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授予客户奖励积分会计处理
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 唠叨的春天 发表的提问:
客户预存奖励应入什么科目呢?
你好,如果只是预存的 借银行存款‘ 贷 预收账款
91楼
2023-01-28 19:24:06
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答疑-陆老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
授予日立即可行权的计入资本公积-股本溢价,不是授予日立即可行权的计入资本公积-其他资本公积对吗
对的,授权日立即行权就是资本公积-股本溢价,有等待期的就是资本公积_其他资本公积,后期满足条件转股就结转。不能转股就转入资本公积-股本溢价
92楼
2023-01-28 19:32:58
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 晨阳☀ 发表的提问:
老师,请问社会保险服务中心因单位的人员变动小,给予的奖励,我要怎么做会计分录呢?
你好,直接计入营业外收入既可以
93楼
2023-01-29 18:38:37
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晨阳☀:回复小宝老师 老师,那我们单位替总公司代收的货款,要怎么做分录?
2023-01-29 18:59:06
小宝老师:回复晨阳☀你好,收到的时候做到其他应付款-*总公司
2023-01-29 19:18:24
晨阳☀:回复小宝老师 老师,请问汇算补缴的残保金怎么做分录?
2023-01-29 19:36:17
小宝老师:回复晨阳☀保险小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。 两种帐务处理方法: 1、如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证: 借:管理费用--残保金 贷:银行存款(或现金) 2、如果提取的话: (1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金) 会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录,简称分录。会计分录是由应借应贷方向、对应账户(科目)名称及应记金额三要素构成。按照所涉及账户的多少,分为简单会计分录和复合会计分录。简单会计分录指只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录,即一借一贷的会计分录;复合会计分录指由两个以上(不含两个)对应账户所组成的会计分录,即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。
2023-01-29 19:58:27
晨阳☀:回复小宝老师 老师,那这残保金是补缴去年的话,我是不是要进以前年度损益调整呢?
2023-01-29 20:09:32
小宝老师:回复晨阳☀是的,去年的今年入,要做到以前年度损益调整呢,是多少钱
2023-01-29 20:37:54
晨阳☀:回复小宝老师 参保金属于税不?
2023-01-29 21:05:07
小宝老师:回复晨阳☀不属于的,不通过应交税费核算
2023-01-29 21:28:28
陈微老师
职称:注册会计师,资产评估师,CMA,初级会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 美乐蒂代言人 发表的提问:
(3)奖励积分是哪里的知识点
同学您好,这是cpa教材《收入》章节的知识点哈
94楼
2023-01-29 19:08:10
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答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 荆晶 发表的提问:
老师,请问股权激励计划是一次授予,分期行权,按比例分期行权会考这样的题吗?一年分期了,费用在各期的分摊不会算。
可以看下往年的真题分值及题型分布,偶尔也考哦
95楼
2023-01-29 19:29:59
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荆晶:回复答疑-黄老师 题目这个还没解答
2023-01-29 20:17:49
答疑-黄老师:回复荆晶可以参考解析答案哦,祝工作顺利
2023-01-29 20:32:20
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 懂小姐 发表的提问:
工资奖励给经理的旅游经费如何做会计处理,作为管理费用-福利费?
报销旅游费用,应作为应付职工薪酬。
96楼
2023-01-30 18:46:00
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懂小姐:回复季老师 可是作为应付职工薪酬,前期又没有计提过相关费用 ,工资表也没体现,就算作为应付职工薪酬,最后也是归集到什么费用的吧?
2023-01-30 18:58:47
懂小姐:回复季老师 还有公司到处的展费,列为销售费用吗?
2023-01-30 19:14:21
季老师:回复懂小姐奖励可列入应付薪酬 --非货币福利。借方计入管理费用。展费可以列入销售费用。
2023-01-30 19:26:12
懂小姐:回复季老师 我就是有个疑问就是,前期计提工资我又不知道会有这个奖励,完整的会计处理是怎样的。应付工资的科目余额每个月有余额吗?
2023-01-30 19:54:07
季老师:回复懂小姐补提也可以。并非每个月都有余额,当月提当月发就没有余额,跨月发工资一般都 有余额。
2023-01-30 20:16:41
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 金雪艳 发表的提问:
虚拟股权授予和分红时分别怎样账务处理
借:管理费用贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬贷:银行存款
97楼
2023-01-30 19:03:10
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金雪艳:回复袁老师 比如我公司决定授予高层10万股虚拟股,在授予时管理费用的金额怎么确定呢?
