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会计的分账指的是什么时候
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 勤恳的草莓 发表的提问:
票据贴现不带追索权的时候的会计分录是什么
你好!不带追索权的票据贴现会计分录 企业向银行贴现时: 借:银行存款 财务费用 贷:应收票据 票据到期时,承兑人的无论是否支付,都与贴现企业无关,贴现企业无需进行账务处理。
76楼
2023-01-09 19:55:48
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 懦弱的小虾米 发表的提问:
在做会计分录的时候什么时候不用写增值税这一栏
同学你好 业务本身不涉及增值税 题目要求不需要考虑增值税
77楼
2023-01-09 20:05:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ Tsl 发表的提问:
固定资产的统筹期是指什么时候
你好,你们是国有企业吗?这个词好老啊。它是指固定资产从购买到正常使用,还要再加上产生收益的时间之前
78楼
2023-01-10 19:30:12
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
我们有客户付了预付款,这个会计分录是什么?后面他付尾款的时候,会计分录是什么?
1、借:银行存款 贷:预收账款 2、借:预收账款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
79楼
2023-01-10 19:47:29
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 南言 发表的提问:
农业公司的筹建期是指什么时候?
你好,同学。 是指企业从开始到发生第一笔销售收入时。
80楼
2023-01-10 20:05:59
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南言:回复陈诗晗老师 也就是从领取营业执照开始到我们有第一笔收入这个期间
2023-01-10 20:37:59
陈诗晗老师:回复南言是的,就是这个意思的。
2023-01-10 20:53:41
南言:回复陈诗晗老师 那现在的费用都是挂期间费用,管理费用-开办费?
2023-01-10 21:08:13
陈诗晗老师:回复南言是的,这期间的费用计开办费处理的。
2023-01-10 21:21:01
南言:回复陈诗晗老师 如果后期,我们的农业土地开始生产建设,那这些费用该挂在哪些科目
2023-01-10 21:42:17
陈诗晗老师:回复南言你生产时候你按正常费用处理就是了。 你这这期间费用你已经损益 了,减少利润了,作为可弥补的亏损处理的。 你也可以放长期待摊费用,后面分期分摊进费用处理也可以
2023-01-10 22:04:12
南言:回复陈诗晗老师 是不是土地费用那些就应该进成本了?
2023-01-10 22:14:59
陈诗晗老师:回复南言是的,土地费是属于你的成本。 计开办费的只是费用部分 你资产这些还是正常处理的
2023-01-10 22:38:05
南言:回复陈诗晗老师 那这期间资产的折旧费,是不是也进费用中的开办费?
2023-01-10 23:07:46
陈诗晗老师:回复南言是的,就是你正常经营计期间费用的,你就放开办费就是了
2023-01-10 23:18:55
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ just do it! 发表的提问:
不是很理解这个价值指的是什么时候的
你好! 可以这么理解,比如这个债券是5年期的 就是说债券第4年的价值高于第一年、第二年或第三年的价值
81楼
2023-01-11 19:11:36
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蒋飞老师:回复just do it!因为利息到期才支付的,这部分利息记入到债券价值了
2023-01-11 19:27:53
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微笑 发表的提问:
汇算清缴的会计分录什么时候做
您好您好, 是补交税款还是退款?
82楼
2023-01-11 19:37:53
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微笑:回复玲老师 是补交税款的。
2023-01-11 19:49:41
玲老师:回复微笑借:以前年度损益调整   贷:应交税费—应交所得税   借:应交税费—应交所得税   贷:银行存款   借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 
2023-01-11 20:02:37
微笑:回复玲老师 应该做在哪个月
2023-01-11 20:29:21
玲老师:回复微笑坐在实际补交税款的那个月。
2023-01-11 20:47:47
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 发表的提问:
做账的时候,库存商品的数量在会计分录的时候不用管。那什么时候去管?比如卖一笔货直接计入,借 现金+ X 贷主营业收入+X。 那库存商品的数量在什么时候管?
