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公司买房支付税金会计处理
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
7月支付工程进度款,10月收到发票,该如何做会计处理?
您好 借:预付账款(应付账款) 贷:银行存款 借:工程施工-合同成本 贷:预付账款(应付账款)
271楼
2023-04-12 16:33:39
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想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 工程施工企业,2019年8月给施工班组结算7月工程进度款100万元,9月支付50万元,10月支付50万元;10月收到施工班组开的工程服务增值税专用发票,应该怎样做会计分录?
2023-04-12 17:01:29
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线借:预付账款(应付账款)100 贷:银行存款 100 借:预付账款(应付账款)50 贷:银行存款 50 借:预付账款(应付账款) 50 贷:银行存款 50 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款(应付账款) 200
2023-04-12 17:15:06
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 我在8月已经做了结转分录 借:工程施工-直接人工费 100万元 贷:应付账款-A班组 100万元 9月支付50万元 借:应付账款-A班组 50万元 贷:银行存款 50万元 10月支付剩余50万元,同时收到施工班组开的专票100万元,该如何会计处理?
2023-04-12 17:43:33
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线请问进项税额多少 您单位可以抵扣进项么
2023-04-12 17:58:21
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 可以抵扣进项
2023-04-12 18:15:05
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线请问进项税额多少
2023-04-12 18:35:16
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 我以上做的会计分录处理有问题吗?正确应该如何处理呢?
2023-04-12 18:46:18
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 3%的税率
2023-04-12 19:12:08
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线您8月份 做结转分录的时候 可以抵扣的进项税额金额不应该入账 现在要把多结转的金额冲回 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 借:工程施工-直接人工费 借方红字
2023-04-12 19:32:47
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 只是凭发票冲回进项税那部分就可以了吗?
2023-04-12 19:47:44
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线您结转的总金额跟发票总金额一致的吧 都是100万 对吧
2023-04-12 20:07:18
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 是的,结转的工程进度款含税,因为当时项目部做工程进度单给我时,还没有收到发票的,所以我做结转分录时的进度款是含税的。
2023-04-12 20:28:26
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线那就凭发票冲回进项税那部分就可以了
2023-04-12 20:51:22
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 谢谢老师!
2023-04-12 21:18:11
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-12 21:38:07
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 刻苦的摩托 发表的提问:
因工赔偿款,先支付赔偿款后收到保险赔款应该怎么做会计处理?
支付赔款的时候借其他应收款贷银行存款。
272楼
2023-04-12 16:50:58
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东老师:回复刻苦的摩托收到赔款的时候借银行存款贷其他应收款。
2023-04-12 17:15:37
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 瑜儿 发表的提问:
请教下老师们:A公司购买了一部车,发票已开,而车款是B公司代付的,A公司账务处理是用现金支付了车款,那实际要怎么处理才能平了B公司代付款?
同学你好!B公司代付的话   A公司记入其他应付款 后期现金给B公司   则 借:其他应付款      贷:库存现金
273楼
2023-04-13 15:38:24
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瑜儿:回复许老师 那销售汽车公司单位在账务怎么体现出来?发票已开
2023-04-13 16:08:57
许老师:回复瑜儿你说的是出售方账务处理吗?这个记入主营业务收入啊
2023-04-13 16:32:00
瑜儿:回复许老师 发票处理:借:固定资产,贷:车公司,支付时:借:车公司,贷:B公司,然后A公司支付给B公司:借:B公司,贷:现金或银行存款,分录对吗?
2023-04-13 16:55:34
瑜儿:回复许老师 不是指销售方处理
2023-04-13 17:21:46
许老师:回复瑜儿是的哦     是这样处理的
2023-04-13 17:33:29
瑜儿:回复许老师 要附什么原始单据证明是B公司支付的?
2023-04-13 17:53:13
许老师:回复瑜儿这个有代付协议之类的 就可以了
2023-04-13 18:05:50
瑜儿:回复许老师 协议要盖A公司和B公司公章是吗?那现金支付单据也要盖财务章?
2023-04-13 18:16:46
许老师:回复瑜儿是的呀  这样完备的
2023-04-13 18:46:25
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,我是电商企业,请问支付刷单款及佣金如何做会计分录, 内账处理 税务账 会计分录处理分别是?
