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退回的商品会计分录怎么写
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宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
公司销售商品,包装物单独计价会计分录该怎么写
你好:你好 随同商品出售单独计价的包装物,记入“其他业务成本”科目;销售收入记入“其他业务收入”(其他业务) 借:银行存款等科目 贷:其他业务收入 应交税费 借:其他业务成本 贷:周转材料——包装物
241楼
2023-03-28 17:51:05
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微信用户:回复宋艳萍老师 还没收到客户账款
2023-03-28 18:11:50
宋艳萍老师:回复微信用户那把银行存款换成 应收账款
2023-03-28 18:22:34
微信用户:回复宋艳萍老师 和销售的商品分录要分开写吗?
2023-03-28 18:49:37
宋艳萍老师:回复微信用户建议分开写,这样比较清楚明了
2023-03-28 19:01:56
微信用户:回复宋艳萍老师 2账记账凭证是吧
2023-03-28 19:24:56
宋艳萍老师:回复微信用户是的,分开做凭证是2张
2023-03-28 19:38:23
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 范晓龙 发表的提问:
请问老师,1.如果销售商品和提供劳务能够区分的会计分录怎么写?2.如果销售商品和提供劳务不能够区分或虽然能区分但不能够单独计量的会计分录怎么写?谢谢
你好! 分录是一样的 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
242楼
2023-03-28 17:59:11
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范晓龙:回复蒋飞老师 请问老师,1.如果销售商品和提供劳务能够区分的会计分录怎么写?2.如果销售商品和提供劳务不能够区分或虽然能区分但不能够单独计量的会计分录怎么写?谢谢
2023-03-28 18:30:37
范晓龙:回复蒋飞老师 不太懂
2023-03-28 18:49:11
蒋飞老师:回复范晓龙比如外卖,销售食品和送货服务一般是分不开的
2023-03-28 19:08:57
蒋飞老师:回复范晓龙比如销售电梯和专业人员的安装服务是可以分开的
2023-03-28 19:34:23
蒋飞老师:回复范晓龙联系生活实际学习就可以了
2023-03-28 19:55:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 文静的牛排 发表的提问:
本月销售商品成本为180000元用会计分录怎么写
借主营业务成本贷库存商品18万。
243楼
2023-03-28 18:05:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 若光 发表的提问:
股东退出,退回股金怎么做会计分录
你好,借:实收资本 贷:银行存款
244楼
2023-03-29 18:08:22
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 江恆君 发表的提问:
老师您好,想请问存出保证金未如数退回,会计分录该怎么写?
你好 具体是什么保证金 之前是怎么做分录的 意思后期也不会退回来给你们 了 扣了一部分金额吗
245楼
2023-03-29 18:22:43
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江恆君:回复meizi老师 是的,这是公司之前租办公楼的存出保证金,那时租的时候是给3个月的保证金,后来因为疫情提早解约,协商后对方说可以还我们1个月的保证金,扣2个月的金额 当初的会计分录是: 借-其他应收款-存出保证金 94172;贷-银行存款 94172
2023-03-29 18:47:00
meizi老师:回复江恆君你好 那你就做 借银行存款 营业外支出 贷其他应收款-存出保证金 2月的金额 计入营业外支出
2023-03-29 18:57:48
江恆君:回复meizi老师 了解,想请问是挂在营业外支出的哪个项目呢?营业外支出-罚款支出 吗?
2023-03-29 19:19:32
meizi老师:回复江恆君你好 可以的 算是违约金了。 你可以试试添加一下明细 违约金类似的 如果不想的话 就计入这个明细
2023-03-29 19:42:11
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ 阳光胖妞 发表的提问:
销售商品取得的收入,货款尚未收到,会计分录怎么写?
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
246楼
2023-03-29 18:50:26
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阳光胖妞:回复小菲老师 老师您好:他销售的不是库存商品吗?为什么不是贷库存商品
2023-03-29 19:18:36
小菲老师:回复阳光胖妞同学,你好 这个是确认收入
2023-03-29 19:45:08
阳光胖妞:回复小菲老师 老师您好:那库存商品对应的是谁呢
2023-03-29 19:55:32
小菲老师:回复阳光胖妞同学,你好 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-03-29 20:17:28
阳光胖妞:回复小菲老师 好的,谢谢老师,麻烦您啦
2023-03-29 20:35:04
小菲老师:回复阳光胖妞不客气,满意请5星好评,谢谢!
