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银行贴现扣除费用会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 开心的大炮 发表的提问:
公司收到社保汇入生育津贴20000元,发给员工时扣了10元银行手续费,请问会计分录怎么写。
借银行存款贷其他应付款支付做相反的分录。
136楼
2023-02-14 19:32:30
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 冰山 发表的提问:
个税专项扣除费用,会计分录怎么做?
社保个人及公积金部分 借 其他应收款 贷银行存款
137楼
2023-02-14 19:41:44
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冰山:回复三宝老师 继续教育 学历 子女教育 大病医疗 赡养父母 这几项分别应该怎样做账务处理
2023-02-14 19:59:58
三宝老师:回复冰山你说的这几个,都不属于账面反映,也不在工资里反映,和起征点5000一个道理,不用账务处理。某种程度上可以理解为提高了起征点
2023-02-14 20:14:34
冰山:回复三宝老师 好的谢谢老师
2023-02-14 20:26:55
三宝老师:回复冰山不客气。祝你工作愉快,满意请五星好评
2023-02-14 20:47:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Lili 发表的提问:
自己找人贴现了一张银行承兑汇票,贴息付的现金.怎么做账?贴息能税前扣除吗?
你好 借;库存现金 财务费用 贷;应收票据 有取得贴息发票吗?
138楼
2023-02-14 20:11:21
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Lili:回复邹老师 老师好,没有 ,不是银行贴的,
2023-02-14 20:37:45
邹老师:回复Lili你好,没有取得发票,汇算清缴就不得扣除的
2023-02-14 20:49:35
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ?Go@baby? 发表的提问:
2012年12月16日持a公司于9月16日签发的不带息商业承兑汇票贴现,面值50000元,期限6个月,贴现率9%!银行扣除贴现息后,将贴现净额划转本公司账户。分录怎么做?
借:应收票据 贷:应收账款,人账,借:银行存款 财务费用 贷:应收票据
139楼
2023-02-14 20:29:59
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?Go@baby?:回复吴月柳 老师分录是 借:应收票据50000 贷:银行50000 入账时 借:银行存款45500 财务费用4500 贷:银行50000 我算的贴现期限是91天老师是91天吗?
2023-02-14 20:56:53
吴月柳:回复?Go@baby?是的
2023-02-14 21:16:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 学堂用户9ybdid 发表的提问:
a公司2019年12月19日将四海工厂在本月1日签发的面值为226000元的银行承兑汇票送到银行申请贴现 银行规定的年贴现率为8%。银行已受理该项业务,贴现款已存入a公司的银行账户。 写出会计分录及计算过程
你好 借:银行存款 财务费用 贷:应收票据 这里的票据期限是多久呢 
140楼
2023-02-15 19:10:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 平淡的花卷 发表的提问:
一公司购进一起材料,运费和税费已支付,但材料的费用未支付,但支付的税费和运费没说明是通过银行存款还是库存现金,这样的会计分录要怎么写?
你好 借:原材料  , 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:应付账款      银行存款(假设运费和税费通过银行支付)
141楼
2023-02-15 19:24:12
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
网上银行服务费和银行账户管理费扣费怎么做会计分录?
借:财务费用,贷:银行存款
142楼
2023-02-15 19:40:31
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 淡然 发表的提问:
不通过银行存款核算的挂靠单位个人转入的垫付的费用会计分录怎么做
你好,借管理费用等 贷其他应付账款
143楼
2023-02-15 20:02:59
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刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 心雨 发表的提问:
老师,银行扣的企业帐户卡 帐户管理费40元,银行给的回单,会计分录计管理费用吗?还是?
一般入财务费用。。。。。。。。。。。。。。
144楼
2023-02-19 20:37:50
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 我的54 发表的提问:
企业将持有的不带息商业汇票向银行申请贴现,支付给银行的贴现息为什么记入的会计科目是财务费用
贴现费用应计入财务费用-利息支出。 原因是: 1、财务费用的定义是:企业为了筹资或融资所发生的费用叫财务费用。 2、财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用。具体项目有: 利息净支出(利息支出减利息收入后的差额)、汇兑净损失(汇兑损失减汇兑收益的差额)、金融机构手续费以及筹集生产经营资金发生的其他费用等。 承兑贴现息计入什么科目? 3、包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑损益(有的企业如商品流通企业、保险企业进行单独核算,不包括在财务费用)、金融机构手续费,企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等。 4、你单位如果把没有到期的商业汇票(商业承兑汇票或银行承兑汇票),拿到金融机构贴现,这本身就是一种贴现行为,所以支出的贴现利息,从融资的角度看,也叫利息支出,应该通过财务费用科目核算: 借:财务费用-利息支出
145楼
2023-02-19 20:51:23
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ Hamburger-A MI 发表的提问:
老师,这两怎么做会计分录,他们相差的15405.7被扣除的费用怎么做分录
你好,这被扣的是什么费用?
