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银行取现的会计分录如何做
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ ? 发表的提问:
银行利息如何做分录
您好, 借:银行存款 借:财务费用(红字)
271楼
2023-04-17 16:05:51
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 愉快的花瓣 发表的提问:
收到建设银行宁州市之江路支行银行存款对账单的会计分录如何写
你好,收到的款项吗,学员
272楼
2023-04-17 16:21:11
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 李梦露 发表的提问:
老师,之前会计给公司做的帐。不管收入是现金还是银行存款,或者别的费用也不区分现金还是银行存款。通通都做现金,我这个开始要做银行帐,我已经录入初始金额,但银行存款该如何接
你好!内帐的话按银行实际余额建账
273楼
2023-04-17 16:29:52
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李梦露:回复QQ老师 报税的帐。我要做这个月正确的银行帐,先得让5月的余额对得上才行。
2023-04-17 16:43:41
QQ老师:回复李梦露你好!那就比较麻烦了。外帐银行要与银行余额相符
2023-04-17 17:00:19
李梦露:回复QQ老师 对阿,耿老师,现在都不知道怎么办了。就做了一个分录 借,银行存款50000 贷,库存现金50000这样余额刚好等于5月底余额。然后6月就开始每一笔正常做。实在不知道如何处理了
2023-04-17 17:17:22
QQ老师:回复李梦露你好!先把银行对齐,县级可以慢慢调整
2023-04-17 17:36:54
李梦露:回复QQ老师 要对上银行账户上期余额。只有冲现金!我实在想不到别的办法了,老师这样可以吧!以前都是随便做的,完全没办法按正常的调帐
2023-04-17 17:48:54
QQ老师:回复李梦露你好!先通过现金把银行调平,在通过其他应付款活其他应收款调平现金
2023-04-17 18:13:42
李梦露:回复QQ老师 老师,现金也要调吗?不调有没有问题呀,因为有这种情况:前面几个月明明是收的银行存款,但做账做的现金。那么实际上库存现金就不相符了。我现在就把现金冲点,增加银行存款。让银行存款余额对上,现金就不做调整,也没有调整的依据 太难了,全部是乱帐,我又还是新手
2023-04-17 18:28:45
李梦露:回复QQ老师 请耿老师给点建议。
2023-04-17 18:50:29
QQ老师:回复李梦露你好!现金余额和实际金额不相符也存在风险的
2023-04-17 19:08:34
李梦露:回复QQ老师 老师说和实际相符。是说帐上的金额和保险柜里真实的钱相符吗?还是?
2023-04-17 19:22:17
QQ老师:回复李梦露你好!是的,最终的现金实际金额和账面金额也要相符
2023-04-17 19:45:45
李梦露:回复QQ老师 实际的钱和账面相符是没问题的。
2023-04-17 20:06:43
QQ老师:回复李梦露你好!那就没有问题了
2023-04-17 20:30:32
李梦露:回复QQ老师 谢谢耿老师,每次都能帮我解决难题!
2023-04-17 20:45:18
QQ老师:回复李梦露不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-04-17 21:07:35
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 学员 发表的提问:
小微企业享受的所得税减免,做会计分录用体现吗?会计分录如何做?
你好,小微企业所得税直接按照减免以后的计提就可以。
274楼
2023-04-17 16:55:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向银行提取现金900元,补足库存限额的会计分录
向银行提取现金900元,补足库存限额的会计分录
275楼
2023-04-17 17:17:59
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邹老师:回复爱笑的流沙借;库存现金 900 贷;银行存款 900
2023-04-17 17:44:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
在外账里如果银行存款的月底余额少余公司账余额,要如何做会计分录调整呢
借;银行存款 贷;相关科目
276楼
2023-04-18 16:10:02
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
单位购买银行理财产品取得收益如何纳税?以及做帐分录?
你是做为什么金融资产核算的?
277楼
2023-04-18 16:16:36
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回复文老师 公司组织员工旅游费的处理?
2023-04-18 16:31:24
文老师:回复可以进职工福利费
2023-04-18 16:53:24
回复文老师 你是做为什么金融资产核算的? 什么
2023-04-18 17:12:59
文老师:回复银行理财产品啊,你是买的什么,买进来的时候是怎么核算的
2023-04-18 17:34:24
回复文老师 购买时::借:交易性金融资产 贷:银行存款 卖出时: 借:银行存款 贷:投资收益 交易性金融资产 那这部分投资收益要缴纳哪些税呢?
