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银行回单普通汇兑会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 红梅花开 发表的提问:
老师好,问下跨年的银行回单可以补记吗?跨两年了,原代账会计银行账不平
可以的,可以直接补上,要是不涉及损益话,
286楼
2023-04-26 15:57:44
全部回复
红梅花开:回复maize老师 就是说可以补记对吗
2023-04-26 16:14:49
maize老师:回复红梅花开是的,要是涉及损益需要使用以前年度损益调整,
2023-04-26 16:28:09
红梅花开:回复maize老师 那跨两年了,损益调整两年吗
2023-04-26 16:56:00
maize老师:回复红梅花开损益需要做以前年度损益调整,不能对本年的利润有影响
2023-04-26 17:18:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Princess 发表的提问:
这个题目有三个单据,网上电子回单,普通发票和财务部的报销单,会计分录是不是借管理费用 贷银行存款?附件为三,
您好,一般情况下,是的。但是也可以记入低值易耗品再进行分摊的。
287楼
2023-04-26 16:23:58
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Princess:回复王雁鸣老师 可以写下会计分录吗?
2023-04-26 16:49:29
王雁鸣老师:回复Princess您好,如果是记入低值易耗品,分录,借:低值易耗品,贷;银行存款。
2023-04-26 17:14:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 我很好 发表的提问:
对于我公司支付给客户银行承兑汇票(收到的是别的客户给的承兑)货款后,客户找回来银行承兑汇票怎么做分录。
你好,既然是支付,那应当是支付给供应商才是啊,不应当支付款项给客户啊
288楼
2023-04-26 16:39:02
全部回复
我很好:回复邹老师 没明白您说的 还是我没表达清楚
2023-04-26 16:53:47
我很好:回复邹老师 我的意思是我们支付给供应商货款以银行承兑形式支付,不是本公司开出的,是拿客户之前给我们的银行承兑支付。
2023-04-26 17:04:48
我很好:回复邹老师 比如我们给供应商500000元银行承兑,500000银行承兑是之前客户给我们的,现在供应商找回多给的200000元银行承兑给我司
2023-04-26 17:22:14
邹老师:回复我很好你好 借;应收票据——供应商200000,应付账款300000,贷;应收票据——客户500000
2023-04-26 17:48:01
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 罗美仙 发表的提问:
做账凭证电子要银行承兑汇票背书贴在电子银行承兑汇票回单背面可以吗?
你好 是在承兑汇票的背面填写背书 盖章 
289楼
2023-04-26 16:52:19
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 夏爽 发表的提问:
收到客户银行承兑汇票又背书给别人,怎么会计处理。分录怎么做
你好 借 应付账款 贷 应收票据
290楼
2023-04-26 17:05:59
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计做了假银行回单怎么办
要负法律责任的,最好别那样做
291楼
2023-04-27 16:06:05
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 媛儿 发表的提问:
这种银行回单如何做分录
你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款
292楼
2023-04-27 16:18:41
全部回复
媛儿:回复邹老师 业务类型是普通汇兑
2023-04-27 16:39:22
媛儿:回复邹老师 金额都很小
2023-04-27 16:55:48
邹老师:回复媛儿你好,这个就是退回的相关税款
2023-04-27 17:21:37
媛儿:回复邹老师 老师,应该计入什么税款啊,那个科目
2023-04-27 17:37:11
邹老师:回复媛儿你好,这个需要去查明具体是退回的什么税款,才知道明细科目是什么的
2023-04-27 18:04:27
媛儿:回复邹老师 对方说是利息
2023-04-27 18:16:03
邹老师:回复媛儿你好,利息是不会显示电子退库的 你提供图片就要一行是利息
2023-04-27 18:30:56
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 合适的小丸子 发表的提问:
购买设备,比如4号先用银行承兑汇票付了部分货款,8号设备到了,发票也到了,还有剩下的货款没有支付,应该怎么写会计分录?
