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公司付货款会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 燕子 发表的提问:
支付货款尾款会计分录怎样做?
借;应付账款 贷;银行存款
46楼
2022-12-24 21:23:59
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 山东志特财务 发表的提问:
我们公司因为拖欠别人货款,需要支付货款的利息。请问这个会计分录怎么做?
你好!这个计入财务费用即可。
47楼
2022-12-25 20:33:44
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 點、 发表的提问:
公司分期付款购车怎么做会计分录
借固定资产 贷长期应付款
48楼
2022-12-25 20:54:06
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點、:回复暖暖老师 到时还款是:借:长期应付款 财务费用-利息 贷:银行存款 对吗?
2022-12-25 21:06:26
暖暖老师:回复點、是的饿,你说的非常对
2022-12-25 21:34:38
點、:回复暖暖老师 老师,上任会计直接做的是借:预付账款 贷:银行存款 怎么怎么冲账?
2022-12-25 21:49:33
暖暖老师:回复點、应该是长期借款,你可以调整过来
2022-12-25 22:17:34
點、:回复暖暖老师 老师,怎么调呢,他之前做的一直是借:预付账款 贷:银行存款
2022-12-25 22:29:07
暖暖老师:回复點、借长期应付 贷预付账款
2022-12-25 22:55:50
點、:回复暖暖老师 老师,这样调之后,到时长期借款的期末余额在借方,表示减少,这样又怎么冲平呢?
2022-12-25 23:19:25
暖暖老师:回复點、你每年付款冲减啊
2022-12-25 23:29:58
點、:回复暖暖老师 老师,因为第一步没有做,借:固定资产 贷:长期借款(也没有做借:固定资产 贷:预付这款) 所以现在调账,直接借:长期借款 贷:预付账款 长期借款期末余额在借方就表示减少了呀
2022-12-25 23:57:22
暖暖老师:回复點、较少是对的了一直
2022-12-26 00:12:47
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 胡小饭 发表的提问:
先发货后付款, 和 先付款后发货 两种会计分录怎么做呢?
借:原材料贷:应付账款,借:应付账款贷:银行存款;借:预付账款贷:银行存款;借:原材料贷:预付账款
49楼
2022-12-25 21:23:59
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胡小饭:回复袁老师 @袁老师:我们是发货方哦,不是收货方
2022-12-25 22:04:27
袁老师:回复胡小饭借:应收账款贷:营业外收入;借:银行存款贷:应收账款;借:银行存款贷:预收账款,借:预收账款贷:主营业务收入
2022-12-25 22:30:29
胡小饭:回复袁老师 @袁老师:为什么先发货后付款 贷方是营业外收入呢 ?
2022-12-25 22:43:50
袁老师:回复胡小饭发货要确认收入的
2022-12-25 23:05:38
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 阳光的老虎 发表的提问:
公司欠A公司的货款,货款金额在应付账款的贷方,老板说这笔货款不还,全部转入利润,会计分录怎么做?
借:应付账款 贷:营业外收入
50楼
2022-12-26 20:52:45
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 玫儿 发表的提问:
付货款的订金会计分录应该怎么做?
付货款的订金,一般作为预付账款处理。借:预付账款 贷:银行存款(或者库存现金)
51楼
2022-12-26 21:15:30
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玫儿:回复答疑陈园老师 那按照合同金额先支付50%的货款给对方,也是按预付帐款处理吗?那这批货的所发生的运费怎么处理?
2022-12-26 21:42:15
玫儿:回复答疑陈园老师 是支付的采购原材料的运费,请问老师会计分录应该怎样处理?
2022-12-26 22:11:15
玫儿:回复答疑陈园老师 ???