2023-04-18 17:53:59
文老师:回复计入利润缴纳企业所得税
2023-04-18 18:22:25
文老师:回复计入利润缴纳企业所得税
2023-04-18 18:45:01
回复文老师 不要缴纳营业税吗
2023-04-18 19:14:24
文老师:回复是的
2023-04-18 19:36:38
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 夏末 发表的提问:
进 项 普票,进30000,银行付了50000.差额20000 下月开票进来,如何做会计分录?
借 库存商品 等 银行存款 应付账款 暂估
278楼
2023-04-18 16:29:31
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夏末:回复玲老师 ?没看懂老师。再说 一下
2023-04-18 17:00:18
玲老师:回复夏末收到商品了 没有收发票就做暂估入库的这个分录 等发票来了再 红冲这个暂估的分录 按发票做上正确金额 的分录
2023-04-18 17:18:27
夏末:回复玲老师 老师,我的情况好像跟你上面说的不一样。我的情况是:收到材料票3万.材料也是3万,就是付款付了5万,下月再补2万的材料2万的票。。。。。
2023-04-18 17:41:22
玲老师:回复夏末那是不一样 借库存商品3万预付账款2万 贷银行存款 5万
2023-04-18 18:09:44
夏末:回复玲老师 嗯,应该是这样。那如果是专票,是不是把:库存商品的3万,拆分成:不含税金额,和 进项税额 。。。。。?
2023-04-18 18:36:36
玲老师:回复夏末对的 专票要写进项 你这个是普票就价税合计金额 记库存商品了
2023-04-18 18:59:51
夏末:回复玲老师 好的,谢老师!
2023-04-18 19:25:42
玲老师:回复夏末不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-04-18 19:51:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
行政机关购买的空调,如何做会计分录
借;固定资产 贷;非流动基金 借;事业支出 贷;银行存款等科目
279楼
2023-04-18 16:53:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
弥补以前年度亏损后如何做会计分录,如果不做分录如何在凭证中表现呢
你好,不需要做分录的 弥补亏损了不在凭证体现,体现的是 未分配利润期末余额减少了
280楼
2023-04-18 17:00:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
建筑行业项目预缴税款,预缴的个人所得税预缴时如何做会计分录?需要计提吗?计提如何做会计分录?
你好,同学。不需要计提 交纳时 借 应交税费-预交个税 贷 银行存款
281楼
2023-04-19 15:34:16
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琳:回复陈诗晗老师 老师我以前都计提了
2023-04-19 15:49:58
琳:回复陈诗晗老师 怎么调整
2023-04-19 16:13:27
陈诗晗老师:回复你以前的分录就是记多了,你 现在冲红处理。
2023-04-19 16:35:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 结实的樱桃 发表的提问:
建筑行业结转成本的会计分录如何做
您好,建筑行业经营收入、成本和税金 每月根据确认的产值确认收入,年底根据确认的数额确认年度收入,并对年度其他月份进行适当调整。产值确认后,确认合同毛利,记入“工程施工——合同毛利”科目,“主营业务收入”与 “工程施工——合同毛利”的差额计入主营业务成本科目。参照新的《施工企业核算办法》 (1)每月根据确认的产值确认收入,结转成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项。 (2)年末根据工程部核实的项目进行收入和成本的调整(调减用负数),开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项。 (3)工程完工后,应根据决算文件,扣除以前年度确认的收入和成本,来确认当期收入和成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项。 (4)计算各期应交纳的税金及附加 借:税金及附加 贷:应交税金——应交城建税、应交教育费附加等
282楼
2023-04-19 15:56:56
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结实的樱桃:回复王雁鸣老师 老师,我们公司刚成立没几个月,没有收入,那结转成本是否为 借主营业务成本 贷工程施工呢?
