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做了很久的会计改行做销售
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ yolanda 发表的提问:
刚接触会计行业不久,建筑行业的小规模公司一个月就开了两万多块的发票,应该怎么做账呢
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
121楼
2023-02-05 20:12:35
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yolanda:回复袁老师 老师,是不是可以用学堂里面的快账软件就可以做账了,做好报表之后网上申报就可以了是吗
2023-02-05 20:33:03
袁老师:回复yolanda是的啊
2023-02-05 20:46:56
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 9896002谢丽丽 发表的提问:
做会计会很难很复杂吗?
做会计,需要理论基础与实践,熟能生巧。
122楼
2023-02-05 20:27:49
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小君老师
职称:税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.04w
引用 @ 杨艳 发表的提问:
手工帐凭证做好后,T形帐户按照凭证列好,后面的流程是什么?已经很久没有做手工帐了
学员你好!登明细账、总账、编制资产负债表、利润表和现金流量表。
123楼
2023-02-05 20:53:59
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杨艳:回复小君老师 详细流程是什么呢?
2023-02-05 21:18:38
杨艳:回复小君老师 先登记总帐吧?
2023-02-05 21:44:00
小君老师:回复杨艳先登明细账、再登总账,然后再编财务报表。
2023-02-05 21:55:31
杨艳:回复小君老师 科目汇总表需要编吗?
2023-02-05 22:06:19
杨艳:回复小君老师 学堂有手工帐的课程吗?
2023-02-05 22:34:43
小君老师:回复杨艳你好!应该有的,你可以咨询一下学校老师。如果你做了丁字账,科目汇总表就可不需要了。因为明细账根据丁字账能做出来的。
2023-02-05 22:51:51
杨艳:回复小君老师 好的,谢谢老师
2023-02-05 23:08:52
小君老师:回复杨艳学员你好!能帮助你解决问题是我的荣兴。请给老师评分。谢谢!
2023-02-05 23:37:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
公司买了材料做样品的不是做销售的,我做什么会计科目?
你好,材料计入原材料,作出的样品计入销售费用核算
124楼
2023-02-06 18:21:29
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xut况味天遥:回复邹老师 二级科目是什么
2023-02-06 18:45:44
xut况味天遥:回复邹老师 销售费用~广告费?
2023-02-06 18:55:47
邹老师:回复xut况味天遥你好,可以是销售费用——样品费
2023-02-06 19:21:43
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 火凤凰 发表的提问:
我接了一盘账,是商业性质企业。之前的会计没有做过进销存,也没做过应收应付。我看的一头雾水,不晓得她的账做的对不对。所以请问老师1,我如何查账做的对不对,2,有些应收的余额在贷方,应付在借方挂了很久了,我该怎么调整?3,库存商品有100多万的余额,可是没有进销存表,后期我怎么做进销存表。
同学你好 这个可以核对明细和总账 2.是正数就不用调整 3.盘点明细之后做进销存
125楼
2023-02-06 18:32:16
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火凤凰:回复朴老师 1,软件做账的,明细跟总账是对的上的。还有其他可以查的吗 2,那如果是负数该怎么调 3,实际明细没法盘点怎么搞
2023-02-06 19:08:02
朴老师:回复火凤凰同学你好 1.就是核对明细账和总账 2.调整成正数 3.那没办法要盘点的
2023-02-06 19:35:46
火凤凰:回复朴老师 1,是账账相对吧? 2,负数的怎么调成正数呢?有哪些途径和可能性
2023-02-06 19:55:14
朴老师:回复火凤凰对的 2.这个就是往来余额是负数的时候调整成正数
2023-02-06 20:16:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Amy闵 发表的提问:
老师,您好!请问公司销售业务的送货单,应该附结账联在会计凭证后面,对吗?只有销售和仓库签字的可以吗?因为客户签字的物流公司要很久才返回单。
送货单,应该附结账联在会计凭证后面,对吗? 对,只有销售和仓库签字的可以 需要有客户签字,你可以先贴这个后续客户签字补后面贴着,这个可以证明你们业务真实性
126楼
2023-02-06 18:39:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 玲老师 发表的提问:
公司的帐之前是让代理记账做的。现在是我们自己在做,然后发现很多问题,像科目做错了,银行存款变成负数了等等。我现在改账的话,是不是要从去年1月开始改?
您好!是的。只能从头改。
127楼
2023-02-06 19:02:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ 等风来 发表的提问:
6月入了借方销售费用,贷银行存款,7月发现费用一个多记了,一个要改其他科目,,我想红字之前的那个凭证,重新做 问题一红字重新做对吗? 问题二红字的会计科目怎么做?借,销售费用红字,贷方怎么办?记银行存款借方?
一、冲销原来的分录: 借:销售费用 负数 贷:银行存款 负数 二、按正确的分录做账务处理 借:其他的科目 贷:银行存款 用正数列示
128楼
2023-02-07 17:56:20
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等风来:回复江老师 红冲的时候,银行存款放贷方红字啊?资产类账户也可以这样吗?不是直接借银行存款吗
2023-02-07 18:15:22
江老师:回复等风来红冲的时候,银行存款放贷方红字。因为发生时贷方的蓝字,现在冲销时就是贷方的红字。
2023-02-07 18:30:56
美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 哭泣的糖豆 发表的提问:
幼儿园食堂进行维修改造费用应该怎么做账?有10几万,是不是需要摊销?摊销年限是多久?