2023-01-30 19:25:52
袁老师:回复金雪艳这个根据授予日预交公允价值入账吧
2023-01-30 19:37:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 木子 发表的提问:
厂家直接把奖励销售顾问的现金奖励返到我们公户上了,也不用我们开票。我怎么账务处理
计入其他业务收入吧           
98楼
2023-01-30 19:29:58
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木子:回复袁老师 我们做了收入,那我们把这笔钱又发给销售顾。又怎么处理。我们还要交税吗。分录怎么做呢。
2023-01-30 19:53:45
袁老师:回复木子这个需要的,这个你们发给个人,需要作为工资发放计入销售费用吧         
2023-01-30 20:19:35
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
老师,想问一下公司以现金奖励客户是营业外支出吗?摘要该怎么填?
营业外支出,客户奖励。
99楼
2023-01-31 17:52:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ ? Bigbig ? 发表的提问:
总公司给分公司奖励金,然后分公司把奖励金发给职工个人会计分录
你好 借;银行存款 贷;营业外收入 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
100楼
2023-01-31 18:18:45
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 夭夭 发表的提问:
、2015年12月10日,新城公司董事会批准了管理层提出的客户忠诚度计划。该客户忠诚度计划为:从2016年1月1日起,每10元兑换1个积分,每个积分可在未来3年内购买产品时按1元的折扣兑现。2016年1月1日,客户购买了100000元的产品,获得可在未来购买时兑现的10000个积分。对价是固定的,并且已购买的产品的单独售价为100000元。新城公司预计将有9500个积分被兑现。基于兑换的可能性估计每个积分的单独售价为1元。 2016年度,有5000个积分被兑换,并且新城公司继续预计将有9000个积分被兑换。 2017年度,累计有8000个积分被兑换。预计将有9500个积分被兑换。 2018年12月31日,授予的奖励积分剩余部分失效。 要求:不考虑其他因素,计算2016年、2017年及2018年新城公司因该项业务应确认的收入并作出相关会计分录。(计算结果保留整数)
10万元,可以兑换1万个积分,也就是相当于1万元。 借:银行存款 100000 贷:主营业务收入 100000*100000/(100000+10000)=90909 递延收益 9091 2016年 借:递延收益 9091*5000/9000 贷:营业收入 依次类推
101楼
2023-01-31 18:46:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 品味人生 发表的提问:
购买家用电器奖励客户怎么做账
借库存商品,进项贷银存 借销售费用贷库存商品,销项
102楼
2023-01-31 19:15:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ LY 发表的提问:
老师好,我公司有一笔财政奖励进账,作了营业外收入,现在老板把钱转走了,我该怎么作账呢?
您好!转走了,只能当借走的。借:其他应收款 贷银行存款。
103楼
2023-01-31 19:26:59
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LY:回复宋生老师 作了其他应收款-老板,这笔应收款以后该怎么平呢?
2023-01-31 19:57:35
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 加油 发表的提问:
企业收到客户的奖励金怎么做账
你好,你是指供应商的返利吗?借:应付账款或银行存款 贷:库存商品或主营业务成本
104楼
2023-02-01 18:48:31
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 温暖的蜜粉 发表的提问:
给客户销售奖励一台车,怎么做帐
你好,做销售费用-工资
105楼
2023-02-01 18:55:28
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温暖的蜜粉:回复暖暖老师 请问发票怎么开呢
2023-02-01 19:08:12
暖暖老师:回复温暖的蜜粉发票开给单位的,不开给个人
2023-02-01 19:27:22
温暖的蜜粉:回复暖暖老师 那我可以做固定资产入帐吗
2023-02-01 19:49:51
暖暖老师:回复温暖的蜜粉不可以,你都奖励给人家了
2023-02-01 20:13:21
温暖的蜜粉:回复暖暖老师 嗯嗯,那我只需要做销售费用,给他过户后不用做视同销售吧
2023-02-01 20:29:26
暖暖老师:回复温暖的蜜粉是的,你说的非常的对
2023-02-01 20:57:26

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