2023-04-19 16:29:38
结实的樱桃:回复王雁鸣老师 老师请帮我解答
2023-04-19 16:45:16
王雁鸣老师:回复结实的樱桃您好,没有收入的话,建议不结转主营业务成本。
2023-04-19 17:04:22
结实的樱桃:回复王雁鸣老师 那如何结转成本呢?该如何做分录
2023-04-19 17:17:26
王雁鸣老师:回复结实的樱桃您好,如果确认收入以后,再结转成本,结转时按与收入匹配的成本来结转,按您说的处理就行,借;主营业务成本,贷:工程施工。
2023-04-19 17:46:37
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Pamper 发表的提问:
12月31日从银行取得三年到期的借款20万元,存入银行账户,写会计分录
你好,借:银行存款 贷:长期借款
283楼
2023-04-19 16:11:25
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
行政单位调拨的房屋如何做会计分录
无偿拨入固定资产 借:固定资产 贷:固定基金 无偿拨出固定资产 借:固定基金 贷:固定资产
284楼
2023-04-19 16:36:05
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 寻???? 发表的提问:
项目刚开始还没有开银行账户,老板自筹资金应如何做会计分录
您好!钱花掉了还是在哪个账户上
285楼
2023-04-19 16:54:00
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寻????:回复宋生老师 用这笔自筹资金来还投标保证金又该如何
2023-04-19 17:13:17
宋生老师:回复寻????你好!对于公司借其他应收款-保证金 贷其他应付款-法人
2023-04-19 17:23:37
寻????:回复宋生老师 花掉了,刚好付投标保证金
2023-04-19 17:51:06
宋生老师:回复寻????你好!就按上面的分录做就好了。
2023-04-19 18:20:12
寻????:回复宋生老师 不用做现金分录了吗?
2023-04-19 18:39:10
宋生老师:回复寻????你好!是的。因为没有现金
2023-04-19 19:06:49
寻????:回复宋生老师 那老师,这笔如果没有单据是否可以不做
2023-04-19 19:33:05
寻????:回复宋生老师 新项目开立分公司独立核算,5月29日成立,4月份有上面的投标保证金
2023-04-19 20:02:02
寻????:回复宋生老师 6月同样自筹资金付板房款,没有发票单据,我是做还是不做
2023-04-19 20:25:11
宋生老师:回复寻????您好!实际上如果有发生,还是要做的。
2023-04-19 20:50:02
寻????:回复宋生老师 但是没有票据呀
2023-04-19 21:08:24
宋生老师:回复寻????你好!自己写一个就可以了。
2023-04-19 21:33:47
寻????:回复宋生老师 如何书写,请老师赐教
2023-04-19 21:51:31
宋生老师:回复寻????你好!这个看你是支付了什么业务的款项了。比如你说的投标金,正常就是让对方给个收据给你。 如果对方没给,你就写个现金支出单。
2023-04-19 22:17:03
寻????:回复宋生老师 老师,分公司成立日期是5.29,那我建帐的话日期应该是什么时候,投标保证金是四月发生,我做分录的话又该如何注明
2023-04-19 22:36:47
宋生老师:回复寻????您好!因为分公司本身不单独核算,这个由总公司做就好了
2023-04-19 23:00:04
寻????:回复宋生老师 要单独核算的,注册了分公司在项目所在地单独核算
2023-04-19 23:28:45
宋生老师:回复寻????您好!在会计跟税法上,都是不单独核算的。 如果你一定要核算,建议把这笔还是算在总公司上面,因为那时候分公司没成立
2023-04-19 23:40:28
寻????:回复宋生老师 好的
2023-04-19 23:53:20
宋生老师:回复寻????你好!欢迎下次再来探讨
2023-04-20 00:13:25
寻????:回复宋生老师 谢谢老师
2023-04-20 00:34:44
宋生老师:回复寻????你好!不用客气的了。
2023-04-20 00:46:02
寻????:回复宋生老师 老师你好,建筑业的材料购进领用用该如何做账务处理,我一直停留在商业的进销存!
2023-04-20 00:58:43
寻????:回复宋生老师 项目上只提供了进项发票给我,也没有领料单什么的,真心无从下手哈
2023-04-20 01:19:24
宋生老师:回复寻????你好!麻烦你不要在一个上面追问其他的问题。谢谢!你可以重新提问 领用的时候,借工程施工-合同成本0材料费 贷原材料。
2023-04-20 01:42:57
寻????:回复宋生老师 好的,不好意思
2023-04-20 02:12:01
宋生老师:回复寻????你好!没关系的了。欢迎下次再来探讨
2023-04-20 02:31:51

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