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小额贷款公司会计工资待遇
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 容儿 发表的提问:
老师小额信贷公司筹建期的费用要计入管理费用而不是长期待摊费用吗
准则计入长期待摊费用开办费 小准则计入管理费用开办费
181楼
2023-03-06 19:41:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
我现在所在的是独资公司,老总为了项目向银行贷款,而老总的老婆说---刚刚向银行咨询到老总办的是有企业背景的个人贷款。现在要我跟出面跟老总说:在公司法里面,如果不在贷款前把公司改成股份制的有限公司,到时候会牵扯到个人的无限责任。我们公司是**茶业有限公司,请问有这个必要吗。新会计,不懂这些,麻烦老师指导
您好!您可以提一下。要不要改就看老板自己了。
182楼
2023-03-07 18:20:45
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敏:回复宋生老师 请问老师,是不是像我们老总老婆说的情况啊?我不是蛮懂,在哪能查到这些资料
2023-03-07 18:40:38
宋生老师:回复您好!老板娘说的是对的。因为个人独资企业的负责人要以自己的所有财产对公司债务负责。而有限责任公司的股东承担的是有限责任
2023-03-07 19:07:17
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 婕婕 发表的提问:
老师请教一个问题,我公司向银行贷款现在在审批阶段,由于公司下面有好些分公司,现在银行要我公司详细说明与下属分公司的经营关系及会计核算模式。这个应该如何写呀?
就是你们是独立核算的 还是非独立核算的
183楼
2023-03-07 18:34:14
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ze ro 发表的提问:
老师好,向小额贷款公司借入款项,会计分录怎么做,凭证后面附哪些单据,谢谢
借 银行存款 贷长期 短期借款 银行流水和借款合同做附件
184楼
2023-03-07 18:56:21
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ze ro:回复玲老师 是向金融机构借入,不是银行
2023-03-07 19:26:21
ze ro:回复玲老师 那种公司性质的
2023-03-07 19:38:19
玲老师:回复ze ro向银行和金融机构 借款记 长期短期借款,向企业借款记其他应付款
2023-03-07 20:03:25
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Sunshineone 发表的提问:
老师,筹建期间,公司生产前发的工资,计提:借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-应付工资。发放工资时:借:待摊费用-开办费,贷:银行存款,这样处理对不对
发放工资的时候,就是,:借:应付职工薪酬-应付工资,贷:银行存款
185楼
2023-03-07 19:17:59
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Sunshineone:回复辜老师 不是,公司筹建期间,工资要计入开办费吗?
2023-03-07 19:33:21
Sunshineone:回复辜老师 老师,公司筹建期间,发放的工资不是要计入开办费吗?
2023-03-07 19:48:09
辜老师:回复Sunshineone你计提的时候,已经进入了管理费用-—开办费—工资,,发放的时候,不涉及开办费了
2023-03-07 20:05:47
Sunshineone:回复辜老师 老师,我填写凭证使用的是收付款记账凭证,那么计提工资时使用哪种记账凭证呢
2023-03-07 20:17:33
辜老师:回复Sunshineone计提工资时使用记账凭证
2023-03-07 20:36:23
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ lx 发表的提问:
工会招待所产权属于工会,工会把招待所租赁给A公司经营旅业,A公司一直欠租150万,工会聘请第三方评估公司,对A公司将招待所装修改造工程进行评估,评估价值为80万,用于抵扣租金,其余欠租免掉。领导要工会将评估价值80万入账,请教缴税有哪些?如何计算?下列会计分录是否正确?   借方:资本性支出--大型修缮?万 贷方:其他收入?万 贷方: 应交税金—应交企业所得税?万元 贷方: 应交税金—应交房产税?万元   借方:固定资产--工会招待所房屋80万 贷方:固定基金80万。
你好,同学。 如果是增加了收入,这处理并没什么问题。 所得税是按其增加的利润鸪。房产税是按房产余值确定计算的。
186楼
2023-03-08 18:30:34
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 三省居士 发表的提问:
老师,我做试算平衡遇到问题了,本期发生额借方=贷方,期初余额、期末余额借贷不相等,具体如下: 期初余额 库存现金 借1082.57 银行存款 借816.20 应收帐款 借39999.96(上手会计交下来的期末数) 其他应付款 贷365735.55(上手会计交下来的期末数) 应付账款 贷-5400.00 实收资本 贷9500.00(上手会计交下来的期末数) 合计 借41898.81 贷369835.55 注;括号注明的本期没有发生额
你好!外账还是内账,上期会计交接没有提供科目余额表吗?
187楼
2023-03-08 18:53:06
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三省居士:回复QQ老师 外账吧,就这一套。只提供账本和资产负债表、利润表。
2023-03-08 19:37:58
QQ老师:回复三省居士你好!和资产负债表核对一下看看是哪个科目金额有问题
2023-03-08 19:53:56
三省居士:回复QQ老师 期末余额 库存现金 借10114.57 银行存款 贷269.58 管理费用 借10968.00 财务费用 借546.70 其他应付款 贷384400.00 应收帐款 借39999.96 应付账款 贷-5400.00 实收资本 9500.00 合计 借61898.81 贷388500.00
2023-03-08 20:18:38
QQ老师:回复三省居士你好!和你资产负债表核对一下,资产负债表是平衡的吧!间接前最后一期资产负债表
2023-03-08 20:40:43
三省居士:回复QQ老师 老师,和上一年还今年资产负债表核对?怎么核对?请指导!
