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差旅费由出纳还是会计审核
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萦萦老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 梦怡 发表的提问:
业务员售后出差的餐费计入管理费用还是销售费用差旅费
您好,售前可以计入销售费用差旅费; 如果你们售后单列的是销售部门,可以走销售费用; 如果没有单列销售部门,售后走管理费用。
286楼
2023-04-27 17:08:59
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梦怡:回复萦萦老师 住宿费有没有可能走招待费
2023-04-27 17:40:46
萦萦老师:回复梦怡您好,如果是您帮您的客户付款的住宿费,可以走招待费。
2023-04-27 18:04:40
梦怡:回复萦萦老师 购买方写客户的名称还是本公司的名称呢,也可以入差旅费吧
2023-04-27 18:26:31
萦萦老师:回复梦怡您好,肯定需要写我们公司自己的名称,如果是写别的公司了,怎么能作为我们公司的名称呢; 如果是客户还是走业务费;如果是内部人员走差旅费。
2023-04-27 18:37:13
萦萦老师:回复梦怡您好,肯定需要写我们公司自己的名称,如果是写别的公司了,怎么能作为我们公司的报销呢; 如果是客户还是走业务费;如果是内部人员走差旅费。
2023-04-27 19:01:07
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 谁还不是个小仙女呢 发表的提问:
差旅费报销单报销时,一定要附出差审批单吗,是准则规定的吗
这个是公司制度约定的,准则对这个没有规定
287楼
2023-05-03 17:25:28
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小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 学堂用户zf533u 发表的提问:
会计和出纳谁审核原始凭证?
同学你好 会计需要审核原始凭证
288楼
2023-05-03 17:33:52
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 感动的灯泡 发表的提问:
会计可以网银制单,出纳审核
这个是出纳制单,会计审核,一般是这样,你们出纳是老板?那这个就你制度,老板审核吧
289楼
2023-05-03 18:03:34
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maize老师:回复感动的灯泡这个是出纳制单,会计审核,一般是这样,你们出纳是老板?那这个就你制单,老板审核吧
2023-05-03 18:21:51
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
会计和财务总监审核单据,他们都签字了,然后差旅费报销多填了100,给按照单据给付了,这个责任谁承担
您好!其实这个责任追究起来没意义。在实际生活中总是地位最低的人背锅。
290楼
2023-05-03 18:17:18
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青春不打烊:回复宋生老师 那意思还是我出纳的错了?
2023-05-03 18:35:37
宋生老师:回复青春不打烊您好!不是。是会计的错。出纳只付钱,会计管账。这是账错了。不是给钱给错了。如果会计写了给200,你给了300就是出纳的错。
2023-05-03 18:56:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 现实的大地 发表的提问:
销售经理出差,借出2000元差旅费,会计分录怎么写
借;其他应收款 贷;库存现金
291楼
2023-05-03 18:42:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 现实的大地 发表的提问:
销售经理出差,借出2000元差旅费,会计分录怎么写
借;其他应收款 贷;库存现金
292楼
2023-05-04 16:12:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 山岚心画 发表的提问:
请问总经理出差的费用()有项目上的)计入差旅费,还是成本?还有出差期间的餐费又计入哪里呢?
你好,出差的费用计入管理费用——差旅费核算 出差期间的餐费也是计入 管理费用——差旅费核算
293楼
2023-05-04 16:19:52
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山岚心画:回复邹老师 老师,请问项目上的招待费(餐费)可以归入该项目的成本,并且汇算清缴的时候不需要调整,对吗?
2023-05-04 16:45:43
邹老师:回复山岚心画你好,项目上的招待费应当计入费用核算,而不是计入成本的 计入业务招待费核算就需要按税法规定予以调整的
2023-05-04 17:07:21
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 有魅力的向日葵 发表的提问:
张三出差回来报销差旅费12000元,企业出纳补给张三库存现金2000元,编会计分录
张三是销售,还是行政员工
294楼
2023-05-04 16:28:26
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有魅力的向日葵:回复汤贵彬老师 张三是员工
2023-05-04 16:45:59
汤贵彬老师:回复有魅力的向日葵借,管理费用12000 贷,现金2000 其它应应收款10000
2023-05-04 17:01:03
有魅力的向日葵:回复汤贵彬老师 张三出差向企业预借差旅费10000元,企业出纳付给张三现金,编会计分录。2、张三出差回来报销差旅费10000元,和笫1题是同一
2023-05-04 17:20:34
汤贵彬老师:回复有魅力的向日葵借,其他应收款10000 贷,现金10000
2023-05-04 17:35:32
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 发表的提问:
出差然后在外地吃饭的钱计入差旅费?还是业务招待费?
你好 合理的范围内,列入差旅费中核算
295楼
2023-05-04 16:56:59
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:回复老江老师 如果在外地租车的计入哪里?
2023-05-04 17:12:31
老江老师:回复也是列入差旅费(与这次出差相关的费用)
2023-05-04 17:22:44
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
请问出纳会计在付款时要审核单据吧,主办会计审核单据什么内容呢?
主要是看摘要和附加是否合规,金额是否正确,填写的方向是否正确
296楼
2023-05-05 16:23:05
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 忧虑的保温杯 发表的提问:
有关企业所得税的涉税分析: 支付会计师事务所审计人员餐费,计入管理费用—职工福利费核算;支付政府部门评审会专家的交通住宿费,计入管理费用—差旅费核算。 上面问题的涉税分析以及相关的税法政策依据
同学,你这计入的科目都不对啊
297楼
2023-05-05 16:51:06
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忧虑的保温杯:回复逸仙老师 对呀所以我才要提问呀
2023-05-05 17:18:02
忧虑的保温杯:回复逸仙老师 餐费是应该计入管理费用—审计费核算吗?
2023-05-05 17:39:20
忧虑的保温杯:回复逸仙老师 餐费和住宿费是全部都计入业务招待费吗?
2023-05-05 18:00:34
逸仙老师:回复忧虑的保温杯是要走业务招待费的,你需要看业务的实质。职工福利费和差旅费都是自己员工发生的
2023-05-05 18:12:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 猫宁 发表的提问:
从教育经费调出一部分金额进差旅费,怎么处理能降低审计风险
正常是教育经费你要人为的记到差旅费里 怎样做都是有风险的
298楼
2023-05-05 16:59:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 莫名 发表的提问:
业务员在出差时请客户吃饭,是计入差旅费,还是业务招待费?
你好,计入业务招待费核算的
299楼
2023-05-07 18:41:17
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莫名:回复邹老师 老师,以后遇到这种情况,我可不可以统一这样区分:出差时,凡是业务员本人产生的费用,可计入差旅费;一旦涉及到客户的费用,比如请吃饭、买礼品,都计入业务招待费
2023-05-07 19:11:28
邹老师:回复莫名你好,是的,是这样做区分的
2023-05-07 19:35:22
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
在审核公司的费用报销单,发现有的部门的主管差旅费很高,酒店贵,吃的也是很高,公司没有限制。这样该怎么办?要不要和上级提出差旅费的限制?
你好!可以制定一个差旅费标准,超过部分不予以报销(参照当地政府部门出差标准3倍以内就可以)
300楼
2023-05-07 18:59:59
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