2022-12-26 22:21:56
答疑陈园老师:回复玫儿对的,按预付处理哦。等原材料到了,肯定有原材料发票,运费也有发票的(一般情况也是当时就支付的)。分录为 : 借 :原材料 应交税费-应交增值税 贷: 预付账款 ,银行存款 (剩下的50%和运费)
2022-12-26 22:43:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
少付给供货商的货款怎么单独做会计分录
你好 借;应付账款 贷;营业外收入
52楼
2022-12-26 21:20:59
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四毛呀:回复邹老师 和在一块会做,分开做分录不会
2022-12-26 21:49:55
四毛呀:回复邹老师 借;厨房原材料760 贷;现金760 我少付了60元怎么做分录,谢谢
2022-12-26 22:12:55
邹老师:回复四毛呀你好 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2022-12-26 22:39:17
四毛呀:回复邹老师 分开怎么做,合起来会 单独营业外收入的会计分录怎么做
2022-12-26 22:58:18
邹老师:回复四毛呀你好 购进 借; 原材料 贷应付账款 760 支付 借;应付账款 贷银行存款 700 减免60 借;应付账款 贷;营业外收入60
2022-12-26 23:13:14
四毛呀:回复邹老师 我是现金支付的,记账时借,原材料760贷,现金760实际支付少支付了60怎么做分录
2022-12-26 23:28:02
邹老师:回复四毛呀你好 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2022-12-26 23:40:36
四毛呀:回复邹老师 这个分录我会, 单独营业外收入的60不会
2022-12-26 23:52:57
邹老师:回复四毛呀你好,单独不就是分三笔分录吗 购进 借; 原材料 贷应付账款 760 支付 借;应付账款 贷银行存款 700 减免60 借;应付账款 贷;营业外收入60 汇总就是 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2022-12-27 00:04:58
四毛呀:回复邹老师 不是挂账的,是现金结账的,只是结账时,少付了60元,把少付的60元单独做个会计分录,应该怎么做应该是借,现金60 贷营业外收入60。还是借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2022-12-27 00:24:53
邹老师:回复四毛呀你好,是 借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2022-12-27 00:38:02
四毛呀:回复邹老师 我少支付现金60元,是不是我的现金多了60元,应该是借现金60 贷营业外收入60我迷糊了
2022-12-27 00:53:22
邹老师:回复四毛呀你好,不是的,因为这个款项并没有实际收到,只是少付了60而已 应当是 借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2022-12-27 01:04:53
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用以偿付前货款400000怎么做会计分录
借应付账款400000 贷银行存款400000
53楼
2022-12-27 19:55:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
美元支付货款的会计分录怎么做呢?
你好 借;应付账款 贷;银行存款——美元户
54楼
2022-12-27 20:15:23
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会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 你看这个附件,扣费账号是人民币账户
2022-12-27 20:35:39
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,到底是支付的美元还是人民币付款啊?
2022-12-27 20:49:49
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 申请书上写的账号是人民币账号
2022-12-27 21:08:52
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,那说明就是人民币账户付款,而不是外币账户付款的
2022-12-27 21:21:09
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 那就是人民币406.26吗
2022-12-27 21:33:32
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,这个是外币金额,需要折算成人民币入账
2022-12-27 21:57:28
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 老师,我有一个简易计税项目收到了一张劳务专票,这个劳务发票可以用来差额纳税吗?
2022-12-27 22:12:17
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,这个是不可以用差额计算纳税的
2022-12-27 22:40:08
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 147 发表的提问:
如果开出转账支票偿付A公司货款1000元会计分录怎么做?记账凭证怎么做?
同学 你好 借:应付账款——A公司 贷:银行存款
55楼
2022-12-27 20:29:52
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 洁净的乐曲 发表的提问:
你好!我公司预付50000元款项给供货方,我公司应收到56000元的货款,请问会计分录怎么做?谢谢!
同学你好 很高兴为你解答 借:应付账款50000 贷:银行存款 借:应收账款56000 贷:主营业务收入56000/1.13 应交税费-应交增值税-销项税56000/1.13*0.13
56楼
2022-12-27 20:52:34
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 聪明的山水 发表的提问:
帮客户垫付的货款怎么做会计分录,客户把款付了又怎么做
帮客户垫付的货款 借 其他应收款 贷 银行存款 现在收回的时候做相反分录
57楼
2022-12-27 21:17:59
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聪明的山水:回复紫藤老师 那公司购买月饼送给客户怎么记账了送的奖品怎么记了
2022-12-27 21:47:30
紫藤老师:回复聪明的山水借 管理费用-业务招待费 贷 银行存款
2022-12-27 22:07:54
聪明的山水:回复紫藤老师 那公司购回来的样本了 装修公司 怎么记
2022-12-27 22:19:41
紫藤老师:回复聪明的山水你好,样本可以计入销售费用
2022-12-27 22:37:42
聪明的山水:回复紫藤老师 直接计入吗 我说万一今后买了怎么记
2022-12-27 23:03:02
聪明的山水:回复紫藤老师 卖了怎么记 今后
2022-12-27 23:19:37
紫藤老师:回复聪明的山水那你就直接计入库存商品
2022-12-27 23:40:13
聪明的山水:回复紫藤老师 借记库存 代记银行 对吧
2022-12-28 00:07:54
紫藤老师:回复聪明的山水如果是专票,可以抵扣进项 借记库存 应交税费 代记银行
2022-12-28 00:26:31
聪明的山水:回复紫藤老师 好的
2022-12-28 00:37:01
紫藤老师:回复聪明的山水加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-12-28 00:47:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 超级的小白菜 发表的提问:
公司首付款怎么做账和会计分录
你好 借:固定资产,贷:银行存款(首付款),长期应付款 
58楼
2022-12-28 19:58:56
全部回复
职称:
4.90
解题: 0.06w
引用 @ 口口 发表的提问:
公司买一批生产需要的货物回来,但还没付款,会计分录怎么做
购买时 借:原材料 应交税金 贷:应付账款
59楼
2022-12-28 20:23:58
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 痴情的寒风 发表的提问:
预收阳光公司货款200000元怎么做会计分录
您好 借:银行存款 贷:预收账款——阳光公司
60楼
2022-12-28 20:43:55
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