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做了很久的会计改行做销售
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 幸福的康乃馨 发表的提问:
公司银行账号很久不用了,里面只有几块钱被转入不动户了要怎么做账呢?
你好, 借,银行存款,转入户 贷,银行存款,转出户
31楼
2022-12-21 20:23:59
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 花开富贵 发表的提问:
公司银行账号很久不用了,里面只有几块钱被转入不动户了要怎么做账呢?
你好,借:银行存款 贷:其他应付款
32楼
2022-12-22 19:04:22
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 蓦然回首「」皆梦 发表的提问:
进账票丢了,找销售方把记账联复印了盖了章,拿来做账了,其他还要怎么处理吗
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(附件5),经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。
33楼
2022-12-22 19:19:12
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ kristy玲 发表的提问:
我现在在一家公司做内账会计,公司还在建立初期,却开了很多销售收入专票,请了个外帐会计,那我内账怎么做呢?
您好,内账做流水就可以的了
34楼
2022-12-22 19:32:22
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kristy玲:回复思顿乔老师 那发票都要给外帐会计做是吧
2022-12-22 19:56:44
kristy玲:回复思顿乔老师 我不需要根据对账单做账是吧
2022-12-22 20:23:59
思顿乔老师:回复kristy玲您好 发票需要给外账去做
2022-12-22 20:37:34
思顿乔老师:回复kristy玲您需要根据银行对账单做账
2022-12-22 20:57:05
kristy玲:回复思顿乔老师 老师,假如银行对账单是有笔款40万,是销售收入,对方打过来的,我只要根据银行回单做凭证借银行存款贷应收账款是吗?
2022-12-22 21:21:54
思顿乔老师:回复kristy玲您好,是可以的或者说贷:收入
2022-12-22 21:33:40
乐乐老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 唱支山歌给党听 发表的提问:
20年前做过供电企业会计,中断这么久,很多内容几乎空白,现在要做酒店(住宿)会计,需从哪一步学起
税收政策,账务处理
35楼
2022-12-22 19:59:57
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唱支山歌给党听:回复乐乐老师 #请问#可以推荐什么书本学习一下吗?另外可以参加会计学堂什么班学习吗
2022-12-22 20:29:41
乐乐老师:回复唱支山歌给党听针对这个行业的专门书籍和实操都可以
2022-12-22 20:57:53
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
存货平时要计提坏帐之类的吗,比如我库存的存货,很久了,一直用不了,也销不掉,只能当废品处理。要怎么做?
你好同学可以计提提”存货跌价准备“借:资产减值损失 贷:存货跌价准备 这样就可以转掉了
36楼
2022-12-22 20:20:59
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张瀞洢:回复何江何老师 就是以前的存货我也可以通过这个科目去做?这个科目还需要去冲吗?比如,存货当废品卖掉的时候?
2022-12-22 20:41:39
何江何老师:回复张瀞洢你好同学,现在还是要冲一下的同学。然后再处理
2022-12-22 20:59:10
张瀞洢:回复何江何老师 一般计提是按多少计提?有标准不可超过多少码?
2022-12-22 21:24:37
何江何老师:回复张瀞洢没有特别的标准 ,就是你亏多少你可以提多少
2022-12-22 21:37:41
张瀞洢:回复何江何老师 计提时不是借:管理费用,贷:存货跌价准备?
2022-12-22 21:58:04
何江何老师:回复张瀞洢计提的时候是借:资产减值损失 贷:存货跌价准备
2022-12-22 22:09:53
张瀞洢:回复何江何老师 卖掉的时候怎么做?
2022-12-22 22:27:40
张瀞洢:回复何江何老师 这个是不是不能税前扣除?
2022-12-22 22:47:12
何江何老师:回复张瀞洢出售的时候就是借:银行存款 借:存货跌价准备 贷:库存商品 贷:营业外收入或者是借营业外支出
2022-12-22 22:59:45
张瀞洢:回复何江何老师 计提存货跌价准备的是不能税前扣除的吧?
