咨询
计提房租房租摊销会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 桃子? 发表的提问:
筹办期房屋要摊销吗?分录怎么做房租?
你好,需要的 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
136楼
2023-02-12 19:45:00
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 冰蓝海豚 发表的提问:
公司是租用的办公楼,付房租时计入待摊费用,每月摊销.现在一楼店面租给别人.开了增值税5%普通发票给对方.收到房租21万.(含1万税).这个月会计分录要做哪些?月末要计提哪些?给详细的分录.
您好!借现金 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等
137楼
2023-02-12 20:06:07
全部回复
冰蓝海豚:回复宋生老师 月末应交增值税的销项税要转入未交增值税吗?其他业务支出要冲减待摊费用吗?
2023-02-12 20:36:17
宋生老师:回复冰蓝海豚您好!是的要转。借其他业务支出 贷待摊费用。
2023-02-12 20:48:34
冰蓝海豚:回复宋生老师 @宋老师:我公司是进出口公司,本来是不用交增值税的.这次房租的增值税销项税金月末要转为未交税金吗?实际交纳时怎么转?
2023-02-12 21:10:36
宋生老师:回复冰蓝海豚您好!要不要转是看最终要不要交税的。不用交就不用转
2023-02-12 21:33:37
冰蓝海豚:回复宋生老师 @宋老师:我们是退税业务不用交税的.但这是租金收入,要交的吧
2023-02-12 22:02:05
宋生老师:回复冰蓝海豚您好!如果是这样的话,这个是要交的。
2023-02-12 22:24:02
冰蓝海豚:回复宋生老师 @宋老师:那就是月末要借应交税金-应交增值税(销项税金) 贷应交税金-未交增值税,对吗?
2023-02-12 22:47:00
宋生老师:回复冰蓝海豚您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-02-12 23:01:14
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ &蘑菇头& 发表的提问:
老师,你好,请问房租未支付也未开票能计提摊销吗?
没有问题,这个也是可以摊销的
138楼
2023-02-12 20:23:59
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小猪熊 发表的提问:
请问老师房租是一次性付半年,我过后还需要每月摊销嘛,该怎么写分录,谢谢
您好,是的,是需要按月天分摊的
139楼
2023-02-13 17:25:08
全部回复
文老师:回复小猪熊您好,是的,是需要按月分摊的
2023-02-13 17:37:41
文老师:回复小猪熊借预付账款--房租贷银行存款,然后按月分摊,结管理费用贷预付账款--房租
2023-02-13 18:07:38
小猪熊:回复文老师 谢谢。那比如房租有延迟,我在交的那个月我可以一次性摊销过去的月份嘛。再有之前会计把累计折旧多计提了,我写红字分录冲销还是怎样,关键是去年已经结账了
2023-02-13 18:24:03
文老师:回复小猪熊也可以的,比如是1-6月份的,到6月份或6月份以后材交的
2023-02-13 18:49:27
小猪熊:回复文老师 可以一次性摊销啊,摊销在一个月,还是直接付款的时候就借管理费用,贷银行存款。
2023-02-13 19:14:19
文老师:回复小猪熊是的,可以这样的的
2023-02-13 19:29:22
小猪熊:回复文老师 多计提的折旧呢?
