咨询
银行贴现扣除费用会计分录
分享
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 救救孩子吧 发表的提问:
某企业6月3日受到购货方的银行承兑汇票1张,金额100000元,期限三个月,不带息。 7月1日向银行申请贴现,贴现率为月利息4.5‰,计算贴息及编制贴现时的会计分录。
你好需要计算做好了发给你
106楼
2023-02-01 19:20:23
全部回复
暖暖老师:回复救救孩子吧贴现息的计算过程是 100000*4.5%*(31+31+2)/365=789.04 贴现净额所得100000-789.04=99210.96
2023-02-01 20:10:01
暖暖老师:回复救救孩子吧借银行存款99210.96 财务费用789.04 贷应收票据100000
2023-02-01 20:33:31
救救孩子吧:回复暖暖老师 分录这么少么?
2023-02-01 20:48:41
救救孩子吧:回复暖暖老师 老师分录这么少么?
2023-02-01 21:02:32
暖暖老师:回复救救孩子吧就一个分录这个题目
2023-02-01 21:20:14
救救孩子吧:回复暖暖老师 好的,谢谢老师!
2023-02-01 21:46:23
暖暖老师:回复救救孩子吧不客气麻烦给予五星好评
2023-02-01 22:15:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 学堂用户tbthwz 发表的提问:
某客户有合格票据200万元到商业银行贴现,还差60天到期,若按月息0.3%扣除贴现利息,银行实付贴现额为多少
你好,银行实付贴现额=200万—200万*0.3%*2
107楼
2023-02-01 19:33:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 余生很美 发表的提问:
老师,请问一下公司收到银行承兑汇票和汇票贴现的会计分录
你好 公司收到银行承兑汇票,借;应收票据,贷;应收账款等科目 汇票贴现,借;银行存款,财务费用,贷;应收票据
108楼
2023-02-01 19:55:51
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
研发费用的加计扣除会计分录怎么写
你好 研发费用的加计扣除 不做会计分录 只填写报表
109楼
2023-02-01 20:14:59
全部回复
晚秋、冬至:回复玲老师 平时的时候用不用把研发费用的支出放到XX项目-费用呢,之后在算可以加计扣除多少呢
2023-02-01 20:42:38
玲老师:回复晚秋、冬至平时做账 借研发支出贷银行存款 在汇算清缴时计算加计扣除的金额 填写申报表
2023-02-01 21:07:31
晚秋、冬至:回复玲老师 这种是一年一清算就可以了对吗
2023-02-01 21:35:52
玲老师:回复晚秋、冬至是的 年底汇算清缴
2023-02-01 21:59:45
晚秋、冬至:回复玲老师 那老师,加计扣除的辅助账报表也是年底填写吗?是不是研发费用只要得到合法的凭证就可以做到里面,年底会算清缴是的会计分录是什么呢
2023-02-01 22:19:39
玲老师:回复晚秋、冬至你好,1辅助账就是按照你单位明细账按各项目登记起来就好,汇总表就是把辅助账上按照支出的分类汇总起来,比如全部支出中人员支出多少,直接投入多少。 2实际支出都要记在账上 3汇算调表不调账
2023-02-01 22:31:52
晚秋、冬至:回复玲老师 那老师汇算清缴的时候是直接天下加计扣除的税金就可以了吗,还有做什么会计分录吗
2023-02-01 22:59:53
玲老师:回复晚秋、冬至你好 你好 研发费用的加计扣除 不做会计分录 只填写报表
2023-02-01 23:15:12
晚秋、冬至:回复玲老师 老师,我们单位有的员工没有签劳动合同,应该怎么给他们发工资呢
2023-02-01 23:31:48
玲老师:回复晚秋、冬至你好: 为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题!
2023-02-01 23:46:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 会计 发表的提问:
银行扣取短信费,会计分录该如何做?
借;管理费用——短信服务费 贷;银行存款 你好,可以这样做分录
110楼
2023-02-06 18:31:57
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 隐形的水杯 发表的提问:
请问承兑汇票提前贴现产生的贴息费用怎么做会计分录
借:银行存款 财务费用-贴现利息 贷:应收票据
111楼
2023-02-06 19:01:31
全部回复
隐形的水杯:回复家权老师 这笔贴息的财务费用能税前扣除吗
2023-02-06 19:15:59
家权老师:回复隐形的水杯银行开具了利息贴现发票就可以税前抵扣哈
2023-02-06 19:31:40
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 淡然 发表的提问:
中秋节发的超市购物卡,管理部会计分录借管理费用~福利费 贷银行存款吗?这个允许税前扣除吗?
有发票就可以税前扣除,按福利费的标准扣除,没有发票就是需要调增企业所得税应纳所得额
112楼
2023-02-06 19:24:02
全部回复
淡然:回复江老师 老师,公司每月给员工在楼下食堂充值300元的饭卡,物业开具发票,计入什么什么科目?
