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做了很久的会计改行做销售
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刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
很多人读会计但是真正做会计的却很少对吗?
是的。。。。。。。。。
196楼
2023-03-06 18:23:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 发表的提问:
珠宝行业销售的全盘会计做账流程是什么啊
你好,粘贴单据,做凭证,登记账簿,出具报表
197楼
2023-03-07 16:41:38
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。:回复邹老师 比如卖和购进一个珠宝怎么做分录?需要交什么税
2023-03-07 17:14:43
邹老师:回复借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目 会涉及增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,个人所得税,印花税等
2023-03-07 17:42:41
。:回复邹老师 月末出具报表三大报表和工业企业报表有没有什么区别
2023-03-07 18:08:05
邹老师:回复你好,没有什么区别的
2023-03-07 18:29:59
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 学徒 发表的提问:
我接手的公司每月计提增值税不结转进项和销项,累计了很多余额 我接手该怎么做,不补结转直接按照前面会计的做法做账吗?
你好,销项和进项月底的时候不用结平
198楼
2023-03-07 16:57:14
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冰儿老师:回复学徒举例:1、某企业8月期初“应缴税费-应缴增值税“借方余额50000元。本月进项税额120000元,本月销项180000元,当月应缴增值税=180000-(50000+120000)=10000元 会计分录: 借:应缴税费- 应缴增值税-转出未交增值税 10000 贷:应缴税费- 未交增值税 10000 缴纳时: 借:应缴税费- 未交增值税 10000 贷:银行存款 10000
2023-03-07 17:11:09
学徒:回复冰儿老师 那每年都一直累计吗? 一直都不用结转吗?
2023-03-07 17:32:34
学徒:回复冰儿老师 现在我接的帐是进项+转出未交增值税 和销项不平 这样可以吗?
2023-03-07 17:51:19
冰儿老师:回复学徒是的,年底也不用结转。
2023-03-07 18:05:19
学徒:回复冰儿老师 这个税务处理对吗 有问题吗?
2023-03-07 18:26:01
冰儿老师:回复学徒嗯,对的,是这样做的。
2023-03-07 18:53:47
萝卜头
职称:初级会计职称
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 徐东怡 发表的提问:
在餐饮行业,销售费用=营业费用,所以我把折扣放到营业费用里了,一个年纪很大的会计教的
销售费用=营业费用是对的,老会计没说错。但是你说的是折扣优惠,也做成了销售费用。请仔细看你写的
199楼
2023-03-07 17:11:35
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徐东怡:回复萝卜头 她是这样教的,唉
2023-03-07 17:23:47
萝卜头:回复徐东怡老会计给你说的是销售折扣,不是商业折扣,两者具有本质的区别
2023-03-07 17:52:21
徐东怡:回复萝卜头 我的有老板招待、折扣、使用代金券、免单、抹零、那怎么处理?
2023-03-07 18:18:45
萝卜头:回复徐东怡业务招待,计入销售费用,你们是餐饮直接对象是客人,这类折扣,直接按折扣后金额计入,不能做成费用,代金券是你们欠客人的,其他应付款目前不能作为你们的收入,但是可以成为你们老板口中的收入。免单,计入销售费用,抹零直接按折扣后金额入账。好了,夜已深!
2023-03-07 18:35:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 发表的提问:
销售会计算会计吗,面试的时候老板让去做销售会计
您好,算是的。销售会计负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记以及增值税票的开具等工作。
200楼
2023-03-07 17:37:28
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邹老师:回复你好,属于会计 就是登记销售业务有关的应收,收入,应交税费等科目的登记工作
2023-03-07 18:26:02
玲:回复邹老师 @刘老师—追梦:那么我们会计学堂有这块的内容吗
2023-03-07 18:36:26
邹老师:回复你好,属于会计 就是登记销售业务有关的应收,收入,应交税费等科目的登记工作
2023-03-07 19:04:52
玲:回复邹老师 @邹老师:那么会计学堂有这块学习的课程吗
2023-03-07 19:26:28
邹老师:回复没有专门针对销售会计的,但是相关行业涉及销售的业务就是销售会计需要做的工作
2023-03-07 19:52:02
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 水墨xxamm 发表的提问:
老师,供应商很久以前给我们发票给多了,账上挂了好几年了,我想做一笔凭证给做平,要怎么做呢?
您好,分录,借;应付账款,贷;营业外收入。
201楼
2023-03-07 18:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
老师,我好久没做会计工作了,我想问下,现在公司只做手工账可以吗?
你好,可以的 如果有软件,就更轻松高效
202楼
2023-03-08 16:25:43
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春暖花开:回复邹老师 谢!如果用软件做账记账凭证要打印出来吗?手工账簿是否还要登记?
2023-03-08 16:40:05
邹老师:回复春暖花开你好,是的 手工当然需要登记账簿的
2023-03-08 17:09:01
春暖花开:回复邹老师 我刚到的公司,好多都没有正规发票,只有收据,该如何处理呢?