2023-02-13 19:49:33
文老师:回复小猪熊是什么意思,多计提,那可以冲减多计提
2023-02-13 20:04:37
小猪熊:回复文老师 去年的帐已经结账了,在今年冲销嘛
2023-02-13 20:34:22
小猪熊:回复文老师 分录用红字嘛还是怎么写
2023-02-13 20:52:12
文老师:回复小猪熊需要通过以前年度损益调整
2023-02-13 21:09:08
文老师:回复小猪熊需要通过以前年度损益调整
2023-02-13 21:34:36
小猪熊:回复文老师 分录写:借累计折旧,贷以前年度损失调整,多折旧了哒,
2023-02-13 21:54:44
文老师:回复小猪熊是的,可以这样做的,但是科目是以前年度损益调整,然后以前年度损益调整再转到利润分配--未分配利润
2023-02-13 22:23:42
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 追梦 发表的提问:
老师从今年9月份开始交了一年的房租12万,到来年的8月份,是按月还是按年摊销,分录怎么做啊
您好, 交租时 借:预付账款 12 贷:银行存款 12 借:管理费用 1 贷:预付账款 1 以后每月做 借:管理费用 1 贷:预付账款 1
140楼
2023-02-13 17:38:54
全部回复
追梦:回复笑笑老师 老师,借预付账款 8 管理费用 4 贷银行存款 12,把到今年年底的都摊销了可以吗
2023-02-13 18:06:59
笑笑老师:回复追梦您好,按权责发生制来,是哪期的费用就入哪期了。这是最规范的
2023-02-13 18:31:41
追梦:回复笑笑老师 这是咱们实操的答案,都不知道到底怎么做了
2023-02-13 18:59:20
笑笑老师:回复追梦您好,这个问题不大的。您就按我的来。全年下来也是摊销4个月的。这个没关系的。
2023-02-13 19:11:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,房租需要每个月摊销吗?快递分录如何做?
你好,房租需要每个月摊销 快递分录如何做 借 销售费用/库存商品贷银行存款
141楼
2023-02-13 18:04:41
全部回复
拉:回复玲老师 记录库存商品是怎么理解呢
2023-02-13 18:25:51
玲老师:回复采购业务发生的运费记采购成本
2023-02-13 18:47:32
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 瓷兔子 发表的提问:
有房租要摊销 怎么做摊销分录
借管理费用 贷预付账款
142楼
2023-02-13 18:20:12
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 刘泳杉 发表的提问:
公司给员工租房的房租,分录:计提给员工租房6月份房租,支付:借:预付账款-房租 贷:银行存款 计提:管费费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 分摊时:借:应付职工薪酬-福利费 贷预付账款-房租,对吗?
你好,对的
143楼
2023-02-13 18:35:58
全部回复
刘泳杉:回复吴月柳 老师:我们小规模纳税人计提增值税附加税的时候,借:税金及附加 贷:应交税费-城建税(7%) 教育费附加(3%) 贷:其他应付款-地方教育费附加,是这样吗?
2023-02-13 18:54:26
吴月柳:回复刘泳杉对的,但地方教育费附加也是应交税费
2023-02-13 19:09:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 珊珊 发表的提问:
一个季度交一次房租,计提时怎么做,每月要摊销吗?没交钱,也要计提和摊销吗?
借;待摊费用 贷;银行存款 借;制造费用等科目 贷;待摊费用
144楼
2023-02-14 18:18:59
全部回复
珊珊:回复邹老师 我可以季度末计提,然后付钱时一次性摊销吗?
2023-02-14 18:34:56
邹老师:回复珊珊你好,付钱取得发票计入待摊,然后按月摊销
2023-02-14 18:57:12
珊珊:回复邹老师 如果已经欠了二个季度的房租,我还计提和摊销吗?