2023-02-06 19:47:22
江老师:回复淡然计入公司的福利费,属于公司给员工的福利费
2023-02-06 20:03:59
淡然:回复江老师 好的,谢谢老师
2023-02-06 20:28:12
江老师:回复淡然有不明白的问题再咨询
2023-02-06 20:49:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 白巧玲 发表的提问:
运输公司 司机在公司加油,加油的费用在运费里扣除怎么做会计分录
这个司机的运输费是你单位租赁个人的车吗
113楼
2023-02-06 19:43:51
全部回复
白巧玲:回复郭老师 不是,是个人车运输公司的货物,公司给算运费
2023-02-06 20:14:00
白巧玲:回复郭老师 7月运费结算是56413元,在公司里加油14362元,给司机加油的单价是6.4每升。
2023-02-06 20:38:40
郭老师:回复白巧玲那就是你的收入了,你购入,卖给个人的业务
2023-02-06 20:58:12
白巧玲:回复郭老师 借:主营业务成本56413 贷:原材料14362 应付账款42051
2023-02-06 21:21:45
郭老师:回复白巧玲可以这么做的,
2023-02-06 21:41:03
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 清脆的唇膏 发表的提问:
老师收到商户刷卡打来的货款,银行直接扣除手续费,会计分录如何写了
借:银行存款,财务费用—手续费 贷:应收账款
114楼
2023-02-06 20:11:58
全部回复
清脆的唇膏:回复辜老师 老师,还有个问题,购固定资产电子产品900多元,如果一次性提完,会计分录如何做
2023-02-06 20:32:17
辜老师:回复清脆的唇膏这种金额不大的,不用计入固定资产,直接计入费用
2023-02-06 20:49:52
清脆的唇膏:回复辜老师 好的,谢谢老师!
2023-02-06 21:05:16
辜老师:回复清脆的唇膏好的,客气,帮到你就好
2023-02-06 21:15:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问:
易汇通从银行扣款分录 更换新的网银盾银行扣款分录 是都计入财务费用手续费还是怎么做分录?
你好,财务费用,手续费,借财务费用手续费贷,银行存款。
115楼
2023-02-07 19:36:37
全部回复
仔仔老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.89
解题: 0w
引用 @ 学堂用户6fwsk5 发表的提问:
2月7日,企业受到面值226000元的不带息商业承兑汇票。期限为三个月,同年4月7日向银行申请贴现,银行无追索权,贴现年利率为6.2%,贴现存款入银行的会计分录
您好 票据为无息票据,则票据到期值就是票面金额 贴现利息=票据到期值X贴现利率X贴现天数/360=226000X6.2%X31/365=1190.06 贴现所得金额=票据到期值-贴现利息=226000-1190.06=224809.94 借 银行存款 224809.94            财务费用 1190.06  贷 应收票据 226000
116楼
2023-02-07 19:54:11
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 暮瞳 发表的提问:
8日,贴现商业承兑汇票一张,金额23万,贴现息0.2万元,款项收到,存入银行。会计分录是什么?
你好! 借:银行存款22.8 财务费用…贴息0.2 贷:应收票据23
117楼
2023-02-07 20:02:59
全部回复
暮瞳:回复蒋飞老师 20日确认坏账损失两万元
2023-02-07 20:14:41
蒋飞老师:回复暮瞳借:坏账准备20000 贷:应收账款20000
2023-02-07 20:35:38
暮瞳:回复蒋飞老师 14日,销售给山东大地化工有限公司产品一批,增值税专用发票列明金额20万元,用银行存款垫付运费0.5万元,款项未收。(销售成本月末结转)
2023-02-07 21:04:04
蒋飞老师:回复暮瞳借:应收账款23.1 贷:主营业务收入20 应交税费…应交增值税(销项税额)2.6 银行存款0.5
2023-02-07 21:28:39
蒋飞老师:回复暮瞳新的问题,请重新提问然后再答。
2023-02-07 21:55:27
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 难过的树叶 发表的提问:
商业承兑汇票贴现到期,票据付款人和贴现单位的银行存款均无余额时,会计分录怎么做
同学,你好 票据到期时承兑人的银行存款不足支付的情况下,分两种情况: 1、若贴现人有足额的银行存款,贴现银行会直接把相当于票款的金额从贴现人帐户划入自己帐户。相关会计处理是: 贴现人: 借:应收账款----某承兑人 贷:银行存款 承兑人: 借:应付票据 贷:应付账款 2、若贴现人没有足额的银行存款,贴现银行会把票据退还给贴现人,同时把票据金额转作贴现人的借款。相关会计处理是: 贴现人: 借:应收账款-某承兑人 贷:短期借款 承兑人: 借:应付票据 贷:应付账款 参考第二种情况
118楼
2023-02-08 19:24:36
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 周雨迪 发表的提问:
出口商品卖方承担银行手续费20美元从货款中扣除了,怎么做会计分录
你好,借:财务费用 贷:应收账款
119楼
2023-02-08 19:40:01
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 谭玲莉 发表的提问:
老师,请问一下,公司员工工资中每人扣除100元,合计扣出1000元,购买一物品,因是员工自己出钱购买,公司从工资中扣出的方式收齐,固领用应该不算公司费用,那应该如何做会计分录
借:管理费用等科目 其他应收款 1000 贷:应付职工薪酬 借:库存现金  1000 贷:其他应收款 1000
120楼
2023-02-08 19:56:55
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×