146楼
2023-02-19 21:20:54
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Hamburger-A MI:回复暖暖老师 老师,应该是手续费
2023-02-19 22:00:05
Hamburger-A MI:回复暖暖老师 老师,不是手续费,这个扣除的费用等于是帖息
2023-02-19 22:20:34
暖暖老师:回复Hamburger-A MI这个话计入财务费用核算
2023-02-19 22:45:42
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 机智的棒球 发表的提问:
你好,请问银行办理银票贴现,银行怎么做分录
借,银行存款 财务费用 贷,应收票据
147楼
2023-02-19 21:42:00
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 幽默的西牛 发表的提问:
中原公司有关投资资料如下 2019年5月8日以银行存款购入w公司股票20万股,每股买价十元。另支付相关税费6万元中原公司根据管理金融资产的业务模式和w公司股票的合同现金流量特征,将购买的w公司股票分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (2)2019年5月20日到六公司宣告发放现金股利,每股0.3元。 (3)2019年5月31日,中原公司收到w公司发放的现金股利6万元。 (4)2019年12月31日w公司股票市价为每股13元。 (5)2020年3月1日,中原公司将持有w公司股票10万股全部出售,扣除相关费用后实际收入价款三百万元,假定不考虑相关税费。 根据上述经济业务编制一下会计分录。 1编制2019年5月8日中原公司取得该金融资产的会计分录。 2编制2019年5月20日中原公司因w公司宣告发放现金股利的会计分录。 3编制2019年5月31日中原公司收到现金股利的会计分录。 4编制2019年12月31日中原公司确认公允价值变动的会计分录。 5编制2020年2月8日入园公司出售该金融资产的会计分录。答案中金额以万元为单位。
您好,1、借交易性金融资产-成本200,投资收益6,贷银行存款206 2、借应收股利6,贷投资收益6 3、借银行存款6,贷应收股利6 4、借交易性金融资产-公允价值变动60,贷公允价值变动损益60 5、借银行存款300,贷交易性金融资产-成本200,交易性金融资产-公允价值变动60,投资收益40 借公允价值变动损益60,贷投资收益60
148楼
2023-02-20 19:03:46
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刘翎 发表的提问:
银行手续费开的专票,二月扣款的,三月拿到票的,二月扣款的会计分录我知道借财务费用贷银行存款,三月份收到该专票咋做会计分录
那现在3月做的时候借银行 借财务费用 负数 之后按发票重新做
149楼
2023-02-20 19:09:11
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刘翎:回复maize老师 是这样吗
2023-02-20 19:23:37
maize老师:回复刘翎是的,按你写这个分录做
2023-02-20 19:52:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ ⭐阿玲 发表的提问:
老师你好!有现金折扣时,会计分录是不是要这样做? 借 银行存款 财务费用现金折扣 贷 主营业务收入
你好 取得收入,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 收款,借;银行存款,财务费用(现金折扣),贷;应收账款
150楼
2023-02-20 19:21:41
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⭐阿玲:回复邹老师 好的老师明白了。
2023-02-20 19:49:21
⭐阿玲:回复邹老师 老师 文化事业建设费先要计提到哪个科目呀?税金及附加可以吗?
2023-02-20 20:05:02
邹老师:回复⭐阿玲你好,这个是通过管理费用科目核算的
2023-02-20 20:21:32
⭐阿玲:回复邹老师 计提 借管理费用 文化事业建设费 贷应交税费 文化事业建设费。
2023-02-20 20:49:40
⭐阿玲:回复邹老师 老师这样可以吗?
2023-02-20 21:11:53
邹老师:回复⭐阿玲你好,这个不需要计提,缴纳这样做分录就是了 借;管理费用——文化事业建设费,贷;银行存款
2023-02-20 21:36:41
⭐阿玲:回复邹老师 好的,老师谢谢
2023-02-20 21:50:15
邹老师:回复⭐阿玲不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-20 22:05:06
⭐阿玲:回复邹老师 老师房租摊销的分录要怎么做呢? 我之前做的分录是 借 管理费用房租 贷 银行存款。
2023-02-20 22:27:36
邹老师:回复⭐阿玲你好,既然需要摊销,那你之前支付借方应当计入长期待摊费用 然后摊销这样做分录,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2023-02-20 22:53:59
⭐阿玲:回复邹老师 好的老师。支付时是这样做吗? 借 长期摊销费用_房租 贷 银行存款。 摊销时 借;管理费用_房租,贷;长期待摊费用
2023-02-20 23:09:12
邹老师:回复⭐阿玲你好,是的,支付摊销是这样做分录
2023-02-20 23:28:04
⭐阿玲:回复邹老师 感谢
2023-02-20 23:43:14
邹老师:回复⭐阿玲不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-21 00:09:36

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