2023-02-14 19:23:12
邹老师:回复珊珊你好,欠的计入应付账款核算
2023-02-14 19:51:28
珊珊:回复邹老师 因为没交钱,所以我只计提了一个季度的,没有按月摊销,现在补摊销前几个月的行不?或者我把已计提的冲红,等交钱时直接计费用?那种可行
2023-02-14 20:06:19
邹老师:回复珊珊你好,没有交钱做应付,还是需要根据租金受益期限摊销的
2023-02-14 20:23:11
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
房租付二摊销分录怎么做呀
你好, 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 摊销 借:管理费用等 贷:预付账款
145楼
2023-02-14 18:46:14
全部回复
暖心&:回复立红老师 那付一的房租怎么做
2023-02-14 19:07:27
立红老师:回复暖心&你好, 借:管理费用等 贷:银行存款等
2023-02-14 19:26:02
暖心&:回复立红老师 一年工资超过6万要交个税吗
2023-02-14 19:46:57
立红老师:回复暖心&你好,工资个税是按月预缴的,月达到交税的标准就是需要交税的,
2023-02-14 19:58:23
暖心&:回复立红老师 都没超过5000
2023-02-14 20:21:13
立红老师:回复暖心&你好,如果都没有超过5000,是不需要交个税的
2023-02-14 20:38:59
暖心&:回复立红老师 可是有累计额呀
2023-02-14 20:56:09
立红老师:回复暖心&你好,比如工资 每个月是4000,2个月累计是8000,但是我们的扣除费用额也是累计的,扣除费用每月是5000,2个月是10000,是不需要交税的
2023-02-14 21:23:44
暖心&:回复立红老师 没超过5000,最高也就4900
2023-02-14 21:46:41
立红老师:回复暖心&你好,如果是这样的,是不需要交个税的。
2023-02-14 22:16:07
暖心&:回复立红老师 个税是不是个人累计比较多呀,电费预交了300 但实际产生电费18.6元 怎么做分录
2023-02-14 22:39:42
立红老师:回复暖心&你 好, 预交时 借:预付账款 贷:银行存款 实际发生费用 借:管理费用等 贷:预付账款
2023-02-14 23:00:55
暖心&:回复立红老师 那之后怎么摊销
2023-02-14 23:15:12
立红老师:回复暖心&你好,发生费用时已经计入管理费用等科目了,就是摊销了
2023-02-14 23:25:39
暖心&:回复立红老师 那之后电费出来了金额 开发票 还要做分录吗,怎么做
2023-02-14 23:41:18
立红老师:回复暖心&你好,电费发票到时不需要再分录,或者现在可以不做分录,等电费发票到时按发票金额做费用
2023-02-15 00:01:42
暖心&:回复立红老师 问题是3月份充值了300 估计3月份用不了那么多电,达不到300 跨月 我就要结账了,那我是不是要跨月做
2023-02-15 00:16:58
立红老师:回复暖心&你好,可以等电费单据下来在做费用,比如4月下来的就做入4月份的费用,正常一个月押一个月的做,是可以的,
2023-02-15 00:33:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
这有一个账,房租怎么摊销到每个月,分录怎么做
你好,是一次性支付了几个月的房租,然后需要按月分摊吗?
146楼
2023-02-14 19:11:59
全部回复
聪明的小脑瓜子:回复邹老师 可是。我们建账之前他就支付了,然后我们建账的时候,他已经用过几个月了,但是我一次性支付了几个月的。
2023-02-14 19:38:31
聪明的小脑瓜子:回复邹老师 建账之前支付的
2023-02-14 19:54:37
邹老师:回复聪明的小脑瓜子你好,那建账之后需要把支付费用计入长期待摊费用核算,然后把已经过去的几个月进行长期待摊费用的摊销
2023-02-14 20:09:25
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2.20 发表的提问:
想请教一下您,关于摊销房租的分录应该怎么做?
借:管理费用--房租贷:长期待摊费用
147楼
2023-02-15 18:06:52
全部回复
小梨老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 落花拾忆 发表的提问:
我们租的厂房 ,房租还没付 ,专用发票已收到 ,已抵扣,怎么做会计分录,每个月怎么摊销。
1.收到发票 借:待摊费用 应交税费~进项税 贷:其他应付款 2每月摊销 借:主营业务成本(或制造费用) 贷:待摊费用 3付款: 借:其他应付款 贷:银行存款
148楼
2023-02-15 18:21:26
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 怕孤单的手套 发表的提问:
1、厂房装修的预付款会计分录怎么做? 2、厂房租金是2月交的,当时计入长期待摊费用-租赁费,现在还没装修完成,租金什么时候进行摊销,分录怎么做?
1、借:预付账款贷:银行存款;2、借:管理费用贷:待摊费用
149楼
2023-02-15 18:47:59
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小谢 发表的提问:
公司连付了6个月的房租,是264000,,摊销分录怎么做
你好,预付,借:预付账款 贷:银行存款,摊销,借:管理费用 贷:预付账款,
150楼
2023-02-19 19:53:46
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×