2000元额,9920元一预付定金斩获款款一银行存款补足
善政华楼直板这个是什么东西
242楼
2023-03-29 18:05:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 流云 发表的提问:
2×16年12月31日的会计分录: 借:其他债权投资—成本      2500  贷:银行存款               2000 其他债权投资—利息调整        500 请问老师2×17年12月31日的会计分录怎么做? 2×18年12月31日的会计分录怎么做?
2017年末 借:应收利息 2500*票面利率 其他债权投资-利息调整 贷:利息收入 (2500-500)*实际利率
243楼
2023-04-02 19:26:13
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流云:回复陈诗晗老师 老师,2×17年12月31日已经发生信用损失100,这100不影响利息收入吗?
2023-04-02 20:10:42
陈诗晗老师:回复流云这里的信用减值损失不影响你用摊余成本计算实际的利息收入
2023-04-02 20:21:30
jossonli
职称:注册师
5.00
解题: 0w
引用 @ 李同学 发表的提问:
应收银行存款利息怎么做会计分录
应收定期存款利息,可以计入应收利息,借:应收利息,贷:利息收入 实务中,一般不确认银行存款的应收利息收入,根据定期利息单直接入账。
244楼
2023-04-02 19:34:26
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李同学:回复jossonli 好的,谢谢老师
2023-04-02 19:56:51
jossonli:回复李同学不用客气,有问题随时为你解答
2023-04-02 20:16:31
李同学:回复jossonli 88888888888888888888888888888
2023-04-02 20:39:45
jossonli:回复李同学6666666666666666
2023-04-02 21:03:17
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ Augenstern 发表的提问:
麻烦做一下会计分录,结出现金,银行存款的月末余额
1借库存现金5000 贷银行存款我5000
245楼
2023-04-02 19:59:59
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暖暖老师:回复Augenstern2借银行存款22600 贷主营业务收入20000 应交税费销项税额2600
2023-04-02 20:35:39
暖暖老师:回复Augenstern3借库存现金500 贷营业外收入500
2023-04-02 21:00:36
暖暖老师:回复Augenstern4借管理费用我400 应交税费进项税额52 贷库存现金452
2023-04-02 21:14:41
暖暖老师:回复Augenstern5借管理费用25000 应交税费进项税额3250 贷银行存款28250
2023-04-02 21:40:56
暖暖老师:回复Augenstern6借销售费用1000 贷库存现金1000
2023-04-02 22:10:06
暖暖老师:回复Augenstern7借应付利息1500 贷银行存款1500
2023-04-02 22:38:26
暖暖老师:回复Augenstern8借库存现金180 贷待处理财产损益180
2023-04-02 22:58:28
暖暖老师:回复Augenstern9借待处理财产损益120 贷库存现金120
2023-04-02 23:11:34
暖暖老师:回复Augenstern10借待处理财产损益180 贷营业外收入180
2023-04-02 23:27:15
暖暖老师:回复Augenstern借其他应收款120 贷待处理财产损益120
2023-04-02 23:51:15
暖暖老师:回复Augenstern库存现金的余额是1500+5000+500-452-1000+180-120=5608
2023-04-03 00:03:47
暖暖老师:回复Augenstern银行存款费余额是425800-5000+22600-28250-1500=413650
2023-04-03 00:19:12
Augenstern:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-04-03 00:33:05
暖暖老师:回复Augenstern不客气,麻烦给5星好评
2023-04-03 00:55:18
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 钟钟 发表的提问:
老师,先预付了3个月房租(借:预付帐款,贷:银行存款),当月就收到发票,要摊到月。收到发票、每月推销时,会计分录需怎么处理?
收到发票有差额么,没有就贴借:预付帐款,贷:银行存款这个后面,摊销做借管理费用 贷预付账款
246楼
2023-04-03 15:33:00
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钟钟:回复maize老师 谢谢!如果预付后,当月没收到发票,次月才收到发票,付款的这笔帐当月要怎么做,下月收到发票时需怎么做?
2023-04-03 15:53:10
maize老师:回复钟钟这个可以先做借其他应付款 贷银行 收到发票做借预付账款 贷其他应付款
2023-04-03 16:19:37
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 积极的小鸭子 发表的提问:
我是食堂的会计 食堂和学校都是单独核算的 食堂欠学校的钱 现在要把我记完帐的发票丁钱转给学校会计 这种情况我做反方向会计分录冲帐可以吗 还有银行存款哪里,当时发票走帐都是走的银行存款,银行存款冲完帐咋办?
