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固定资产账务处理会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计人 发表的提问:
固定资产税前一次性扣除和会计处理会有差异,分录怎么做
账务处理是一样的,次月一次计提折旧就可以
166楼
2023-02-22 18:16:39
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问答小助手
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.89
解题: 0.17w
引用 @ 紫色抹茶 发表的提问:
工程会计课程的固定资产问题,不太会处理,需要详细的会计分录,求解~
同学您好,该问题暂无老师能解答,十分抱歉
167楼
2023-02-22 18:24:57
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梦幻觉醒 发表的提问:
固定资产在开办时未入固定资,直接作销售费用,管理费用处理了,现在要重新入固定资产入帐,怎么做会计分录
你好,借销售费用管理费用 负数,借固定资产  ,没有贷方,你这个跨年没
168楼
2023-02-22 18:53:55
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 金账房 发表的提问:
民非会计制度,固定资产报废怎么进行账务处理
借 固定资产清理 固定资产累计折旧 贷 固定资产 借 待处理财产损溢 贷 固定资产清理
169楼
2023-02-22 19:08:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 官官 发表的提问:
行政事业单位固定资产报废的财务会计和预算会计账务处理
财务会计 借,待处理财产损溢 固定资产累计折旧 贷,固定资产 预算会计不处理
170楼
2023-02-23 18:39:16
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 悲凉的季节 发表的提问:
老师,您好!请教一下,我们单位是属学校,有一笔工程改造,分三次支付的,2O18年支付了2笔5O万,因为当时没完工,没有记入固定资产,分录记的是借资本性支出(大型维修)贷财政返回额度。在2O19年9月已完工,支付了2O万,现在要增加固定产去7O万,请问要怎么进行账务处理?
借:固定资产 20+70 贷:银行存款 20 资本性支出 70
171楼
2023-02-23 18:56:37
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微笑的雪 发表的提问:
老师,会计学堂关于固定资产账务处理课程有吗?
你好 没有单独讲这个的,在中级 和注会的会计里有讲 
172楼
2023-02-23 19:02:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
为啥本题中没考虑固定资产清理,前面不是说固定资产债务重组需要吧固定资产转入到固定资产清理中,此处为啥不需要,债务重组第十一章第13页资料三中丙公司会计分录
固定资产处置时需要转固定资产清理处理的
173楼
2023-02-27 17:31:53
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ yy 发表的提问:
固定资产出售给兄弟公司,清理后的账务处理怎么做分录?
你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 收到钱 :借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 看固定资产清理的余额结转到资产处置损益 借资产处置损益贷 固定资产清理 或者做相反分录
174楼
2023-02-27 18:00:14
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yy:回复meizi老师 如果没有收到钱就是借 应收账款吗
2023-02-27 18:13:30
meizi老师:回复yy你好 嗯是的 挂应收账款就行了
2023-02-27 18:39:50
yy:回复meizi老师 还用做一笔其他业务收入的分录吗
2023-02-27 18:58:35
meizi老师:回复yy你好不需要的。 你上面已经做账了
2023-02-27 19:15:52
yy:回复meizi老师 是做了损益就做完了吗?不用再做其他分录了吧
2023-02-27 19:45:42
meizi老师:回复yy你好 是的 月末要把 借本年利润贷资产处置损益
2023-02-27 20:07:57
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 秀秀 发表的提问:
固定资产,和固定资产折旧,还有固定资产清理的会计分录怎么做??
购时固定资产 借固定资产 贷银行存款 计提折旧 借管理费用等贷累计折旧 固定资产报废时 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
175楼
2023-02-27 18:11:45
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
固定资产出售账务处理,怎么做分录?收到现金五万,累计折旧5000,固定资产原值五万,没有其他费用支出
你好 借,累计折旧500 借,固定资产清理45000 贷,固定资产50000 借,库存现金50000 贷,固定资产清理50000 借,固定资产清理5000 贷,资产处置损益5000
176楼
2023-02-27 18:36:48
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乐乐:回复立红老师 可以这样子合并做吗?老师 借,累计折旧5000 借,固定资产清理45000 贷,固定资产50000 借,库存现金50000 贷,固定资产清理45000 贷,资产处置损益5000
2023-02-27 19:01:47
立红老师:回复乐乐你好,是需要分步写的。
2023-02-27 19:15:39
乐乐:回复立红老师 为什么我的利润表上面的资产处置损益显示负5000呢?