你好,外账的刷单是需要按正常销售处理的 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 佣金的分录借:销售费用 贷:银行存款
274楼
2023-04-13 15:53:28
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甜:回复紫藤老师 老师,内账怎么处理好呢?
2023-04-13 16:16:21
紫藤老师:回复内账和外账一样的
2023-04-13 16:45:34
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 风中的缘分 发表的提问:
公司的房子办房产证缴纳的印花税和契税如何做会计处理,会计分录是怎么样的?
你好,印花税和契税计入房产的价值,借:固定资产 应交税费——应增(销)贷:银行存款
275楼
2023-04-13 16:08:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ Jessica 发表的提问:
公司购买房产,契税和维修基金计入什么会计科目
你好,公司购买房产,契税和维修基金,计入固定资产科目核算 
276楼
2023-04-13 16:31:51
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Jessica:回复邹老师 是固定资产支付了款项了,这部分费用放在购买原材料,商品。。。。。那栏还是构建固定。。。。那栏呢
2023-04-13 16:57:35
邹老师:回复Jessica你好,是固定资产支付了款项,现金流量表计入构建固定资产栏次
2023-04-13 17:10:39
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 王立 发表的提问:
a公司出资购买汽车,汽车指标是b公司的,a公司作为固定资产入账及计提折旧。a、b公司如何进行会计处理及税务处理。需要缴纳的税金?
你好,汽车的发票是开具的b公司吗?
277楼
2023-04-13 16:50:59
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王立:回复佟老师 是b公司的。
2023-04-13 17:11:21
佟老师:回复王立那a公司不能作为固定资产核算,只能是a借款给b了
2023-04-13 17:28:52
王立:回复佟老师 不能按融资租赁核算吗?
2023-04-13 17:41:58
佟老师:回复王立b公司是是专门批准经营融资租赁业务的单位吗?
2023-04-13 18:03:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 卍鑫洹 ? 卍 发表的提问:
请问老师:母子公司现在还没有结完年底的账,但急需向母公司分部分红利,这样税务和会计准则是允许的吗?双方应该怎样做账务处理?另外,子公司分红前是否需要计提法定公积金?
那你能核算出盈利多少吗?
278楼
2023-04-16 17:48:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
公司是房地产开发公司,在支付设计费和购买电脑的时候,付款的时候已经有发票,但是专用发票没有认证,所以把款项计入预付账款,这样的处理是正确的吗
你好,没有认证,应当是全额计入费用或固定资产,而不是预付
279楼
2023-04-16 18:15:03
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 簡=_=愛 发表的提问:
A公司为总公司,B公司为分公司,现在总公司搬迁了,原公司地址现在成立了分公司,总公司的库存商品和公司物资交由分公司销售,总公司遗留的还有应收、应付款项,分公司应该用什么依据来做账,总公司和分公司的 会计处理怎么做
你好,是独立核算的还是非独立核算的
280楼
2023-04-16 18:29:03
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簡=_=愛:回复朴老师 总公司独立,分公司非独立
2023-04-16 19:15:08
朴老师:回复簡=_=愛那分公司不用做税账,总公司一块做账报税就行
2023-04-16 19:36:16
簡=_=愛:回复朴老师 为了好管理我们分公司都是单独做一套账的,不是一个管辖区域,小规模纳税,增值税是单独报的
2023-04-16 20:00:50
朴老师:回复簡=_=愛那你们就是独立核算的哦
2023-04-16 20:14:16
簡=_=愛:回复朴老师 也算是吧
2023-04-16 20:28:31
朴老师:回复簡=_=愛那A公司需要做成把东西卖给B公司,B公司做成进货的,再销售
2023-04-16 20:43:18
簡=_=愛:回复朴老师 要以什么为依据呢,可以用调入单做账吗?
2023-04-16 21:07:31
朴老师:回复簡=_=愛你好,这个要开发票的哦
2023-04-16 21:28:18
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
公司为员工租房会计的账务处理 计提是可以做借待摊 贷其他应付 支付时借其他应付 贷银行吗 每个月摊销时入费用 可以吗?