食堂是单独的营业执照吗
247楼
2023-04-03 15:59:24
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ zhou1987 发表的提问:
社会团体购买捐赠物资、借:业务活动成本-捐赠支出。贷:银行存款。 结果因为疫情期间诸多原因,商家又把购货款退回来了。 请问这个时候会计分录要怎么做呢?
为什么会退你们的货款呢?就是你们的货物也退回去了?
248楼
2023-04-03 16:24:36
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款预付房租金,本月以付400类型的会计分录
借预付账款 贷银行存款
249楼
2023-04-03 16:33:41
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
像青年商会的银行存款季度结息是放筹资费用吗,会计分录如何操作
借:银行存款贷:财务费用
250楼
2023-04-03 16:53:58
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语:回复袁老师 老师,没有财务费用科目
2023-04-03 17:10:26
袁老师:回复其他收入
2023-04-03 17:26:51
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ luyuuu 发表的提问:
银行收到社保退款单,如何会计分录?借:银行存款。。贷什么?
那你要找下原因啊 看下上个月的 做红字冲销原来相反分录
251楼
2023-04-06 15:50:25
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luyuuu:回复李老师 银行回单上附:退2015年10-2016年1月工伤生育社保费,我3月接手的!没看到有这笔
2023-04-06 16:08:47
李老师:回复luyuuu退2015年10-2016年1月工伤生育社保费 那你直接冲减管理费用就可以了 跨年部分其实要冲以前年度损益调整的
2023-04-06 16:22:44
luyuuu:回复李老师 不会,请指教,借:银行存款,。贷:???
2023-04-06 16:52:11
李老师:回复luyuuu借银行存款 然后红字借管理费用
2023-04-06 17:21:56
崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行开来银行存款计息单,收到本季度银行存款利息3180元,查前两个月已预提 编制会计分录
银行开来银行存款计息单,收到本季度银行存款利息3180元,查前两个月已预提 编制会计分录
252楼
2023-04-06 15:57:26
全部回复
崔老师:回复爱笑的流沙借:银行存款借:财务费用 贷:应付利息
2023-04-06 16:11:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
收到银行存款利息怎么写会计分录,这是之前会计写
借银行存款,借财务费用负数,分录可以的。
253楼
2023-04-06 16:12:39
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快乐每一天:回复郭老师 为什么要这样写
2023-04-06 16:41:38
郭老师:回复快乐每一天费用发生额应该在是在借方,如果你放到贷方结转损益的时候,他不好取数
2023-04-06 17:09:03
快乐每一天:回复郭老师 利息是我们公司的收入为什么要写成负数
2023-04-06 17:35:58
郭老师:回复快乐每一天你好,你这个是银行存款的利息吗?如果是的话,他应该冲财务费用吧。
2023-04-06 17:51:03
快乐每一天:回复郭老师 是银行存款利息
2023-04-06 18:13:13
快乐每一天:回复郭老师 这是不是本来两个分录合并成一个分录了
2023-04-06 18:25:09
郭老师:回复快乐每一天他应该冲财务费用的吧。 财务费用应该在代发软件做账放到的贷方他取不到数 所以放到借方负数表示。
2023-04-06 18:51:48
快乐每一天:回复郭老师 哦哦那知道了
2023-04-06 19:09:44
郭老师:回复快乐每一天不用客气的,应该的。
2023-04-06 19:30:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
现在有一笔这样的业务改怎么做会计分录:公司7月建帐的,没有任何期初余额,现在8月份用银行存款还建帐前的借款5万元,应该怎么做帐(是内帐)?
你好!做不了。因为你这本身期初有余额啊。没有余额怎么会有这5万呢?
254楼
2023-04-06 16:37:04
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放飞心情:回复宋生老师 老师,内帐也没有办法做吗?这样做可以吗?借银行存款 贷短期借款。借其他应收款 贷银行存款。借短期借款 贷银行存款。这笔钱永远挂在其他应收款里
2023-04-06 17:02:26
宋生老师:回复放飞心情你好!是的。没办法做。因为你没有期初数,后面又冒出期初数。就只能挂着了
2023-04-06 17:17:27
放飞心情:回复宋生老师 那老师,我那样挂着的会计分录做的对吗?
2023-04-06 17:39:01
宋生老师:回复放飞心情你好!可以挂着。只能一直挂着
2023-04-06 18:04:48
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 冷静的宝马 发表的提问:
用银行存款支付奖励金,奖励金不涉及个人明细,只是汇总数。款项多付200元,对方退回多付200元,怎么做会计分录
借其他应收款贷银存 退回借银存贷其他应收款
255楼
2023-04-06 16:47:59
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