你好,借:固定资产 应交税费-进项 贷: 应付账款,付承兑,借;应付款账 贷;应付票据
293楼
2023-04-27 16:43:15
全部回复
合适的小丸子:回复吴月柳 贷: 应付账款,付承兑?这个没有看懂
2023-04-27 16:59:24
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 卡布其诺 发表的提问:
还有两张银行单,一张一张银行回单金额是19242,一张银行单金额是3973,个人社保部分,公司一并帮缴纳了,但是工资表那里的社保金额是1758,社保单上扣除个人社保金额是1138.5,感觉做分录的时候不会做,社保单是8月份的,单上时间不对,那这样的话,如何做7月份的计提分录,以及8月份的时候扣款社保的会计分录
您好,您方便吧您的个人承担的社保费用的明细账发出来看下吗,是不是前面应该有挂账的
294楼
2023-04-27 17:05:59
全部回复
卡布其诺:回复文老师 上面那张就是社保单呀
2023-04-27 17:49:47
文老师:回复卡布其诺之单纯看这个没有多大的意义,您账载的数据有吗,比如您的应付职工薪酬-工资和社保的明细账,还有其他应付款或其他应收款-=个人社保的明细账
2023-04-27 18:11:39
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清秀的龙猫 发表的提问:
1从某公司购入材料价款两万1600元,增值税3456元,材料尚未运达,用银行承兑汇票支付。 2购入的材料已运达企业,同时用现金支付运费100元的会计分录。
你好,第一个,借:在途物资 21600 应交税费——应交增值税(进项税额)3256 贷:应付票据 24856 第二个,借:原材料 24956 贷:在途物资 24856 库存现金 100
295楼
2023-05-03 18:07:45
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我想问下我公司开了一张电子银行承兑汇票给供应商,但我这笔钱转到了银行确定的账户,承兑是2020-01-23日到期的我想问下会计分录怎么做
你好!可以转到其他货币资金科目下核算
296楼
2023-05-03 18:15:08
全部回复
会计学堂:回复QQ老师 那应该怎么做啦,可以写出来吗?我这笔转到了另一个账户的,但这个账户也是我公司名称来的。
2023-05-03 18:30:42
QQ老师:回复会计学堂你好!不是一个银行吗?
2023-05-03 18:51:25
会计学堂:回复QQ老师 不是一个银行的 基本账户转到另一个账户的,抬头是我公司名,但账号不一样
2023-05-03 19:04:09
QQ老师:回复会计学堂你好!借:其他货币资金 贷:银行存款
2023-05-03 19:29:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 学无止境 发表的提问:
银行承兑汇票保证金如何做会计分录(从开出到到期划款)
借;其他应收款 贷;银行存款
297楼
2023-05-03 18:22:30
全部回复
学无止境:回复邹老师 这是刚存进去的时候的分录吧?开出承兑汇票,借应付账款贷应付票据,还有到期人家拿着汇票去承兑的时候,我们也要做个分录吧,借应付票据贷其他应收款或者其他货币资金
2023-05-03 18:35:46
学无止境:回复邹老师 还有银行承兑汇票到期的时候有利息的时候怎么处理
2023-05-03 18:51:12
邹老师:回复学无止境保证金 借;其他应收款 贷;银行存款 开出票据 借;应付账款 贷;应付票据 支付款项,利息 借;应付票据 财务费用 贷;银行存款
2023-05-03 19:02:23
学无止境:回复邹老师
2023-05-03 19:24:23
邹老师:回复学无止境
2023-05-03 19:43:45
小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 阳光的酸奶 发表的提问:
2019年4月10日,企业从外地购入H,材料3000千克,单价10元,增值税4800元,货款以银行承兑汇票支付,另以现金支付运费600元,增值税54元。5月15日甲材料运达企业,实际验收入库2990千克,短缺10千克,甲材料规定合理损耗率为1%以内。假设未入库的10千克为非合理损耗。经查是运输单位的责任,应收其赔偿。编制5月25日及处理后的会计分录。
你好,同学,具体分录为
298楼
2023-05-03 18:39:00
全部回复
小默老师:回复阳光的酸奶借,原材料30000+600=30600 应交税费~应交增值税~进项4800+54=4854 贷,应付票据95454
2023-05-03 18:59:53
小默老师:回复阳光的酸奶借,待处理财产损溢118.18 贷,原材料102 应交税费~应交增值税~进项税额转出16.18 借,其他应收款118.18 贷,待处理财产损溢118.18
2023-05-03 19:11:20
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 鳗鱼花瓣 发表的提问:
甲公司于2018年3月1日销售产品给乙公司,货款100万元,增值税16万元,收到一张90天到期的不带息的银行承兑汇票;甲公司于2018年4月20日将该商业汇票到银行贴现,贴现率5%;汇票到期,乙公司付款给贴现的银行。 要求:编制下列各项业务的会计分录: (1)2018年3月1日销售产品给乙公司; (2)计算2018年4月20日贴现所得金额; (3)编制贴现时的会计分录。
1借应收账款我116 贷主营业务收入100 应交税费销项税额16
299楼
2023-05-04 16:41:32
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暖暖老师:回复鳗鱼花瓣2贴现息计算时116*5%59/360=0.95贴现所得116-0.95=115.05
2023-05-04 17:07:51
暖暖老师:回复鳗鱼花瓣分录第一个借应收票据
2023-05-04 17:19:31
暖暖老师:回复鳗鱼花瓣3借银行存款115.05 财务费用0.95 带应收票据116
2023-05-04 17:44:41
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ID 发表的提问:
公司开银行承兑汇票,支付给银行的手续费和 增值税,怎么做会计分录? 这个增值税是进项吗
你好,手续费的进项可以抵扣的
300楼
2023-05-04 16:53:59
全部回复
徐阿富老师:回复ID借财务费用――手续费 接应交税费(进项税额)贷银行存款
2023-05-04 17:07:59

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