2023-03-29 20:52:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 那朵菩萨l-~i莲 发表的提问:
老师上月供货,本月退货,开具的红字发票怎么写分录,同时我们也把退回来的这个产品也退回给我的供应商,收到的负数发票,我要如何写分录,纳税申报表中如何填写申报。上月双方进项已抵扣。我这边要怎么做账和申报?谢谢
直接原分录的红字分录就可以了
247楼
2023-03-29 18:56:48
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那朵菩萨l-~i莲:回复朴老师 老师,纳税申报表表怎么填写
2023-03-29 19:21:39
朴老师:回复那朵菩萨l-~i莲你直接就进项转出了,这个月的进项里面转出来了
2023-03-29 19:42:26
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ ljykai 发表的提问:
退印花税款的会计分录怎么写
借:银行 贷:税金及附加
248楼
2023-03-29 19:02:59
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ljykai:回复佟老师 贷方的税金及附加是红字吗?
2023-03-29 19:15:09
佟老师:回复ljykai不是,是正数,你要记在借方要用红字
2023-03-29 19:36:43
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
委托代销商品受托方的会计分录怎么写,能解释下吗?
你好 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 借:银行存款 贷:应付账款 应交税金—应交增值税(销项税额) 借:应交税金—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:主营业务收入—手续费 应交税金—应交增值税
249楼
2023-04-02 20:16:51
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 夕颜 发表的提问:
2016年的结转库存商品会计把库存商品计入借方了,调整跨年结转库存商品凭证,怎么写分录
借:以前年度损益调整贷:库存商品                     
250楼
2023-04-02 20:44:44
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 心星 发表的提问:
销售的货物退回怎么做会计分录
借库存商品 贷主营业务成本
251楼
2023-04-02 20:53:59
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心星:回复方老师 是这个月发生的,只做了收入还没结转成本了
2023-04-02 21:10:32
方老师:回复心星直接冲减收入。 借主营业务收入贷银行存款或应收账款
2023-04-02 21:36:29
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,关于暂估入库业务,月底编制的记账凭证是借:库存商品-某商品 贷:应付账款-暂估款 次月冲回的会计分录怎么写啊?
就是红字做这样的分录。。。。。。。
252楼
2023-04-09 18:41:17
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素:回复李老师 次月有发票,①款未付,会计分录借:库存商品-某商品 应交税费-应交增值税(进) 贷:应付账款-某供应商 ②款已付,会计分录借方科目不变,贷方银行存款 老师,上述①②两种情况做的分录对不对 ③无论次月月初有无发票,都要做冲回分录吗?
2023-04-09 19:06:03
李老师:回复对的分录。。。。。有月初红冲还有单到回充,看你选择
2023-04-09 19:27:08
素:回复李老师 单到回冲是什么意思?怎么编制分录?需要用红字吗?(新学员,没经验。望老师耐心指导)
2023-04-09 19:44:38
李老师:回复分录是一样的哦,只是发票到了才做红字冲销分录。月初回充是月初就做
2023-04-09 20:10:20
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 长情的柚子 发表的提问:
收回退货款的会计分录怎么做呢
你好!原分录冲红就可以,开红票了吗?
253楼
2023-04-09 19:00:15
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
职工报销差旅费880元,其余款项退回(原借款1000元)的会计分录怎么写?
借管理费用800 库存现金200 贷其他应收款1000
254楼
2023-04-09 19:28:07
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 丽萍 发表的提问:
退回来的工伤怎么写分录
你好 借银行存款贷应付职工薪酬 借管理费用 负数贷应付职工薪酬 负数
255楼
2023-04-09 19:38:59
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丽萍:回复meizi老师 当时给钱他的时候,借:管理费用——职工福利贷:银行贷款的
2023-04-09 20:04:45
meizi老师:回复丽萍你好 你们是没走应付职工薪酬的话 你直接做 借银行存款借管理费用负数来冲
2023-04-09 20:30:39

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