2023-02-27 19:42:02
乐乐:回复立红老师 不是赚了5000块钱才对吗?
2023-02-27 20:09:20
立红老师:回复乐乐你好,利润表中应是正数的呢,您的资产处置损益转入本年利润了么?
2023-02-27 20:24:57
乐乐:回复立红老师 我不知道哦,电脑自动结账的,自动结转损益的
2023-02-27 20:37:16
乐乐:回复立红老师 在哪里可以查的到他有没有转本年利润呢?
2023-02-27 21:04:13
乐乐:回复立红老师 现在我的利润表中就是负数,所以不对呢,我也找不出原因
2023-02-27 21:21:10
立红老师:回复乐乐你好,您看下利润的报表公式资产处置损益是不是发生额方向错了, 取了借方发生额
2023-02-27 21:33:12
乐乐:回复立红老师 在哪里看呢?不懂得看
2023-02-27 22:00:51
立红老师:回复乐乐你好,您看下报表找到这个项目,将鼠标放在这个单元格,看上面的工具栏应会显示公式。
2023-02-27 22:27:59
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人,处置固定资产(不动产)的会计分录,假设:固定资产原值100万元,累计折旧20万元,现在处置收到90万元,会计处理:借:累计折旧 20 固定资产清理 80 贷:固定资产 100处置缴纳增值税:90万元/(1+5%)*5%=42857.14元借:银行存款 90 万元 贷:固定资产清理 857142.86元 应交税费--增值税 42857.14元 请问,这样处理对吗?
你好! 对的。
177楼
2023-02-27 19:02:59
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娟:回复蒋飞老师 处置损益 怎么处理
2023-02-27 19:19:57
蒋飞老师:回复固定资产清理科目借方余额=200000-857142.86
2023-02-27 19:40:07
蒋飞老师:回复贷方余额857142.86-800000=57142.86
2023-02-27 20:03:07
蒋飞老师:回复借:固定资产清理57142.86 贷:资产处置收益57142.86
2023-02-27 20:32:19
娟:回复蒋飞老师 要是损失怎么处理
2023-02-27 20:48:16
蒋飞老师:回复你好! 损失记入营业外支出
2023-02-27 21:01:57
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ Miranda 发表的提问:
问固定资产清理会计分录
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 支付清理费 借固定资产清理 贷银行存款 最后转入营业外收支或者资产处置损益
178楼
2023-02-28 18:04:29
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 辣椒仔 发表的提问:
固定资产清理的会计分录
你好,固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
179楼
2023-02-28 18:09:43
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辣椒仔:回复小惑老师 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
2023-02-28 18:33:09
辣椒仔:回复小惑老师 累计折旧入的是什么
2023-02-28 18:53:50
小惑老师:回复辣椒仔就是你计提固定资产折旧金额
2023-02-28 19:14:03
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 彤棕快乐 发表的提问:
老师你好,固定资产这个月没有了,账务怎么处理,分录?
您好,进行清理处理,首先借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。再根据没有的原因,结转固定资产清理余额。
180楼
2023-02-28 18:33:02
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彤棕快乐:回复王雁鸣老师 折旧提足三年,但设备还在继续用,帐务怎么处理?
2023-02-28 18:49:54
王雁鸣老师:回复彤棕快乐您好,如果这样的话,暂时不需要做账务处理,到真正不用了,报废卖掉或者扔掉再做账务处理。
2023-02-28 19:00:54
彤棕快乐:回复王雁鸣老师 比如上月分录 借:管理费用-打印机 3000 -器具5000 贷:累计折旧8000 这个月打印机提完了,直接做 借:管理费用-器具5000 贷:累计折旧5000 对吗?
2023-02-28 19:28:07
王雁鸣老师:回复彤棕快乐您好,对的,您的分录是对的。
2023-02-28 19:39:55
彤棕快乐:回复王雁鸣老师 谢谢老师
2023-02-28 20:01:34
王雁鸣老师:回复彤棕快乐您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-28 20:22:59

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