可以放入长期待摊费用,长期待摊费用自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。
129楼
2023-02-07 18:25:28
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
#提问#我刚接手工作不久,现发现前会计大量未做出库,导致库存多很多,这种情况要怎么处理
你好 那你就补做出库。 你们有出库单嘛
130楼
2023-02-07 18:41:41
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飘:回复meizi老师 补出库的话,很多明细科目根本对不上,跟实际库存的名称完全不符合,且没有出库单,只有库管的出入库明细,无金额,只有数量
2023-02-07 18:55:22
meizi老师:回复你好 你们不是每月要盘点的吗 那你最好是先盘点 然后账实核对 。确实有差异的走调整报告 调整下 不然以后 就有问题的
2023-02-07 19:16:12
飘:回复meizi老师 我也是这么想的,好像这个厂以前都不盘点的,只是车间成品数盘点,库房没人去对过
2023-02-07 19:39:43
meizi老师:回复你好每月必须要盘点的。账实一致才行的 先去按这个做下
2023-02-07 19:57:53
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ quick???? 发表的提问:
公司是做旧改的,那在旧改项目里租了很多空置的房屋,请问这些租金计入那个科目里呢
你好,可以计入其他业务收入
131楼
2023-02-07 18:53:59
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quick????:回复紫藤老师 是我们付租金
2023-02-07 19:20:35
quick????:回复紫藤老师 公司租拆迁户的房子,不做办公用房 也不用于出租,就是租了然后空置在那里
2023-02-07 19:47:37
紫藤老师:回复quick????付租金计入管理费用即可
2023-02-07 20:00:17
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 庄上一枝花 发表的提问:
公司去年会计记了预收账款,没有做销售,今年做销售,可以吗
我们公司去年会计记了预收账款,没有做销售,我今年做销售,可以,属于先收款后销售
132楼
2023-02-08 17:41:20
全部回复
庄上一枝花:回复李爱文老师 今年汇算清缴的时候就说到我们去年的账,预收账款过大,我今年4、5、6三个月全部做了销售,冲了预收账款,可以吗?
2023-02-08 18:22:10
李爱文老师:回复庄上一枝花今年汇算清缴的时候就说到我们去年的账,预收账款过大,我今年4、5、6三个月全部做了销售,冲了预收账款,肯定是前期做收入做少了,已经销售未做收入处理,将这块做收入处理,减少企业经营风险
2023-02-08 18:50:39
可可老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 幸福快车道 发表的提问:
公司以前年度的其他应收应付账款挂了很多人,很多都是老账,有些老板销掉了,还有些需要挂上。重新建立了新账套,这些很久都没销的老账还是要入到新账套里才行吗?
账上挂的科目余额是需要录入新账套的,否则试算不平的
133楼
2023-02-08 18:09:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ Sara 发表的提问:
今天发现一个很久没用过的银行账户,领导要求将这个账户做进账里,请问要怎么做分录?账户有余额的
你好,需要把之前这个发生的业务补齐入账的
134楼
2023-02-08 18:37:11
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Sara :回复邹老师 根据对账单显示只有16年初的数据,但年初已经有5万左右的余额了,这样怎么办?
2023-02-08 18:55:22
邹老师:回复Sara 你好,需要追溯到这个是什么情况形成的,然后把之前的分录补齐的
2023-02-08 19:08:53
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问:
老师,请问我们送了很多样品给客户,我做了视同销售,计入销售费用-送样里了,请问这个在汇算清缴的时候怎么处理啊?
你好,所得税也是有收入,也视同销售结转, 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
135楼
2023-02-08 18:53:59
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强健的板栗:回复庄老师 老师,我分录是这样做的,请问在汇算清缴的时候我需要怎么处理这部分送样呢?谢谢老师了
2023-02-08 19:15:57
庄老师:回复强健的板栗你好,不用了,已经做了主营业务收入,主营业务成本也做,像正常销售业务一样,
2023-02-08 19:31:15
强健的板栗:回复庄老师 老师,这个在汇算清缴的时候要不要纳税调整什么的啊?我已经像正常销售那样做了交税了
2023-02-08 19:47:53
庄老师:回复强健的板栗你好,不用,已经像正常销售那样做了交税
2023-02-08 20:15:55
强健的板栗:回复庄老师 捐赠支出及纳税调整明细表(A105070),老师,哪这个表里的非公益性捐赠支出我还需要填写嘛?谢谢老师了
2023-02-08 20:41:53
庄老师:回复强健的板栗你好,是的,如果有捐赠支,要填写
2023-02-08 21:01:13
强健的板栗:回复庄老师 老师,请问送样算么?
2023-02-08 21:29:30
庄老师:回复强健的板栗你好,不算,这个是赠送的客户的,
2023-02-08 21:53:10

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