你好,如果是企业承担的,既然是计提,就要计入费用,而不是待摊了
281楼
2023-04-16 18:53:59
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会计学堂金牌课程指导老师:回复徐阿富老师 那你的意思就是计提的时候就借管理 贷其他应付 支付时就是借其他应付 贷银行
2023-04-16 19:23:17
会计学堂金牌课程指导老师:回复徐阿富老师 不用再每个月摊销了是吧
2023-04-16 19:42:23
徐阿富老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,是的呢,计提就是每个月计提,不用再摊销
2023-04-16 19:52:50
会计学堂金牌课程指导老师:回复徐阿富老师 老师你好,请问去年底我们公司有私活收入2万现金,一个员工转交给我,给他开了收据,然后老板不懂会计说不用存。其实应该存入个人账户的,后来我没存,自己用了,到现在为止,这个钱会被查出吗,没入账的现金,老板已经遗忘了
2023-04-16 20:06:45
徐阿富老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,你是个人用了不是企业开支了是吗?
2023-04-16 20:30:29
会计学堂金牌课程指导老师:回复徐阿富老师 是的,个人用了
2023-04-16 20:40:57
徐阿富老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,这个有些风险的,我也很难说
2023-04-16 20:58:56
会计学堂金牌课程指导老师:回复徐阿富老师 3月份发票申报的时候,有个没有开发票的,直接填在未开具发票那一栏,一起申报过了,发票在这月开的,我咨询一下这个月申报我如何操作
2023-04-16 21:16:11
徐阿富老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,未开票收入填红字,
2023-04-16 21:45:00
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 欢呼的红牛 发表的提问:
你好,购买壳公司的资质,支付的购买款怎么处理合适
借;管理费用 贷;银行存款
282楼
2023-04-17 16:20:49
全部回复
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ YY 发表的提问:
建筑公司开的发票给房产公司 房产公司支付工程款是走的项目经理个人账 这个怎么处理呢
您好,就让对方写个委托收款证明
283楼
2023-04-17 16:34:18
全部回复
YY:回复小黎老师 现在是这个情况 建筑公司开来的票 我们还有应付款没付 这个要及时走账吗 有时间限制吗
2023-04-17 17:13:52
小黎老师:回复YY您好,需要及时付款
2023-04-17 17:40:06
YY:回复小黎老师 如果没有及时付款的后果是什么
2023-04-17 17:53:43
小黎老师:回复YY您好,没有及时付款就挂在账上
2023-04-17 18:20:51
YY:回复小黎老师 老板让走账 怎么操作呢
2023-04-17 18:39:31
小黎老师:回复YY您好,那你就根据发票付款
2023-04-17 19:05:41
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂用户ai7itf 发表的提问:
甲公司从乙公司租入全新办公用房一套,租期为3年。办公用房原账面价值 30 000 000 元,预计使用年限为 25 年。租赁合同规定,租赁开始日甲公司向乙 公司一次性预付租金 1200000 元,第一年末支付租金 100000 元,第二年末支 付租金 100 000 元,第三年末支付租金 250 000 元。租赁期满后预付租金不退回, 乙公司收回办公用房使用权。 (1)编制甲公司租入办公用房时会计分录。 (2)编制甲公司租入办公用房第一年末会计分录。 (3)编制甲公司租入办公用房第二年末会计分录。 (4)编制甲公司租入办公用房第三年末会计分录
1.第一次预付款 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 120万 贷:银行存款 120万 2.第一年末支付 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 10万 贷:银行存款10 第一年应结转当年租金成本 借:管理费用-租金 55万(165/3年) 贷:预付账款或待摊费用-甲公司-租金55万 第二年支付租金 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 10万 贷:银行存款10 第三年支付租金 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 25万 贷:银行存款25
284楼
2023-04-17 16:59:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 文文 发表的提问:
工业企业买土地建厂房,买土地的资金有一部分是镇政府转到公司账户支付,请问会计分录要怎么做?企业所得税方面怎么办
政府是以补助形式还是入股?
285楼
2023-04-18 15:19:44
全部回复
文文:回复邹老师 补助形式
2023-04-18 16:03:35
邹老师:回复文文借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 所得税方面:全额计入应纳税所得额
2023-04-18 16:22:59

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