在做收入时同时需要结转对应的成本 借:库存现金 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转对应的成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
83楼
2023-01-11 19:43:03
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小雪老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 魁梧的玉米 发表的提问:
计提社保(个人部份)的会计分录是怎么样的,一般是在什么时候计提
社保一般是跟工资一起计提,请参考下面的计提工资与社保分录: 1、工资分配时:  借:管理费用 /销售费用/制造费用 贷:应付工资薪酬--应付工资   2、发放工资时:  借:应付工资薪酬--应付工资  贷:其他应付款---社保(养老,医疗.失业自己负担部分)  其他应付款---住房公积金(个人负担部分)  应交税金---个人所得税  银行存款/现金(实际发放给员工的)  3、缴纳社保费、住房公积金时:  A:先提企业部分到应付职工薪酬  借: 管理费用--社保费(养老,失业.工伤生育单位负担部分) --住房公积金(单位负担部分)  贷:应付工资薪酬--社保费(单位负担部分) --住房公积金(单位负担部分)  B:缴纳:  借:应付工资薪酬--社保费(单位负担部分)  --住房公积金(单位负担部分)  其他应付款--社保(养老.医疗.失业自己负担部分)   --住房公积金(个人负担部分)   贷:银行存款
84楼
2023-01-11 20:02:59
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魁梧的玉米:回复小雪老师 老师 社保都是当月交的,工资是当月计提次月交的,而且工资计提的时间比缴纳社保的时间晚,那么,在缴纳社保的时候,个人要承担的部份不是还没有计提出来吗
2023-01-11 20:50:22
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计里面什么时候列一个分录什么时候列两个分录啊!
看你具体业务是什么 一般一张凭证都是一个分录 可以多借多贷
85楼
2023-01-27 20:42:48
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
报税的时候 存根联明细是指的什么呢
你好! 一般指抵扣联。
86楼
2023-01-27 20:54:42
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四毛呀:回复蒋飞老师 就是我在报税的时候 有个存根联明细的这个表 这个表是什么意思你
2023-01-27 21:14:59
蒋飞老师:回复四毛呀你好! 拍照给我看一下
2023-01-27 21:38:57
四毛呀:回复蒋飞老师 老师麻烦看下这个图片
2023-01-27 22:02:43
蒋飞老师:回复四毛呀你好! 就是我们开发票的存根联
2023-01-27 22:15:00
四毛呀:回复蒋飞老师 房产企业 开的预缴的增值税发票 (普票) 这个算吗
2023-01-27 22:29:54
蒋飞老师:回复四毛呀你好! 算的。
2023-01-27 22:45:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 花小蘼 发表的提问:
工会经费和职工福利费是在月末的时候计提吗,会计分录是什么
你好!如果有发生就计提。如果没有发生就不用了。可以发生的时候直接计入费用
87楼
2023-01-27 21:08:59
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花小蘼:回复宋生老师 如果没有缴纳工会经费和职工福利费,但是期末计提了,缴所得税的时候可以扣除吗
2023-01-27 21:28:01
宋生老师:回复花小蘼你好!不可以。要实际缴纳了才可以扣除
2023-01-27 21:39:25
花小蘼:回复宋生老师 这两个费用都是在发生的时候记入“管理费用”,就可以了是吗
2023-01-27 21:50:17
宋生老师:回复花小蘼你好!是的。发生的时候计入管理费用
2023-01-27 22:05:17
花小蘼:回复宋生老师 那么记入管理费用的时候是按实际发生的金额,而不是按比例?
2023-01-27 22:19:10
宋生老师:回复花小蘼你好!是的。按实际发生的金额计入
2023-01-27 22:30:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 凶狠的火龙果 发表的提问:
是收到的时候做会计分录,还是认证的时候做会计分录
你好,可以在认证的时候做账务处理
88楼
2023-01-28 18:22:37
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凶狠的火龙果:回复邹老师 那抵扣的时候要冲嘛?如果冲要怎么冲,而且我们有17%跟13%的抵扣票
2023-01-28 18:42:26
邹老师:回复凶狠的火龙果你好,抵扣的时候不需要冲减,进项税额并不会因为抵扣而减少了
2023-01-28 19:12:10
凶狠的火龙果:回复邹老师 那我认证的时候是不是17%跟13%分开做嘛?那要怎么做会计分录?
2023-01-28 19:22:49
邹老师:回复凶狠的火龙果你好,不需要分开 借;相关科目 应交税费(进项税额 ) 贷;银行存款等科目
2023-01-28 19:38:46
凶狠的火龙果:回复邹老师 那我这个月申报4月份的增值税时,还没抵扣完的,余下的还要做会计分录嘛?怎么做
2023-01-28 19:55:14
邹老师:回复凶狠的火龙果你好,不需要的,在增值税申报表的期末留抵税额结转以后月份抵扣就是了
2023-01-28 20:21:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 自知 发表的提问:
写会计分录的时候写不写 现付什么的
你好,是凭证类型吗
89楼
2023-01-28 18:37:42
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懿曼老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,初级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ lvideal 发表的提问:
老师 起初现金余额是指什么时候的?
同学你好,你是指年初的现金余额吗?就是上年结转过来的。
90楼
2023-01-28 18:54:04
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