2022-12-22 23:25:23
何江何老师:回复张瀞洢不是的,这个税务认可的是5%范围以内的部分,但是你现在实际已经损失就认可了
2022-12-22 23:53:03
张瀞洢:回复何江何老师 不明白
2022-12-23 00:17:07
何江何老师:回复张瀞洢就是税务认可我们的跌价准备的,但是不能超过总额的5% 但是如果实际已经损失了,比如你这个已经报废了,税务就承认了,承认100%
2022-12-23 00:33:52
张瀞洢:回复何江何老师 你所谓的承认是汇算清缴的时候可以税前扣除吗?
2022-12-23 01:00:46
何江何老师:回复张瀞洢是的同学,税前可以扣除,税务不承认你就要纳税调增了
2022-12-23 01:26:26
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
很多房地产企业会计平时为了少预缴企业所得税,多计提销售费用,这个做法是可以的嘛?
你好,这个理论是不规范的,如果被税务局查到就有问题的,但是实务中确实很多这样的
37楼
2022-12-23 18:59:17
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Kevin 发表的提问:
营改增后,主营业务是销售商品,现在开了服务费的专票怎么做会计分录
你好!借应收账款等 代:其他业务收入 应交税费-应交增值税。
38楼
2022-12-23 19:08:17
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Kevin:回复宋生老师 那我后面要不要改啊?对成本有什么影响吗
2022-12-23 19:38:47
宋生老师:回复Kevin您好!不用改。没什么影响,各自是各自的成本。
2022-12-23 19:50:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
老师,我们开票软件里面发票的复核人已经离职很久了,因为以前是兼职会计在做,复核人一直没改过来,现在我是公司财务,复核人可以写我自己名字吗?之前的名字没改过来不影响吧?
开票不是你的话可以的
39楼
2022-12-23 19:36:34
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宁静致远:回复郭老师 现在是我自己开票,那写谁的名字
2022-12-23 20:04:48
宁静致远:回复郭老师 开票人写的是法人名字
2022-12-23 20:22:24
宁静致远:回复郭老师 实际开票是我自己
2022-12-23 20:43:56
郭老师:回复宁静致远开票和复核不是一个人就可以
2022-12-23 21:00:59
龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行手续费做会计科目做应交税费了,怎么改
先红冲那一笔,然后再做正确的分录 借:财务费用——手续费 贷:银行存款
40楼
2022-12-23 20:06:04
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 不炎 发表的提问:
进“会计学堂”——“手工真账”——“明细账”——“多栏式明细账”研究了很久都不知道多栏式明细账怎样做?正确答案是什么?怎样做才是正确的
多栏式明细账,只有三个,就是财务费用、管理费用、销售费用,按二级科目进行登记
41楼
2022-12-23 20:20:59
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不炎:回复李爱文老师 @李爱文老师:是阿,问题是怎样登记,我看了好久都不会
2022-12-23 20:43:01
李爱文老师:回复不炎举个很简单的例子 如登记财务费用,财务费用下面有:银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益这些二级科目 这些二级科目 在多栏式明细账上方的长方形的格中, 按一笔一笔的业务进行登记,登记借方发生额,这样者逐笔登记
2022-12-23 20:53:22
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 周晶 发表的提问:
内帐,现金差钱了,要不干了,原因是经理让提款串现,然后,给的票子金额不符,发现差了,都很久了,改改数平了不行吗
您好,建议不要改数,因为会计人员都是根据票据来入账的,如果改数是要负责任的。
42楼
2022-12-24 19:39:54
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周晶:回复王雁鸣老师 那我怎么办
2022-12-24 19:59:47
王雁鸣老师:回复周晶您好,建议把前面没有支付现金的支出,记入其他应付款,就行了。
2022-12-24 20:25:34
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 好好学习天天向上8 发表的提问:
现有仓库里积压很久的库存商品想以卖废品的形式出售,怎么做账?