2023-03-08 17:25:41
邹老师:回复春暖花开外账没有发票是不允许计入核算的
2023-03-08 17:39:46
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
做淘宝的,很难统计销售额怎么样做好,回款也是一个整数是有进货,出多少难统计
你建立一个出入库和销售台账吧
203楼
2023-03-08 16:53:15
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 豆芽 发表的提问:
2020年会计分录做错了,财务费用做成了制造费用,现在更改怎么更改
你好,制造费用结转到了生产成本吗?现在生产成本有余额吗?
204楼
2023-03-08 17:18:17
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豆芽:回复郭老师 已经结转了,
2023-03-08 17:41:18
郭老师:回复豆芽你好,之前结转的完整的科目能写下来吗?
2023-03-08 18:07:17
豆芽:回复郭老师 2020年,借,制造费用,120.贷,银行存款.120/,借,制造费用,120,库存商品120
2023-03-08 18:37:14
郭老师:回复豆芽借库存商品 贷制造费用 借制造费用 贷其他应付款。 红冲的, 然后在做正确的借利润分配未分配利润 贷,其他应付款。
2023-03-08 18:57:18
豆芽:回复郭老师 应该是财务费用,之前的人记成制造费用了
2023-03-08 19:23:42
豆芽:回复郭老师 其他应付款只要写成财务费用可以吗?
2023-03-08 19:52:04
豆芽:回复郭老师 我刚刚发现他没有结转到库存商品,还是挂在制造费用
2023-03-08 20:03:43
郭老师:回复豆芽好,其他应付款最后没有余额的。再看一下。
2023-03-08 20:25:41
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 三三的招财猫 发表的提问:
一般纳税人销售了库存商品的分录改怎么做
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税额 借主营业务成本 贷库存商品
205楼
2023-03-08 17:40:05
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三三的招财猫:回复暖暖老师 分两张凭证做是吧
2023-03-08 18:04:58
暖暖老师:回复三三的招财猫是的,分两个凭证做的
2023-03-08 18:28:24
三三的招财猫:回复暖暖老师 借主营业务成本,贷库存商品都是金额,不包含税额的数据是吗?
2023-03-08 18:57:08
暖暖老师:回复三三的招财猫是的,这里是不含税的嗯
2023-03-08 19:19:56
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 发表的提问:
请问现在有销售人员报销差旅费,但都是很久以前的,2019年9月的,还有3.4月的,可以报销吗
同学你好!可以的,只要是2019年的就可以。
206楼
2023-03-08 18:02:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 青青 发表的提问:
我公司以前没有会计,然后公司的设备都是用了好久的,会计可以自己做评估吗
你好,一般是资产评估机构去评估的
207楼
2023-03-12 19:38:36
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青青:回复紫藤老师 我只是要做固定资产的估值而已,因为我公司以前没有统计过固定资产的东西,所以我需要做下统计,这种情况下需要去评估单位去估值?是不是太过隆重了点
2023-03-12 19:58:52
紫藤老师:回复青青需要去评估单位去估值,需要评估报告
2023-03-12 20:14:30
青青:回复紫藤老师 这是不是太隆重了点,我自己做个估值不行吗
2023-03-12 20:40:38
紫藤老师:回复青青不可以,需要去评估单位去估值,需要评估报告,你评估需要依据的
2023-03-12 20:59:23
青青:回复紫藤老师 不能我自己按市价先做个估值,以后有需要去做资产评估的时候再做,这样不行吗。因为我单位目前不想出这笔钱
2023-03-12 21:21:41
紫藤老师:回复青青自己按市价先做个估值,以后有需要去做资产评估的时候再做,也可以的
2023-03-12 21:31:54
青青:回复紫藤老师 对,我就是这个想法,就觉得不是说要干嘛用,自己内部用的,不需要做报告出来
2023-03-12 21:57:06
紫藤老师:回复青青你可以现在入,以后再评估
2023-03-12 22:26:03
青青:回复紫藤老师 好的,谢谢 老师
2023-03-12 22:54:14
紫藤老师:回复青青不客气,如果对解答满意可以五星好评哦 
2023-03-12 23:14:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 飞儿 发表的提问:
是做纸箱行业的,有废纸销售,月增值税里面是做收入了,为什么之前的会计还说要做一部份进项税额转出呢?
进项转出的话就是不能抵扣的进项要转出
208楼
2023-03-12 19:44:22
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 会计 发表的提问:
老师你好,请问我们是做商品零售业的,建帐时选商品流通行业还是2013小会计行业啊?还有销售和入库商品由仓库员直接出入库了,做会计凭证时应该怎么做
你在税务局备案用的那个会计制度 购入,借库存商品贷银存 销售借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
209楼
2023-03-12 19:59:59
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会计:回复答疑郭老师 你在税务局备案用的那个会计制度 购入,借库存商品贷银存 销售借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-03-12 20:25:13
会计:回复答疑郭老师 老师,我做的是内账,没用到应交税金
2023-03-12 20:38:05
答疑郭老师:回复会计那就价税合计做账就是了 借库存商品贷银存, 借银存贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品
2023-03-12 21:03:57
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 球球 发表的提问:
老师,做出纳多久可以转会计
这个要看你自己哦 你可以在做出纳的时候 多学习一些会计知识 学堂里有很多资源 可以好好利用
210楼
2023-03-13 16:57:59
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