2023-03-08 20:59:05
QQ老师:回复三省居士你好!资产负债表货币资金等于科目余额库存现金加银行存款这两个科目的余额之和
2023-03-08 21:13:40
QQ老师:回复三省居士以此类推看看科目余额少那个科目金额
2023-03-08 21:31:21
三省居士:回复QQ老师 老师,这里有个应付账款期初贷-5400,期末贷-5400,这个是不是用其他数去减,得到的差填入合计?
2023-03-08 21:58:02
QQ老师:回复三省居士你好!这里可以认为是没有业务发生
2023-03-08 22:09:16
三省居士:回复QQ老师 奇怪,没有业务发生那这个数据怎么形成的?
2023-03-08 22:21:01
三省居士:回复QQ老师 试算平衡结果: 期初余额借41898.81,贷369835.55 本期发生额借37115.55,贷37115.55 本期发生额借贷相等 期末余额借61898.81,贷389835.55 期初余额、期末余额数之间,又好像有一种神秘联系,老师为什么这样?
2023-03-08 22:38:48
QQ老师:回复三省居士你好!前期有余额啊
2023-03-08 22:54:51
三省居士:回复QQ老师 不是借贷相等吗?
2023-03-08 23:12:01
QQ老师:回复三省居士你好!应付账款期初贷-5400,期末贷-5400,不是期初期末都是这金额吗?你建账期初要有这金额,你现在没有上一期的科目余额表,只能和你在一起,资产负债表核对看看是哪个科目,你把资产负债表发截图过来我看一下,
2023-03-08 23:41:32
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 尐晴天 发表的提问:
转给小额支付业务待组包款项怎么做会计分录
取得了发票没有? 合同履约义务是否已经发生
188楼
2023-03-08 19:02:45
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尐晴天:回复陈诗晗老师 银行已经转账,是公司转给小额支付业务待组包款项的货款
2023-03-08 19:44:13
尐晴天:回复陈诗晗老师 没有发票
2023-03-08 20:08:58
陈诗晗老师:回复尐晴天你是作为其他应收款处理 收到相关票据抵消处理
2023-03-08 20:26:40
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 偶尔,小澎湃 发表的提问:
老师,学会计大专生和普通一本生的待遇有什么不同吗,会影响考职称和找工作吗
你好,会计证书比学历更重要。
189楼
2023-03-08 19:14:35
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 粗心的大树 发表的提问:
老师您好, 我们是小贷公司,要购买1笔不良贷款,怎样会计处理?
购买一笔不良贷款?能收回钱来吗
190楼
2023-03-08 19:20:59
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李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ ? 发表的提问:
本月实发工资4300元,公司交纳社保费900元,公司部分600元,个人300元,计提本月工资及社保,下月发放工资的分录是这样吗?计提工资 借:管理费用―工资 4300 贷:应付职工薪酬 ―工资 4300 计提员工社保 借:管理费用―社会保险费 600 贷:应付职工薪酬―社会保险费(公司)600 缴纳社保 借:应付职工薪酬―社会保险费(公司) 600 其它应收款―社会保险费(个人) 300贷:银行存款 900 发放员工工资 借:应付职工薪酬―工资 4300 贷:银行存款 4000 其它应收款―社会保险费(个人) 300
你好 实际的可以这样写分录
191楼
2023-03-12 20:26:48
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?:回复李月老师 社保可以不计提吗?因为都是支付当月的社保费,分录直接借:管理费用-社保 贷:银行存款
2023-03-12 20:44:10
李月老师:回复?你好 社保费用 需要写计提分录的
2023-03-12 20:57:38
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
国家财政提供工资及福利待遇的人员包括工厂职工吗?
包括工厂职工
192楼
2023-03-12 20:32:02
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 爱江南 发表的提问:
如果十月份公司待遇是休了11天 月计新天数就是20天 假设一个人的月工资是4000 那他这个月的每日工资就是4000/20天 是这样算吗
是这样算的
193楼
2023-03-12 20:46:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 李某某 发表的提问:
小企业会计准则下的固定资产盘盈:借:固定资产 贷:待处理财产损益 借:待处理财产损益 贷:营业外收入 是这样处理的吗?
您好!可以的。
194楼
2023-03-12 21:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 別後不知君遠近 发表的提问:
我们公司在平级公司买了一批沙拉。正常分录不是应该 借 库存商品 应交税费 进项税额 贷 应付账款吗?但是为什么我看我们老会计做的分录是 借 库存商品。待摊费用-应由以后分担的其他费用-待抵扣进项税额?贷应付账款为什么会是待摊费用?
你好,是不是发票入账了,但是没有认证发票
195楼
2023-03-13 18:27:18
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別後不知君遠近:回复邹老师 没有发票。只有采购入库单
2023-03-13 18:52:00
邹老师:回复別後不知君遠近你好,应当做暂估入库,而不需要体现进项的
2023-03-13 19:13:07
別後不知君遠近:回复邹老师 老师我没太听懂
2023-03-13 19:27:56
別後不知君遠近:回复邹老师 什么是暂估入账
2023-03-13 19:43:21
邹老师:回复別後不知君遠近你好,就是货物到了,发票没有到的情形下需要做暂估入库处理 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2023-03-13 20:05:04
別後不知君遠近:回复邹老师 可是他为什么把税费给做成了待摊费用?
2023-03-13 20:22:12
邹老师:回复別後不知君遠近你好,这样处理是不正确的
2023-03-13 20:45:17

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