你好! 正常做分录,只是价格低点
43楼
2022-12-24 19:59:52
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 段慧芳 发表的提问:
一个朋友在做公司外账,现金不足的时候会做股东借款,但是时间久了,其他应付款挂就很高,能怎么做平去呢
你好,公司账上有现金的时候就对股东进行还款
44楼
2022-12-24 20:17:59
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段慧芳:回复小黎老师 她说就是公司账上有现金的时候,做费用去了,因为会取得一些发票,都没有走公账的,一没有现金就借款,根本还不了股东还款
2022-12-24 20:34:31
小黎老师:回复段慧芳你好,公司一直没有营业没有收入吗?
2022-12-24 20:50:09
段慧芳:回复小黎老师 有收入,但是收入转到她们老板私账里,没有提供信息,她也跟老板沟通,要做一些无票收入,老板不想交税,导致收入低,成本费用很高,也取得到发票
2022-12-24 21:01:18
小黎老师:回复段慧芳你好,如果账上有成本,一直结转成本却没有做过收入,账务是有涉税风险的,税务局一查一个准
2022-12-24 21:23:08
段慧芳:回复小黎老师 收入也有,只不过比较少
2022-12-24 21:42:06
小黎老师:回复段慧芳你好,这种情况只能等公司有账上有钱了再还了
2022-12-24 21:56:07
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ 冰冻三尺,非一日之寒 发表的提问:
老师 实际工作中 货物来了 钱也付了 就是票没到 先计了 借:原材料 贷:银行存款 但是隔了很久票来了 不是要冲销吗 软件中怎么设置 这个票一来 让我知道 这笔账以前做过 现在要冲销重新做账
同学,你好 是的,需要冲销 借:原材料 负数 贷:银行存款 负数
45楼
2022-12-25 18:56:56
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冰冻三尺,非一日之寒:回复小菲老师 冲销 这个我知道 就是票来了 怎么查账 或者怎么设置科目 让我知道这张票来了 是要冲销以前分录 要重新做账的
2022-12-25 19:22:21
小菲老师:回复冰冻三尺,非一日之寒同学,你好 摘要写清楚:冲销某年某月几号凭证
2022-12-25 19:32:47
冰冻三尺,非一日之寒:回复小菲老师 老师 你理解错了 你说的冲销 是现在做账时写的。我的意思是 假如1月份 做了一笔 借:原材料 贷:银行存款 到了8月份票来了 但是时间久了 我也不知道这个票是什么情况 怎么就能让我回忆起 1月份有过那么一笔业务 当时记账了 只是没有票呢
2022-12-25 19:45:43
小菲老师:回复冰冻三尺,非一日之寒同学,你好 之前暫估的时候,借:原材料-暂估
2022-12-25 20:02:10
冰冻三尺,非一日之寒:回复小菲老师 我怎么印象中 暂估不是 借:库存商品 贷:应付账款——暂估 这又是什么情形下的业务啊 突然感觉好混淆
2022-12-25 20:21:35
小菲老师:回复冰冻三尺,非一日之寒同学,你好 你现在是没有发票,为了区分 借:库存商品-暂估
2022-12-25 20:38:32
冰冻三尺,非一日之寒:回复小菲老师 老师 那应付账款——暂估又是区分什么的啊
2022-12-25 20:52:56
小菲老师:回复冰冻三尺,非一日之寒同学,你好 应付账款——暂估,这是还没有付钱
2022-12-25 21:19:58
冰冻三尺,非一日之寒:回复小菲老师 那我已经付钱 货物也收到 就是没有票 你们怎么操作的
2022-12-25 21:48:27
小菲老师:回复冰冻三尺,非一日之寒同学,你好 借:库存商品——暂估 贷:银行存款
2022-12-25 22:09:54
冰冻三尺,非一日之寒:回复小菲老师 老师你太棒了 满分 100分 感谢
2022-12-25 22:20:54
小菲老师:回复冰冻三尺,非一日之寒不客气,满意请5星好评,谢谢!
2022-12-25 22:36:54

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